Приложение к Постановлению от 21.03.2017 г № 525 Сведение

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы


Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7
Всего финансовых затрат, в том числе: 141139,6 234782,0 241200,8 247975,5 249150,4 1114248,3
из городского бюджета 131182,0 213468,8 218821,9 224477,7 224477,7 1012428,1
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0
из внебюджетных источников 9957,6 21313,2 22378,9 23497,8 24672,7 101820,2
Капитальные вложения, в том числе: 0 0 0 0 0 0
из городского бюджета 0 0 0 0 0 0
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0
из федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
из внебюджетных источников (указать, каких) 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы, в том числе: 141139,6 234782,0 241200,8 247975,5 249150,4 1114248,3
из городского бюджета 131182,0 213468,8 218821,9 224477,7 224477,7 1012428,1
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0
из внебюджетных источников 9957,6 21313,2 22378,9 23497,8 24672,7 101820,2

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК