Наименование
мероприятия |
Объем
финансирования,
всего,
млн.
рублей |
В том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия |
|
|
2011 план |
2011 факт |
%
исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Развитие курорта Белокурихи как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности
международного уровня |
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
1. Строительство
санатория "Зори
Алтая" |
536,5 |
190 |
73,0 |
38,4 |
ОАО "РЖД" |
Увеличение объема
предоставления
санаторнокурортных услуг |
собственные средства: |
536,5 |
190 |
73,0 |
38,4 |
|
|
2. Реконструкция
санатория Центросоюза |
57,4 |
28,7 |
5,695 |
19,8 |
МУ Санаторий
Центросоюза РФ |
Увеличение объема
предоставления
санаторнокурортных услуг |
собственные средства: |
57,4 |
28,7 |
5,695 |
19,8 |
|
|
3. Гостевые дома N 1,
2 санатория "Сибирь" |
18,7 |
9 |
4,612 |
51,2 |
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Увеличение объема
предоставления
санаторнокурортных услуг |
собственные средства: |
18,7 |
9 |
4,612 |
51,2 |
|
|
4.
Торгово-гостиничный
комплекс |
6 |
3 |
3 |
100,0 |
Д.В.Капитанов,
А.И.Манжара |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные средства |
6 |
3 |
3 |
100,0 |
|
|
5. Строительство
гостиницы с
автостоянкой на 60
мест |
46,5 |
- |
83,0 |
- |
ООО "Ареда" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные средства: |
46,5 |
- |
83,0 |
- |
|
|
6. Строительство
"Сибирских
сандуновских бань" |
47 |
5 |
2,5 |
50,0 |
ООО
"Беловодье" |
Увеличение
объемов
предоставления
туристических
услуг |
собственные средства: |
47 |
5 |
2,5 |
50,0 |
|
|
7. Благоустройство
территории по
ул. Садовой |
- |
- |
13,0 |
- |
ООО "Водный
мир" |
|
собственные средства |
- |
- |
13,0 |
- |
|
|
8. Строительство
гостевого дома на 20
мест |
- |
- |
18,4 |
- |
ООО "Брюс" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные средства: |
|
|
18,4 |
|
|
|
9. Пансионат на 15
мест с
оздоровительным
комплексом |
- |
- |
12,5 |
- |
ИП
Е.Б.Крохалева |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные средства: |
- |
- |
12,5 |
- |
|
|
10. Строительство
оздоровительного
комплекса (Каменный
лог) |
|
|
13,5 |
|
Е.Н.Ахулкова |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные средства: |
- |
- |
13,5 |
- |
|
|
Итого: |
1611,171 |
235,7 |
229,207 |
97,2 |
|
|
краевой бюджет: |
7,66 |
- |
- |
- |
|
|
собственные средства: |
- |
235,7 |
229,207 |
97,2 |
|
|
Туризм |
1. ФЦП, КЦП и МЦП
"Развитие туризма в
городе Белокурихе на
2011 - 2013 годы" |
326,125 |
166,675 |
0,7 |
0,4 |
Администрация
г. Белокурихи |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
федеральный бюджет |
300 |
150,0 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
24,575 |
15,975 |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,55 |
0,7 |
0,7 |
100 |
|
|
2. Создание
туристскорекреационного
кластера в границах
города Белокурихи |
2,95 |
2,95 |
2,95 |
100 |
Администрация
г. Белокурихи |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
муниципальный бюджет: |
2,95 |
2,95 |
2,95 |
100 |
|
|
Итого: |
330,313 |
169,625 |
3,65 |
2,2 |
|
|
федеральный бюджет: |
300,0 |
150,0 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
24,575 |
15,975 |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
5,633 |
3,65 |
3,65 |
100 |
|
|
собственные средства: |
0,105 |
- |
- |
- |
|
|
Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата |
Социальная сфера города Белокурихи |
Социальная защита |
1. Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг |
34,456 |
9,639 |
9,536 |
98,9 |
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Предоставление
субсидий
социально
незащищенным
гражданам на
оплату жилищнокоммунальных
услуг |
краевой бюджет: |
25,349 |
9,639 |
9,536 |
98,9 |
|
|
2. Оказание помощи в
денежной форме |
0,4941 |
0,153 |
0,113 |
73,8 |
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
краевой бюджет: |
0,4941 |
0,153 |
0,113 |
73,8 |
|
|
3. Выплата
ежемесячного пособия
на ребенка |
13,142 |
3,997 |
3,988 |
99,8 |
Управление по
социальной
защите |
Выплата
ежемесячного
