Приложение к Решению от 01.06.2012 г № 43 Отчет

Отчет о выполнении плана мероприятий программы социально-экономического развития города Белокурихи за 2011 год


Наименование мероприятия Объем финансирования, всего, млн. рублей В том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2011 план 2011 факт % исполнения
1 2 3 4 5 6 7
Развитие курорта Белокурихи как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства
1. Строительство санатория "Зори Алтая" 536,5 190 73,0 38,4 ОАО "РЖД" Увеличение объема предоставления санаторнокурортных услуг
собственные средства: 536,5 190 73,0 38,4
2. Реконструкция санатория Центросоюза 57,4 28,7 5,695 19,8 МУ Санаторий Центросоюза РФ Увеличение объема предоставления санаторнокурортных услуг
собственные средства: 57,4 28,7 5,695 19,8
3. Гостевые дома N 1, 2 санатория "Сибирь" 18,7 9 4,612 51,2 ЗАО "Курорт Белокуриха" Увеличение объема предоставления санаторнокурортных услуг
собственные средства: 18,7 9 4,612 51,2
4. Торгово-гостиничный комплекс 6 3 3 100,0 Д.В.Капитанов, А.И.Манжара Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 6 3 3 100,0
5. Строительство гостиницы с автостоянкой на 60 мест 46,5 - 83,0 - ООО "Ареда" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 46,5 - 83,0 -
6. Строительство "Сибирских сандуновских бань" 47 5 2,5 50,0 ООО "Беловодье" Увеличение объемов предоставления туристических услуг
собственные средства: 47 5 2,5 50,0
7. Благоустройство территории по ул. Садовой - - 13,0 - ООО "Водный мир"
собственные средства - - 13,0 -
8. Строительство гостевого дома на 20 мест - - 18,4 - ООО "Брюс" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 18,4
9. Пансионат на 15 мест с оздоровительным комплексом - - 12,5 - ИП Е.Б.Крохалева Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: - - 12,5 -
10. Строительство оздоровительного комплекса (Каменный лог) 13,5 Е.Н.Ахулкова Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: - - 13,5 -
Итого: 1611,171 235,7 229,207 97,2
краевой бюджет: 7,66 - - -
собственные средства: - 235,7 229,207 97,2
Туризм
1. ФЦП, КЦП и МЦП "Развитие туризма в городе Белокурихе на 2011 - 2013 годы" 326,125 166,675 0,7 0,4 Администрация г. Белокурихи Повышение эффективности оказания туристических услуг
федеральный бюджет 300 150,0 - -
краевой бюджет: 24,575 15,975 - -
муниципальный бюджет: 1,55 0,7 0,7 100
2. Создание туристскорекреационного кластера в границах города Белокурихи 2,95 2,95 2,95 100 Администрация г. Белокурихи Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет: 2,95 2,95 2,95 100
Итого: 330,313 169,625 3,65 2,2
федеральный бюджет: 300,0 150,0 - -
краевой бюджет: 24,575 15,975 - -
муниципальный бюджет: 5,633 3,65 3,65 100
собственные средства: 0,105 - - -
Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата
Социальная сфера города Белокурихи
Социальная защита
1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 34,456 9,639 9,536 98,9 Управление по социальной защите г. Белокурихи Предоставление субсидий социально незащищенным гражданам на оплату жилищнокоммунальных услуг
краевой бюджет: 25,349 9,639 9,536 98,9
2. Оказание помощи в денежной форме 0,4941 0,153 0,113 73,8 Управление по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет: 0,4941 0,153 0,113 73,8
3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 13,142 3,997 3,988 99,8 Управление по социальной защите Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет: 13,142 3,997 3,988 99,8
4. КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы 8,702 4,54 2,011 44,3 Управление по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
федеральный бюджет: 0,013 - - -
краевой бюджет: 8,689 4,54 2,011 44,3
5. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому 0,104 0,07 0,0212 30,3 Управление по социальной защите г. Белокурихи Воспитание детей в дошкольных учреждениях города
краевой бюджет: 0,104 0,07 0,0212 30,36
6. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2011 год" 0,435 0,435 0,53 121,8 Администрация города Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет: 0,435 0,435 0,53 121,8
Итого: 60,2052 18,834 16,1992 86,0
федеральный бюджет: 0,697 - - -
краевой бюджет: 56,8791 18,399 15,6692 85,2
муниципальный бюджет: 2,0001 0,435 0,53 121,8
собственные средства: 0,629 - - -
Здравоохранение
1. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение мед. техники для учреждений здравоохранения" 1,2373 0,045 0,194 431,1 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения г. Белокурихи
краевой бюджет 1,2373 0,045 0,194 431,1
2. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения 4,664 1,425 3,353 235,3 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Улучшение условий работы. Повышение качества обслуживания населения
муниципальный бюджет: 4,664 1,425 3,353 235,3
3. Участие в КЦП и МЦП "Сахарный диабет на 2007 - 2011 годы" 1,4582 0,2 0,2 100 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом
краевой бюджет: 0,0362 - - -
муниципальный бюджет: 1,422 0,2 0,2 100
4. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы "Вакцинопрофилактика" 3,0738 0,131 0,25 190,8 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Сокращение уровня заболеваемости
федеральный бюджет: 2,5368 - - -
краевой бюджет: 0,521 0,131 0,25 190,8
5. КЦП и МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" 0,7826 0,108 0,184 170,4 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
краевой бюджет: 0,2736 0,058 0,134 231
муниципальный бюджет: 0,509 0,05 0,05 100
6. МЦП "Улучшение обеспечения МУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2010 2013 годы" 0,489 0,048 0,048 100 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Обеспечение кадрами МУЗ "БЦГБ"
муниципальный бюджет: 0,489 0,048 0,048 100
7. КЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2007 2011 гг. 0,132 0,132 0,006 4,5 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Повышение квалификации медицинских работников
краевой бюджет: 0,132 0,132 0,006 4,5
Итого: 16,466 2,089 4,235 202,7
федеральный бюджет: 2,6634 - - -
краевой бюджет: 2,9208 0,366 0,584 159,6
муниципальный бюджет: 10,8818 1,723 3,651 211,9
Физическая культура и спорт
1. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе 2,685 0,35 0,332 94,9 Администрация г. Белокурихи Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
муниципальный бюджет: 2,685 0,35 0,332 94,9
2. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" 16,9972 5,621 0,1 1,8 Администрация г. Белокурихи Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет: 16,6952 5,621 0,1 1,8
муниципальный бюджет: 0,302 - - -
3. Проведение организационномассовых городских и межгородских спортивных мероприятий 2,9675 0,3 0,319 106,3 Администрация г. Белокурихи Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом
муниципальный бюджет: 2,9675 0,3 0,319 106,3
4. ВЦП "Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы 44,868 24,824 0,235 0,9 Администрация г. Белокурихи Обеспечение условий для занятий горнолыжным спортом и сноубордингом
краевой бюджет: 44,868 24,824 0,235 0,9
Итого: 249,2247 31,095 0,986 3,2
собственные средства: 180 - - -
краевой бюджет: 61,7612 30,445 0,335 1,1
муниципальный бюджет: 7,4635 0,65 0,651 100,2
Образование и молодежь
1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокурихи 9,163 1,5 0,892 59,5 Администрация города Белокурихи Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
краевой бюджет: - - 0,214 -
муниципальный бюджет: 9,163 1,5 0,678 45,2
2. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийской 52,686 1,88 1,88 100 Администрация г. Белокурихи Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 25 - - -
муниципальный бюджет: 27,686 1,88 1,88 100
3. КЦП "Дети Алтая" на 2007 - 2010 гг. подпрограммы "Дети и семья: Дети-сироты" 7,1176 2,344 2,319 98,9 Администрация г. Белокурихи Помощь детям-сиротам
краевой бюджет: 6,3966 2,144 2,119 98,8
муниципальный бюджет: 0,721 0,2 0,2 100,0
4. Реконструкция здания начальной школы под детский сад 29,636 11,818 24,233 205,1 МБУ "Детский сад Сказка" 280 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест
федеральный бюджет: - - 1,603 -
краевой бюджет: - - 4,73 -
муниципальный бюджет: 27,92 11,818 14,9 126,1
собственные средства предприятий города: 1,39 - 3,0 -
5. Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Белокурихи" на 2009 - 2011 годы 2,0468 0,465 0,251 54,0 Комитет по образованию Адм. города Белокурихи Поддержка молодежи города Белокурихи
краевой бюджет: 1,0908 0,365 0,151 41,4
муниципальный бюджет: 0,956 0,1 0,1 100
6. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище 3,039 0,36 0,352 97,8 МДОУ детский сад "Рябинка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 3,039 0,36 0,352 97,8
7. ФЦП, КЦП, МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае на 2011 - 2015 годы" 11,682 5,502 2,051 37,3 Администрация г. Белокурихи Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе
федеральный бюджет: 6,749 3,121 0,847 27,1
краевой бюджет: 3,5 1,685 0,614 36,4
муниципальный бюджет: 1,433 0,696 0,59 84,8
8. МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокурихе на 2011 год" 0,772 0,772 0,795 103,0 Администрация г. Белокурихи Оздоровление детей города Белокурихи
краевой бюджет: 0,332 0,332 0,367 110,5
муниципальный бюджет: 0,44 0,44 0,428 97,3
9. КЦП и МЦП "Развитие образования города Белокурихи на 2011 - 2013 годы" 4,532 1,2 1,951 162,6 Администрация г. Белокурихи Улучшение материальнотехнической базы образовательных учреждений
краевой бюджет 0,495 0,2 0,484 242,0
муниципальный бюджет: 4,037 1 1,467 146,7
10. Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" 28,8 4 14,979 374,5 Администрация г. Белокурихи Создание комфортных условий для обучения детей
краевой бюджет: 14,4 2 7,2 360,0
муниципальный бюджет: 14,4 2 7,779 389,0
Итого: 168,6342 29,841 49,703 166,6
федеральный бюджет: 13,19 3,121 2,45 78,5
краевой бюджет: 57,7094 6,726 15,879 236,1
муниципальный бюджет: 96,3448 19,994 28,374 141,9
собственные средства: 1,39 - 3,0 -
Культура
1. Проведение общегородских праздников 3,95 0,231 0,694 300,4 Комитет по культуре Администрации г. Белокурихи Культурное развитие населения
муниципальный бюджет: 2,847 - 0,43 -
собственные средства: 1,103 0,231 0,264 114,3
2. Муниципальная целевая программа "Культура г. Белокурихи на 2008 - 2012 годы" 0,9034 0,13 0,14 107,7 Комитет по культуре Администрации г. Белокурихи Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет: 0,4256 0,07 0,08 114,3
муниципальный бюджет: 0,4778 0,06 0,06 100,0
3. Проектирование и строительство городской библиотеки 1,0 1,0 - - Администрация города Белокурихи Культурное развитие населения
муниципальный бюджет: 1,0 1,0 -
Итого: 5,8534 1,361 0,834 61,3
краевой бюджет: 0,4256 0,07 0,08 114,3
муниципальный бюджет: 4,3248 1,06 0,49 46,2
собственные средства: 1,103 0,231 0,264 114,3
Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры
Жилищное строительство
1. Многоквартирный жилой дом по ул. Советской, 9 со встроенными объектами соцкультбыта 353,5 128,5 70,0 54,5 ООО "Селф" Ввод объемов жилой площади 15000 кв. м, объекты соцкультбыта площадью 2100 кв. м
