Приложение к Постановлению от 10.04.2007 г № 932 Перечень

Перечень количественных показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений как главного распорядителя, распорядителей и прямых получателей бюджетных средств города Барнаула


   265,2 
    46,6 
   578   
     1,0 
  6144
N
п/п




Цели и задачи
структурного
подразделения -
распорядителя
бюджетных средств

Основные функции
структурных подразделений



Количественный  показатель
Наименование показателя


Значение показателя
Единицы
измерения
2006 год
(отчет)
2007 год
(план)
2008 год
(план)
2009 год
(план)
Пороговое
значение
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике
(численность муниципальных служащих - 86, количество получателей бюджетных средств - 121)
1.



Цель:
управление  средствами    бюджета    города
Барнаула,  обеспечение  проведения   единой
финансовой политики города
       
 
Задачи:








Экономическое
обоснование
планирования
расходов        и
доходов   бюджета
города





Проведение    мероприятий
по            обеспечению
своевременного  и полного
поступления   доходов   в
бюджет города




Отношение   собственных
доходов бюджета к общей
сумме доходов

Бюджетная
обеспеченность за  счет
собственных     доходов
бюджета    города    на
одного жителя
%



руб.




55,8



4394




57,6



5067




60,1



5445




60,3



5401




61,7



5733




Составление  и исполнение
расходной части   бюджета
города


Объем  расходной  части
бюджета

Объем      кредиторской
задолженности
млн. руб.


млн. руб.

2930


600

3656


500

3971


500

3999


500

4244


500

Составление  и исполнение
доходной  части   бюджета
города



Объем       собственных
доходов

Отношение      дефицита
бюджета    к     объему
собственных доходов
млн. руб.


%


2869


-


3324


10


3610


10


3635


10


3858


10


 
Концентрация
финансовых
ресурсов       на
приоритетных
направлениях
социально-
экономического
развития города






Реформирование
муниципальных   финансов,
внедрение       принципов
бюджетирования,
ориентированного       на
результат








Отклонение   параметров
бюджета    города    на
очередной    финансовый
год   от    параметров,
утвержденных         на
среднесрочную
перспективу

Доля  расходов  города,
формируемых  в   рамках
целевых   программ    в
общем  объеме  расходов
бюджета города

%







%





7







-





15







70





15







70





15







70





15







70





   
Доля    расходов     на
финансирование
социальных       услуг,
предоставляемых
немуниципальными
организациями  в  общих
расходах бюджета
%






30






35






35






35






35






 
Реализация      и
совершенствование
основных
направлений
долговой политики





 
Отношение
муниципального долга  к
объему      собственных
доходов

Отношение  расходов  на
обслуживание
муниципального долга  к
расходам  бюджета    по
собственным полномочиям
%




%




21,7




1,9




35




1,5




35




1,5




35




1,5




35




1,5




Контроль       за
соблюдением
финансовой
дисциплины
предприятиями,
организациями   и
учреждениями,
финансируемыми из
бюджета города





Контроль    за    целевым
использованием  бюджетных
средств











Количество  проведенных
ревизий

Количество  проведенных
проверок

Удельный вес финансовых
средств,
восстановленных       в
бюджет города в  объеме
незаконно
использованных        и
использованных  не   по
целевому значению
единиц


единиц


%







48


102


19







48


115


62







48


121


62







48


127


62







48


125


100







Распорядитель бюджетных средств - комитет по образованию администрации города
(численность муниципальных служащих - 15, количество получателей бюджетных средств - 5)
 
Цель:
реализация
государственной
политики        в
области  развития
образования     и
управления
муниципальными
образовательными
учреждениями   на
территории города


Организация
общедоступного
дошкольного  образования.
Повышение          уровня
обеспеченности  населения
города        дошкольными
образовательными
учреждениями





Численность       детей
дошкольного возраста  в
учреждениях
образования, всего:
в том числе
численность   детей   в
муниципальных
учреждениях образования

Обеспеченность    детей
дошкольного    возраста
местами в детских садах

дети




дети



мест на
100 детей


24311




23726



51



24681




24096



49



25441




24856



49



26181




25596



50



26181




25596



50



  
Сохранение,  поддержка  и
развитие    муниципальных
образовательных
учреждений         общего
образования,  обеспечение
образовательных
потребностей   населения.
Повышение        качества
образовательных услуг






Охват             общим
образованием

Удельный            вес
школьников,   принявших
участие  в   предметных
олимпиадах   в    общей
численности обучающихся

Количество        школ,
реализующих
информационно-
коммуникационные
технологии обучения

%


%





школ





99,9


13,2





14





99,9


13,4





25





99,9


13,7





52





99,9


14





94





99,9


14,3





94





   
Качество         знаний
учащихся        (единый
государственный
экзамен)

балл




60,7




61,3




61,9




62,5




63




  
Развитие          системы
дополнительного
образования



Охват        внеурочной
занятостью   школьников
через           систему
учреждений
дополнительного
образования
%





58,8





60





62,5





68,3





68,3





  
Обеспечение    учреждений
образования
квалифицированными
кадрами


Укомплектованность
штатов   педагогических
работников            в
общеобразовательных
учреждениях

%





95,9





96,3





96,5





96,7





96,7





   
Удельный    вес    лиц,
которым       присвоена
высшая квалификационная
категория    в    общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений

%










40










40,8










41,6










42,4










42,5










   
Удельный вес учителей с
высшим  образованием  к
общему  числу  учителей
общеобразовательных
учреждений
%




90,2




90,3




90,4




90,5




90,5




Распорядитель бюджетных средств - комитет по делам здравоохранения администрации города
(численность муниципальных служащих - 15, количество получателей бюджетных средств - 42)
 
Цель:
реализация
государственной
политики        в
области    охраны
здоровья
населения,
управление
муниципальными
учреждениями
здравоохранения
на     территории
города


Оказание           скорой
медицинской помощи

Оказание     амбулаторно-
поликлинической помощи










Количество  вызовов  на
1000 жителей

Среднее  время ожидания
обслуживания вызова

Общая    обеспеченность
врачами    (физическими
лицами)    на     10000
населения (в  целом  по
учреждению)

Число   посещений    на
одного жителя

вызов


мин.


человек





посещений


427


12,0


21,7





11


420


12,0


21,8





11


415


11,5


21,9





11


410


11,0


22,5





11


410


11,0


22,5





11


   
Количество   пациентов,
состоящих            на
диспансерном учете

человек



12803



13000



13200



13450



13450



  
Оказание     стационарной
помощи

Обеспеченность  койками
на 10000 жителей

койки


76,9


75,6


74,3


73,0


73,0


   
Уровень  госпитализации
на 1000 жителей

человек


225


225


225


225


225


   
Младенческая смертность
на 1000 родившихся

промиле


7,24


7,20


7,08


7,0


7,00


   
Средняя    длительность
пребывания на койке

дней


11


10,9


10,7


10,5


10,5


   
Оказание    медицинской
помощи, предоставляемой
в дневных стационарах:
мест на 10000 жителей

мест




6,5




6,8




7,0




7,1




7,1




  
Оказание      медицинской
помощи, предоставляемой в
дневных стационарах


Число       пролеченных
больных на 1000 жителей

Число  дней  пребывания
на 1000 жителей
человек


дней

18


201

18


201

18


201

18


201

18


201

  
Обеспечение    учреждений
здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами



Количество      врачей,
повышающих квалификацию

Количество     среднего
медицинского персонала,
повышающего
квалификацию
человек


человек



450


1100



450


1100



450


1100



450


1100



450


1100



Распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города
(численность муниципальных служащих - 8, количество получателей бюджетных средств - 6)
 
Цель:
сохранение
культурного
наследия        и
развитие культуры
на     территории
города

Создание   условий    для
организации   досуга    и
обеспечения       жителей
услугами      организаций
культуры



Доля           жителей,
систематически
занимающихся          в
учреждениях,
организациях  культуры,
в  общей    численности
населения

%







21,9







21,9







22







22,2







30







   
Количество посещений  в
парках    культуры    и
отдыха города

тысяч
посещений


1005



1005



1007



1010



1010



   
Количество     зрителей
концертов    творческих
коллективов города
тысяч
человек

75,5


78


79


80


100


  
Охрана    и    сохранение
объектов      культурного
наследия       (памятники
истории    и    культуры)
муниципального  значения,
расположенные          на
территории     городского
округа
Количество   памятников
истории  и    культуры,
подлежащих  мониторингу
(нарастающим итогом)

Количество       единиц
хранения муниципального
музея
штук




штук


-




60


5




100


5




200


9




360


19




2000


Организация библиотечного
обслуживания населения



Охват         населения
библиотечным
обслуживанием
(читателей на жителей)

%




20,7




20,7




20,8




21




30




   
Книгообеспеченность
населения   (количество
изданий    на    одного
жителя)

экземпля-
ров



1,69




1,7




1,8




2




5




   
Доля новых  поступлений
в библиотечные фонды

%


0,5


0,5


0,6


0,8


2


   
Доля библиотек, имеющих
выход в Интернет
%

9,7

28,5

40,7

61,5

100

  
Обеспечение     поддержки
деятельности    творчески
одаренной   личности    и
коллективов     народного
творчества,       системы
художественного
образования



Количество   участников
коллективов
самодеятельного
народного творчества

Количество     призовых
мест    в    престижных
конкурсах,      включая
международные

человек




человек




3050




680




3150




700




3280




710




3500




720




4000




740




   
Доля           учащихся
учреждений
художественного
образования  в    общей
численности       детей
школьного возраста

%






8






8,3






8,7






9,2






9,5






   
Объем платных услуг  на
одного жителя
руб.

14,6

15,6

17,1

18,2

60

Распорядитель бюджетных средств - Управление внутренних дел города Барнаула
(количество получателей бюджетных средств - 5)
 
Цель:
осуществление полномочий органов внутренних
дел  Российской  Федерации  по  обеспечению
защиты  жизни,  здоровья,  прав  и   свобод
граждан,  всех  форм    собственности    от
преступных и иных противоправных действий
       
Задачи:
Обеспечение
безопасности
личности

Предупреждение          и
пресечение преступлений и
административных
правонарушений

Количество преступлений




преступ-
лений



29918




29600




29450




29300




  
Выявление  и    раскрытие
преступлений


Уровень
преступности  на  10000
населения

преступ-
лений


451,1



447,0



444,7



442,5



 
Охрана
общественного
порядка         и
обеспечение
общественной
безопасности



Создание      необходимых
условий для  формирования
здорового общества и  его
полноценного
функционирования




Раскрываемость
преступлений

Дорожно-транспортные
происшествия      (ДТП)

Количество пострадавших
на одно  ДТП

%


единиц


человек


44,3


1631


1,21


45,3


1602


1,21


45,6


1577


1,19


46,0


1561


1,17


 
Защита   частной,
государственной,
муниципальной   и
иных         форм
собственности
Повышение          уровня
безопасности



Кражи всех видов




штук




12725




12652




12496




12388




Прямой получатель бюджетных средств - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
г. Барнаула (ГО и ЧС)
 
Цель:
реализация полномочий в области гражданской
обороны,  защиты  населения  и   территории
города от чрезвычайных  ситуаций,  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах
       
Задачи:
        
 
Повышение  уровня
защиты  населения
и      территории
города от пожаров
Предупреждение          и
ликвидация пожаров


Количество пожаров



штук



1061



1054



1047



1040



1000



  
Совершенствование
материально-
технического  обеспечения
деятельности           по
предупреждению и  тушению
пожаров
Время прибытия к  месту
пожара




мин.





9,7





9,63





9,56





9,49





9,4





   
Время ликвидации пожара
мин.
27,2
27,04
26,88
26,72
26,5
 
Совершенствование
системы
гражданской
обороны города



Организация    подготовки
должностных  лиц  органов
местного   самоуправления
по  вопросам  гражданской
обороны   (приказы    МЧС
России  от  13.11.2006  N
646, от 19.01.2001 N 19)
Количество  должностных
лиц, прошедших обучение
(переподготовку)




%






50






60






70






80






100






  
Совершенствование       и
поддержание  в  состоянии
постоянной     готовности
систем оповещения
Наличие     технических
устройств оповещения


штук



154



184



214



244



244



  
Развитие
учебно-материальной
базы  курсов  гражданской
обороны
Наличие     технических
средств обучения


штук



3



5



15



25



25



 
Повышение
эффективности
деятельности
городского  звена
Алтайской
территориальной
подсистемы РСЧС
Оперативное  реагирование
на  угрозу  возникновения
чрезвычайной ситуации




Время        оповещения
взаимодействующих
аварийно-спасательных
и              дежурно-
диспетчерских     служб
города

мин.






20






18






17






15






15






   
Время        приведения
управления в готовность
N 1
мин.


90


85


80


75


75


  
Совершенствование
технической  оснащенности
оперативной группы
Укомплектованность
материально-
техническими средствами
%


60


75


90


100


100


  
Организация    реализации
решаемых   администрацией
города  и   организациями
мероприятий  по    защите
населения и территорий от
ЧС    природного        и
техногенного характера
Количество
подготовленных комиссий
ЧС и ПБ




%






70






75






80






90






100






  
Участие  в  создании   на
территории         города
общероссийской
комплексной       системы
информирования          и
оповещения  населения   в
местах          массового
пребывания людей (ОКСИОН)
Проведение  комплексных
учений и тренировок






штук







15







16







17







18







18







Прямой получатель бюджетных средств - комитет по управлению муниципальной собственностью
(численность муниципальных служащих - 41)
 
Цель:
создание
комплексной
информационной
системы
эффективного
распоряжения    и
управления
муниципальным
имуществом,
увеличение
доходной    части
бюджета  за  счет
повышения
использования   и
распоряжения
муниципальным
имуществом     на
территории
г. Барнаула

Увеличение доходной части
бюджета за счет повышения
эффективности
использования           и
распоряжения
муниципальным имуществом



Эффективность
использования  управления
муниципальным имуществом




Ведение реестра  объектов
муниципального  имущества
на    основе     новейшей
компьютерной технологии

Поступление  средств  в
бюджет    города     от
использования
муниципального
имущества             и
приватизации
муниципальной
собственности

Контроль             за
эффективностью
использования         и
сохранностью
муниципального
имущества

Узаконение     объектов
муниципальной
собственности


млн. руб.








проверок






%




470,3








106






21




517,5








85






42




466,1








70






63




168,7








50






84




434,4








50






100




  
Оценка        результатов
деятельности
муниципальных   унитарных
предприятий

Количество
муниципальных унитарных
предприятий


единиц




95




57




45




44




44




   
Доля         прибыльных
предприятий
%

33

70

98

100

100

Прямой получатель бюджетных средств - комитет экономического анализа и ценового регулирования
(численность муниципальных служащих - 25)
 
Цель:
проведение единой
политики
ценообразования в
городе          в
соответствии    с
государственной
политикой  цен  в
Российской
Федерации       и
Алтайском крае




Регулирование         цен
(тарифов) в        рамках
предельных индексов роста
цен (тарифов) на ЖКУ











Количество  организаций
коммунального комплекса
(далее  ОКК)  и  других
организаций,
предоставляющих  услуги
в  сфере  ЖКХ,  которым
утверждаются  цены    и
тарифы в  установленном
порядке

Сумма          снижения
экономически
необоснованной  выручки
ОКК

единиц









тыс. руб.




16









51647




18









55934




20









59682




22









63083




22









63083




  
Проведение    независимой
экономической  экспертизы
обоснованности   цен    и
тарифов    на     платной
договорной    основе    в
качестве       экспертной
организации



Количество  проведенных
экспертиз  на   платной
договорной основе

Сумма    дополнительных
доходов        бюджета,
полученных           от
проведения      платных
экспертиз

единиц



тыс. руб.





8



617,7





9



630





9



800





9



900





9



900





  
Осуществление    проверки
правильности     расчетов
сумм             субсидий
энергоснабжающим
организациям     (разницы
между        фактическими
затратами  и  оплатой  по
тарифам для населения)


Количество  проведенных
экспертиз            по
водоснабжающим
организациям

Количество  проведенных
экспертиз            по
теплоснабжающим
организациям

единиц




единиц




8




26




16




31




24




32




32




33




32




33




  
Проведение      экспертиз
инвестиционных   программ
организаций коммунального
комплекса              по
реконструкции,
модернизации  и  развитию
коммунальной
инфраструктуры



Сумма     сэкономленных
бюджетных  средств    в
результате   проведения
экспертиз

Количество
инвестиционных
программ,
представленных      для
экспертизы

тыс. руб.




единиц





110




3





119




40





127




45





134




50





134




50





   
Количество
инвестиционных
проектов,
представленных      для
экспертизы

единиц





44





80





90





100





100





   
Количество
бизнес-планов,
представленных      для
экспертизы

единиц




72




102




112




128




128




   
Количество        смет,
представленных      для
экспертизы

единиц



104



162



177



190



190



  
Проведение    мониторинга
инвестиционных   программ
организаций коммунального
комплекса

Количество
инвестиционных
проектов,    подлежащих
мониторингу

единиц




-




25




30




40




40




  
Обеспечение
функционирования   единой
системы   контроля    цен
(тарифов)  в  городе    и
организация   эффективной
работы  по  контролю   за
соблюдением    дисциплины
цен  (тарифов,  надбавок)
субъектами
ценообразования

Количество    субъектов
ценообразования,      в
отношении       которых
проводится  работа   по
контролю за соблюдением
дисциплины цен





единиц










657










658










638










638










638










  
Согласование    цен    на
продукцию,    товары    и
услуги,  реализуемые    в
рамках     муниципального
заказа
Сумма          снижения
экономически
необоснованных      цен
(тарифов)

млн. руб.




5,0




4,0




4,3




4,5




4,5




Прямой получатель бюджетных средств - комитет по земельным ресурсам и землеустройству
(численность муниципальных служащих - 42)
 
Цель:
координация
деятельности    в
области земельных
отношений      на
территории города
Барнаула






Эффективность
использования           и
управления     земельными
ресурсами

Увеличение доходной части
бюджета за счет повышения
эффективности
использования           и
распоряжения   земельными
ресурсами  на  территории
города

Поступление  средств  в
бюджет города от аренды
земельных участков


Поступление  средств  в
бюджет    города     от
продажи       земельных
участков




млн. руб.




тыс. руб.







160,3




23420







209,9




18000







221,4




25000







232,5




25000







240,9




50000







  
Оформление документов  на
земельные участки

Утверждение    проектов
границ

единиц


3850


2500


2800


3100


4000


  
Формирование            и
обеспечение    реализации
муниципальных    программ
развития    города      в
отношении       земельных
ресурсов

Регистрация
муниципальной
собственности        (с
нарастающим итогом)



единиц






131






281






581






881






2500






  
Учет земельных  участков,
расположенных          на
территории города


Количество
согласованных         и
утвержденных
землеустроительных
документов
единиц




2257




3000




3300




3600




4000




  
Обеспечение  эффективного
управления     земельными
ресурсами,    а     также
регулирование и  контроль
использования земель
Количество проверок




единиц




46




100




150




250




500




Прямой получатель бюджетных средств - комитет по архитектуре и развитию города Барнаула
(численность муниципальных служащих - 23)
 
Цель:
межотраслевое
регулирование
градостроительной
деятельности   на
территории
города,
проведение единой
градостроительной
политики,
направленной   на
обеспечение
архитектурно-
художественной
застройки города











Обеспечение  условий   по
формированию
благоприятной       среды
жизнедеятельности
населения  города   путем
проведения    на      его
территории
градостроительной
политики, направленной на
комплексное и эффективное
формирование
планировочной   структуры
города,      рациональное
использование, сохранение
исторического           и
культурного  наследия,  а
также  повышение   уровня
архитектурно-
художественной
выразительности застройки
города





Подготовка
градостроительных
планов        земельных
участков         (ГПЗУ)
(количество   земельных
участков/объем
вводимого             в
эксплуатацию жилья)

Подготовка
исходно-
разрешительной
документации        для
проектирования
инженерного обеспечения
объектов   капитального
строительства
(количество)

Подготовка   разрешений
на  установку   средств
наружной        рекламы
(количество
разрешений/объем
госпошлины)

штук/тыс.
кв. м







штук









штук/тыс.
руб.





311/
250,3







547









226/
339,0





345/
256,3







660









270/
405,0





375/
264,6







685









280/
420,0





400/
301,6







710









295/
442,5





420/
375,5







740









315/
472,5





   
Подготовка     адресных
справок

штук


4628


5100


5325


5560


6020


   
Подготовка  технических
заключений            о
возможности  сохранения
самовольных    строений
(количество/объем
налоговых поступлений)

штук/тыс.
руб.





718/
718,0





790/
790,0





825/
825,0





860/
860,0





900/
900,0





   
Обеспечение  подготовки
документов на торги  по
продаже  права   аренды
земельных      участков
(стоимость работ)

тыс. руб.





-





1000





1500





1800





2200





   
Подготовка   документов
на  торги  по   продаже
права аренды  земельных
участков
(количество/объем
арендных   платежей   в
год)
штук/млн.
руб.





14/
3,96





140/
58,31





155/
68,95





161/
71,70





170/
72,06





Прямой получатель бюджетных средств - комитет администрации города по эксплуатации дорог, благоустройству,
транспорту и связи (численность муниципальных служащих - 16)
 
Цель:
реализация
политики,
направленной   на
развитие дорожно-
благоустроитель-
ного
комплекса города,
удовлетворение
нужд населения  в
пассажирских
перевозках      и
других      видах
транспортных
услуг в городе



Организация       работы,
направленной           на
удовлетворение       нужд
населения в  пассажирских
перевозках








Обеспечение      развития
улично-дорожной      сети
города,  увеличение    ее
пропускной способности

Количество транспортных
единиц на 1000 жителей

Протяженность маршрутов
общественного
транспорта            к
протяженности     дорог
города

Объем         перевозок
пассажиров  транспортом
общего пользования

Количество тяжких ДТП к
общему  числу  ДТП   на
улицах города


единиц


км





млн.
человек


%




1,6


2,9





295,2



3,61




1,55


2,9





295,0



3,60




1,50


2,9





295,0



3,59




1,45


2,9





295,0



3,58




1,4


2,5





300,0



3,55




  
Разработка    комплексной
схемы         организации
движения    по    улично-
дорожной сети города

       
  
Проведение капитального и
текущего ремонта дорог  и
тротуаров          общего
пользования,  мостов    и
иных сооружений на них

Площадь
отремонтированных дорог
и  тротуаров  от  общей
площади,      требующей
ремонта

%





39





41





40,2





40,2





100





  
Обеспечение
разнообразного цветочного
оформления        зеленых
уголков, площадей,  клумб
в   стиле    современного
дизайна

Доля          убираемых
площадей,   скверов   и
парков к общей  площади
скверов   и  парков  за
счет   средств  бюджета
города

%






10,06






10,06






9,8






9,6






9,3






   
Площадь         зеленых
насаждений  от    общей
площади города

%



15,85



15,85



15,86



15,87



25



  
Посадка           зеленых
насаждений


Количество посаженных:
деревьев
кустарников
цветов
штук
штук
млн. штук
819
607
1,69
1040
1500
1,39
1060
1600
1,65
1100
1800
1,66
1200
2000
2
  
Уличное освещение


Количество    установок
наружного освещения

штук


13628


13658


13680


13700


15000


   
Количество  действующих
(горящих)  светильников
к  общему    количеству
светильников
%



83



83,5



84



84,5



85



Прямой получатель бюджетных средств - комитет жилищно-коммунального хозяйства
(численность муниципальных служащих - 46, количество получателей бюджетных средств - 77)
 
Цель:
разработка      и
организация
выполнения
комплексных
программ
развития,
обеспечения
устойчивого
функционирования
жилищно-
коммунального
хозяйства города

Разработка предложений  в
перспективные  планы    и
программы  экономического
и  социального   развития
города и  организация  их
исполнения

Долгосрочные    программы
ремонта объектов:

Целевая   Программа    по
ремонту кровель жилищного
фонда г. Барнаула










Объем работ по  ремонту
кровель











кв. м












-












66736












59569












73168












73168



  
Целевая   Программа    по
замене        инженерного
оборудования в подвальных
помещениях       объектов
жилищного           фонда
г. Барнаула

Объем работ по  ремонту
инженерного
оборудования




пог. м






-






45229






76836






71960






76836






  
Целевая         программа
"Комплексное     развитие
лифтового       хозяйства
города Барнаула"

Выполнение  работ    по
модернизации лифтов



лифт




-




20




16




11




20




  
Исполнение        функций
единого        городского
заказчика по  организации
и проведению капитального
ремонта

Выполнение        плана
капитального    ремонта
жилищного фонда

Количество     объектов

млн. руб.



единиц

73,3



55

61,6



43

70



45

77,1



47

175,5



178

   
Отремонтированная
площадь
кв. м

70920

54285

58999

61527

632271

  
Организация и  проведение
мероприятий по реализации
Программы  реформирования
ЖКХ г. Барнаула


Количество многоэтажных
домов города  Барнаула,
которые          должны
определиться         со
способом управления

единиц





1678





1405





-





-





3083





  
Комплексное
благоустройство  дворовых
территорий города

Количество
дополнительно
благоустроенных
дворовых территорий
единиц



130



150



180



200



200



Прямой получатель бюджетных средств - комитет по физической культуре и спорту
(численность муниципальных служащих - 5)
 
Цель:
обеспечение
условий       для
развития       на
территории города
массовой
физической
культуры и спорта





Создание   условий    для
привлечения       жителей
города к  систематическим
занятиям       физической
культурой и спортом








Количество      жителей
города,  систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Доля населения  города,
систематически
занимающегося
физической культурой  и
спортом,    от    общей
численности   населения
города

тыс.
человек



%







85,9




13,2







91,2




14,0







97,7




15,0







100,9




15,5







195,4




30,0







   
Проведение   спортивно-
массовых мероприятий
меропри-
ятий
630

650

670

680

700

  
Развитие  и    укрепление
материально-спортивной
базы







Количество   спортивных
сооружений для  занятий
физической культурой  и
спортом, в том числе:
- плоскостные
спортивные
сооружения  (спортивные
площадки,         поля,
спортивные ядра);

единиц



единиц





810



323





820



332





840



345





850



352





970



402





   
- спортивные залы;

единиц

238

238

243

243

283

   
- другие     спортивные
сооружения   (бассейны,
лыжные базы и т.д.)
единиц


249


250


252


255


285


  
Осуществление   мер    по
поддержке      спортивных
клубов, команд-мастеров


Число спортивных клубов
и      команд-мастеров,
получающих   финансовую
поддержку

штук




10




11




12




14




30




   
Доля спортивных  клубов
и      команд-мастеров,
получающих   финансовую
поддержку, от общего их
количества
%




7,0




7,6




8,0




9,7




20,8




  
Укрепление        системы
подготовки    спортсменов
высокого класса



Количество спортсменов,
участвующих          во
всероссийских         и
международных
соревнованиях

человек





160





180





200





220





300





   
Доля   участников    во
всероссийских         и
международных
соревнованиях от общего
количества спортсменов

%





0,27





0,3





0,35





0,4





0,5





   
Количество  спортсменов
высокого класса (мастер
спорта,  мастер  спорта
международного  класса,
заслуженный      мастер
спорта)
человек





40/2/1





45/2/2





50/2/2





55/2/2





60/3/2





Прямой получатель бюджетных средств - администрация города Барнаула,
в том числе:
Комитет по строительству и газификации (численность муниципальных служащих - 8)
 
Цель:
осуществление мер
по   практической
реализации
жилищной политики
на     территории
города.
Организация
работы          и
осуществление
контроля       за
переводом      на
природный     газ
городских
объектов


Разработка и  организация
выполнения    комплексных
программ    развития    и
осуществления   мер    по
практической   реализации
жилищной    политики    и
улучшения        жилищных
условий    жителей     на
территории города

Участие   в    разработке
перспективных  и  годовых
планов       капитального
строительства     газовых
сетей  и  инвестиций    в
данную сферу

Ввод жилья

Средняя  обеспеченность
населения города жильем
(на одного жителя)





Строительство   газовых
сетей  в  год/с  начала
газификации




тыс. кв.
м
кв. м







км






250,3

19,5







75/
559





280

19,9







30,8/
589,8





290

20,3







35,4/
625,2





300

20,7







47,05/
672,3





310

21,1







0/
724,3





   
Перевод квартир на  газ
в      год/с     начала
газификации

единиц



1681/
41500


3840/
45340


3126/
48466


4762/
53228


0/
64004


   
Перевод  котельных   на
газ  в   год/с   начала
газификации
единиц


52/
164

23/
187

26/
213

30/
243

0/
265

Комитет по экономике и инвестициям (численность муниципальных служащих - 14)
 
Цель:
реализация      полномочий        городской
администрации  в  области    экономики    и
удовлетворения потребностей  муниципального
образования в товарах и услугах
       
 
Обеспечение   устойчивого
экономического роста



Удельный            вес
организаций,    имеющих
прибыль в общем  объеме
организаций

%




67,2




68,4




69,3




70,1




71,5




  
Увеличение        объемов
инвестиций  в  социально-
экономическую       сферу
города




Инвестиции  в  основной
капитал    на      душу
населения

Индекс      физического
объема  инвестиций    в
основной капитал

руб.



%



15000



104,9



17800



107,0



21100



109,3



24000



110,1



25100



112,0



   
Коэффициент  обновления
основных фондов

%


6,2


6,8


7,1


7,4


7,5


   
Степень износа основных
фондов

%


42,5


42,3


42,1


42,0


41,8


  
Обеспечение  эффективного
использования   процедуры
размещения муниципального
заказа    на     поставку
товаров,       выполнение
работ, оказание услуг





Эффективность
размещения
муниципального заказа

Доля          расходов,
осуществляемых       по
результатам  проведения
открытых  конкурсов,  в
общем            объеме
муниципального заказа

%



%






5,4



75,2






6,1



76,0






7,5



77,0






8,1



78,0






10,0



79,0






   
Доля          расходов,
осуществляемых       по
результатам  проведения
открытых  конкурсов,  в
общем  объеме  расходов
бюджета    города    по
собственным полномочиям
%






41,2






42,8






44,0






45,0






46,5






Комитет по энергоресурсам и энергосбережению (численность муниципальных служащих - 6)
 
Цель:
обеспечение устойчивой  работы  в  границах
городского округа  электро-, тепло-,  газо-
и водоснабжения населения,   водоотведения,
снабжения населения топливом
       
 
Разработка и  организация
выполнения  отраслевых  и
инвестиционных   программ
перспективного          и
комплексного     развития
теплового,
электрического, газового,
водопроводного          и
канализационного
хозяйства         города.
Организация   работ    по
новому     строительству,
капитальному     ремонту,
реконструкции           и
модернизации на  объектах
теплового,
электрического,
газового,  водопроводного
и        канализационного
хозяйства города



Замена    котлов     на
муниципальных котельных

Замена    магистральных
тепловых сетей

Замена
внутриквартальных
тепловых сетей

Капитальный  ремонт   и
модернизация
центральных    тепловых
пунктов

Реконструкция и  замена
электрических     сетей
ВЛ, КЛ 10,6,0,4 кВ

Строительство         и
перекладка        сетей
водопровода

штук


км


км



штук




км



км



6


4,2


12,4



25




107



45,6



7


2,5


13,3



26




91



45,6



7


3,0


14,7



26




110



45,6



8


3,4


16,0



26




120



45,6



10


7,9


20



30




130



45,6



   
Строительство         и
перекладка        сетей
канализации

км



4,1



37



37



37



37



   
Обеспеченность
приборами         учета
тепловой        энергии
бюджетных организаций

%




90,6




100




100




100




100




   
Установка      приборов
учета    горячего     и
холодного водоснабжения
в    жилых       домах,
находящихся           в
муниципальном
управлении

штук







56







110







130







150







200







  
Повышение   эффективности
использования   топливно-
энергетических  ресурсов,
потребляемых
организациями   бюджетной
сферы, сокращение на этой
основе  их   затрат    на
энергообеспечение
Потребление
энергоресурсов
бюджетными
организациями         в
пределах  установленных
лимитов


%







100







100







100







100







100







Комитет по потребительскому рынку и услугам (численность муниципальных служащих - 11)
 
Цель:
создание условий  для  обеспечения  жителей
городского  округа  услугами  общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
       
  
Анализ текущего состояния
сферы           торговли,
общественного    питания,
бытовых услуг



Обеспеченность
торговыми площадями  на
1000 жителей

Оборот       на    душу
населения

кв. м



тыс. руб.


450



83,5


490



102,8


507



133


522



170


560



170


  
Изучение      предложения
товаров, услуг, спрос  на
них    и    уровень    их
потребления

Обеспеченность услугами
предприятий
общественного   питания
на 1000 жителей

посадоч-
ных мест



37




39




40




40




45




   
Оборот       на    душу
населения

тыс. руб.


2,1


2,7


3,3


4,0


5,0


   
Обеспеченность бытовыми
услугами    на     1000
жителей

рабочих
мест


6,47


6,8


6,9


7,1


7,1


   
Объем оказанных бытовых
услуг на душу населения

тыс. руб.


2,9


3,5


4,1


4,8


5,0


  
Поддержка         местных
товаропроизводителей    и
социально        значимых
видов  деятельности    на
потребительском     рынке
города


Проведение        акций
"Продукция     Барнаула
горожанам"

Динамика       развития
социальных  предприятий
торговли

млн. руб.



единиц



3,6



64



4,1



68



4,8



70



5,8



70



6,0



70



   
Динамика       развития
социальных  предприятий
бытового обслуживания

единиц



12



30



40



40



50



  
Проведение      городских
продовольственных ярмарок

Количество  проведенных
городских ярмарок

единиц


11


11


11


11


12


  
Осуществление защиты прав
потребителей  в  пределах
компетенции       органов
местного самоуправления

Оформление претензий  в
адрес предприятий

Оформление      исковых
заявлений
штук


штук

1229


37

1100


40

1200


45

1200


50

1200


50

Комитет по делам молодежи (численность муниципальных служащих - 4)
 
Цель:
формирование условий для успешного развития
потенциала  молодежи  и   ее    эффективной
самореализации   в   интересах   социально-
экономического,   общественно-политического
и культурного развития города
       
  
Участие  в  разработке  и
осуществлении   мер    по
созданию   условий    для
всестороннего    развития
молодежи, ее адаптации  к
самостоятельной жизни

Количество      молодых
людей,    жителей    г.
Барнаула, вовлеченных в
деятельность краевых  и
городских  студенческих
отрядов

человек






1626






1676






1726






1776






1826






   
проведение    городских
молодежных субботников

человек


200


230


250


270


300


   
Количество    молодежи,
трудоустроенной       в
летний период

человек



335



365



395



425



455



   
Количество      молодых
семей   -    участников
программы  "Обеспечение
жильем  или   улучшение
жилищных        условий
молодых  семей  в    г.
Барнауле на 2006 - 2010
годы"

семей








55








150








180








210








240








   
Объем       инвестиций,
привлеченных         на
реализацию    программы
"Обеспечение жильем или
улучшение      жилищных
условий молодых семей в
г. Барнауле на   2006 -
2010 годы" из  краевого
и федерального бюджетов

тыс. руб.