пособия на детей |
краевой бюджет: |
13,142 |
3,997 |
3,988 |
99,8 |
|
|
4. КЦП
"Демографическое
развитие Алтайского
края" на 2008 - 2015
годы |
8,702 |
4,54 |
2,011 |
44,3 |
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
федеральный бюджет: |
0,013 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
8,689 |
4,54 |
2,011 |
44,3 |
|
|
5. Воспитание и
обучение
детей-инвалидов в
дошкольных
учреждениях и на дому |
0,104 |
0,07 |
0,0212 |
30,3 |
Управление
по социальной
защите
г. Белокурихи |
Воспитание детей
в дошкольных
учреждениях
города |
краевой бюджет: |
0,104 |
0,07 |
0,0212 |
30,36 |
|
|
6. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и семьям с
детьми на 2011 год" |
0,435 |
0,435 |
0,53 |
121,8 |
Администрация
города
Белокурихи |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
муниципальный бюджет: |
0,435 |
0,435 |
0,53 |
121,8 |
|
|
Итого: |
60,2052 |
18,834 |
16,1992 |
86,0 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,697 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
56,8791 |
18,399 |
15,6692 |
85,2 |
|
|
муниципальный бюджет: |
2,0001 |
0,435 |
0,53 |
121,8 |
|
|
собственные средства: |
0,629 |
- |
- |
- |
|
|
Здравоохранение |
1. КЦП "Организация
сервисного
обслуживания,
восстановление и
приобретение мед.
техники для
учреждений
здравоохранения" |
1,2373 |
0,045 |
0,194 |
431,1 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
здравоохранения
г. Белокурихи |
краевой бюджет |
1,2373 |
0,045 |
0,194 |
431,1 |
|
|
2. Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения |
4,664 |
1,425 |
3,353 |
235,3 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Улучшение условий
работы. Повышение
качества
обслуживания
населения |
муниципальный бюджет: |
4,664 |
1,425 |
3,353 |
235,3 |
|
|
3. Участие в КЦП и
МЦП "Сахарный диабет
на 2007 - 2011 годы" |
1,4582 |
0,2 |
0,2 |
100 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Сокращение уровня
смертности
больных сахарным
диабетом |
краевой бюджет: |
0,0362 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,422 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
|
4. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального характера
и борьба с ними" на
2007 - 2011 годы
"Вакцинопрофилактика" |
3,0738 |
0,131 |
0,25 |
190,8 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Сокращение уровня
заболеваемости |
федеральный бюджет: |
2,5368 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,521 |
0,131 |
0,25 |
190,8 |
|
|
5. КЦП и МЦП
"Неотложные меры
борьбы с
туберкулезом" |
0,7826 |
0,108 |
0,184 |
170,4 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Сокращение уровня
смертности
больных
туберкулезом |
краевой бюджет: |
0,2736 |
0,058 |
0,134 |
231 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,509 |
0,05 |
0,05 |
100 |
|
|
6. МЦП "Улучшение
обеспечения МУЗ
"БГЦБ" медицинскими
кадрами на 2010 2013 годы" |
0,489 |
0,048 |
0,048 |
100 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Обеспечение
кадрами МУЗ
"БЦГБ" |
муниципальный бюджет: |
0,489 |
0,048 |
0,048 |
100 |
|
|
7. КЦП
"Переподготовка и
повышение
квалификации
медицинских
работников" на 2007 2011 гг. |
0,132 |
0,132 |
0,006 |
4,5 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Повышение
квалификации
медицинских
работников |
краевой бюджет: |
0,132 |
0,132 |
0,006 |
4,5 |
|
|
Итого: |
16,466 |
2,089 |
4,235 |
202,7 |
|
|
федеральный бюджет: |
2,6634 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
2,9208 |
0,366 |
0,584 |
159,6 |
|
|
муниципальный бюджет: |
10,8818 |
1,723 |
3,651 |
211,9 |
|
|
Физическая культура и спорт |
1. Реконструкция и
ремонт спортивных
объектов в городе |
2,685 |
0,35 |
0,332 |
94,9 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
муниципальный бюджет: |
2,685 |
0,35 |
0,332 |
94,9 |
|
|
2. КЦП "Развитие
физической культуры и
спорта в Алтайском
крае" |
16,9972 |
5,621 |
0,1 |
1,8 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
краевой бюджет: |
16,6952 |
5,621 |
0,1 |
1,8 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,302 |
- |
- |
- |
|
|
3. Проведение
организационномассовых городских и
межгородских
спортивных
мероприятий |
2,9675 |
0,3 |
0,319 |
106,3 |
Администрация
г. Белокурихи |
Привлечение
населения к
систематическому
занятию
физкультурой и
спортом |
муниципальный бюджет: |
2,9675 |
0,3 |
0,319 |
106,3 |
|
|
4. ВЦП "Развитие
горнолыжного спорта и
сноубординга в
Алтайском крае" на
2011 - 2013 годы |
44,868 |
24,824 |
0,235 |
0,9 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
условий для
занятий
горнолыжным
спортом и
сноубордингом |
краевой бюджет: |
44,868 |
24,824 |
0,235 |
0,9 |
|
|
Итого: |
249,2247 |
31,095 |
0,986 |
3,2 |
|
|
собственные средства: |
180 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
61,7612 |
30,445 |
0,335 |
1,1 |
|
|
муниципальный бюджет: |
7,4635 |
0,65 |
0,651 |
100,2 |
|
|
Образование и молодежь |
1. Капитальный ремонт
общеобразовательных
школ г. Белокурихи |
9,163 |
1,5 |
0,892 |
59,5 |
Администрация
города
Белокурихи |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального
образования детей |
краевой бюджет: |
- |
- |
0,214 |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
9,163 |
1,5 |
0,678 |
45,2 |
|
|
2. Проектирование и
строительство
детского сада на 200
мест по ул. Бийской |
52,686 |
1,88 |
1,88 |
100 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
25 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
27,686 |
1,88 |
1,88 |
100 |
|
|
3. КЦП "Дети Алтая"
на 2007 - 2010 гг.
подпрограммы "Дети и
семья: Дети-сироты" |
7,1176 |
2,344 |
2,319 |
98,9 |
Администрация
г. Белокурихи |
Помощь
детям-сиротам |
краевой бюджет: |
6,3966 |
2,144 |
2,119 |
98,8 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,721 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
|
4. Реконструкция
здания начальной
школы под детский сад |
29,636 |
11,818 |
24,233 |
205,1 |
МБУ "Детский
сад Сказка" |
280 детей будут
посещать детский
сад. Ввод новых
рабочих мест |
федеральный бюджет: |
- |
- |
1,603 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
- |
- |
4,73 |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
27,92 |
11,818 |
14,9 |
126,1 |
|
|
собственные средства
предприятий города: |
1,39 |
- |
3,0 |
- |
|
|
5. Муниципальная
целевая программа
"Молодежь
г. Белокурихи" на
2009 - 2011 годы |
2,0468 |
0,465 |
0,251 |
54,0 |
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокурихи |
Поддержка
молодежи города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
1,0908 |
0,365 |
0,151 |
41,4 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,956 |
0,1 |
0,1 |
100 |
|
|
6. Капитальный
ремонт, реконструкция
территории,
устройство
плескательного
бассейна, установка
холодильного
оборудования в
овощехранилище |
3,039 |
0,36 |
0,352 |
97,8 |
МДОУ детский
сад "Рябинка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный бюджет: |
3,039 |
0,36 |
0,352 |
97,8 |
|
|
7. ФЦП, КЦП, МЦП
"Обеспечение жильем
молодых семей в
Алтайском крае на
2011 - 2015 годы" |
11,682 |
5,502 |
2,051 |
37,3 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
городе Белокурихе |
федеральный бюджет: |
6,749 |
3,121 |
0,847 |
27,1 |
|
|
краевой бюджет: |
3,5 |
1,685 |
0,614 |
36,4 |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,433 |
0,696 |
0,59 |
84,8 |
|
|
8. МЦП "Сохранение и
развитие системы
каникулярного отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков в городе
Белокурихе на 2011
год" |
0,772 |
0,772 |
0,795 |
103,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Оздоровление
детей города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
0,332 |
0,332 |
0,367 |
110,5 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,44 |
0,44 |
0,428 |
97,3 |
|
|
9. КЦП и МЦП
"Развитие образования
города Белокурихи на
2011 - 2013 годы" |
4,532 |
1,2 |
1,951 |
162,6 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений |
краевой бюджет |
0,495 |
0,2 |
0,484 |
242,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
4,037 |
1 |
1,467 |
146,7 |
|
|
10. Реконструкция МОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа N 1" |
