Постановление от 29.03.2017 г № 602
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 05.08.2014 N 1671 (в редакции постановления от 18.01.2017 N 62)
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 707 "О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" постановляю:
1.Внести в постановление администрации города от 05.08.2014 N 1671 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1.В наименовании, по тексту постановления и приложений слова "2015 - 2018 годы" заменить словами "2015 - 2019 годы" в соответствующем падеже;
1.2.В приложении к постановлению:
1.2.1.Раздел "Паспорт муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2.2.Абзац 3 пункта 1 раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"внедрение системы электронного документооборота;";
1.2.3.Абзацы 8, 9 подраздела 2.3 "Конечные результаты реализации Программы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"увеличение доли муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств Подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы", до 27%%;
увеличение числа жителей, воспользовавшихся результатами реализации социально значимых проектов, до 32500 человек.";
1.2.4.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 369418,9 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
271948,9 |
53022,4 |
45483,9 |
58930,8 |
57273,1 |
57238,7 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
97470,0 |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
Итого: |
369418,9 |
69812,4 |
65653,9 |
79100,8 |
77443,1 |
77408,7 |
Реализация мероприятий в рамках Программы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и краевого бюджетов не предусматривается.
Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 6 к Программе.";
1.3.В приложении 1 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.3.1.По тексту приложения слова "СЭД" заменить словами "горСЭД";
1.3.2.В разделе "Паспорт подпрограммы "Электронный муниципалитет на 2015 - 2018 годы":
1.3.2.1.Абзац 2 строки "Задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула;";
1.3.2.2.Строку "Перечень мероприятий Подпрограммы" дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"популяризация электронной формы предоставления муниципальных услуг, включая приобретение, изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, плакатов, баннеров и иной полиграфической продукции) о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме;";
1.3.2.3.Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 149508,6 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.3.2.4.Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Подпрограммы к 2019 году предполагается:
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок, до 70%%;
увеличение количества органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД, до 19;
увеличение доли компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров, до 87%%";
1.3.3.Абзац 23 раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Одним из путей решения данной проблемы является использование систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города, особенно в свете государственной программы по созданию "электронного правительства".
";
1.3.4.В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации":
1.3.4.1.Абзац 4 раздела 2.2 "Цель и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула;";
1.3.4.2.Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
Система показателей Подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга конечные результаты 2019 года:
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок, до 70%%;
увеличение количества органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД, до 19;
увеличение доли компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров, до 87%%.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 4 к Программе.";
1.3.5.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 149508,6 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы представлены в приложении 6 к Программе.";
1.3.6.Раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Механизм реализации Подпрограммы
Соисполнитель Программы - комитет информатизации администрации города:
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Подпрограммой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет ответственному исполнителю Программы ежеквартальный и годовой отчеты по Подпрограмме в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула".
Участники Подпрограммы - органы администрации города и иные органы местного самоуправления города, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула:
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
вносят в комитет информатизации администрации города предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму;
ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет информатизации администрации города информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы;
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет информатизации администрации города информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных и годового отчетов;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.";
1.4.В приложении 2 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.4.1.В разделе "Паспорт подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.4.1.1.Абзац 3 строки "Показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы;";
1.4.1.2.Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 44633,3 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.4.1.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Подпрограммы к 2019 году предполагается:
увеличение доли должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы, до 73%%;
увеличение доли органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, до 100%%;
ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85%% муниципальных служащих, от общего количества должностей муниципальной службы;
сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, на уровне 100%%";
1.4.2.Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:
увеличение доли должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы, до 73%%;
увеличение доли органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, до 100%%;
ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85%% муниципальных служащих, от общего количества должностей муниципальной службы;
сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, на уровне 100%%.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 4 к Программе.";
1.4.3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 44633,3 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы представлены в приложении 6 к Программе.";
1.4.4.Раздел 7 "Механизм реализации Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.";
1.5.В приложении 3 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.5.1.В разделе "Паспорт подпрограммы "Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.5.1.1.Абзацы 3, 4 строки "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"организация проведения акции "Весенняя неделя добра";
организация работы Центра национальных культур. Приобретение оборудования и выставочных материалов. Проведение дней национальных культур;";
1.5.1.2.Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 161425,0 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
63955,0 |
13127,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
97470,0 |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
Итого: |
161425,0 |
29917,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.5.1.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Подпрограммы к 2019 году предполагается:
увеличение количества управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО, до 25;
увеличение количества проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления, до 47;
увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества, до 790.";
1.5.2.Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы предполагается:
увеличение количества управленческих формирований и комиссий, в составе которых осуществляют деятельность представители НКО, до 25;
увеличение количества проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления, до 47;
увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества, до 790.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 4 к Программе.";
1.5.3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2019 годах составляет 161425,0 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Бюджет города, тыс. рублей |
63955,0 |
13127,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
97470,0 |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
Итого: |
161425,0 |
29917,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы представлены в приложении 6 к Программе.";
1.5.4.Раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Механизм реализации Подпрограммы
Соисполнитель Программы - комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города:
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Подпрограммой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет ответственному исполнителю Программы ежеквартальный и годовой отчеты по Подпрограмме в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула".
Участники Подпрограммы - органы администрации города, иные органы местного самоуправления, НКО, органы ТОС, СМИ:
ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы;
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие, несут ответственность за их исполнение, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Подпрограммой;
вносят в комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму;
ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, и до 10 января по итогам года, представляют в комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных отчетов;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.";
1.6.Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015 - 2019 годы" изложить в новой редакции (приложения 2, 3, 4 ).
2.Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3.Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.
Глава администрации города
С.И.ДУГИН
Приложения
2017-03-29
Приложение к Постановлению от 29 марта 2017 года № 602 Паспорт
Сведения об индикаторах программы (показателях подпрограмм) и их значениях
2017-03-29
Приложение к Постановлению от 29 марта 2017 года № 602 Паспорт
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы