Постановление Правительства Алтайского края от 18.02.2019 № 46

О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

18.02.2019                                                                                              № 46

 

г. Барнаул

 

О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508

 

 

Правительство Алтайского края постановляет:

Внести в постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508

 

В государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной названным выше постановлением (далее – «государственная программа»):

          по всему тексту слова «Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края» в соответствующем падеже;

по всему тексту слова «Минстройтранс Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами «Минстрой Алтайского края» в соответствующем падеже;

в паспорте государственной программы:

позицию «Срок реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации программы

2014-2021 годы без деления на этапы»;

позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования программы

 

 

общий объем финансирования государственнойпрограммы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» – 13626140,7 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 1376379,2 тыс. руб., в том числе:

в 2017 году – 785186,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 180767,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.;

в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 9234634,3 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 44502,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 373043,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 479124,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 2084475,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 2857536,4 тыс. руб.;

в 2019 году – 1588409,9 тыс. руб.;

в 2020 году – 860115,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 947427,2 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов – 686165,5 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 15476,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 132358,4 тыс. руб.;

в 2016 году – 113478,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 158934,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 148268,3 тыс. руб.;

в 2019 году – 54550,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 2328961,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 644759,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 183711,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 400007,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 215473,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.

в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.;

Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 6468871,5 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 374988,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 978469,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 562051,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 553370,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 674663,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 1210216,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 1144896,1 тыс. руб.

в 2021 году – 970215,5 тыс. руб.;

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации программы

объем потребления природного газа в 2021 году – 795,0 млн. куб. м в год.»;

абзацышестой – тридцать пятыйраздела 4 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы составляет 13786140,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 13626140,7 тыс. руб., из них:

в 2017 году – 785186,4тыс. руб.;

в 2018 году – 180767,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.;

в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 9234634,3 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 44502,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 373043,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 479124,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 2084475,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 2857536,4 тыс. руб.;

в 2019 году – 1588409,9 тыс. руб.;

в 2020 году – 860115,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 947427,2 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов – 686165,5 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 15476,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 132358,4 тыс. руб.;

в 2016 году – 113478,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 158934,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 148268,3 тыс. руб.;

в 2019 году – 54550,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 2328961,7 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 644759,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 183711,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 400007,8тыс. руб.;

в 2018 году – 215473,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.»;

в приложении к государственной программе:

в подпрограмме 1:

в паспорте подпрограммы 1:

позицию «Срок реализации мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации мероприятий подпрограммы

2014-2021 годы без деления на этапы»;

позицию «Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования – 3873757,2 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 351628,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 422122,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 151793,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 605224,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 698815,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 458534,7 тыс. руб.;

в 2020 году – 484244,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 701393,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 410425,1 тыс. руб., из них:

в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.;

в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 2441298,5 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 23618,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 25899,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 124552,5 тыс. руб.;

в 2017 году – 433694,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 606671,3 тыс. руб.;

в 2019 году – 402259,9 тыс. руб.;

в 2020 году – 368645,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 455957,2 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 229150,0 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 13000,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 24723,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 11630,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 86241,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 86669,8 тыс. руб.;

в 2019 году – 6885,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций) – 792883,6 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 371500,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 15611,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 85288,7 тыс. руб.;

в 2018 году – 5473,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году –0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличение доли населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 92,4% (в 2018 году) до 92,7% (в 2021 году);

увеличение доли городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 99,3% (в 2018 году) до 99,35% (в 2021 году)»;

абзац тридцать шестой раздела 2 признать утратившим силу;

абзацы первый–тридцать второй раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования составляет 3873757,2 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 351628,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 422122,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 151793,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 605224,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 698815,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 458534,7 тыс. руб.;

в 2020 году – 484244,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 701393,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 410425,1 тыс. руб., из них:

в 2019 году – 49389,8 тыс. руб.;

в 2020 году – 115599,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 245436,3 тыс. руб.;