28,8 |
4 |
14,979 |
374,5 |
Администрация
г. Белокурихи |
Создание
комфортных
условий для
обучения детей |
краевой бюджет: |
14,4 |
2 |
7,2 |
360,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
14,4 |
2 |
7,779 |
389,0 |
|
|
Итого: |
168,6342 |
29,841 |
49,703 |
166,6 |
|
|
федеральный бюджет: |
13,19 |
3,121 |
2,45 |
78,5 |
|
|
краевой бюджет: |
57,7094 |
6,726 |
15,879 |
236,1 |
|
|
муниципальный бюджет: |
96,3448 |
19,994 |
28,374 |
141,9 |
|
|
собственные средства: |
1,39 |
- |
3,0 |
- |
|
|
Культура |
1. Проведение
общегородских
праздников |
3,95 |
0,231 |
0,694 |
300,4 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокурихи |
Культурное
развитие
населения |
муниципальный бюджет: |
2,847 |
- |
0,43 |
- |
|
|
собственные средства: |
1,103 |
0,231 |
0,264 |
114,3 |
|
|
2. Муниципальная
целевая программа
"Культура
г. Белокурихи на 2008
- 2012 годы" |
0,9034 |
0,13 |
0,14 |
107,7 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокурихи |
Культурное
развитие
населения и
отдыхающих |
краевой бюджет: |
0,4256 |
0,07 |
0,08 |
114,3 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,4778 |
0,06 |
0,06 |
100,0 |
|
|
3. Проектирование и
строительство
городской библиотеки |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
Администрация
города
Белокурихи |
Культурное
развитие
населения |
муниципальный бюджет: |
1,0 |
1,0 |
- |
|
|
|
Итого: |
5,8534 |
1,361 |
0,834 |
61,3 |
|
|
краевой бюджет: |
0,4256 |
0,07 |
0,08 |
114,3 |
|
|
муниципальный бюджет: |
4,3248 |
1,06 |
0,49 |
46,2 |
|
|
собственные средства: |
1,103 |
0,231 |
0,264 |
114,3 |
|
|
Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |
Жилищное строительство |
1. Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советской, 9 со
встроенными объектами
соцкультбыта |
353,5 |
128,5 |
70,0 |
54,5 |
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой площади
15000 кв. м,
объекты
соцкультбыта
площадью 2100 кв.
м |
собственные средства |
353,5 |
128,5 |
70,0 |
54,5 |
|
|
2. Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийской, 11 |
180 |
60 |
74,0 |
123,3 |
ООО
"МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные средства |
180 |
60 |
74,0 |
123,3 |
|
|
3. Активное
содействие гражданам
в индивидуальном
жилищном
строительстве |
337,695 |
70 |
89,426 |
127,8 |
Жители города |
Улучшение
жилищных условий
населения города |
собственные средства |
337,695 |
70 |
89,426 |
127,8 |
|
|
4. Строительство
многоэтажного жилого
дома по ул. Соболева,
22 |
137,7 |
50 |
80,0 |
160,0 |
ООО "СМУ-55" |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ввод новой жилой
площади - 14327
кв. м |
собственные средства |
137,7 |
50 |
80,0 |
160,0 |
|
|
5. Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан |
6,872 |
6,872 |
17,853 |
259,8 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
населения города |
федеральные средства: |
6,872 |
6,872 |
17,853 |
259,8 |
|
|
6. Строительство
многоквартирного
жилого дома со
встроенными торговыми
помещениями |
- |
- |
15,0 |
- |
Е.В.Эпанаев |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ввод новой жилой
площади |
собственные средства: |
- |
- |
15,0 |
- |
|
|
7. Строительство
одноквартирного
жилого дома |
- |
- |
7,8 |
- |
ООО "Гелиос" |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ввод новой жилой
площади |
собственные средства: |
- |
- |
7,8 |
- |
|
|
Итого: |
1105,608 |
315,372 |
354,079 |
112,3 |
|
|
собственные средства: |
1068,895 |
308,5 |
336,226 |
109,0 |
|
|
федеральный бюджет: |
35,558 |
6,872 |
17,853 |
259,8 |
|
|
краевой бюджет: |
1,155 |
- |
- |
- |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1. Замена и
модернизация
водопроводных и
канализационных сетей |
4,361 |
0,3 |
1,479 |
493,0 |
ОАО
"Водоканал" |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
собственные средства: |
2,349 |
- |
1,119 |
- |
|
|
местный бюджет: |
2,012 |
0,3 |
0,36 |
120,0 |
|
|
2. Газификация города
Белокурихи |
312,172 |
107,518 |
20,209 |
18,8 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
экологической
обстановки.
Сокращение
дефицита
электроэнергии |
собственные средства: |
224,86 |
80,5 |
9,768 |
12,1 |
|
|
краевой бюджет: |
64,452 |
24,018 |
9,961 |
41,5 |
|
|
муниципальный бюджет: |
22,86 |
3,0 |
0,48 |
16,0 |
|
|
3. Газификация
индивидуальных жилых
домов |
18,865 |
1,75 |
3,5 |
200,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
качества жизни
населения |
собственные средства: |
18,865 |
1,75 |
3,5 |
200,0 |
|
|
4. Развитие
улично-дорожной сети
в городе Белокурихе |
34,332 |
5,696 |
8,082 |
141,9 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
инфраструктуры
города |
краевой бюджет: |
7,17 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
27,162 |
5,696 |
8,082 |
141,9 |
|
|
5. Субсидирование
части банковской
процентной ставки по
кредитам на
газификацию жилья |
0,0874 |
0,02 |
0,005 |
25,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Увеличение
объемов
строительства и
ремонта дорог |
краевой бюджет: |
0,0874 |
0,02 |
0,005 |
25,0 |
|
|
6. Озеленение города
Белокурихи |
6,419 |
1,5 |
1,421 |
94,7 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение благоустроенности,
рекреации города |
муниципальный бюджет: |
6,419 |
1,5 |
1,421 |
94,7 |
|
|
7. Модернизация и
ремонт оборудования
на котельных,
тепловой изоляции |
35,644 |
|
7,412 |
|
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" |
Обеспечение
населения теплом
без перебоев и
аварийных
ситуаций.
Снижение тепловых
потерь |
собственные средства: |
35,644 |
- |
7,412 |
- |
|
|
8. Устройство
светофора, остановок,
дорожных знаков |
3,699 |
0,694 |
0,502 |
72,3 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
безопасности
населения города |
муниципальный бюджет: |
3,699 |
0,694 |
0,502 |
72,3 |
|
|
9. МЦП "Капитальный
ремонт
многоквартирных домов
на 2011 год" |
23,884 |
23,884 |
- |
- |
Администрация
г. Белокурихи |
Восстановление
технических и
эксплуатационных
характеристик
многоквартирных
домов |
федеральный бюджет: |
21,315 |
21,315 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,275 |
0,275 |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,1 |
1,1 |
- |
- |
|
|
собственные средства: |
1,194 |
1,194 |
- |
- |
|
|
10. МЦП "Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда на
2011 год" |
6,188 |
6,188 |
- |
- |
Администрация
г. Белокурихи |
Переселение
граждан из
аварийного жилья |
федеральный бюджет: |
5,813 |
5,813 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,075 |
0,075 |
- |
- |
|
|
местный бюджет: |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
|
11. Строительство
инженерных сетей |
- |
- |
2,089 |
- |
ОАО "Санаторий
Алтай-West" |
Восстановление
технических и
эксплуатационных
характеристик |
собственные средства: |
- |
- |
2,089 |
- |
|
|
Итого: |
1895,1714 |
147,55 |
44,699 |
30,3 |
|
|
собственные средства: |
1597,34 |
83,444 |
23,888 |
28,6 |
|
|
федеральный бюджет: |
88,29 |
27,128 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
90,3854 |
24,388 |
9,966 |
40,9 |
|
|
муниципальный бюджет: |
119,156 |
12,59 |
10,845 |
86,1 |
|
|
Транспорт |
1. Обеспечение равной
доступности
транспортных услуг
населению |
0,818 |
0,192 |
0,17 |
88,5 |
Администрация
города
Белокурихи |
Подвоз
льготников на
дачные участки |
федеральный бюджет: |
0,012 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,027 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,779 |
0,192 |
0,17 |
88,5 |
|
|
2. Перевозка
пассажиров по
маршрутам N 8, 9, 10 |
3,759 |
1,456 |
1,247 |
85,6 |
Администрация
города
Белокурихи |
Перевозка
пассажиров
городским
транспортом |
муниципальный бюджет: |
3,759 |
1,456 |
1,247 |
85,6 |
|
|
Итого: |
5,6502 |
1,648 |
1,417 |
86,0 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,012 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,027 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
5,6112 |
1,648 |
1,417 |
86,0 |
|
|
Малое предпринимательство |
