Приложение к Решению от 26.11.2014 г № 242
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Муниципальное унитарное предприятие "Ореховское жилищно-коммунальное хозяйство" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации |
658802, Алтайский край, Бурлинский район, с. Орехово, ул. Титова, дом N 41а |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
Срок реализации производственной программы |
до 31.12.2015 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
NN п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Текущий ремонт насосного оборудования |
Период регулирования |
44,00 |
Минимизация аварийности системы |
4,40 |
10,0 |
|
Итого: |
|
44,00 |
|
4,40 |
10,0 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого: |
- |
- |
- |
- |
- |
Раздел 4.Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Величина показателя на период регулирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Водоподготовка |
|
|
1.1. |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
10,580 |
1.1.1. |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
|
1.1.2. |
из подземных источников |
тыс. куб. м |
10,580 |
1.1.3. |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
тыс. куб. м |
|
1.2. |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
тыс. куб. м |
10,580 |
1.3. |
Объем технической воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
10,580 |
2. |
Транспортировка питьевой воды |
|
|
2.1. |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
|
2.1.1. |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
|
2.1.2. |
от других операторов |
тыс. куб. м |
|
2.1.3. |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
|
2.2. |
Потери воды |
тыс. куб. м |
0,100 |
2.3. |
Объем воды, отпущенной из сети |
тыс. куб. м |
10,480 |
2.4. |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
|
3. |
Отпуск питьевой воды |
|
|
3.1. |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
10,480 |
3.1.1. |
по приборам учета |
тыс. куб. м |
|
3.1.2. |
по нормативам |
тыс. куб. м |
10,480 |
3.2. |
для приготовления горячей воды |
тыс. куб. м |
|
3.3. |
при дифференциации тарифов по объему |
тыс. куб. м |
|
3.3.1. |
в пределах i-го объема |
тыс. куб. м |
|
3.4. |
По абонентам |
тыс. куб. м |
10,480 |
3.4.1. |
другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
|
3.4.1.1. |
организация 1 |
тыс. куб. м |
|
3.4.1.2. |
организация 2 |
тыс. куб. м |
|
3.4.1.n. |
организация n |
тыс. куб. м |
|
3.4.2. |
Собственное потребление |
тыс. куб. м |
|
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Производственные расходы |
тыс. руб. |
280,69 |
2. |
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
44,00 |
3. |
Административные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
4. |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
тыс. руб. |
0,00 |
5. |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов |
тыс. руб. |
0,00 |
6. |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. платежи |
тыс. руб. |
0,00 |
7. |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
тыс. руб. |
1,10 |
8. |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
5,00 |
9. |
Предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
9,31 |
10. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
340,10 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
|
|
- |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности муниципального унитарного предприятия "Ореховское жилищно-коммунальное хозяйство" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Величина необходимой валовой выручки муниципального унитарного предприятия "Ореховское жилищно-коммунальное хозяйство" Бурлинского района Алтайского края на 2013 год принята управлением по тарифам в размере 322,30 тыс. руб., фактически 322,30 тыс. руб., отклонение составило 0,00 тыс. руб. или 0,00%.
Объем отпуска воды для муниципального унитарного предприятия "Ореховское жилищно-коммунальное хозяйство" Бурлинского района Алтайского края на 2013 год принят управлением по тарифам в размере 11,80 тыс. куб. м, фактически 11,80 тыс. руб., отклонение составило 00,00 тыс. руб. или 0,00%.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1. |
- |
- |
- |