средства краевого бюджета –2441298,5 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 23618,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 25899,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 124552,5 тыс. руб.;

в 2017 году – 433694,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 606671,3 тыс. руб.;

в 2019 году – 402259,9 тыс. руб.;

в 2020 году – 368645,7 тыс. руб.;

в 2021 году – 455957,2 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 229150,0 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 13000,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 24723,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 11630,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 86241,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 86669,8 тыс. руб.;

в 2019 году – 6885,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций и граждан) – 792883,6 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 315010,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 371500,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 15611,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 85288,7 тыс. руб.;

в 2018 году – 5473,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.»;

в подпрограмме 2:

в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы

2014-2021 годы без деления на этапы»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования – 5211731,6 тыс. руб., из них:

в 2014 году –23359,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 43712,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 94958,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 1595618,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 2044082,5 тыс. руб.;

в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета -438028,6 тыс. руб., из них:

в 2017 году - 257260,9 тыс. руб.;

в 2018 году –180767,7 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 4685270,2 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 20884,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 34144,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 90448,8 тыс. руб.;

в 2017 году – 1276103,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 1853689,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 29623,7 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 2475,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 7818,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 4509,8 тыс. руб.;

в 2017 году – 5195,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 9624,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций) – 58809,1 тыс. руб., из них:

в 2015 году – 1750,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 57059,1 тыс. руб.;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;

раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014–2021 годах составляет 5211731,6 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 23359,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 43712,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 94958,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 1595618,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 2044082,5 тыс. руб.;

в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 438028,6 тыс. руб., из них:

в 2017 году – 257260,9 тыс. руб.;

в 2018 году –180767,7 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 4685270,2 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 20884,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 34144,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 90448,8 тыс. руб.;

в 2017 году – 1276103,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 1853689,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 930000,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 240000,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 240000,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов –29623,7 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 2475,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 7818,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 4509,8 тыс. руб.;

в 2017 году – 5195,2 тыс. руб.;

в 2018 году –9624,9 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций) – 58809,1 тыс. руб., из них:

в 2015 году – 1750,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 57059,1 тыс. руб.»;

в подпрограмме 3:

в паспорте подпрограммы 3:

позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы

2014-2021 годы без деления на этапы»;

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования – 3738128,8 тыс. руб., из них:

в 2015 году – 684326,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 529561,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 567623,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 516763,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 513315,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 437718,0 тыс. руб.;

в 2021 году– 488822,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 1833468,0 тыс. руб., из них:

в 2015 году – 313000,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 264123,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 242465,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 254790,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 256150,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 251470,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 251470,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 427391,8 тыс. руб., из них:

в 2015 году – 99817,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 97338,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 67498,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 51973,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 47665,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций и граждан) – 1477269,0 тыс. руб., из них:

в 2015 году – 271509,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 168100,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 257660,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 210000,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

увеличение объема потребления природного газа до 795млн. куб. м/год, в том числе по годам:

в 2018 году – 765,0 млн. куб. м/год;

в 2019 году – 775,0 млн. куб. м/год;

в 2020 году – 785,0 млн. куб. м/год;

в 2021 году – 795,0 млн. куб. м/год;

увеличение количества газифицированных населенных пунктов (частично или полностью) на 45 ед., в том числе по годам:

в 2018 году – 10 ед.;

в 2019 году – 12 ед.;

в 2020 году – 12 ед.;

в 2021 году – 11 ед.;

увеличение уровня газификации природным газом до 17,4 %, в том числе по годам:

в 2015 году – 14,7 %.;

в 2016 году – 16,1 %;

в 2017 году – 16,6 %;

в 2018 году – 16,8 %;

в 2019 году – 17,0 %;

в 2020 году – 17,2 %;

в 2021 году – 17,4 %;

увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 73080 человек, в том числе по годам:

в 2015 году – 12910 чел.;

в 2016 году – 11700 чел.;

в 2017 году – 9750 чел.;

в 2018 году – 9680 чел.;

