Постановление от 18.04.2017 г № 438

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2130, в редакции постановлений администрации города от 17.03.2015 N 341, от 16.06.2015 N 849, от 09.11.2015 N 1669, от 24.12.2015 N 1944, от 19.04.2016 N 603, от 11.11.2016 N 1806


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края", руководствуясь ч. 7 ст. 46, ст. 56 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2130, в редакции постановлений администрации города от 17.03.2015 N 341, от 16.06.2015 N 849, от 09.11.2015 N 1669, от 24.12.2015 N 1944, от 19.04.2016 N 603, от 11.11.2016 N 1806 (далее - программа), следующие изменения:
1.1.Строки 9, 11 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам Общий объем финансирования: 32953,014 тыс. рублей. Из бюджета города - 26877,314 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 2601,1 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 3474,6 тыс. рублей 2015 год - 5583,764 тыс. рублей; Из бюджета города - 4622,764 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 348,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 613,0 тыс. рублей. 2016 год - 5484,85 тыс. рублей; Из бюджета города - 4630,15 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 308,1 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 546,6 тыс. рублей. 2017 год - 5131,6 тыс. рублей; Из бюджета города - 4096,6 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 480,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 555,0 тыс. рублей. 2018 год - 5499,6 тыс. рублей; Из бюджета города - 4434,6 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 485,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей. 2019 год - 5583,6 тыс. рублей; Из бюджета города - 4513,6 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей. 2020 год - 5669,6 тыс. рублей; Из бюджета города - 4579,6 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 600,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности Реализация программы позволит повысить качество образовательной среды для образовательных учреждений через построение современных механизмов устойчивого развития муниципальной системы образования: - увеличение до 73%% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста

".
1.2.Раздел III программы "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень программных мероприятий

































































































































