ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 № 46
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508
В государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной названным выше постановлением (далее – «государственная программа»):
по всему тексту слова «Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края» в соответствующем падеже;
по всему тексту слова «Минстройтранс Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами «Минстрой Алтайского края» в соответствующем падеже;
в паспорте государственной программы:
позицию «Срок реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации программы | 2014-2021 годы без деления на этапы»; |
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования программы | | общий объем финансирования государственнойпрограммы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» – 13626140,7 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 1376379,2 тыс. руб., в том числе: в 2017 году – 785186,4 тыс. руб.; в 2018 году – 180767,7 тыс. руб.; в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.; в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.; в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета – 9234634,3 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 44502,0 тыс. руб.; в 2015 году – 373043,8 тыс. руб.; в 2016 году – 479124,3 тыс. руб.; в 2017 году – 2084475,0 тыс. руб.; в 2018 году – 2857536,4 тыс. руб.; в 2019 году – 1588409,9 тыс. руб.; в 2020 году – 860115,7 тыс. руб.; в 2021 году – 947427,2 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов – 686165,5 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 15476,6 тыс. руб.; в 2015 году – 132358,4 тыс. руб.; в 2016 году – 113478,0 тыс. руб.; в 2017 году – 158934,2 тыс. руб.; в 2018 году – 148268,3 тыс. руб.; в 2019 году – 54550,0 тыс. руб.; в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.; в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 2328961,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.; в 2015 году – 644759,0 тыс. руб.; в 2016 году – 183711,0 тыс. руб.; в 2017 году – 400007,8 тыс. руб.; в 2018 году – 215473,9 тыс. руб.; в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.; в 2020 году – 140500,0 тыс. руб. в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.; Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 6468871,5 тыс. руб., из них: в 2014 году – 374988,6 тыс. руб.; в 2015 году – 978469,3 тыс. руб.; в 2016 году – 562051,6 тыс. руб.; в 2017 году – 553370,2 тыс. руб.; в 2018 году – 674663,6 тыс. руб.; в 2019 году – 1210216,6 тыс. руб.; в 2020 году – 1144896,1 тыс. руб. в 2021 году – 970215,5 тыс. руб.; Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период»; |
позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации программы | объем потребления природного газа в 2021 году – 795,0 млн. куб. м в год.»; |
абзацышестой – тридцать пятыйраздела 4 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 13786140,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 13626140,7 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 785186,4тыс. руб.;
в 2018 году – 180767,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 9234634,3 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 44502,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 373043,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 479124,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 2084475,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 2857536,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 1588409,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 860115,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 947427,2 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов – 686165,5 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 15476,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 132358,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 113478,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 158934,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 148268,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 54550,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 2328961,7 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 644759,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 183711,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 400007,8тыс. руб.;
в 2018 году – 215473,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.»;
в приложении к государственной программе:
в подпрограмме 1:
в паспорте подпрограммы 1:
позицию «Срок реализации мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации мероприятий подпрограммы | 2014-2021 годы без деления на этапы»; |
позицию «Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования – 3873757,2 тыс. руб., из них: в 2014 году – 351628,8 тыс. руб.; в 2015 году – 422122,8 тыс. руб.; в 2016 году – 151793,6 тыс. руб.; в 2017 году – 605224,1 тыс. руб.; в 2018 году – 698815,0 тыс. руб.; в 2019 году – 458534,7 тыс. руб.; в 2020 году – 484244,7 тыс. руб.; в 2021 году – 701393,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 410425,1 тыс. руб., из них: в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.; в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.; в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 2441298,5 тыс. руб., из них: в 2014 году – 23618,0 тыс. руб.; в 2015 году – 25899,5 тыс. руб.; в 2016 году – 124552,5 тыс. руб.; в 2017 году – 433694,4 тыс. руб.; в 2018 году – 606671,3 тыс. руб.; в 2019 году – 402259,9 тыс. руб.; в 2020 году – 368645,7 тыс. руб.; в 2021 году – 455957,2 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 229150,0 тыс. руб., из них: в 2014 году – 13000,8 тыс. руб.; в 2015 году – 24723,3 тыс. руб.; в 2016 году – 11630,1 тыс. руб.; в 2017 году – 86241,0 тыс. руб.; в 2018 году – 86669,8 тыс. руб.; в 2019 году – 6885,0 тыс. руб.; в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные средства (организаций) – 792883,6 тыс. руб., из них: в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.; в 2015 году – 371500,0 тыс. руб.; в 2016 году – 15611,0 тыс. руб.; в 2017 году – 85288,7 тыс. руб.; в 2018 году – 5473,9 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году –0,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»; |
