Постановление от 09.06.2017 г № 697
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2121, в редакции постановлений администрации города от 21.05.2015 N 704, от 13.11.2015 N 1693
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 N 2121, в редакции постановлений администрации города от 21.05.2015 N 704, от 13.11.2015 N 1693 (далее - программа):
1.1.Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам |
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 35567 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6190 тыс. рублей;
2016 год - 6225 тыс. рублей;
2017 год - 4848 тыс. рублей;
2018 год - 5806 тыс. рублей;
2019 год - 6096 тыс. рублей;
2020 год - 6402 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
".
1.2.Изложить таблицу "Перечень мероприятий программы "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы" раздела 3 "Перечень программных мероприятий" программы в следующей редакции:
"Перечень мероприятий программы
"Обеспечение населения города Белокуриха
жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы"
Задача, мероприятия |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнители |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1. Развитие газораспределительной сети города и объектов газового хозяйства |
3229 |
3000 |
2078 |
3486 |
4766 |
5062 |
21621 |
Местный бюджет |
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |
Увеличение протяженности сетей газопровода низкого давления |
Мероприятие 1.1. Строительство сетей газопровода |
2930 |
3000 |
1861 |
3486 |
4766 |
5062 |
21994 |
|
|
|
Мероприятие 1.2.
Авторский надзор, страхование объектов газоснабжения |
50 |
|
17 |
|
|
|
100 |
|
|
|
Мероприятие 1.3.
Государственная экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости |
85 |
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
Мероприятие 1.4.
Разработка проектно-сметной документации и /или проектно-сметной документации корректировка |
90 |
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
Мероприятие 1.5.
Технический надзор, аварийное и техническое обслуживание, пусконаладочные работы |
74 |
|
200 |
|
|
|
274 |
|
|
|
Задача 2. Развитие водопроводной сети города и объектов водопроводного хозяйства |
2590 |
2230 |
2047,2 |
2000 |
1000 |
1000 |
10867,2 |
|
|
Увеличение протяженности сетей водопровода |
Мероприятие 2.1.
Строительство сетей водопровода |
2530 |
2230 |
2007,2 |
2000 |
1000 |
1000 |
10767,2 |
|
|
|
Мероприятие 2.2.
Проектирование и корректировка проектно-сметной документации, экспертиза ПСД и т.п. |
60 |
|
40 |
|
|
|
100 |
|
|
|
Задача 3. Обеспечение обязательств муниципального образования как собственника жилых и нежилых помещений в части проведения капитального ремонта общего имущества МКД |
69 |
300 |
300 |
320 |
330 |
340 |
1659 |
Местный бюджет |
Комитет по экономике и труду |
Проведение капитального ремонта общего имущества МКД |
Мероприятие 3.1. Уплата взносов на капитальный ремонт |
69 |
300 |
300 |
320 |
330 |
340 |
1659 |
|
|
|
Задача 4. Ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры |
300 |
695 |
422,8 |
|
|
|
1417,8 |
|
Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, комитет по управлению имуществом города Белокуриха |
Передача сетей инженерного обеспечения на обслуживание ресурсоснабжающим предприятиям |
Задача 5. Получение технических условий, подключение объектов к сетям инженерного обеспечения.
Технологическое присоединение к инженерным сетям. |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
Местный бюджет |
Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |
|
Итого |
6190 |
6225 |
4848 |
5806 |
6096 |
6402 |
35567 |
|
|
|
".
1.3.Изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:
"Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2020 годы составляет 35567 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6190 тыс. рублей;
2016 год - 6225 тыс. рублей;
2017 год. - 4848 тыс. рублей;
2018 год - 5806 тыс. рублей;
2019 год - 6096 тыс. рублей;
2020 год - 6402 тыс. рублей.
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Сводные финансовые затраты программы
Источники и направления расходов |
Сумма затрат |
Примечание |
|
Всего |
В том числе по годам |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
35567 |
6190 |
6225 |
4848 |
5806 |
6096 |
6402 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
35567 |
6190 |
6225 |
4848 |
5806 |
6096 |
6402 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
33906 |
6119 |
5925 |
4548 |
5486 |
5766 |
6062 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
33906 |
6119 |
5925 |
4548 |
5486 |
5766 |
6062 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
1661 |
71 |
300 |
300 |
320 |
330 |
340 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
1661 |
71 |
300 |
300 |
320 |
330 |
340 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокуриха" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова.
Первый заместитель
главы администрации города
по общим вопросам
А.В.КИУНОВ