в 2019 году – 9680 чел.;

в 2020 году – 9680 чел.;

в 2021 году – 9680 чел.;

увеличение протяженности межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов природного газа на 909,1 км, в том числе по годам:

в 2015 году – 217,0 км;

в 2016 году – 159,0 км;

в 2017 году – 83,1 км;

в 2018 году – 100,0 км;

в 2019 году – 120,0 км;

в 2020 году – 120,0 км.;

в 2021 году – 110,0 км.;

увеличение количества газифицированных квартир на 29369 ед., в том числе по годам:

в 2015 году – 3509 ед.;

в 2016 году – 3900 ед.;

в 2017 году – 4360 ед.;

в 2018 году – 4400 ед.;

в 2019 году – 4400 ед.;

в 2020 году – 4400 ед.;

в 2021 году – 4400 ед.;

увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 496 ед., в том числе по годам:

в 2015 году – 46 ед.;

в 2016 году – 19 ед.;

в 2017 году – 24 ед.;

в 2018 году – 107 ед.;

в 2019 году – 100 ед.;

в 2020 году – 100 ед.;

в 2021 году – 100 ед.»;

абзацы первый–двадцать девятый раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015–2021 годах составляет 3738128,8 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 684326,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 529561,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 567623,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 516763,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 513315,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 437718,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 488822,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 1833468,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году – 313000,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 264123,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 242465,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 254790,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 256150,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 251470,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 251470,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 427391,8 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году – 99817,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 97338,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 67498,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 51973,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 47665,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 45748,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 17352,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций и граждан) – 1477269,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году – 271509,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 168100,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 257660,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 210000,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 209500,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 140500,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 220000,0 тыс. руб.»;

в подпрограмме 4:

в паспорте подпрограммы 4:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 4за счет всех источников финансирования – 802523,1 тыс. руб., из них:

в 2017 году – 660137,9 тыс. руб.;

в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году– 0,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета - 527925,5 тыс. руб., из них:

в 2017 году - 527925,5 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 274597,6 тыс. руб., из них:

в 2017 году – 132212,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;

абзацы первый – тринадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы 4за счет средств федерального и краевого бюджетов составляет 802523,1 тыс. руб., в том числе:

в 2017 году – 660137,9,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета - 527925,5 тыс. руб., из них:

 2017 году - 527925,5 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 274597,6 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2017 году – 132212,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 142385,2 тыс. руб.;

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.»;

приложения 1–3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1–3 к настоящим изменениям.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края

от 05.11.2014 № 508

 

 

 

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»и их значениях

 

 

№ п/п

Показатель (индикатор)

Единица измерения

2013 г. (факт)

Годы реализации государственной программы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»

 

I.

 

Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2013 года

%

100

 

98,1

 

96,1

 

 

93,8

 

90,3

 

87,4

 

84,9

 

82,6

 

80,3

II.

Увеличение объема газопотребления

млн. куб. м/ год

626,2

650,0

920,0

930,0

940,0

765,0

775,0

785,0

795,0

Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»

 

1.1

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

13,1

13,1

13,0

12,9

--

--

--

--

--

1.2

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

1,8

1,8

1,75

1,7

---

---

---

---

--

1.3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

40,3

39,9

39,8

39,7

--

--

--

--

--

1.4

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

46,9

46,9

46,8

46,7

--

--

--

--

--

1.5

Число аварий в год в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 1000 км

ед.

430

430

421

410

--

--

--

--

--

1.6

Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

98,7

99,0

99,0

99,1

--

--

--

--

--

1.7

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

95,3

95,6

95,6

95,7

--

--

--

--

--

1.8

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

68,4

68,4

68,5

68,6

--

--

--

--

--

1.9

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

%

40,9

40,9

41,0

41,1

--

--

--

--

--

1.10

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям

тыс. чел.

2,9

2,8

2,8

2,8

--

--

--

--

--

1.11

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. чел.