12000









37500









45000









60000









75000









  
Привлечение молодежи    к
решению  экономических  и
общественных   задач    в
городе


Число       партнерских
некоммерческих
организаций,
осуществляющих     свою
деятельность  в   сфере
молодежной политики
штук





11





14





17





20





25





  
Духовное,  патриотическое
и        интеллектуальное
развитие молодежи


Количество      молодых
людей,   осуществляющих
добровольческую
деятельность

человек




250




300




350




400




400




   
Количество      молодых
людей,  вовлеченных   в
деятельность молодежных
общественных
организаций,    военно-
патриотических, военно-
спортивных    клубов  и
других      гражданских
институтов,  являющихся
партнерами комитета  по
делам молодежи

человек











5000











5500











6000











6500











7000











   
Количество  участников,
команд-участников     в
городском    чемпионате
команд  КВН,  конкурсов
творческих коллективов,
интеллектуальных играх,
научно-практических
конференциях

человек/
команд







1000/
40







1150/
45







1300/
50







1450/
60







1600/
60







   
Количество   молодежных
культурно-досуговых
мероприятий

меропри-
ятия


21



23



25



27



32



   
Количество     поданных
заявок   на    конкурсы
грантов
заявки


91


100


110


120


130


Комитет по социальной поддержке населения (численность муниципальных служащих - 11)
 
Цель:
формирование и реализация политики города в
области социальной защиты населения
       
  
Осуществление           в
установленном     порядке
предоставления   субсидий
населению    на    оплату
жилого    помещения     и
коммунальных услуг

Количество
семей   -   получателей
субсидий   на    оплату
жилого   помещения    и
коммунальных  услуг,  в
том числе

семей






33881






40000






40000






40000






40000






  
Развитие         адресной
социальной      поддержки
населения

переведенных         на
персонифицированный
социальный счет

%



100



100



100



100



100



   
Количество
граждан  -  получателей
адресной   материальной
помощи

тыс.
человек



209,1



200,0



200,0



00,0



200,0



   
Удельный  вес  граждан,
получивших     адресную
материальную помощь  от
числа  поставленных  на
учет
%




94,1




95,0




95,0




97,0




97,0




  
Контроль                и
организационное
обеспечение  деятельности
комитетов  по  социальной
защите,         поддержке
населения   администраций
районов    города      по
вопросам      назначения,
перерасчета  и    выплаты
государственных пособий и
других  видов  социальных
выплат

Общее количество  видов
выплат
в том числе:
-  за   счет    средств
бюджета города

Прием           граждан
(письменные,     устные
обращения)




единиц


единиц


чел./
обращений





54


6


1696






60


7


1600






60


8


1600






60


8


1600






60


8


1600






  
Проведение   мероприятий,
направленных на  оказание
комплекса      социальных
услуг            (медико-
социальных,    социально-
психологических,
культурных, арттерапия  и
т.д.),  посвященных   Дню
Победы,    Дню    пожилых
людей, Международному дню
инвалидов,  Дню  семьи  и
т.д.)

Охват         категорий
населения











%












37,0












40,0












40,0












40,0












40,0












   
Охват молодых семей,  в
которых         возраст
супругов  не  превышает
30  лет   и    одиноких
матерей,  не  достигших
этого    возраста    на
единовременную денежную
выплату  при   рождении
второго и более детей
%








100








100








100








100








100








Комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда (численность муниципальных служащих - 10)
 
Цель:
обеспечение   устойчивого    экономического
роста  в  реальном  секторе  экономики    и
создание       благоприятных        условий
хозяйствования.
Организация  эффективного  функционирования
социально-трудовой сферы
       
  
Создание   условий    для
стабильной         работы
хозяйствующих субъектов в
системе        городского
хозяйства
Индекс    промышленного
производства по полному
кругу  предприятий    и
организаций г. Барнаула

%




102,9




104,5




105,9




106,0




108,0




  
Улучшение инвестиционного
климата  для  привлечения
инвестиций  в   экономику
города


Объем   инвестиций    в
основной капитал:
- предприятий
обрабатывающих
производств;

млрд.
руб.




0,9





1,2





1,4





1,6





2,5





   
-  малых    предприятий
всех видов деятельности
млрд.
руб.
1,6

1,8

2,1

2,3

3,5

  
Реализация      городской
политики    в     области
содействия       развитию
предпринимательства






Численность работников,
занятых в малом бизнесе

Сумма          средств,
привлеченная
администрацией   города
на льготной основе  для
кредитования  субъектов
малого
предпринимательства
человек


млн. руб.






61900


125






70000


500






77000


600






85000


650






100000


700






  
Координация  действий  по
повышению оплаты труда  в
организациях  всех   форм
собственности


Размер   среднемесячной
заработной платы

Размер      минимальной
заработной платы

руб.


руб.


7889


3125


9861


3750


11537


4300


13221


5100


14543


5610


   
Просроченная
задолженность        по
заработной   плате    к
месячному         фонду
заработной платы
%




100




30




20




10




0




  
Осуществление
уведомительной
регистрации  коллективных
договоров     организаций
города
Количество
зарегистрированных
коллективных договоров


единиц




230




260




270




285




300




  
Реализация
государственной  политики
в    сфере     содействия
занятости
Уровень
зарегистрированной
безработицы

%



0,9



0,9



0,9



0,9



0,8



  
Проведение   обследований
организаций  города    по
соблюдению      трудового
законодательства,  в  том
числе по охране труда



Количество  проведенных
обследований

Доля        работников,
работающих           на
аттестованных   рабочих
местах   по    условиям
охраны труда
штук


%




85


31




108


50




164


60




200


70




250


80




  
Взаимодействие с учебными
центрами  по  обучению  и
проверке знаний по охране
труда      руководителей,
специалистов  по   охране
труда, членов комиссий по
охране             труда,
уполномоченных по  охране
труда организаций города
Количество  работников,
прошедших  обучение  по
охране труда в  учебных
центрах





человек








5200








5250








5300








5320








5500








Отдел кадров и муниципальной службы (численность муниципальных служащих - 3)
 
Цель:
организационное и
информационно-
методическое
обеспечение
проведения
кадровой политики
администрации
города



Обеспечение   эффективной
деятельности
муниципальной службы









Численность
муниципальных служащих

Доля      специалистов,
назначенных          на
вакантные муниципальные
должности на конкурсной
основе  в  числе   лиц,
назначенных          на
должности муниципальной
службы

человек


%








1136


55








1136


50








1136


35








1136


20








1136


20








   
Доля      специалистов,
назначенных          на
муниципальную службу из
резерва  в  числе  лиц,
назначенных          на
должности муниципальной
службы

%







45







50







65







80







80







  
Повышение
профессионального  уровня
муниципальных служащих


Удельный            вес
муниципальных служащих,
повышающих квалификацию
от    общего      числа
муниципальных служащих
%




14,5




15




16




17




18




Организационно-контрольный комитет (численность муниципальных служащих - 28)
 
Цель:
эффективное
организационное и
контрольное
обеспечение
деятельности
администрации
        
  
Организация    учета    и
анализа  правовых  актов,
принятых главой города
Количество     правовых
актов, принятых  главой
города
единиц


4471


4321


4191


4041


4041


  
Обеспечение  контроля  за
своевременным исполнением
правовых   актов    главы
города
Исполнительская
дисциплина           по
исполнению     правовых
актов главы города
%



93,2



94,0



94,6



95,3



100



  
Обеспечение       системы
контроля               за
эффективностью
деятельности  структурных
подразделений
администрацией  города  и
районов

Количество  проведенных
проверок






штук







320







370







450







500







500







  
Обеспечение  контроля  за
своевременным исполнением
служебных документов
Исполнительская
дисциплина в работе  со
служебными документами
%


99,5


99,6


99,8


99,9


100


  
Организация    учета    и
анализа  документооборота
по              служебной
корреспонденции

Документооборот
служебной
корреспонденции, в  том
числе

единиц




9457




9500




9550




9600




9650




   
документооборот
внутренней    служебной
корреспонденции
единиц


1806


1750


1700


1650


1650


Архивный отдел (численность муниципальных служащих - 4)
 
Цель:
эффективная
организация
архивного дела на
территории города
Обеспечение   сохранности
документов      Архивного
фонда г. Барнаула


Количество
закартонированных дел



единиц
хранения



8200




13150




18200




23250




23250




  
Комплектование
муниципального архива


Количество  организаций
источников
комплектования архива

единиц



69



70



75



85



85



   
Количество     принятых
документов  постоянного
хранения

единиц
хранения


3100



3150



3200



3250



3250



   
Количество     принятых
документов  по  личному
составу
единиц
хранения

5100


11608


15000


20000


20000


  
Организация комплексных и
тематических проверок  по
соблюдению      архивного
законодательства,
оформление справок
Количество  комплексных
и тематических проверок
по соблюдению архивного
законодательства

единиц




100




120




130




160




160




Экспертно-правовой отдел (численность муниципальных служащих - 5)
 
Цель:
правовое
обеспечение
Барнаульской
городской   Думы,
администрации
города  и    иных
органов  местного
самоуправления



Осуществление     работы,
связанной               с
совершенствованием
правовой  базы   местного
самоуправления         по
вопросам         местного
значения       городского
округа




Проверка   соответствия
проектов правовых актов
города     действующему
законодательству
Российской   Федерации,
законам    и       иным
нормативным    правовым
актам Алтайского  края,
Барнаульской  городской
Думы,     администрации
города

единиц











4317











4420











4575











4730











4880











   
Согласование   проектов
нормативных    правовых
актов,    разработанных
подразделениями
администрации   города,
подготовка замечаний  и
предложений

единиц







164







170







175







180







185







   
Проведение     правовой
экспертизы   договоров,
по  которым   выступает
администрация города
штук



150



155



160



165



170



  
Защита  прав  и  законных
интересов         органов
местного самоуправления



Участие в  судах  общей
юрисдикции            и
арбитражных  судах    в
качестве     ответчика,
третьего    лица    или
заинтересованного лица
единиц





919





930





950





980





990





Комитет информационной политики (численность муниципальных служащих - 22)
 
Цель:
обеспечение  оперативного  и    стабильного
обмена  информацией   между    структурными
подразделениями администрации города.
Работа с письменными и устными  обращениями
граждан, поступающими в адрес главы города,
его  заместителей,  иных  должностных   лиц
администрации города
       
  
Обмен  информацией  между
структурными
подразделениями
администрации     города.
Осуществление   внедрения
специализированных
программно-технических
комплексов в  структурных
подразделениях
администрации

Количество   юридически
самостоятельных
подразделений,
располагающих
высокоскоростными
каналами связи

Обеспеченность
персональными
компьютерами

единиц






%



11






83



17






86



21






89



25






92



32






100



  
Подготовка,    внедрение,
сопровождение
информационно-
коммуникационной  системы
взаимодействия
пользователей           в
администрации города

Доля    рабочих    мест
структурных
подразделений,
подключенных          к
корпоративной
муниципальной сети


%







57







82







90







98







100







  
Организация подготовки по
компьютерным  технологиям
пользователей
администрации

Доля      муниципальных
служащих,     прошедших
компьютерное обучение


%




88




90




94




96




100




  
Организация ведения учета
обращений        граждан,
поступивших             в
администрацию     города,
передача их по назначению

Количество  поступивших
писем




штук





3866





5300





6200





4100





3900





  
Организация       личного
приема  граждан    главой
города



Количество       устных
обращений

Количество  проведенных
консультаций

штук


штук


2454


7000


3300


9000


3900


11000


2600


7000


2400


6000


  
Осуществление контроля за
своевременным  и   полным
рассмотрением   обращений
граждан

Количество  проведенных
проверок      состояния
работы  с   обращениями
граждан

штук




9




8




8




8




8




  
Анализ    и     обобщение
заявлений, поступивших  в
администрацию     города,
подготовка предложений по
устранению        причин,
вызывающих жалобы




Количество коллективных
обращений

Количество    повторных
обращений

Количество   обращений,
поставленных         на
дополнительный контроль

штук


штук


штук



671


61


1032



800


70


800



1000


80


1000



760


60


600



600


50


500



  
Размещение
распорядительных
документов и извещений  в
газете "Вечерний Барнаул"

Количество
использованной печатной
площади    в     газете
"Вечерний Барнаул"

тыс. кв.
см



579,0




600,0




620,0




630,0




630,0




  
Подготовка  и  размещение
значимой  информации   на
официальном сайте города

Количество    посещений
сайта города


тыс.
посещений


893



1000



1010



1020



1020



  
Создание    условий   для
развития          органов
территориального
общественного
самоуправления  населения
(ТОС)
Удельный вес населения,
охваченного   ТОС,    в
общей       численности
населения города


%





59,5





60,0





60,5





61,0





100,0





13793