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение доли населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 92,4% (в 2018 году) до 92,7% (в 2021 году);
увеличение доли городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 99,3% (в 2018 году) до 99,35% (в 2021 году)»;
абзац тридцать шестой раздела 2 признать утратившим силу;
абзацы первый–тридцать второй раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования составляет 3873757,2 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 351628,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 422122,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 151793,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 605224,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 698815,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 458534,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 484244,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 701393,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 410425,1 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета –2441298,5 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 23618,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 25899,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 124552,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 433694,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 606671,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 402259,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 368645,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 455957,2 тыс. руб.;
средства местных бюджетов – 229150,0 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 13000,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 24723,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 11630,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 86241,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 86669,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 6885,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (организаций и граждан) – 792883,6 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 371500,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 15611,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 85288,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 5473,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.»;
в подпрограмме 2:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы | 2014-2021 годы без деления на этапы»; |
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования – 5211731,6 тыс. руб., из них: в 2014 году –23359,8 тыс. руб.; в 2015 году – 43712,3 тыс. руб.; в 2016 году – 94958,6 тыс. руб.; в 2017 году – 1595618,4 тыс. руб.; в 2018 году – 2044082,5 тыс. руб.; в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.; в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.; в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета -438028,6 тыс. руб., из них: в 2017 году - 257260,9 тыс. руб.; в 2018 году –180767,7 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 4685270,2 тыс. руб., из них: в 2014 году – 20884,0 тыс. руб.; в 2015 году – 34144,3 тыс. руб.; в 2016 году – 90448,8 тыс. руб.; в 2017 году – 1276103,2 тыс. руб.; в 2018 году – 1853689,9 тыс. руб.; в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.; в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.; в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 29623,7 тыс. руб., из них: в 2014 году – 2475,8 тыс. руб.; в 2015 году – 7818,0 тыс. руб.; в 2016 году – 4509,8 тыс. руб.; в 2017 году – 5195,2 тыс. руб.; в 2018 году – 9624,9 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные средства (организаций) – 58809,1 тыс. руб., из них: в 2015 году – 1750,0 тыс. руб.; в 2017 году – 57059,1 тыс. руб.; Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»; |
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 2
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014–2021 годах составляет 5211731,6 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 23359,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 43712,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 94958,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 1595618,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 2044082,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 438028,6 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 257260,9 тыс. руб.;
в 2018 году –180767,7 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4685270,2 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 20884,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 34144,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 90448,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 1276103,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 1853689,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.;
средства местных бюджетов –29623,7 тыс. руб., из них:
в 2014 году – 2475,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 7818,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 4509,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 5195,2 тыс. руб.;
в 2018 году –9624,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (организаций) – 58809,1 тыс. руб., из них:
в 2015 году – 1750,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 57059,1 тыс. руб.»;
в подпрограмме 3:
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы | 2014-2021 годы без деления на этапы»; |
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования – 3738128,8 тыс. руб., из них: в 2015 году – 684326,1 тыс. руб.; в 2016 году – 529561,1 тыс. руб.; в 2017 году – 567623,0 тыс. руб.; в 2018 году – 516763,6 тыс. руб.; в 2019 году – 513315,0 тыс. руб.; в 2020 году – 437718,0 тыс. руб.; в 2021 году– 488822,0 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 1833468,0 тыс. руб., из них: в 2015 году – 313000,0 тыс. руб.; в 2016 году – 264123,0 тыс. руб.; в 2017 году – 242465,0 тыс. руб.; в 2018 году – 254790,0 тыс. руб.; в 2019 году – 256150,0 тыс. руб.; в 2020 году – 251470,0 тыс. руб.; в 2021 году – 251470,0 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 427391,8 тыс. руб., из них: в 2015 году – 99817,1 тыс. руб.; в 2016 году – 97338,1 тыс. руб.; в 2017 году – 67498,0 тыс. руб.; в 2018 году – 51973,6 тыс. руб.; в 2019 году – 47665,0 тыс. руб.; в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.; в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.; внебюджетные средства (организаций и граждан) – 1477269,0 тыс. руб., из них: в 2015 году – 271509,0 тыс. руб.; в 2016 году – 168100,0 тыс. руб.; в 2017 году – 257660,0 тыс. руб.; в 2018 году – 210000,0 тыс. руб.; в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.; в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.; в 2021 году – 220000,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»; |
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение объема потребления природного газа до 795млн. куб. м/год, в том числе по годам: в 2018 году – 765,0 млн. куб. м/год; в 2019 году – 775,0 млн. куб. м/год; в 2020 году – 785,0 млн. куб. м/год; в 2021 году – 795,0 млн. куб. м/год; увеличение количества газифицированных населенных пунктов (частично или полностью) на 45 ед., в том числе по годам: в 2018 году – 10 ед.; в 2019 году – 12 ед.; в 2020 году – 12 ед.; в 2021 году – 11 ед.; увеличение уровня газификации природным газом до 17,4 %, в том числе по годам: в 2015 году – 14,7 %.; в 2016 году – 16,1 %; в 2017 году – 16,6 %; в 2018 году – 16,8 %; в 2019 году – 17,0 %; в 2020 году – 17,2 %; в 2021 году – 17,4 %; увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 73080 человек, в том числе по годам: в 2015 году – 12910 чел.; в 2016 году – 11700 чел.; в 2017 году – 9750 чел.; в 2018 году – 9680 чел.; в 2019 году – 9680 чел.; в 2020 году – 9680 чел.; в 2021 году – 9680 чел.; увеличение протяженности межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов природного газа на 909,1 км, в том числе по годам: в 2015 году – 217,0 км; в 2016 году – 159,0 км; в 2017 году – 83,1 км; в 2018 году – 100,0 км; в 2019 году – 120,0 км; в 2020 году – 120,0 км.; в 2021 году – 110,0 км.; увеличение количества газифицированных квартир на 29369 ед., в том числе по годам: в 2015 году – 3509 ед.; в 2016 году – 3900 ед.; в 2017 году – 4360 ед.; в 2018 году – 4400 ед.; в 2019 году – 4400 ед.; в 2020 году – 4400 ед.; в 2021 году – 4400 ед.; увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 496 ед., в том числе по годам: в 2015 году – 46 ед.; в 2016 году – 19 ед.; в 2017 году – 24 ед.; в 2018 году – 107 ед.; в 2019 году – 100 ед.; в 2020 году – 100 ед.; в 2021 году – 100 ед.»; |
абзацы первый–двадцать девятый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2021 годах составляет 3738128,8 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 684326,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 529561,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 567623,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 516763,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 513315,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 437718,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 488822,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 1833468,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 313000,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 264123,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 242465,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 254790,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 256150,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 251470,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 251470,0 тыс. руб.;
средства местных бюджетов – 427391,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 99817,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 97338,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 67498,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 51973,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 47665,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (организаций и граждан) – 1477269,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 271509,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 168100,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 257660,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 210000,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.»;
в подпрограмме 4:
в паспорте подпрограммы 4:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 4за счет всех источников финансирования – 802523,1 тыс. руб., из них: в 2017 году – 660137,9 тыс. руб.; в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; в 2021 году– 0,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 527925,5 тыс. руб., из них: в 2017 году - 527925,5 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 274597,6 тыс. руб., из них: в 2017 году – 132212,4 тыс. руб.; в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»; |
абзацы первый – тринадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы 4за счет средств федерального и краевого бюджетов составляет 802523,1 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 660137,9,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 527925,5 тыс. руб., из них:
2017 году - 527925,5 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 274597,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2017 году – 132212,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.»;
приложения 1–3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1–3 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края
от 05.11.2014 № 508
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | 2013 г. (факт) | Годы реализации государственной программы | ||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Государственная программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | | |||||||||||||||||
I. | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2013 года | % | 100 | 98,1 | 96,1 | 93,8 | 90,3 | 87,4 | 84,9 | 82,6 | 80,3 | |||||||
II. | Увеличение объема газопотребления | млн. куб. м/ год | 626,2 | 650,0 | 920,0 | 930,0 | 940,0 | 765,0 | 775,0 | 785,0 | 795,0 | |||||||
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» | | |||||||||||||||||
1.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 1,8 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | -- | |||||||