собственные средства 353,5 128,5 70,0 54,5
2. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийской, 11 180 60 74,0 123,3 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства 180 60 74,0 123,3
3. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве 337,695 70 89,426 127,8 Жители города Улучшение жилищных условий населения города
собственные средства 337,695 70 89,426 127,8
4. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 137,7 50 80,0 160,0 ООО "СМУ-55" Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м
собственные средства 137,7 50 80,0 160,0
5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 6,872 6,872 17,853 259,8 Администрация г. Белокурихи Улучшение жилищных условий населения города
федеральные средства: 6,872 6,872 17,853 259,8
6. Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными торговыми помещениями - - 15,0 - Е.В.Эпанаев Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади
собственные средства: - - 15,0 -
7. Строительство одноквартирного жилого дома - - 7,8 - ООО "Гелиос" Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади
собственные средства: - - 7,8 -
Итого: 1105,608 315,372 354,079 112,3
собственные средства: 1068,895 308,5 336,226 109,0
федеральный бюджет: 35,558 6,872 17,853 259,8
краевой бюджет: 1,155 - - -
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей 4,361 0,3 1,479 493,0 ОАО "Водоканал" Обеспечение жителей качественной питьевой водой
собственные средства: 2,349 - 1,119 -
местный бюджет: 2,012 0,3 0,36 120,0
2. Газификация города Белокурихи 312,172 107,518 20,209 18,8 Администрация г. Белокурихи Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии
собственные средства: 224,86 80,5 9,768 12,1
краевой бюджет: 64,452 24,018 9,961 41,5
муниципальный бюджет: 22,86 3,0 0,48 16,0
3. Газификация индивидуальных жилых домов 18,865 1,75 3,5 200,0 Администрация г. Белокурихи Улучшение качества жизни населения
собственные средства: 18,865 1,75 3,5 200,0
4. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокурихе 34,332 5,696 8,082 141,9 Администрация г. Белокурихи Улучшение инфраструктуры города
краевой бюджет: 7,17 - - -
муниципальный бюджет: 27,162 5,696 8,082 141,9
5. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья 0,0874 0,02 0,005 25,0 Администрация г. Белокурихи Увеличение объемов строительства и ремонта дорог
краевой бюджет: 0,0874 0,02 0,005 25,0
6. Озеленение города Белокурихи 6,419 1,5 1,421 94,7 Администрация г. Белокурихи Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет: 6,419 1,5 1,421 94,7
7. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции 35,644 7,412 ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства: 35,644 - 7,412 -
8. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков 3,699 0,694 0,502 72,3 Администрация г. Белокурихи Обеспечение безопасности населения города
муниципальный бюджет: 3,699 0,694 0,502 72,3
9. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год" 23,884 23,884 - - Администрация г. Белокурихи Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов
федеральный бюджет: 21,315 21,315 - -
краевой бюджет: 0,275 0,275 - -
муниципальный бюджет: 1,1 1,1 - -
собственные средства: 1,194 1,194 - -
10. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год" 6,188 6,188 - - Администрация г. Белокурихи Переселение граждан из аварийного жилья
федеральный бюджет: 5,813 5,813 - -
краевой бюджет: 0,075 0,075 - -
местный бюджет: 0,3 0,3 - -
11. Строительство инженерных сетей - - 2,089 - ОАО "Санаторий Алтай-West" Восстановление технических и эксплуатационных характеристик
собственные средства: - - 2,089 -
Итого: 1895,1714 147,55 44,699 30,3
собственные средства: 1597,34 83,444 23,888 28,6
федеральный бюджет: 88,29 27,128 - -