0,2

0,1

0,1

0,1

--

--

--

--

--

1.12

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. чел.

202,1

187,9

187,5

187,4

--

--

--

--

--

1.13

Зарегистрировано больных со злокачественными образованиями

тыс. чел.

9,7

10,1

9,0

8,5

--

--

--

--

--

1.14

Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью

тыс. чел.

9,3

10,3

10,0

9,5

--

--

--

--

--

1.15

Темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2013 года

%

-

-

-

-

93,6

91,7

90,1

88,6

87,1

1.16

Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

-

-

-

-

-

92,4

92,4

92,5

92,7

1,17

Доля городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

-

-

-

-

-

99,3

99,3

99,32

99,35

1.18

Протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей

км

-

-

-

-

26,1

13

25

20

20

1.19

Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин

ед.

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»»

 

2.1

Снижение расхода твердого топлива

тыс. т у. т.

0,7

2,3

0,4

0,4

--

--

--

--

--

2.2

Снижение расхода электроэнергии

тыс. кВт

144,0 

300,8

78,3

85,6

--

--

--

--

--

2.3

Снижение потерь тепловой энергии

Гкал

198,5 

97,6

1105,7

1304,5

--

--

--

--

--

2.4

Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла

%

21,2 

21,2

21,1

21

20.8

20,4

20,0

19,8

19,6

2.5

Сокращение задолженности за топливно-энергетические ресурсы

%

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

2.6

Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива

ед.

0

0

0

0

0

2.7

Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2013 года

%

-

-

-

-

74.3

66,3

59,4

53,1

46,8

2.8

Количество смонтированных модульных котельных установок

ед.

-

-

-

-

15

16

5*

5

5

2.9

Количество установленных отопительных котлов

ед.

-

-

-

-

80

90

5*

5

5

2.10

Протяженность проложенных тепловых сетей

км

-

-

-

-

40

80

20*

20

20

Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»

 

3.1

Объем потребления природного газа

млн. куб. м/год

765,0

775,0

785,0

795,0

3.2

Количество газифицированныхнаселенных пунктов (частично или полностью)

ед.

10

12

12

11

3.3

Увеличение уровня газификации природным газом

%

14,4

14,8

14,7

16,1

16,6

16,8

17,0

17,2

 

17,4

3.4

Численность населения, обеспеченного природным газом

чел.

21000

22000

12910

11700

9750

9680

9680

9680

9680

3.5

Увеличение протяженности межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов природного газа

км

329,2

261,3

217,0

159,0

83,1

100,0

120,0

120,0

110,0

3.5.1.

Увеличение протяженности межпоселковых трубопроводов природного газа

км

1,1

--

3.5.2.

Увеличение протяженности внутрипоселковых трубопроводов природного газа

км

329,2

261,3

217,0

134,9

80,5

98,9

120,0

120,0

110,0

3.6

Увеличение количества га-зифицированных квартир

ед.

9396

4377

3509

3900

4360

4400

4400

4400

4400

3.7

Увеличение количества ко-тельных, работающих на природном газе

ед.

101

67

46

19

24

107

100

100

100

Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий муниципальных образований Алтайского края»

 

4.1

Количество утвержденных муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год

ед.

11

 

4.2

Количество обустроенных городских парков

ед.

11

 

4.3

Количество утвержденных муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018–2022 годы

ед.

241

 

4.4

Количество муниципальных образований, правила благоустройства которых утверждены (приведены) в соответствие с методическими рекомендациями Минстроя России

%

36

 

4.5

Доля муниципальных программ, прошедших процедуру общественного обсуждения в общем количестве муниципальных программ

%

100

 

4.6

Доля дворовых территорий, благоустройство которых реализовано при финансовом участии заинтересованных лиц в общемколичестве дворовых территорий, включенных в муниципальные программы

%

100*

 

4.7

Доля общественных территорий, включенных в муниципальные программы по результатам общественных обсуждений с заинтересованными лицами, в общем количестве общественных территорий, включенных в муниципальные программы