Постановление от 09.06.2017 г № 698
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 N 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 N 67, от 07.07.2016 N 1047, от 01.03.2017 N 179
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха", руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 N 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 N 67, от 07.07.2016 N 1047, от 01.03.2017 N 179 (далее - программа):
1.1.Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам |
общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составляет 44865,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3814,5 тыс. рублей;
2016 год - 3745,5 тыс. рублей;
2017 год - 26266,36 тыс. рублей;
2018 год - 3386 тыс. рублей;
2019 год - 3733 тыс. рублей;
2020 год - 3920 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
";
1.2.Изложить таблицу "Перечень мероприятий программы" раздела 3 программы "Перечень программных мероприятий" в следующей редакции:
"Перечень мероприятий программы
Задача, мероприятие |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнители |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
3298,5 |
3745,5 |
3978,16 / 21376,5 |
3286 |
3633 |
3920 |
21861,16 / 21376,5 |
Местный бюджет/Краевой бюджет |
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |
|
Мероприятие 1.1. Асфальтирование, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
1558 |
1632 |
1445,16 / 21376,5 |
1170 |
1263 |
1270 |
8338,16 / 21376,5 |
|
|
Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию |
Мероприятие 1.2. Проверка достоверности сметной стоимости, проектирование, проведение государственной экспертизы |
- |
- |
60 |
- |
- |
- |
60 |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Текущий ремонт дорог территорий индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных проездов, мостов |
1740,5 |
2113,5 |
2473 |
2116 |
2370 |
2550 |
13363 |
|
|
Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию |
Мероприятие 1.4. Устройство парковок автотранспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
|
Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения города |
516 |
- |
911,7 |
100 |
100 |
- |
1627,7 |
Местный бюджет |
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |
|
Мероприятие 2.1. Строительство: остановочных пунктов |
74 |
- |
- |
100 |
100 |
- |
274 |
|
|
Увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок, пешеходных тротуаров |
тротуаров |
66 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 |
|
|
|
ливневых канализаций |
376 |
- |
- |
- |
- |
- |
376 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Субсидирование перевозок пассажиров и багажа по маршрутам маршрутной сети города Белокуриха |
|
|
911,7 |
|
|
|
911,7 |
|
|
Повышение уровня доступности транспортного обслуживания для населения |
Итого: |
3814,5 |
3745,5 |
26266,36 |
3386 |
3733 |
3920 |
44865,36 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
21376,5 |
|
|
21376,5 |
21376,5 |
|
|
|
местный бюджет |
3814,5 |
3745,5 |
4889,86 |
3386 |
3733 |
3920 |
23488,86 |
|
|
|
";
1.3.Изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:
"4. Обоснование финансового обеспечения программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2020 годы составляет 44865,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3814,5 тыс. рублей;
2016 год - 3745,5 тыс. рублей;
2017 год - 26266,36 тыс. рублей;
2018 год - 3386 тыс. рублей;
2019 год - 3733 тыс. рублей;
2020 год - 3920 тыс. рублей.
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Источники и направления расходов |
Сумма затрат |
Примечание |
|
Всего |
В том числе по годам |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
44865,36 |
3814,5 |
3745,5 |
26266,36 |
3386 |
3733 |
3920 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
23488,86 |
3814,5 |
3745,5 |
4889,86 |
3386 |
3733 |
3920 |
|
из краевого бюджета |
21376,5 |
|
|
21376,5 |
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
29714,66 |
1558 |
1632 |
22821,66 |
1170 |
1263 |
1270 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
8338,16 |
1558 |
1632 |
1445,16 |
1170 |
1263 |
1270 |
|
из краевого бюджета |
21376,5 |
|
|
21376,5 |
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокуриха" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова.
Первый заместитель
главы администрации города
по общим вопросам
А.В.КИУНОВ