краевой бюджет: 90,3854 24,388 9,966 40,9
муниципальный бюджет: 119,156 12,59 10,845 86,1
Транспорт
1. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению 0,818 0,192 0,17 88,5 Администрация города Белокурихи Подвоз льготников на дачные участки
федеральный бюджет: 0,012 - - -
краевой бюджет: 0,027 - - -
муниципальный бюджет: 0,779 0,192 0,17 88,5
2. Перевозка пассажиров по маршрутам N 8, 9, 10 3,759 1,456 1,247 85,6 Администрация города Белокурихи Перевозка пассажиров городским транспортом
муниципальный бюджет: 3,759 1,456 1,247 85,6
Итого: 5,6502 1,648 1,417 86,0
федеральный бюджет: 0,012 - - -
краевой бюджет: 0,027 - - -
муниципальный бюджет: 5,6112 1,648 1,417 86,0
Малое предпринимательство
1. Строительство магазина автотракторных запчастей 7,442 1 7,5 750 Е.Б.Павшинкин Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства 7,442 1 7,5 750
2. МЦП "Поддержка предпринимательства в г. Белокурихе на 2011 - 2013 годы" 0,5 0,2 0,616 308,0 Администрация г. Белокурихи Развитие малого предпринимательства
федеральный бюджет: - - 0,408 -
краевой бюджет: - - 0,04 -
муниципальный бюджет: 0,5 0,2 0,168 84,0
3. Реконструкция пекарни 2,0 - 2,0 - ООО "Каравай" Увеличение объема производства промышленной продукции
собственные средства 2,0 - 2,0 -
4. Строительство магазина 2,0 - 2,0 - ИП Б.С.Кузьменко Увеличение объема розничной торговли
собственные средства 2,0 - 2,0 -
5. Строительство офисного здания 6,0 - 3,0 - ИП А.И.Ткаченко Увеличение объема розничной торговли
собственные средства 6,0 - 3,0 -
6. Строительство магазина с 3-мя жилыми квартирами 2,0 - 1,0 - В.И.Желтиков Увеличение объема предоставления услуг
собственные средства 2,0 - 1,0 -
Итого: 111,062 1,2 16,116 1343,0
собственные средства: 108,321 1 15,5 1550,0
федеральный бюджет: 0,519 - 0,408 -
краевой бюджет: 0,904 - 0,04 -
муниципальный бюджет: 1,318 0,2 0,168 84,0
Безопасность и правопорядок
1. Участие в МЦП и КЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2007 - 2012 годы" 0,431 0,05 0,05 100 Администрация города Белокурихи Сокращение дорожнотранспортных происшествий
муниципальный бюджет: 0,431 0,05 0,05 100
2. МЦП "Оснащение спасательных формирований" на 2011 - 2013 годы 0,285 0,04 0,034 85,0
муниципальный бюджет: 0,285 0,04 0,034 85,0
Итого: 2,405 0,09 0,084 93,3
муниципальный бюджет: 2,405 0,09 0,084 93,3
Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости
Содействие занятости населения
1. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году" 0,475 0,475 1,758 370,1 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет: 0,475 0,475 1,758 370,1
2. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2011 год" 9,599 9,599 8,597 89,6 КГУ "Центр занятости населения" Снижение уровня безработицы
краевой бюджет: 9,397 9,397 8,191 87,2
муниципальный бюджет: 0,202 0,202 0,182 90,1
собственные средства: - - 0,224 -
Итого: 38,9547 10,074 10,355 102,8
федеральный бюджет: 4,517 0,475 1,758 370,1
муниципальный бюджет: 1,0058 0,202 0,182 90,1
краевой бюджет: 32,5443 9,397 8,191 87,2
собственные средства: 0,8876 - 0,224 -
Охрана труда
1. Проведение периодических медицинских осмотров работников 1,7138 0,298 0,301 101,0 КГБУЗ "ЦГБ города Белокурихи" Проведение медицинских осмотров населения города
федеральный бюджет: 1,7138 0,298 0,301 101,0
Итого: 1,7138 0,298 0,301 101,0
федеральный бюджет: 1,7138 0,298 0,301 101,0
Всего на реализацию мероприятий: 5725,9319 964,777 731,8652 75,9
собственные средства: 4685,3816 628,875 608,309 96,7
федеральный бюджет: 447,1602 187,894 22,77 12,1
краевой бюджет: 336,9472 105,766 50,7442 48,0
муниципальный бюджет: 256,4429 42,242 50,042 118,5

Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО