ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019 № 552
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» (в редакции от 16.11.2013 № 602, от 27.10.2014 № 497, от 27.10.2015 № 414, от 21.11.2016 № 494, от 16.02.2018 № 58, от 26.12.2018 № 470) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края | В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 552 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»
В государственной программе, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
паспорт программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
в тексте программы и в приложениях к ней слова «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» в соответствующем падеже заменить словами «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в соответствующем падеже;
в разделе 3 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов её реализации»:
в абзаце девятнадцатом число «2020» заменить числом «2019»;
абзацы двадцать первый – тридцать шестой заменить текстом следующего содержания:
«сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности до 2,8 %;
ввод (приобретение) 154,0 тыс. кв. м жилья, в том числе 103,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов;
улучшение жилищных условий 2,4 тыс. сельских семей, в том числе 1,5 тыс. молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие 178 проектов инициатив местных сообществ, получивших грантовую поддержку;
ввод в действие 4 общеобразовательных организаций на 0,7 тыс. ученических мест;
ввод в действие 43 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
прирост сельского населения, обеспеченного услугами фельдшерско-акушерских пунктов (офисами врачей общей практики), на 11,3 тыс. человек;
ввод в действие 4 плоскостных спортивных сооружений;
ввод в действие 595,3 км распределительных газовых сетей;
рост уровня газификации жилых домов (квартир) в сельской местности сетевым газом до 7,5 %;
ввод в действие 331,0 км локальных водопроводов;
рост уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 70,8 %;
ввод в действие 177,8 км автомобильных дорог;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 3 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
создание 1,0 тыс. новых рабочих мест на селе.»;
в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы» в абзаце первом слова «(подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»)» исключить;
в разделе 5 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
абзацы седьмой – девятнадцатый заменить следующим текстом:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составляет 11393647,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4916169,0 тыс. рублей (43,1 %);
за счет средств краевого бюджета – 4498458,4 тыс. рублей (39,5 %);
за счет средств местных бюджетов – 162589,4 тыс. рублей (1,4 %);
за счет внебюджетных источников – 1816430,2 тыс. рублей (16,0 %).
Из общего объема средств, предусмотренных государственной программой, в 2018 – 2019 годах планируется выделить 2990496,3 тыс. рублей (26,2 % общего объема средств по программе), из которых:
средства федерального бюджета составят 1505377,4 тыс. рублей (50,3 % общего объема средств, предусмотренных на этот период);
средства краевого бюджета – 1030381,1 тыс. рублей (34,5 %);
средства местных бюджетов – 30484,9 тыс. рублей (1,0 %);
средства из внебюджетных источников – 424252,9 тыс. рублей (14,2 %).
Финансовые ресурсы направляются:
на капитальные вложения – в объеме 6795122,1 тыс. рублей, что составляет 59,6 % общих затрат по государственной программе (далее – «общих затрат»). Из них в 2018 –2019 годах – 1470444,9 тыс. рублей (49,2 % общих затрат в планируемый период);
на прочие расходы – 4598524,9 тыс. рублей – 40,4 % общих затрат. Из них в 2018 – 2019 годах – 1520051,4 тыс. рублей (50,8 % общих затрат в планируемый период).»;
в приложении 5 к программе абзац четвертый подпункта «а» пункта 1.3 исключить;
в приложении 7 к программе в пункте 3 слова «составляет 80 %» заменить словами «составляет 90 %», слова «в интервале от 40 % до 80 %» заменить словами «в интервале от 50 % до 90 %»;
приложения 1, 2, 6 к программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящим изменениям.
