Постановление от 09.06.2017 г № 699
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066, от 01.03.2017 N 180
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края", в целях упорядочения бюджетного финансирования мероприятий программы, руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, от 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066, от 01.03.2017 N 180 (далее - программа):
1.1.Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам |
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 12296,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1840,1 тыс. рублей;
2016 год - 1111,7 тыс. рублей;
2017 год - 2710 тыс. рублей;
2018 год - 2105 тыс. рублей;
2019 год - 2210 тыс. рублей;
2020 год - 2320 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015 - 2020 годов".
Объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015 - 2020 годы".
Объем финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей;
2018 год - 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы".
Объем финансирования составляет 11526,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 2570 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
".
1.2.Изложить строки 1, 3, 5, 8, 9, 14 - 30 раздела 3 программы "Перечень программных мероприятий" в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Задача, мероприятие |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1 подпрограммы 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация работы по выявлению и ликвидации символов и знаков экстремистской направленности на городских архитектурных сооружениях |
- |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
90 |
Местный бюджет |
Администрация города |
Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму |
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, приуроченных к датам: 2 апреля - День единения народов; 12 июня - День России; 1 сентября - День памяти жертв Бесланской трагедии; 4 ноября - День народного Единства; 16 ноября - Международный День толерантности; 12 декабря - День Конституции |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
Местный бюджет |
Комитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежи |
Создание оптимальных условий и возможностей для социального взаимодействия людей различных социальных слоев, национальностей и вероисповеданий через систему мероприятий в таких направлениях развития города, как образование, культура, молодежная политика, физкультура и спорт |
Мероприятие 3.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
Местный бюджет |
Комитет по культуре |
Формирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |
Мероприятие 3.3. Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антиэкстремистской и антитеррористической тематике |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
Местный бюджет |
Комитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежи |
Просвещение населения города в части уважительного отношения к разнообразию национальных культур и к праву на свободу вероисповедания через городские средства массовой информации, библиотеки, иные каналы коммуникации, формирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
68 |
38 |
70 |
70 |
70 |
70 |
386 |
Местный бюджет |
МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский" (по согласованию) |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год) |
48 |
38 |
50 |
50 |
50 |
50 |
286 |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации |
20 |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
|
Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог |
1547,1 |
963,7 |
2300 |
1845 |
2000 |
1810 |
10465,8 |
Местный бюджет |
Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе: |
1398,1 |
963,7 |
2280 |
1300 |
1850 |
1410 |
9201,8 |
|
|
Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения |
дорожные знаки |
306 (оплата кредиторской задолженности)/50 |
134,24 |
50 |
150 |
150 |
460 |
1300,24 |
|
|
|
дорожная разметка |
492, 1 |
694,94 |
550 |
730 |
850 |
550 |
3867,04 |
|
|
|
дорожные ограждения |
- |
- |
1640 |
370 |
800 |
- |
2810 |
|
|
|
светофорные объекты/модернизация |
300/250 |
134,5 |
40 |
50 |
50 |
400 |
1224,5 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе: |
149 |
- |
20 |
545 |
150 |
400 |
1264 |
|
|
|
строительство и ремонт детских площадок |
149 |
- |
20 |
545 |
150 |
400 |
1264 |
|
|
|
строительство автобусных остановок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
Управление по делам ГО и ЧС |
Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи |
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
50 |
- |
300 |
675 |
Местный бюджет |
Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 4.1. Разработка КСОДД/Внесение изменений в ПОДД/проектные работы |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
50 |
- |
300 |
675 |
|
|
|
Итого: |
1840,1 |
1111,7 |
2710 |
2105 |
2210 |
2320 |
12296,8 |
|
|
|
".
1.3.Изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям программы
Источники и направления расходов |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Примечание |
|
Всего |
В том числе по годам |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
12296,8 |
1840,1 |
1111,7 |
2710 |
2105 |
2210 |
2320 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
12296,8 |
1840,1 |
1111,7 |
2710 |
2105 |
2210 |
2320 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2020 годы составляет 12296,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1840,1 тыс. рублей;
2016 год - 1111,7 тыс. рублей;
2017 год. - 2710 тыс. рублей;
2018 год - 2105 тыс. рублей;
2019 год - 2210 тыс. рублей;
2020 год - 2320 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015 - 2020 годов".
Объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015 - 2020 годы".
Объем финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей;
2018 год - 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы".
Объем финансирования составляет 11526,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 2570 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.";
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Реализация программы позволит к 2020 году:
- снизить уровень преступности до 207 преступлений на 10 тысяч населения;
- повысить удельный вес преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 68 процентов, а также обеспечить рост удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 60 процентов от общего количества совершенных преступлений;
- снизить уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних;
- снизить уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, до 40 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 34 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на почве бытовых отношений, до 0 фактов в общем количестве совершенных преступлений;
- снизить количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (рецидивная преступность), до 26 фактов в общем количестве совершенных преступлений.".
1.4.Изложить строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам" паспорта подпрограммы 3 в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам |
Общий объем финансирования составляет 11526,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 2570 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
".
1.5.Изложить раздел 3 подпрограммы 3 "Перечень программных мероприятий подпрограммы 3" в следующей редакции:
"
Задача, мероприятие |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1 подпрограммы 3.
Повышение безопасности участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
68 |
38 |
70 |
70 |
70 |
70 |
386 |
Местный бюджет |
МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский" (по согласованию) |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год) |
48 |
38 |
50 |
50 |
50 |
50 |
286 |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации |
20 |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
|
Задача 2.
Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог |
1547,1 |
963,7 |
2300 |
1845 |
2000 |
1810 |
10465,8 |
Местный бюджет |
Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе: |
1398,1 |
963,7 |
2280 |
1300 |
1850 |
1410 |
9201,8 |
|
|
Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения |
дорожные знаки |
306 (оплата кредиторской задолженности)/50 |
134,24 |
50 |
150 |
150 |
460 |
1300,24 |
|
|
|
дорожная разметка |
492,1 |
694,94 |
550 |
730 |
850 |
550 |
3867,04 |
|
|
|
дорожные ограждения |
- |
- |
1640 |
370 |
800 |
- |
2810 |
|
|
|
светофорные объекты/модернизация |
300/250 |
134,5 |
40 |
50 |
50 |
400 |
1224,5 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе: |
149 |
- |
20 |
545 |
150 |
400 |
1264 |
|
|
|
строительство и ремонт детских площадок |
149 |
- |
20 |
545 |
150 |
400 |
1264 |
|
|
|
строительство автобусных остановок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 3.
Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
Управление по делам ГО и ЧС |
Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи |
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 4.
Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
50 |
- |
300 |
675 |
Местный бюджет |
Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 4.1.
Разработка КСОДД/Внесение изменений в ПОДД/проектные работы |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
50 |
- |
300 |
675 |
|
|
|
Итого: |
1740,1 |
1001,7 |
2570 |
1965 |
2070 |
2180 |
11526,8 |
|
|
|
".
1.6.Изложить раздел 4 подпрограммы 3 "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы 3" в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям программы
Источники и направления расходов |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Примечание |
|
Всего |
В том числе по годам |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
11526,8 |
1740,1 |
1001,7 |
2570 |
1965 |
2070 |
2180 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
11526,8 |
1740,1 |
1001,7 |
2570 |
1965 |
2070 |
2180 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 11526,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 2570 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут изменяться в течение периода действия подпрограммы с учетом средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете города, на очередной финансовый год.".
2.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова, заместителя главы администрации города по социальным вопросам М.В.Ясинскую.
Первый заместитель
главы администрации города
по общим вопросам
А.В.КИУНОВ