1. Строительство
магазина
автотракторных
запчастей |
7,442 |
1 |
7,5 |
750 |
Е.Б.Павшинкин |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные средства |
7,442 |
1 |
7,5 |
750 |
|
|
2. МЦП "Поддержка
предпринимательства в
г. Белокурихе на 2011
- 2013 годы" |
0,5 |
0,2 |
0,616 |
308,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Развитие малого
предпринимательства |
федеральный бюджет: |
- |
- |
0,408 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
- |
- |
0,04 |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,5 |
0,2 |
0,168 |
84,0 |
|
|
3. Реконструкция
пекарни |
2,0 |
- |
2,0 |
- |
ООО "Каравай" |
Увеличение объема
производства
промышленной
продукции |
собственные средства |
2,0 |
- |
2,0 |
- |
|
|
4. Строительство
магазина |
2,0 |
- |
2,0 |
- |
ИП
Б.С.Кузьменко |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные средства |
2,0 |
- |
2,0 |
- |
|
|
5. Строительство
офисного здания |
6,0 |
- |
3,0 |
- |
ИП
А.И.Ткаченко |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные средства |
6,0 |
- |
3,0 |
- |
|
|
6. Строительство
магазина с 3-мя
жилыми квартирами |
2,0 |
- |
1,0 |
- |
В.И.Желтиков |
Увеличение объема
предоставления
услуг |
собственные средства |
2,0 |
- |
1,0 |
- |
|
|
Итого: |
111,062 |
1,2 |
16,116 |
1343,0 |
|
|
собственные средства: |
108,321 |
1 |
15,5 |
1550,0 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,519 |
- |
0,408 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,904 |
- |
0,04 |
- |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,318 |
0,2 |
0,168 |
84,0 |
|
|
Безопасность и правопорядок |
1. Участие в МЦП и
КЦП "Повышение
безопасности
дорожного движения на
2007 - 2012 годы" |
0,431 |
0,05 |
0,05 |
100 |
Администрация
города
Белокурихи |
Сокращение
дорожнотранспортных
происшествий |
муниципальный бюджет: |
0,431 |
0,05 |
0,05 |
100 |
|
|
2. МЦП "Оснащение
спасательных
формирований" на 2011
- 2013 годы |
0,285 |
0,04 |
0,034 |
85,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,285 |
0,04 |
0,034 |
85,0 |
|
|
Итого: |
2,405 |
0,09 |
0,084 |
93,3 |
|
|
муниципальный бюджет: |
2,405 |
0,09 |
0,084 |
93,3 |
|
|
Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости |
Содействие занятости населения |
1. КЦП
"Дополнительные меры
по снижению
напряженности на
рынке труда
Алтайского края в
2011 году" |
0,475 |
0,475 |
1,758 |
370,1 |
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
федеральный бюджет: |
0,475 |
0,475 |
1,758 |
370,1 |
|
|
2. КЦП и МЦП
"Программа содействия
занятости населения в
городе Белокурихе на
2011 год" |
9,599 |
9,599 |
8,597 |
89,6 |
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Снижение уровня
безработицы |
краевой бюджет: |
9,397 |
9,397 |
8,191 |
87,2 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,202 |
0,202 |
0,182 |
90,1 |
|
|
собственные средства: |
- |
- |
0,224 |
- |
|
|
Итого: |
38,9547 |
10,074 |
10,355 |
102,8 |
|
|
федеральный бюджет: |
4,517 |
0,475 |
1,758 |
370,1 |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,0058 |
0,202 |
0,182 |
90,1 |
|
|
краевой бюджет: |
32,5443 |
9,397 |
8,191 |
87,2 |
|
|
собственные средства: |
0,8876 |
- |
0,224 |
- |
|
|
Охрана труда |
1. Проведение
периодических
медицинских осмотров
работников |
1,7138 |
0,298 |
0,301 |
101,0 |
КГБУЗ "ЦГБ
города
Белокурихи" |
Проведение
медицинских
осмотров
населения города |
федеральный бюджет: |
1,7138 |
0,298 |
0,301 |
101,0 |
|
|
Итого: |
1,7138 |
0,298 |
0,301 |
101,0 |
|
|
федеральный бюджет: |
1,7138 |
0,298 |
0,301 |
101,0 |
|
|
Всего на реализацию
мероприятий: |
5725,9319 |
964,777 |
731,8652 |
75,9 |
|
|
собственные средства: |
4685,3816 |
628,875 |
608,309 |
96,7 |
|
|
федеральный бюджет: |
447,1602 |
187,894 |
22,77 |
12,1 |
|
|
краевой бюджет: |
336,9472 |
105,766 |
50,7442 |
48,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
256,4429 |
42,242 |
50,042 |
118,5 |
|
|