1.3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 40,3 | 39,9 | 39,8 | 39,7 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 46,9 | 46,9 | 46,8 | 46,7 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.5 | Число аварий в год в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 1000 км | ед. | 430 | 430 | 421 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.6 | Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 99,1 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.7 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 95,3 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.8 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 68,4 | 68,4 | 68,5 | 68,6 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.9 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 40,9 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.10 | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям | тыс. чел. | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.11 | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | тыс. чел. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.12 | Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения | тыс. чел. | 202,1 | 187,9 | 187,5 | 187,4 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.13 | Зарегистрировано больных со злокачественными образованиями | тыс. чел. | 9,7 | 10,1 | 9,0 | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.14 | Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью | тыс. чел. | 9,3 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
1.15 | Темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2013 года | % | - | - | - | - | 93,6 | 91,7 | 90,1 | 88,6 | 87,1 | |||||||
1.16 | Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | - | 92,4 | 92,4 | 92,5 | 92,7 | |||||||
1,17 | Доля городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | - | 99,3 | 99,3 | 99,32 | 99,35 | |||||||
1.18 | Протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей | км | - | - | - | - | 26,1 | 13 | 25 | 20 | 20 | |||||||
1.19 | Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин | ед. | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»» | | |||||||||||||||||
2.1 | Снижение расхода твердого топлива | тыс. т у. т. | 0,7 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
2.2 | Снижение расхода электроэнергии | тыс. кВт | 144,0 | 300,8 | 78,3 | 85,6 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
2.3 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 198,5 | 97,6 | 1105,7 | 1304,5 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
2.4 | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21 | 20.8 | 20,4 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | |||||||
2.5 | Сокращение задолженности за топливно-энергетические ресурсы | % | – | – | – | – | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||
2.6 | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | ед. | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.7 | Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2013 года | % | - | - | - | - | 74.3 | 66,3 | 59,4 | 53,1 | 46,8 | |||||||
2.8 | Количество смонтированных модульных котельных установок | ед. | - | - | - | - | 15 | 16 | 5* | 5 | 5 | |||||||
2.9 | Количество установленных отопительных котлов | ед. | - | - | - | - | 80 | 90 | 5* | 5 | 5 | |||||||
2.10 | Протяженность проложенных тепловых сетей | км | - | - | - | - | 40 | 80 | 20* | 20 | 20 | |||||||
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» | | |||||||||||||||||
3.1 | Объем потребления природного газа | млн. куб. м/год | – | – | – | – | – | 765,0 | 775,0 | 785,0 | 795,0 | |||||||
3.2 | Количество газифицированныхнаселенных пунктов (частично или полностью) | ед. | – | – | – | – | – | 10 | 12 | 12 | 11 | |||||||
3.3 | Увеличение уровня газификации природным газом | % | 14,4 | 14,8 | 14,7 | 16,1 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | |||||||
3.4 | Численность населения, обеспеченного природным газом | чел. | 21000 | 22000 | 12910 | 11700 | 9750 | 9680 | 9680 | 9680 | 9680 | |||||||
3.5 | Увеличение протяженности межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов природного газа | км | 329,2 | 261,3 | 217,0 | 159,0 | 83,1 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | |||||||
3.5.1. | Увеличение протяженности межпоселковых трубопроводов природного газа | км | – | – | – | – | – | 1,1 | – | – | -- | |||||||
3.5.2. | Увеличение протяженности внутрипоселковых трубопроводов природного газа | км | 329,2 | 261,3 | 217,0 | 134,9 | 80,5 | 98,9 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | |||||||
3.6 | Увеличение количества га-зифицированных квартир | ед. | 9396 | 4377 | 3509 | 3900 | 4360 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||
3.7 | Увеличение количества ко-тельных, работающих на природном газе | ед. | 101 | 67 | 46 | 19 | 24 | 107 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований Алтайского края» | | |||||||||||||||||
4.1 | Количество утвержденных муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год | ед. | – | – | – | – | 11 | – | – | – | | |||||||
4.2 | Количество обустроенных городских парков | ед. | – | – | – | – | 11 | – | – | – | | |||||||
4.3 | Количество утвержденных муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018–2022 годы | ед. | – | – | – | – | 241 | – | – | – | | |||||||
4.4 | Количество муниципальных образований, правила благоустройства которых утверждены (приведены) в соответствие с методическими рекомендациями Минстроя России | % | – | – | – | – | 36 | – | – | – | | |||||||
4.5 | Доля муниципальных программ, прошедших процедуру общественного обсуждения в общем количестве муниципальных программ | % | – | – | – | – | 100 | – | – | – | | |||||||
4.6 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых реализовано при финансовом участии заинтересованных лиц в общемколичестве дворовых территорий, включенных в муниципальные программы | % | – | – | – | – | 100* | – | – | – | | |||||||
4.7 | Доля общественных территорий, включенных в муниципальные программы по результатам общественных обсуждений с заинтересованными лицами, в общем количестве общественных территорий, включенных в муниципальные программы |