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к изменениям, которые вносятся |
ПАСПОРТ
государственной программы Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»
Ответственный исполнитель программы | Министерство сельского хозяйства Алтайского края |
| |
Соисполнители программы | отсутствуют |
Участники программы | Министерство сельского хозяйства Алтайского края; Министерство образования и науки Алтайского края; Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Министерство транспорта Алтайского края; управление Алтайского края по пищевой, Министерство спорта Алтайского края; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся предоставлением бытовых, коммунальных и социальных услуг на селе, другими видами несельскохозяйственной деятельности, направленными на диверсификацию сельской экономики (по согласованию); граждане, проживающие в сельской местности, и их общественные объединения (по согласованию) |
Цели программы Задачи программы | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания в сельской местности благоприятных инфраструктурных условий; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |
Индикаторы и показатели программы Сроки и этапы реализации программы | уровень официально зарегистрированной безработицы в сельской местности; объем строительства (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; объем строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов; количество сельских семей, улучшивших жилищные условия; количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия; количество введенных в действие проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку; количество введенных в действие общеобразовательных организаций; количество введенных в действие фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; количество введенных в действие плоскостных спортивных сооружений; количество введенных в действие учреждений культурно-досугового типа; протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей; протяженность введенных в действие локальных водопроводов; протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соединяющих сети автомобильных дорог общего пользования с ближайшими общественно значимыми объектами сельских населенных пунктов, а также с объектами производства и переработки сельскохозяйственной продукции; количество расположенных в сельской местности населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; уровень прироста сельского населения, обеспеченного услугами фельдшерско-акушерских пунктов (офисами врачей общей практики); уровень обеспеченности жилых домов (квартир) в сельской местности сетевым газом; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; количество созданных рабочих мест на селе 2012 – 2019 годы: I этап - 2012 – 2013 годы; II этап - 2014 – 2017 годы; III этап - 2018 – 2019 годы |
Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составляет 11393647,0 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе: из федерального бюджета – 4916169,0 тыс. руб.; из краевого бюджета – 4498458,4 тыс. руб.; из местных бюджетов – 162589,4 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 1816430,2 тыс. руб., из них: в 2012 году выделено 1697494,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 662390,0 тыс. руб.; из краевого бюджета – 594628,0 тыс. руб.; из местных бюджетов – 23954,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 416522,0 тыс. руб.; в 2013 году выделено 1704257,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 693788,0 тыс. руб.; из краевого бюджета – 589825,1 тыс. руб.; из местных бюджетов – 34514,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 386130,0 тыс. руб.; в 2014 году выделено 1633590,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 809797,0 тыс. руб.; из краевого бюджета – 586655,2 тыс. руб.; из местных бюджетов – 22495,5 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 214643,0 тыс. руб.; в 2015 году выделено 1229291,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 465207,0 тыс. руб.; из краевого бюджета – 558892,7 тыс. руб.; из местных бюджетов – 22746,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 182445,3 тыс. руб.; в 2016 году выделено 1072737,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 404089,9 тыс. руб.; из краевого бюджета – 585582,0 тыс. руб.; из местных бюджетов – 11278,8 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 71787,0 тыс. руб.; в 2017 году выделено 1065780,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 375519,7 тыс. руб.; из краевого бюджета – 552494,3 тыс. руб.; из местных бюджетов – 17116,2 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 120650,0 тыс. руб.; в 2018 году выделено 1048187,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 466372,5 тыс. руб.; из краевого бюджета – 513041,0 тыс. руб.; из местных бюджетов – 14355,7 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 54418,5 тыс. руб.; в 2019 году планируется выделить из федерального бюджета – 1039004,9 тыс. руб.; из краевого бюджета – 517340,1 тыс. руб.; из местных бюджетов – 16129,2 тыс. руб.; из внебюджетных источников – 369834,4 тыс. руб. |
| |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности до 2,8 %; улучшение жилищных условий 2,4 тыс. сельских семей, в том числе 1,5 тыс. молодых семей и молодых специалистов; ввод (приобретение) 154,0 тыс. кв. м жилья, в том числе 103,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие 178 проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку; ввод в действие 4 общеобразовательных организаций на 0,7 тыс. ученических мест; ввод в действие 43 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; прирост сельского населения, обеспеченного услугами фельдшерско-акушерских пунктов (офисами врачей общей практики), на 11,3 тыс. человек; ввод в действие 4 плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие 595,3 км распределительных газовых сетей; рост уровня газификации жилых домов (квартир) в сельской местности сетевым газом до 7,5 %; ввод в действие 331,0 км локальных водопроводов; рост уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 70,8 %; ввод в действие 177,8 км автомобильных дорог; реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 3 населенных пунктах, расположенных в сельской местности; создание 1,0 тыс. новых рабочих мест на селе |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 |
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» и их значениях
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам реализации государственной программы | |||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Уровень официально зарегистрированной безработицы в сельской местности | процентов | 3,09 | 3,07 | 3,04 | 3,00 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | 2,80 |
2 | Объем строительства (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 10233 | 11213 | 8430,2 | 6499,5 | 1892 | 1900 | 1355,5 | 9000 |
3 | Объем строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 20920 | 27912 | 11336,8 | 10343,2 | 4414 | 4420 | 3163 | 21000 |
4 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 186 | 116 | 124 | 36 | 21 | 30 | 24 | 328 |
5 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | единиц | 396 | 298 | 178 | 86 | 89 | 85 | 66 | 382 |
6 | Количество введенных в действие | | | | | | | | | |
6.1 | проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | единиц | 8 | 22 | 25 | 26 | 26 | 23 | 26 | 22 |
6.2 | общеобразовательных организаций | единиц | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
учениче- ских мест | | 260 | 176 | 140 | 132 | | | | ||
6.3 | фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 |
6.4 | плоскостных спортивных сооружений | единиц | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
6.5 | учреждений культурно-досугового типа | единиц | | | | | | | | |
мест | | | | | | | | | ||
7 | Протяженность введенных в действие | | | | | | | | | |
7.1 | распределительных газовых сетей | км | 123,7 | 102,2 | 117,3 | 72,3 | 50 | 73 | 36,2 | 20,6 |
7.2 | локальных водопроводов | км | 49,9 | 45,9 | 75,9 | 30,1 | 33,8 | 45 | 30,5 | 19,9 |
7.3 | автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соединяющих сети автомобильных дорог общего пользования с ближайшими общественно значимыми объектами сельских населенных пунктов, а также с объектами производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 21,9 | 30,7 | 31,5 | 17,9 | 18,2 | 19,3 | 24,9 | 13,4 |
8 | Количество расположенных в сельской местности населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | | | 1 | | | | 1 |
9 | Уровень прироста сельского населения, обеспеченного услугами фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, расположенных в сельской местности | человек | | 587 | 1445 | 1368 | 1475 | 2995 | 1715 | 1750 |
10 | Уровень обеспеченности жилых домов (квартир), расположенных в сельской местности, сетевым газом | процентов | 6,0 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
11 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процентов | 68,1 | 69,0 | 70,0 | 70,3 | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,8 |
12 | Количество созданных рабочих мест на селе | мест | 144 | 144 | 130 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | Источники финансирования |
| ||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | всего |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Цели: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания в сельской местности благоприятных инфраструктурных условий; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни | 2012 -2019 гг. | | 1697494 | 1704257,1 | 1633590,7 | 1229291 | 102737,7 | 1065780,2 | 1048187,7 | 1942308,6 | 11393647,0 | всего по программе | |
594628 | 589825,1 | 586655,2 | 558892,7 | 585582 | 552494,3 | 513041,0 | 517340,1 | 4498458,4 | краевой бюджет | |||||
662390 | 693788 | 809797 | 465207 | 404089,9 | 375519,7 | 466372,5 | 1039004,9 | 4916169,0 | федераль-ный бюд-жет | |||||
23954 | 34514 | 22495,5 | 22746 | 11278,8 | 17116,2 | 14355,7 | 16129,2 | 162589,4 | местный бюджет | |||||
416522 | 386130 | 214643 | 182445,3 | 71787 | 120650 | 54418,5 | 369834,4 | 1816430,2 | внебюджетные источники | |||||
2 | Задача 1. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | 2012-2019 гг. | | 700535 | 627983 | 511530 | 307395 | 191688,4 | 240493 | 137344,8 | 1195674,1 | 3912643,3 | всего | |
| | | 127000 | 100923 | 130000 | 50000 | 50000 | 51293 | 50000 | 63262 | 622478,0 | краевой бюджет | ||
| | 235700 | 185700 | 184574 | 95474 | 84181,4 | 84200 | 46141,3 | 774044,9 | 1690015,6 | федераль-ный бюд-жет | |||
235700 | 185700 | 184574 | 95474 | 84181,4 | 84200 | 46141,3 | 774044,9 | 1690015,6 | федераль-ный бюд-жет | |||||
337835 | 341360 | 196956 | 161921 | 57507 | 105000 | 41203,5 | 358367,2 | 1600149,7 | внебюджетные источники | |||||
3 | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2012-2019 гг. | Министерство сельского хозяйства Алтайского края (далее – МСХ); органы местного самоуправления (по согласованию) | 219027 | 211760 | 240504 | 100729 | 57506,4 | 73003 | 41203,3 | 594504,4 | 1538237,1 | всего | |
38100 | 29883 | 52000 | 15000 | 15000 | 16243 | 15000 | 29130,7 | 210356,7 | краевой бюджет | |||||
70700 | 55700 | 84574 | 28642 | 25254,4 | 25260 | 13842,3 | 387022,5 | 690995,1 | федераль-ный бюд-жет | |||||
110227 | 126177 | 103930 | 57087 | 17252 | 31500 | 12361 | 178351,3 | 636885,3 | внебюджетные источники | |||||
4 | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 481508 | 416223 | 271026 | 206066 | 134182 | 167490 | 96141,5 | 601169,7 | 2374406,2 | всего | |||
88900 | 71040 | 78000 | 35000 | 35000 | 35050 | 35000 | 34131,3 | 412121,3 | краевой бюджет | |||||
165000 | 130000 | 100000 | 66832 | 58927 | 58940 | 32299 | 387022,5 | 999020,5 | федераль-ный бюд-жет | |||||
227608 | 215183 | 93026 | 104834 | 40255 | 73500 | 28842,5 | 180015,9 | 963264,4 | внебюджетные источники | |||||
5 | Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2012-2019 гг. | | 15000 | 15000 | 66164 | 55620,3 | 51990,8 | 47818,7 | 39539,4 | 39283,8 | 330417 | всего | |
15000 | 15000 | 19155 | 14653 | 18389 | 18389 | 18389 | 18383,2 | 137358,2 | краевой бюджет | |||||
| | 21600 | 14653 | 12575,1 | 7079,7 | 4935,4 | 4239,5 | 65082,7 | федераль-ный бюд-жет | |||||
| | 7722 | 5790 | 6746,7 | 6700 | 3000 | 5193,9 | 35152,6 | местный бюджет | |||||
| | 17687 | 20524,3 | 14280 | 15650 | 13215 | 11467,2 | 92823,5 | внебюджетные источники | |||||
6 | Мероприятие 2.1. Предоставление грантов на поддержку местных инициатив | 2012-2019 гг. | МСХ; органы местного самоуправления (по согласованию) | 15000 | 15000 | 66164 | 55620,3 | 51990,8 | 47818,7 | 39539,4 | 39283,8 | 330417 | всего | |
15000 | 15000 | 19155 | 14653 | 18389 | 18389 | 18389 | 18383,2 | 137358,2 | краевой бюджет | |||||
| | 21600 | 14653 | 12575,1 | 7079,7 | 4935,4 | 4239,5 | 65082,7 | федераль-ный бюд-жет | |||||
| | 7722 | 5790 | 6746,7 | 6700 | 3000 | 5193,9 | 35152,6 | местный бюджет | |||||
| | 17687 | 20524,3 | 14280 | 15650 | 13215 | 11467,2 | 92823,5 | внебюджетные источники | |||||
7 | Задача 3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 2012-2019 гг. | | 616382 | 613809 | 672579,7 | 469813,1 | 335978,1 | 302131,3 | 329028,5 | 328865,8 | 3668587,5 | всего | |
298641 | 308875 | 343446,2 | 275467,1 | 220114 | 226340,1 | 229761,6 | 233137,3 | 2135782,3 | краевой бюджет | |||||
215100 | 225650 | 314360 | 177390 | 111332 | 65375 | 87911,2 | 84793,2 | 1281911,4 | федераль-ный бюд-жет | |||||
23954 | 34514 | 14773,5 | 16956 | 4532,1 | 10416,2 | 11355,7 | 10935,3 | 127436,8 | местный бюджет | |||||
78687 | 44770 | | | | | | | 123457 | внебюджетные источники | |||||
8 | Мероприятие 3.1. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности | 2012-2019 гг. | Министерство образования и науки Алтайского края; МСХ; органы местного самоуправления (по согласованию) | 100691 | 172784 | 69511 | 137020,1 | 72165 | | | | 552171,1 | всего | |
65291 | 132593 | 32553,5 | 104364,1 | 37695 | | | | 372496,6 | краевой бюджет | |||||
35400 | 28300 | 35100 | 32300 | 32290 | | | | 163390 | федераль-ный бюд-жет | |||||
| 11891 | 1857,5 | 356 | 2180 | | | | 16284,5 | местный бюджет | |||||
9 | Мероприятие 3.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | 2012-2019 гг. | Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство строи-тельства, и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Алтайского края (далее – Минстрой); МСХ | | 3690 | 17245,7 | 17710 | 18714 | 35739 | 21505 | 32139,2 | 146742,9 | всего | |
| 2090 | 12245,7 | 8710 | 9714 | 27168 | 14000 | 25367,1 | 99294,8 | краевой бюджет | |||||
| 1600 | 5000 | 9000 | 9000 | 8571 | 7505 | 6772,1 | 47448,1 | федераль-ный бюд-жет | |||||
10 | Мероприятие 3.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 2012-2019 гг. | Министерство спорта Алтайского края; МСХ; органы местного самоуправления (по согласованию) |
| | 8261 | | | 14601 | 10594,3 | 15340,9 | 48797,2 | всего | |
| | 3729 | | | 8785 | 5733,6 | 10902,6 | 29150,2 | краевой бюджет | |||||
| | 3600 | | | 5354 | 4559 | 3864,5 | 17377,5 | федераль-ный бюд-жет | |||||
| | 932 | | | 462 | 301,7 | 573,8 | 2269,5 | местный бюджет | |||||
11 | Мероприятие 3.4. Развитие газификации в сельской местности | 2012-2019 гг. | Минстрой; МСХ; органы местного самоуправления (по согласованию) | 244874 | 217543 | 197322 | 105233 | 85384,3 | 91265 | 81742,4 | 69512,5 | 1092876,2 | всего | |
79160 | 78602 | 106775 | 47950 | 35877 | 57535 | 45210 | 43850 | 494959 | краевой бюджет | |||||
81300 | 82000 | 85800 | 52640 | 47402 | 30702 | 34153 | 23354,6 | 437351,6 | федераль-ный бюд-жет | |||||
5727 | 12171 | 4747 | 4643 | 2105,3 | 3028 | 2379,4 | 2307,9 | 37108,6 | местный бюджет | |||||
78687 | 44770 | | | | | | | 123457 | внебюджетные источники | |||||
12 | Мероприятие 3.5. Развитие водоснабжения в сельской местности | 2012-2019 гг. | Минстрой; МСХ; органы местного самоуправления (по согласованию) | 172577 | 148742 | 277237 | 108322 | 112297 | 158956 | 122493,6 | 95509,6 | 1196134,2 | всего | |
106650 | 90590 | 174000 | 71765 | 89657 | 131297,5 | 98318 | 72896,8 | 835174,3 | краевой бюджет | |||||
47700 | 47700 | 96000 | 24600 | 22640 | 20748 | 19001 | 18776,1 | 297165,1 | федераль-ный бюд-жет | |||||
18227 | 10452 | 7237 | 11957 | | 6910,5 | 5174,6 | 3836,7 | 63794,8 | местный бюджет | |||||
13 | Мероприятие 3.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 2012-2019 гг. | МСХ; Минстрой; органы местного самоуправления (по согласованию) | 98240 | 71050 | 103003 | 101528 | 47417,8 | 1570,3 | 92693,2 | 116363,6 | 631865,9 | всего | |
47540 | 5000 | 14143 | 42678 | 47171 | 1554,6 | 66500 | 80120,8 | 304707,4 | краевой бюджет | |||||
50700 | 66050 | 88860 | 58850 | | | 22693,2 | 32025,9 | 319179,1 | федераль-ный бюд-жет | |||||
| | | | 246,8 | 15,7 | 3500 | 4216,9 | 7979,4 | местный бюджет | |||||
14 | Задача 4. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами* | 2012-2019 гг. | | 313964 | 415002 | 344817 | 360120,4 | 452480,4 | 427600,2 | 489071,7 | 323478,9 | 3126534,6 | всего | |
102374 | 132564 | 55554 | 182430,4 | 256479 | 208735,2 | 161687,1 | 147551,6 | 1247375,3 | краевой бюджет | |||||
211590 | 282438 | 289263 | 177690 | 196001,4 | 218865 | 327384,6 | 175927,3 | 1879159,3 | федераль-ный бюд-жет | |||||
15 | Мероприятие 4.1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции* | 2012-2019 гг. | Министерство транспорта Алтайского края; МСХ; органы местного самоуправления (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 313964 | 415002 | 344817 | 360120,4 | 452480,4 | 427600,2 | 489071,7 | 323478,9 | 3126534,6 | всего | |
102374 | 132564 | 55554 | 182430,4 | 256479 | 208735,2 | 161687,1 | 147551,6 | 1247375,3 | краевой бюджет | |||||
211590 | 282438 | 289263 | 177690 | 196001,4 | 218865 | 327384,6 | 175927,3 | 1879159,3 | федераль-ный бюд-жет | |||||
16 | Задача 5. Поощрение и популяризация достижений в сфере раз- вития сельских территорий** | 2012-2019 гг | | 51613 | 32463,1 | 38500,0 | 36342,2 | 40600 | 47737 | 53203,3 | 55006 | 355464,6 | всего | |
51613 | 32463,1 | 38500,0 | 36342,2 | 40600 | 47737 | 53203,3 | 55006 | 355464,6 | краевой бюджет | |||||
17 | Мероприятие 5.1. Организация трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования, организация конкурсов профессионального мастерства, материальное стимулирование их участников** | 2012-2019 гг. | МСХ; управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям | 32427,4 | 30000,0 | 30500 | 30950,2 | 36090 | 40537 | 45803,3 | 44006 | 290313,9 | всего | |
32427,4 | 30000,0 | 30500 | 30950,2 | 36090 | 40537 | 45803,3 | 44006 | 290313,9 | краевой бюджет | |||||
18 | Мероприятие 5.2. Поддержка участия алтайских производителей в российских и международных выставках и ярмарках, а также в иных мероприятиях межрегионального и международного значения** | 2012-2019 гг | МСХ; управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям | 18485,6 | 1763,1 | 7300 | 4692 | 4510 | 7200 | 7400 | 11000 | 62350,7 | всего | |
18485,6 | 1763,1 | 7300 | 4692 | 4510 | 7200 | 7400 | 11000 | 62350,7 | краевой бюджет | |||||
19 | Мероприятие 5.3. Поддержка развития физической культуры и массового спорта на территории сельких поселений** | 2012-2019 гг. | МСХ; Министерство спорта Алтайского края | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | 2800 | всего | |
700 | 700 | 700 | 700 | | | | | 2800 | краевой бюджет |
* Реализуется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края».
** Реализуется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края».
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 |
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»
Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | ||||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего финансовых затрат | 1697494,0 | 1704257,1 | 1633590,7 | 1229291 | 1072737,7 | 1065780,2 | 1048187,7 | 1942308,6 | 11393647,0 |
в том числе | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | 594628,0 | 589825,1 | 586655,2 | 558892,7 | 585582,0 | 552494,3 | 513041,0 | 517340,1 | 4498458,4 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 662390,0 | 693788,0 | 809797,0 | 465207,0 | 404089,9 | 375519,7 | 466372,5 | 1039004,9 | 4916169,0 |
из местного бюджета | 23954,0 | 34514,0 | 22495,5 | 22746,0 | 11278,8 | 17116,2 | 14355,7 | 16129,2 | 162589,4 |
из внебюджетных источников | 416522,0 | 386130,0 | 214643,0 | 182445,3 | 71787,0 | 120650,0 | 54418,5 | 369834,4 | 1816430,2 |
Капитальные вложения | 930346,0 | 1028811 | 1017396,7 | 829933,5 | 788458,5 | 729731,5 | 818100,2 | 652344,7 | 6795122,1 |
в том числе | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | 401015,0 | 441439,0 | 399000,2 | 457897,5 | 476593,0 | 435075,3 | 391448,7 | 380688,9 | 3383157,6 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 426690,0 | 508088,0 | 603623,0 | 355080,0 | 307333,4 | 284240,0 | 415295,8 | 260720,5 | 3161070,7 |
из местного бюджета | 23954,0 | 34514,0 | 14773,5 | 16956,0 | 4532,1 | 10416,2 | 11355,7 | 10635,3 | 127436,8 |
из внебюджетных источников | 78687,0 | 44770,0 | | | | | | | 123457,0 |
НИОКР* | | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | | | | | | | | | |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | | | | | | | | | |
из внебюджетных источников | | | | | | | | | |
Прочие расходы | 767148,0 | 675446,1 | 616194,0 | 399357,5 | 284279,2 | 336048,7 | 230087,5 | 1289963,9 | 4598524,9 |
в том числе | | | | | | | | | |
из краевого бюджета | 193613,0 | 148386,1 | 187655,0 | 100995,2 | 108989,9 | 117419,0 | 121592,3 | 136651,2 | 1115300,8 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 235700,0 | 185700,0 | 206174,0 | 110127,0 | 96756,5 | 91279,7 | 51076,7 | 778284,4 | 1755098,3 |
из местного бюджета | | | 7722,0 | 5790,0 | 6746,7 | 6700,0 | 3000,0 | 5193,9 | 35152,6 |
из внебюджетных источников | 337835,0 | 341360,0 | 214643,0 | 182445,3 | 71787,0 | 120650,0 | 54418,5 | 369834,4 | 1692973,2 |
| | | | | | | | | |
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.»