N п/пНаименование мероприятияСумма затратНаправление расходов и источники финансированияИсполнитель,
распределение денежных средств на 2017 год
Ожидаемый результат
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Всего
123456789101112
1. Мероприятия по введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования
1.1.Приобретение комплекта оборудования для кабинетов:
русский язык и литература;
математика;
история
81,79700,00,00081,797Местный бюджетМБОУ "БСОШ N 1" - 0,
МБОУ "БСОШ N 2" - 0
Плавный переход ОО на ФГОСТ ООО
1.2.Оснащение студий для внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС60,022,050,050,050,050,0282,0Местный бюджетМБУ ДО "ЦЭВ" - 50,0Создание современных условий организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
1.3.Приобретение спортивного оборудования122,19288,89523,0100,0100,0100,0534,087Местный бюджетМБОУ "БСОШ N 1" - 23,0,
МБОУ "БСОШ N 2" - 0
Создание условий для реализации ФГОС ООО
1.4.Учебно-методическое оснащение по реализации ФГОС599,792546,105470,0380,0380,0380,02755,897Местный бюджетМБОУ "БСОШ
N 1" - 170,0,
МБОУ "БСОШ N 2" - 300,0
Создание условий для реализации ФГОС ООО
1.5.Приобретение интерактивного оборудования100,0060,0200,0200,0200,0760,0Местный бюджетМБОУ "БСОШ N 1" - 0,
МБОУ "БСОШ N 2" - 60,0
Создание условий для реализации ФГОС ООО
1.6.Приобретение технологического оборудования341,20392,7520000433,955Местный бюджетМБОУ "БСОШ N 1" - 0,
МБОУ "БСОШ N 2" - 0
Создание условий для реализации ФГОС ООО
2. Проведение городских массовых мероприятий
2.1.Проведение конкурсов профессионального мастерства: "Классный руководитель года" "Учитель года" 5,063 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 55,063 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение уровня профессионального мастерства
2.2. Проведение августовской педагогической конференции 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 55,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение уровня профессионального мастерства
2.3. Приобретение новогодних подарков 5,0 3,0 7,0 7,0 7,0 10,0 39,0 Местный бюджет МБУ ДО "ЦЭВ" - 3,0, МБДОУ ЦРР - д/с "Аленушка" - 4,0 Меры социальной поддержки детей-инвалидов, неорганизованных детей
2.4. Проведение акции "Соберем детей в школу" 120,0 120,0 100,0 150,0 150,0 150,0 790,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 40,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 60,0 Меры социальной поддержки детей из малообеспеченных семей
2.5. Проведение единого государственного экзамена 20,7 21,148 20,0 30,0 30,0 30,0 151,848 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение качества знаний учащихся
3. Укрепление материально-технической базы ОУ
3.1. Организация работы школьных музеев 20,0 40,0 0 0 0 0 60,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 0, МБОУ "БСОШ N 2" - 0 Повышение уровня воспитательной работы
3.2. Единовременные выплаты молодым специалистам 30,0 15,0 37,0 40,0 40,0 40,0 202,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 15,0, МБОУ "БСОШ N 2 - 22,0 Меры социальной поддержки молодым педагогам
3.3. Ежемесячная выплата возмещения расходов по найму жилого помещения молодым специалистам и специалистам, приглашенным администрацией школ на закрытие вакансий 156,0 360,0 422,0 184,752 184,752 200,376 1507,88 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 72,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 350,0 Меры социальной поддержки молодым педагогам. Ежемесячная компенсация специалисту выплачивается в размере суммы, установленной договором
3.4. Организация работы по выделению социальных выплат в виде ежемесячной выплаты студентам, заключившим договор с администрацией города 9,192 24,0 24,0 31,248 31,248 15,624 135,312 Местный бюджет Администрация города Меры социальной поддержки студенческой молодежи
4. Воспитание и развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде
4.1. Привлечь молодежь к решению вопросов общегородского значения, развить молодежное самоуправление, подготовить кадровый резерв из молодых лидеров города: - Развитие молодежного парламентаризма - - - - - - - - Комитет по образованию и делам молодежи Развитие молодежного самоуправления, выявление и продвижение молодых людей, обладающих лидерскими способностями, в качестве кадрового резерва на государственную службу, вовлечение части активной молодежи в решение проблем города - 15 человек
4.2. Проведение месячника молодого избирателя - - - - - - - - Комитет по образованию и делам молодежи Повышение уровня правовой грамотности молодых людей, донесение и укрепление значимости понятия "Избирательное право" как возможность определять свое будущее и будущее своего города, края, страны
4.3. Поддержка и развитие добровольческих и волонтерских формирований: 0 0 7,0 15,0 15,0 15,0 52,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Формирование чувства соучастия, сострадания, безвозмездной человеческой поддержки среди молодых (покупка СМС для проведения субботников и месячников пожилого человека и инвалидов, пошив костюмов Деда Мороза и Снегурочки для поздравлений, покупка подарков для волонтеров по итогам года)
4.3.1. - проведение акций помощи пожилым людям и инвалидам в рамках месячников - проведение субботников (апрель, октябрь) 0 0 3,0 7,0 7,0 7,0 24,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
4.3.2. - проведение поздравлений с Новым годом малообеспеченных и многодетных семей 0 0 0 4,0 4,0 4,0 12,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
4.3.3. - чествование волонтеров в Международный день волонтера 05.12 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
4.4. Организация и проведение проводов призывников в ВС России 6,7 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 31,7 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение престижа службы в ВС России, подчеркивание службы как обязанности граждан РФ мужского пола (покупка памятных подарков призывникам)
4.5. Организация и проведение торжественного вручения паспортов 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Подчеркивание важности нового статуса - совершеннолетний гражданин РФ и определение круга прав и обязанностей в связи с этим ответственность (покупка обложек на паспорт "Триколор" или символики РФ)
4.6. Проведение акций, фестивалей "Солдатское братство", "Георгиевская ленточка" 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 44,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха" Комитет по образованию и делам молодежи Георгиевская ленточка, флаг России и др.
4.7. Мероприятия к 9 мая 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи "Бессмертный полк", Поздравьте ветерана (помощь в подготовке табличек для БП, изготовление открыток)
5. Мероприятия, направленные на укрепление идей здорового образа жизни в молодежной среде
5.1. Организация мероприятий по пропаганде ЗОЖ, отказа от пагубных привычек и социально опасных зависимостей: - День молодежи России 0 5,0 7,0 8,0 9,0 9,0 38,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Популяризация ЗОЖ, профилактика вредных привычек и зависимостей (изготовление раздаточных материалов о вреде, пропаганда ЗОЖ, баннеры, агитационные плакаты)
5.2. - День здоровья 0 4,4 7,0 8,0 9,0 9,0 37,4 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
5.3. Услуги по организации проведения сдачи норм ВФСК "Готов к труду и обороне" 0 16,0 8,0 0 0 0 24,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
5.4. День борьбы с наркоманией, табакокурением 5,0 0 7,0 8,0 9,0 9,0 38,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
5.5. Организация и проведение экологических акций в городе: - посадка саженцев - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Организация занятости молодежи, вовлечение в процесс благоустройства города
5.6. Доведение до молодежи информации о вреде, ответственности за употребление, распространение и вовлечение в употребление наркотиков, табака, алкоголя - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Лекции и классные часы для учеников, студентов, преподавателей и родителей - правовая грамотность молодых
6. Формирование и укрепление традиционных нравственных и семейных ценностей
6.1. Организация и проведение праздников для семей: - День защиты детей; - парад колясок 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 44,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Привлечение молодых мам, молодоженов к празднованию общегородских мероприятий, подчеркивание важности происходящих в их жизни событий (покупка подарков по итогам конкурсов и акций, изготовление рекламы проводимых мероприятий)
6.2. День матери - конкурс "Я буду мамой!" 7,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 56,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
6.3. День семьи - чествование молодоженов 1 года брака и многодетных семей + опекунов и приемных семей 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 44,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
6.4. Поздравления от главы администрации с рождением ребенка 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 26,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
6.5. Профилактика нежелательных и ранних беременностей, абортов: - проведение информационных классных часов на заданную тему 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха" Комитет по образованию и делам молодежи Обратить внимание молодых людей на опасность, ответственность принятия решения рожать в раннем возрасте или делать аборт (изготовление печатной и наглядной продукции по этим темам)
7. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, поддержка участия молодежи в конкурсах и фестивалях
7.1. Поддержка творческой молодежи и коллективов: - выделение средств на отправку участников на конкурсы, игры 110,0 72,0 24,0 26,0 28,0 30,0 290,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи, МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ ДО "ЦЭВ" Финансирование мероприятий по организации игр КВН, поддержка Городской творческой студии, привлечение педагогов для занятий с молодежью и детьми в сфере творческого развития, поддержка имеющихся коллективов (покупка билетов, оплата орг. взносов)
7.2. Направление молодых лидеров на участие в молодежных форумах 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 90,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2"
8. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
8.1. Организация профориентационных мероприятий в городе и благотворительных поездок для подростков, стоящих на всех видах учета: - профилактические поездки в ЦВИ несовершеннолетних (г. Бийск) 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 38,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Демонстрация членам "группы риска" возможных последствий их незаконного поведения, предоставление возможности обратиться за помощью к профессионалам
8.2. По местам Алтайской Духовной Миссии 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 34,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
8.3. Центр "Надежда" 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 34,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
8.4. Разработка и изготовление социальной рекламы 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Привлечение внимания к актуальным проблемам молодежи (оплата за разработку и изготовление социальной рекламы)
9. Профилактика экстремизма и межнациональных конфликтов в молодежной среде
9.1. Информирование учеников, студентов, преподавателей, родителей о противозаконности и наказуемости проявлений антигосударственного радикального и ксенофобного характера 0 0 4,0 5,0 5,0 5,0 19,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Изготовление листовок, баннеров по тематике. Оплата проезда и работы социолога
9.2. Проведение социологических исследований на предмет выявления уровня интолерантности в городе 6,0 0 6,0 7,0 7,0 7,0 33,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
9.3. Ежегодная мемориальная акция, приобретение венков ветеранам ВОВ, умерших в текущем году 0 4,0 14,0 16,0 18,0 20,0 72,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Сохранение памяти о великом ратном и трудовом подвиге наших участников и ветеранов ВОВ, спасших человечество от ужасов нацизма и фашизма, быть достойными потомками своих отцов и дедов-героев
9.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление международных отношений - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи День народного единства - мероприятия, подчеркивающие многообразие и богатство культур народов России, но с основной целью - мы все граждане одной страны
9.5. Доведение информации о мерах действий в случаях трудностей в воспитании или отношениях - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Телефон доверия
9.6. Проверка информационных носителей на предмет доступа к запрещенной и вредоносной информации - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Контроль ИКТ, литературы и периодики в библиотеках, школах, филиалах ВУЗов - исключение или максимальное сокращение возможности попадания запрещенной информации ученикам
9.7. Организация и проведение обследования территории города на предмет выявления экстремистской и другой запрещенной символики, надписей и т.п. - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Выявление мест сбора молодежи на территории города и информирование о них правоохранительных органов
9.8. Освещение вопросов о юридической ответственности за проявления экстремистского и ксенофобного характера в СМИ - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Подготовка статей и публикаций с отчетами о проделанной работе и полученных результатах
9.9. Проведение исследования, раскрывающего аспекты толерантного воспитания по отношению к восприятию других культур, иной веры, иного социального и материального положения - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Анонимное анкетирование, определяющее уровень интолерантности по разным категориям, а также предотвращение психологического влияния на молодежь, поддающуюся манипулированию и психологическому воздействию
10. Создание условий для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
10.1. Оснащение предметно-пространственной среды по ФГОС ДО 0 191,85 150,0 100,0 100,0 100,0 641,85 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 50,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 50,0, МБДОУ детский сад "Сказка" - 50,0 Создание современных условий для реализации ФГОС ДО
10.2. Создание доступной среды 0 50,0 25,0 0 0 0 75,0 Местный бюджет МБДОУ ЦРР - д/с "Аленушка" - 25,0, МБДОУ детский сад "Сказка" - 0 Создание условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
11. Оказание поддержки частным предпринимателям в открытии и организации альтернативных дошкольных учреждений и групп образовательной направленности для дошкольников
11.1. Возмещение расходов по содержанию детей в частном детском саду "Аистенок" 1295,1 1455,6 1155,6 1155,6 1155,6 1155,6 7373,1 Местный бюджет Частный детский сад "Аистенок" Создание условий для содержания муниципальных мест (35)
12. Инновационная деятельность ДОУ
12.1. Проведение стажерских практик по введению ФГОС ДО 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 57,0 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 10,0 Развитие инновационной инфраструктуры города
12.2. Поддержка деятельности краевой, муниципальной экспериментальных площадок 22,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 142,0 Местный бюджет МДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 10,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 15,0 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, диссеминация опыта
13. Укрепление кадрового потенциала
13.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства "Воспитатель года" 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Укрепление кадрового потенциала
13.2. Ежемесячная выплата возмещения расходов по найму жилого помещения молодым специалистам и специалистам, приглашенным администрацией дошкольных организаций на закрытие вакансий 86,8 62,0 90,0 216,0 216,0 216,0 886,8 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 30,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 30,0, МБДОУ д/с "Сказка" - 30,0 Увеличение количества молодых специалистов закрепившихся на территории. Ежемесячная компенсация специалисту выплачивается в размере суммы, установленной договором
13.3. Единовременные выплаты молодым специалистам 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 10,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 10,0, МБДОУ д/с "Сказка" - 10,0 Закрепление молодых специалистов
14. Организация летнего отдыха
14.1. Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием 450,0 550,0 550,0 600,0 650,0 700,0 3500,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 2" - 550,0 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период
208,2 166,6 175,0 180,0 180,0 180,0 1089,8 Внебюджет (родительская доля) МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУДО "ЦЭВ"
14.2. Организация профильных смен 60,0 65,0 70,0 70,0 80,0 80,0 425,0 Местный бюджет МБУ ДО "ЦЭВ" - 35,0 МБУ ДО "ДЮСШ" - 35,0, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2" Создание условий для привлечения детей к туристской, краеведческой, физкультурной и военно-патриотической работе
14.3. Отдых в ДЗОЛ 32,225 17,6 30,0 30,0 35,0 35,0 179,825 Местный бюджет Администрация города - МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБДОУ ЦРР - д/с "Рябинка", МБДОУ ЦРР - д/с "Аленушка", МБДОУ "Детский сад "Сказка", МБУ ДО "ЦЭВ", МБУ ДО "ДЮСШ" Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период
404,8 380,0 380,0 400,0 400,0 420,0 2384,8 Внебюджет Родители, предприятия
348,0 308,1 480,0 485,0 490,0 490,0 2601,1 Краевой бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
14.4. Материально-техническое оснащение 40,0 40,0 120,0 40,0 40,0 40,0 320,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 50,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 70,0 Обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при выполнении санитарно-эпидемиологических требований
14.5. Организация медицинских осмотров 61,0 65,53 40,0 70,0 70,0 70,0 376,53 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 13,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 14,0, МБУДО "ЦЭВ" - 13,0 Обеспечение санитарно - гигиенических условий
14.6. Организация трудовых объединений школьников 700,0 581,27 378,0 700,0 700,0 700,0 3759,27 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 238,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 140,0 Создание рабочих мест для несовершеннолетних (организация занятости учащихся)
15. Требования действующего законодательства к информационной открытости
15.1. Услуги по организации информационного сопровождения 0 0 20,0 0 0 0 20,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Выполнение требований законодательства к информационной открытости
Всего 4622,764 4630,15 4096,6 4434,6 4513,6 4579,6 26877,314 Местный бюджет
Всего по программе 5583,764 5484,85 5131,6 5499,6 5583,6 5669,6 32953,014 Консолидированный бюджет

".
1.3.Раздел IV "Обоснование финансового обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Программа является расходным обязательством муниципального образования город Белокуриха Алтайского края в пределах средств, предусматриваемых ежегодно бюджетом города, согласно утверждаемому плану мероприятий.
Для реализации мероприятий, проводимых в рамках настоящей Программы, могут привлекаться средства федерального, регионального бюджетов и внебюджетные источники (в том числе благотворительные пожертвования организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан).
Соисполнители Программы содействуют созданию условий для участия граждан в мероприятиях Программы, участвуют в реализации мероприятий Программы в части вопросов, отнесенных к их компетенции, предоставляют информацию и оказывают организационную помощь комитету по образованию и делам молодежи.
Общий объем финансирования: 32953,014 тыс. рублей.
Из бюджета города - 26877,314 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 2601,1 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 3474,6 тыс. рублей.
2015 год - 5583,764 тыс. рублей;
Из бюджета города - 4622,764 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 348,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 613,0 тыс. рублей.
2016 год - 5484,45 тыс. рублей;
Из бюджета города - 4630,15 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 308,1 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 546,6 тыс. рублей.
2017 год - 5131,6 тыс. рублей;
Из бюджета города - 4096,6 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 480,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 555,0 тыс. рублей.
2018 год - 5499,6 тыс. рублей;
Из бюджета города - 4434,6 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 485,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей.
2019 год - 5583,6 тыс. рублей;
Из бюджета города - 4513,6 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей.
2020 год - 5669,6 тыс. рублей;
Из бюджета города - 4579,6 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 600,0 тыс. рублей.
Достижение целей и задач Программы для решения вопросов местного значения муниципального образования город Белокуриха в области сферы образования осуществляется путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с муниципальным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования представлено в таблице "Сводные финансовые затраты по направлениям программы".

Сводные финансовые затраты по направлениям программы
Источники и направления расходов Сумма затрат
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего финансовых затрат 32953,014 5583,764 5484,85 5131,6 5499,6 5583,6 5669,6 -
в том числе:
из бюджета города 26877,314 4622,764 4630,15 4096,6 4434,6 4513,6 4579,6 -
из краевого бюджета 2601,1 348,0 308,1 480,0 485,0 490,0 490,0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 3474,60 613,0 546,6 555,0 580,0 580,0 600,0 -
Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -

".
1.4.Строки 9, 12 таблицы "Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации целевой комплексной Программы" раздела VI программы "Оценка эффективности программы" изложить в следующей редакции:
"Динамика целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации целевой комплексной Программы









































N п/пИндикаторы, %%2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
12345678
9.- доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста70,068,570,071,072,073,0
12.- увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет17,018,019,020,021,022,0

".

2.Внести в подпрограмму "Развитие образования города Белокуриха на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2130, в редакции постановлений администрации города от 17.03.2015 N 341, от 16.06.2015 N 849, от 09.11.2015 N 1669, от 24.12.2015 N 1944, от 19.04.2016 N 603, от 11.11.2016 N 1806 (далее - подпрограмма), следующие изменения:
2.1.Строку 9 Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам 2015 год - 1680,939 тыс. рублей (бюджет города); 2016 год - 1352,9 тыс. рублей (бюджет города); 2017 год - 1248,0 тыс. рублей (бюджет города); 2018 год - 1193,0 тыс. рублей (бюджет города); 2019 год - 1193,0 тыс. рублей (бюджет города); 2020 год - 1196,0 тыс. рублей (бюджет города); Итого: 7863,8 тыс. рублей (бюджет города)

".
2.2.Раздел III подпрограммы "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень подпрограммных мероприятий
N п/п Наименование мероприятия Сумма затрат Направление расходов и источники финансирования Исполнитель. Распределение бюджета на 2017 год Ожидаемый результат
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Мероприятия по введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования
1.1. Приобретение комплекта оборудования для кабинетов: русский язык и литература; математика; история 81,797 0 0,0 0,0 0 0 81,797 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 0, МБОУ "БСОШ N 2" - 0 Плавный переход ОО на ФГОСТ ООО
1.2. Оснащение студий для внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 60,0 22,0 50,0 50,0 50,0 50,0 282,0 Местный бюджет МБУ ДО "ЦЭВ" - 50,0 Создание современных условий организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
1.3. Приобретение спортивного оборудования 122,192 88,895 23,0 100,0 100,0 100,0 534,087 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 23,0, МБОУ "БСОШ N 2" Создание условий для реализации ФГОС ООО
1.4. Учебно-методическое оснащение по реализации ФГОС 599,792 546,105 470,0 380,0 380,0 380,0 2755,897 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 170,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 300,0 Создание условий для реализации ФГОС ООО
1.5. Приобретение интерактивного оборудования 100,0 0 60,0 200,0 200,0 200,0 760,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 0 МБОУ "БСОШ N 2" - 60,0 Создание условий для реализации ФГОС ООО
1.6. Приобретение технологического оборудования 341,203 92,752 0 0 0 0 433,955 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 0, МБОУ "БСОШ N 2" - 0 Создание условий для реализации ФГОС ООО
2. Проведение городских массовых мероприятий
2.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства: "Классный руководитель года", "Учитель года" 5,063 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 55,063 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение уровня профессионального мастерства
2.2. Проведение августовской педагогической конференции 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 55,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение уровня профессионального мастерства
2.3. Приобретение новогодних подарков 5,0 3,0 7,0 7,0 7,0 10,0 39,0 Местный бюджет МБУ ДО "ЦЭВ" - 3,0, МБДОУ ЦРР - д/с "Аленушка" - 4,0 Меры социальной поддержки детей-инвалидов, не организованных детей
2.4. Проведение акции "Соберем детей в школу" 120,0 120,0 100,0 150,0 150,0 150,0 790,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 40,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 60,0 Меры социальной поддержки детей из малообеспеченных семей
2.5. Проведение единого государственного экзамена 20,7 21,148 20,0 30,0 30,0 30,0 151,848 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение качества знаний учащихся
3. Укрепление материально-технической базы ОУ
3.1. Организация работы школьных музеев 20,0 40,0 0 0 0 0 60,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 0, МБОУ "БСОШ N 2" - 0 Повышение уровня воспитательной работы
3.2. Единовременные выплаты молодым специалистам 30,0 15,0 37,0 40,0 40,0 40,0 202,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 15,0, МБОУ "БСОШ N 2 - 22,0 Меры социальной поддержки молодым педагогам
3.3. Ежемесячная выплата возмещения расходов по найму жилого помещения молодым специалистам и специалистам, приглашенным администрацией школ на закрытие вакансий 156,0 360,0 422,0 184,752 184,752 200,376 1507,88 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 72,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 350,0 Меры социальной поддержки молодым педагогам. Ежемесячная компенсация специалисту выплачивается в размере суммы, установленной договором
3.4. Организация работы по выделению социальных выплат в виде ежемесячной помощи студентам, заключившим договор с администрацией города 9,192 24,0 24,0 31,248 31,248 15,624 142,56 Местный бюджет Администрация города Меры социальной поддержки студенческой молодежи
4. Требования действующего законодательства к информационной открытости
4.1. Услуги по организации информационного сопровождения 0 0 20,0 0 0 0 20,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Выполнение требований законодательства к информационной открытости
Всего 1680,939 1352,9 1248,0 1193,0 1193,0 1196,0 7863,839 Местный бюджет

".
2.3.Раздел IV "Обоснование финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма является расходным обязательством муниципального образования город Белокуриха Алтайского края в пределах средств, предусматриваемых ежегодно бюджетом города, согласно утверждаемому плану мероприятий.
Для проведения городских молодежных мероприятий могут привлекаться и средства за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
Общий объем финансирования: 7863,839 тыс. рублей (бюджет города).
2015 год - 1680,939 тыс. рублей (бюджет города);
2016 год - 1352,9 тыс. рублей (бюджет города);
2017 год - 1248,0 тыс. рублей (бюджет города);
2018 год - 1193,0 тыс. рублей (бюджет города);
2019 год - 1193,0 тыс. рублей (бюджет города);
2020 год - 1196,0 тыс. рублей (бюджет города).
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с муниципальным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Достижение целей и задач Подпрограммы для решения вопросов местного значения муниципального образования город Белокуриха в области сферы образования и молодежной политики осуществляется путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий. Сводные финансовые затраты представлены в перечне мероприятий.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы
Источники и направления расходов Сумма затрат
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего финансовых затрат 7863,839 1680,939 1352,9 1248,0 1193,0 1193,0 1196,0 -
в том числе:
из бюджета города 7863,839 1680,939 1352,9 1248,0 1193,0 1193,0 1196,0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -

".
3.Внести в подпрограмму "Молодежь города Белокуриха на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2130, в редакции постановлений администрации города от 17.03.2015 N 341, от 16.06.2015 N 849, от 09.11.2015 N 1669, от 24.12.2015 N 1944, от 19.04.2016 N 603, от 11.11.2016 N 1806 (далее - подпрограмма) следующие изменения:
3.1.Строку 9 Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам 2015 год - 174,7 тыс. рублей (бюджет города); 2016 год - 171,4 тыс. рублей (бюджет города); 2017 год - 165,0 тыс. рублей (бюджет города); 2018 год - 185,0 тыс. рублей (бюджет города); 2019 год - 199,0 тыс. рублей (бюджет города); 2020 год - 212,0 тыс. рублей (бюджет города); Итого: 1107,1 тыс. рублей (бюджет города)

".
3.2.Раздел III подпрограммы "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень подпрограммных мероприятий
N п/п Наименование мероприятия Сумма затрат Направление расходов Исполнитель Ожидаемый результат
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Воспитание и развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде
1.1. Привлечь молодежь к решению вопросов общегородского значения, развить молодежное самоуправление, подготовить кадровый резерв из молодых лидеров города: - Развитие молодежного парламентаризма - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Развитие молодежного самоуправления, выявление и продвижение молодых людей, обладающих лидерскими способностями, в качестве кадрового резерва на государственную службу, вовлечение части активной молодежи в решение проблем города - 15 человек
1.2. Проведение месячника молодого избирателя - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение уровня правовой грамотности молодых людей, донесение и укрепление значимости понятия "Избирательное право" как возможность определять свое будущее и будущее своего города, края, страны
1.3. Поддержка и развитие добровольческих и волонтерских формирований: 0 0 7,0 15,0 15,0 15,0 52,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Формирование чувства соучастия, сострадания, безвозмездной человеческой поддержки среди молодых (покупка СМС для проведения субботников и месячников пожилого человека и инвалидов, пошив костюмов Деда Мороза и Снегурочки для поздравлений, покупка подарков для волонтеров по итогам года)
1.3.1. - проведение акций помощи пожилым людям и инвалидам в рамках месячников - проведение субботников (апрель, октябрь) 0 0 3,0 7,0 7,0 7,0 24,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
1.3.2. - проведение поздравлений с Новым годом малообеспеченных и многодетных семей 0 0 0 4,0 4,0 4,0 12,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
1.3.3. - чествование волонтеров в Международный день волонтера 05.12 0 0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
1.4. Организация и проведение проводов призывников в ВС России 6,7 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 31,7 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Повышение престижа службы в ВС России, подчеркивание службы как обязанности граждан РФ мужского пола (покупка памятных подарков призывникам)
1.5. Организация и проведение торжественного вручения паспортов 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Подчеркивание важности нового статуса - совершеннолетний гражданин РФ и определение круга прав и обязанностей в связи с этим ответственность (покупка обложек на паспорт "Триколор" или др. символики РФ)
1.6. Проведение акций, фестивалей "Солдатское братство", "Георгиевская ленточка" 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 44,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Георгиевская ленточка, флаг России и др.
1.7. Мероприятия к 9 мая 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи "Бессмертный полк", "Поздравьте ветерана" (помощь в подготовке табличек для БП, изготовление открыток)
2. Мероприятия, направленные на укрепление идей здорового образа жизни в молодежной среде
2.1. Организация мероприятий по пропаганде ЗОЖ, отказа от пагубных привычек и социально опасных зависимостей: - День молодежи России 0 5,0 7,0 8,0 9,0 9,0 38,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Популяризация ЗОЖ, профилактика вредных привычек и зависимостей (изготовление раздаточных материалов о вреде, пропаганда ЗОЖ, баннеры, агитационные плакаты)
2.2. День здоровья 0 4,4 7,0 8,0 9,0 9,0 37,4 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
2.3. Услуги по организации проведения сдачи норм ВФСК "Готов к труду и обороне" 0 16,0 8,0 0 0 0 24,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
2.4. День борьбы с наркоманией, табакокурением 5,0 0 7,0 8,0 9,0 9,0 38,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
2.5. Организация и проведение экологических акций в городе: - посадка саженцев - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Организация занятости молодежи, вовлечение в процесс благоустройства города
2.6. Доведение до молодежи информации о вреде, ответственности за употребление, распространение и вовлечение в употребление наркотиков, табака, алкоголя - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Лекции и классные часы для учеников, студентов, преподавателей и родителей - правовая грамотность молодых
3. Формирование и укрепление традиционных нравственных и семейных ценностей
3.1. Организация и проведение праздников для семей: - День защиты детей - парад колясок 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 44,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Привлечение молодых мам, молодоженов к празднованию общегородских мероприятий, подчеркивание важности происходящих в их жизни событий (покупка подарков по итогам конкурсов и акций, изготовление рекламы проводимых мероприятий)
3.2. День матери - конкурс "Я буду мамой!" 7,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 56,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Привлечение молодых мам, молодоженов к празднованию общегородских мероприятий, подчеркивание важности происходящих в их жизни событий (покупка подарков по итогам конкурсов и акций, изготовление)
3.3. - День семьи - чествование молодоженов 1 года брака и многодетных семей + опекунов и приемных семей 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 44,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Рекламы проводимых мероприятий
3.4. - поздравления от главы администрации с рождением ребенка 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 26,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
3.5. Профилактика нежелательных и ранних беременностей, абортов: - проведение информационных классных часов на заданную тему 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Обратить внимание молодых людей на опасность, ответственность принятия решения рожать в раннем возрасте или делать аборт (изготовление печатной и наглядной продукции по этим темам)
4. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, поддержка участия молодежи в конкурсах и фестивалях
4.1. Поддержка творческой молодежи и коллективов: - выделение средств на отправку участников на конкурсы, игры 110,0 72,0 24,0 26,0 28,0 30,0 290,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи, МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ ДО "ЦЭВ" Финансирование мероприятий по организации игр КВН, поддержка Городской творческой студии. Привлечение педагогов для занятий с молодежью и детьми в сфере творческого развития, поддержка имеющихся коллектив (покупка билетов, оплата орг. взносов)
4.2. - направление молодых лидеров на участие в молодежных форумах 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 90,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2"
5. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
5.1. Организация профориентационных мероприятий в городе и благотворительных поездок для подростков, стоящих на всех видах учета: - профилактические поездки в ЦВИ несовершеннолетних (г. Бийск) 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 38,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи Демонстрация членам "группы риска" возможных последствий их незаконного поведения, предоставление возможности обратиться за помощью к профессионалам
5.2. - по местам Алтайской Духовной Миссии 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 34,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
5.3. - центр "Надежда" 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 34,0 Местный бюджет МБУ "Центр культуры г. Белокуриха", Комитет по образованию и делам молодежи
5.4. Разработка и изготовление социальной рекламы 0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Привлечение внимания к актуальным проблемам молодежи
6. Профилактика экстремизма и межнациональных конфликтов в молодежной среде
6.1. Информирование учеников, студентов, преподавателей, родителей о противозаконности и наказуемости проявлений антигосударственного радикального и ксенофобного характера 0 0 4,0 5,0 5,0 5,0 19,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Изготовление листовок, баннеров по тематике. Оплата проезда и работы социолога
6.2. Проведение социологических исследований на предмет выявления уровня интолерантности в городе 6,0 0 6,0 7,0 7,0 7,0 33,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
6.3. Ежегодная мемориальная акция, приобретение венков ветеранам ВОВ, умерших в текущем году 0 4,0 14,0 16,0 18,0 20,0 72,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Сохранение памяти о великом ратном и трудовом подвиге наших участников и ветеранов ВОВ, спасших человечество от ужасов нацизма и фашизма, быть достойными потомками своих отцов и дедов-героев
6.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление международных отношений - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи День народного единства - мероприятия, подчеркивающие многообразие и богатство культур народов России, но с основной целью - мы все граждане одной страны
6.5. Доведение информации о мерах действий в случаях трудностей в воспитании или отношениях - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Телефон доверия
6.6. Проверка информационных носителей на предмет доступа к запрещенной и вредоносной информации - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Контроль ИКТ, литературы и периодики в библиотеках, школах, филиалах ВУЗов - исключение или максимальное сокращение возможности попадания запрещенной информации ученикам
6.7. Организация и проведение обследования территории города на предмет выявления экстремистской и другой запрещенной символики, надписей и т.п. - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Выявление мест сбора молодежи на территории города и информирование о них правоохранительных органов
6.8. Освещение вопросов о юридической ответственности за проявления экстремистского и ксенофобного характера в СМИ - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Подготовка статей и публикаций с отчетами о проделанной работе и полученных результатах
6.9. Проведение исследования, раскрывающего аспекты толерантного воспитания по отношению к восприятию других культур, иной веры, иного социального и материального положения - - - - - - - Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Анонимное анкетирование, определяющее уровень интолерантности по разным категориям, а также предотвращение психологического влияния на молодежь, поддающуюся манипулированию и психологическому воздействию
Всего 174,7 171,4 165,0 185,0 199,0 212,0 1107,1 Местный бюджет

".
3.3.Раздел IV "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма является расходным обязательством муниципального образования город Белокуриха Алтайского края в пределах средств, предусматриваемых ежегодно бюджетом города, согласно утверждаемому плану мероприятий.
Для проведения городских молодежных мероприятий могут привлекаться и средства за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
Общий объем финансирования: 1107,1 тыс. рублей (бюджет города).
2015 год - 174,7 тыс. рублей (бюджет города);
2016 год - 171,4 тыс. рублей (бюджет города);
2017 год - 165,0 тыс. рублей (бюджет города);
2018 год - 185,0 тыс. рублей (бюджет города);
2019 год - 199,0 тыс. рублей (бюджет города);
2020 год - 212,0 тыс. рублей (бюджет города).
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с муниципальным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Достижение целей и задач Подпрограммы для решения вопросов местного значения муниципального образования город Белокуриха в области молодежной политики осуществляется путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, объединенных в блоки по следующим направлениям:
Сводные финансовые затраты представлены в перечне программных мероприятий.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы
Источники и направления расходов Сумма затрат
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего финансовых затрат 1107,1 174,7 171,4 165,0 185,0 199,0 212,0 -
в том числе:
из бюджета города 1107,1 174,7 171,4 165,0 185,0 199,0 212,0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -

".
4.Внести в подпрограмму "Развитие дошкольного образования города Белокуриха на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2130, в редакции постановлений администрации города от 17.03.2015 N 341, от 16.06.2015 N 84, от 09.11.2015 N 1669, от 24.12.2015 N 1944, от 19.04.2016 N 603, от 11.11.2016 N 1806 (далее - подпрограмма), следующие изменения:
4.1.Строку 9 Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам 2015 год - 1423,9 тыс. рублей (бюджет города); 2016 год - 1786,4 тыс. рублей (бюджет города); 2017 год - 1495,6 тыс. рублей (бюджет города); 2018 год - 1546,6 тыс. рублей (бюджет города); 2019 год - 1546,6 тыс. рублей (бюджет города); 2020 год - 1546,6 тыс. рублей (бюджет города); Итого: 9345,7 тыс. рублей (бюджет города)

".
4.2.Раздел III подпрограммы "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень подпрограммных мероприятий
N п/п Наименование мероприятия Сумма затрат Направление расходов и источники финансирования Исполнитель Ожидаемый результат
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Создание условий для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
1.1. Оснащение предметно-пространственной среды по ФГОС ДО 0 191,8 150,0 100,0 100,0 100,0 641,8 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 50,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 50,0, МБДОУ д/с "Сказка" - 50,0 Создание современных условий для реализации ФГОС ДО
1.2. Создание доступной среды 0 50,0 25,0 0 0 0 75,0 Местный бюджет МБДОУ ЦРР - д/с "Аленушка" - 25,0, МБДОУ "Детский сад "Сказка" Создание условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
2. Оказание поддержки частным предпринимателям в открытии и организации альтернативных дошкольных учреждений и групп образовательной направленности для дошкольников
2.1. Возмещение расходов по содержанию детей в частном детском саду "Аистенок" 1295,1 1455,6 1155,6 1155,6 1155,6 1155,6 7373,1 Местный бюджет Частный детский сад "Аистенок" Создание условий для содержания муниципальных мест (35)
3. Инновационная деятельность ДОУ
3.1. Проведение стажерских практик по введению ФГОС ДО 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 57,0 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 10,0 Развитие инновационной инфраструктуры города
3.2. Поддержка деятельности краевой, муниципальной экспериментальных площадок 22,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 142,0 Местный бюджет МДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 10,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 15,0 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, диссеминация опыта
4. Укрепление кадрового потенциала
4.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства "Воспитатель года" 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Местный бюджет Комитет по образованию и делам молодежи Укрепление кадрового потенциала
4.2. Ежемесячная выплата возмещения расходов по найму жилого помещения молодым специалистам и специалистам, приглашенным администрацией дошкольных организаций на закрытие вакансий 86,8 62,0 90,0 216,0 216,0 216,0 886,8 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 30,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 30,0, МБДОУ д/с "Сказка" - 30,0 Увеличение количества молодых специалистов, закрепившихся на территории. Ежемесячная компенсация специалисту выплачивается в размере суммы, установленной договором
4.3. Единовременные выплаты молодым специалистам 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Местный бюджет МБДОУ ЦРР д/с "Рябинка" - 10,0, МБДОУ ЦРР д/с "Аленушка" - 10,0, МБДОУ д/с "Сказка" - 10,0 Закрепление молодых специалистов
Итого: 1423,9 1786,4 1495,6 1546,6 1546,6 1546,6 9345,7 Местный бюджет

".
4.3.Раздел IV "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма является расходным обязательством муниципального образования город Белокуриха Алтайского края в пределах средств, предусматриваемых ежегодно бюджетом города, согласно утверждаемому плану мероприятий.
Для проведения мероприятий могут привлекаться и средства за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц.
Общий объем финансирования: 9345,7 тыс. рублей (бюджет города).
2015 год - 1423,9 тыс. рублей (бюджет города);
2016 год - 1786,4 тыс. рублей (бюджет города);
2017 год - 1495,6 тыс. рублей (бюджет города);
2018 год - 1546,6 тыс. рублей (бюджет города);
2019 год - 1546,6 тыс. рублей (бюджет города);
2020 год - 1546,6 тыс. рублей (бюджет города).
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с муниципальным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Достижение целей и задач Подпрограммы для решения вопросов местного значения муниципального образования город Белокуриха в дошкольном образовании осуществляется путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий.
Сводные финансовые затраты представлены в перечне программных мероприятий.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы
Источники и направления расходов Сумма затрат
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего финансовых затрат 9345,7 1423,9 1786,4 1495,6 1546,6 1546,6 1546,6 -
в том числе:
из бюджета города 9345,7 1423,9 1786,4 1495,6 1546,6 1546,6 1546,6 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -

".
4.4.Строку 1, 4 таблицы "Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации целевой комплексной Подпрограммы" раздела VI программы "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Эффективность расходования средств городского бюджета будет выражаться в следующем:
- увеличение до 73%% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста;
- увеличение до 22%% педагогических работников в возрасте до 35 лет.
"Динамика целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации целевой комплексной Подпрограммы
N п/п Индикаторы, %% 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. - доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста 70,0 68,5 70,0 71,0 72,0 73,0
4. - увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

".
5.Внести в подпрограмму "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2130, в редакции постановлений администрации города от 17.03.2015 N 341, от 16.06.2015 N 849, от 09.11.2015 N 1669, от 24.12.2015 N 1944 (далее - подпрограмма), следующие изменения:
5.1.Строку 9 Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам 2015 год - 2304,225 тыс. рублей; Из бюджета города - 1343,225 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 348,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 613,0 тыс. рублей. 2016 год - 2174,1 тыс. рублей; Из бюджета города - 1319,4 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 308,1 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 546,6 тыс. рублей. 2017 год - 2223,0 тыс. рублей; Из бюджета города - 1188,0 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 480,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 555,0 тыс. рублей. 2018 год - 2575,0 тыс. рублей; Из бюджета города - 1510,0 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 485,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей. 2019 год - 2645,0 тыс. рублей; Из бюджета города - 1575,0 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей. 2020 год - 2715,0 тыс. рублей; Из бюджета города - 1625,0 тыс. рублей; Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей; Из внебюджетных источников (родители) - 600,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования: 14636,325 тыс. рублей; Из бюджета города: 8560,625 тыс. рублей; Из краевого бюджета: 2601,1 тыс. рублей; Из внебюджетных источников: 3474,6 (родители) тыс. рублей

".
5.2.Раздел III подпрограммы "Перечень подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень подпрограммных мероприятий
N п/п Наименование мероприятия Сумма затрат (тыс. руб.) Направление расходов и источники финансирования Исполнитель Сроки реализации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием 450,0 550,0 550,0 600,0 650,0 700,0 3500,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 2" - 550,0 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период
208,2 166,6 175,0 180,0 180,0 180,0 1089,8 Внебюджет МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ ДО "ЦЭВ"
2. Организация профильных смен 60,0 65,0 70,0 70,0 80,0 80,0 425,0 Местный бюджет МБУ ДО "ЦЭВ" - 35,0, МБУ ДО "ДЮСШ" - 35,0 Создание условий для привлечения детей к туристической, краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической работе
3. Отдых в ДЗОЛ 32,225 17,6 30,0 30,0 35,0 35,0 179,825 Местный бюджет Администрация города, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2, МБУ ДО "ЦЭВ", МБУ ДО "ДЮСШ", МБДОУ ЦРР - д/с "Аленушка", МБДОУ ЦРР - д/с "Рябинка", МБДОУ "Детский сад "Сказка" Организация отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период
404,8 380,0 380,0 400,0 400,0 420,0 2384,8 Внебюджет Родители, предприятия
348,0 308,1 480,0 485,0 490,0 490,0 2601,1 Краевой бюджет Комитет по образованию и делам молодежи
4. Материально техническое оснащение 40,0 40,0 120,0 40,0 40,0 40,0 320,0 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 50,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 70,0 Обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при выполнении санитарно-эпидемиологических требований
5. Организация медицинских осмотров 61,0 65,53 40,0 70,0 70,0 70,0 376,53 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 13,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 14,0, МБУ ДО "ЦЭВ" - 13,0 Обеспечение санитарно-гигиенических условий
6. Организация трудовых объединений школьников 700,0 581,27 378,0 700,0 700,0 700,0 3759,27 Местный бюджет МБОУ "БСОШ N 1" - 238,0, МБОУ "БСОШ N 2" - 140,0 Создание рабочих мест для несовершеннолетних (организация занятости учащихся)
Всего 1343,225 1319,4 1188,0 1510,0 1575,0 1625,0 8560,63 Местный бюджет
Всего по программе 2304,225 2174,1 2223,0 2575,0 2645,0 2715,0 14636,325 Консолидированный бюджет

".
5.3.Раздел IV "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
2015 год - 2304,225 тыс. рублей;
Из бюджета города - 1343,225 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 348,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 613,0 тыс. рублей.
2016 год - 2174,1 тыс. рублей;
Из бюджета города - 1319,4 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 308,1 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 546,6 тыс. рублей.
2017 год - 2223,0 тыс. рублей;
Из бюджета города - 1188,0 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 480,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 555,0 тыс. рублей.
2018 год - 2575,0 тыс. рублей;
Из бюджета города - 1510,0 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 485,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников - 580,0 тыс. рублей.
2019 год - 2645,0 тыс. рублей;
Из бюджета города - 1575,0 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 580,0 тыс. рублей.
2020 год - 2715,0 тыс. рублей;
Из бюджета города - 1625,0 тыс. рублей;
Из краевого бюджета - 490,0 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители) - 600,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования: 14636,325 тыс. рублей;
Из бюджета города: 8560,625 тыс. рублей;
Из краевого бюджета: 2601,1 тыс. рублей;
Из внебюджетных источников (родители): 3474,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с муниципальным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, предполагается софинансирование мероприятий Подпрограммы из средств краевого бюджета, внебюджетных источников.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы
Источники и направления расходов Сумма затрат
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего финансовых затрат 14636,325 2304,225 2174,1 2223,0 2575,0 2645,0 2715,0 -
в том числе:
из бюджета города 8560,625 1343,225 1319,4 1188,0 1510,0 1575,0 1625,0 -
из краевого бюджета 2601,1 348,0 308,1 480,0 485,0 490,0 490,0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 3474,6 613,0 546,6 555,0 580,0 580,0 600,0 -
Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -
Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 -
в том числе -
из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 -
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 -
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 -
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 -

".
6.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам М.В.Ясинскую.
Глава администрации города
К.И.БАЗАРОВ