Приложение к Решению от 21.12.2011 г № 77 Решение

Решение о внесении изменений в решение белокурихинского городского совета депутатов от 26.06.2007 № 43 «О принятии муниципальной целевой программы „Повышение безопасности дорожного движения в Г. Белокурихе“ на 2007 — 2012 годы»


1.Внести изменения в решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 26.06.2007 N 43 "О принятии муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе" на 2007 - 2012 годы", изложив в следующей редакции:
1.1.строку N 9 Паспорта муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе" на 2007 - 2012 годы", утвержденной решением Белокурихинского городского Совета депутатов от 26.06.2007 N 43:
Объемы и источники финансирования Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет - лимиты не определены; краевой бюджет - лимиты не определены; общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 378,7 тыс. руб., в том числе: в 2007 году - 0 тыс. руб.; в 2008 году - 70 тыс. руб.; в 2009 году - 120 тыс. руб.; в 2010 году - 88,7 тыс. руб.; в 2011 году - 50 тыс. руб.; в 2012 году - 50 тыс. руб.; Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей муниципального бюджета

1.2.раздел N 4 "Перечень мероприятий программы":
Наименование мероприятия 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" - 20 20 20 20 20
Организация выпуска материалов по наглядной агитации, посвященной безопасности дорожного движения - 20 20 20 20 20
Создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации - 30 30 18,7 10 10
Приобретение приборов контроля по обеспечению безопасности дорожного движения 50 30 0 0

1.3.раздел N 5 "Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы":
Источники и направления расходов Финансовые затраты в ценах 2007 года, тыс. руб. Примечание
Всего В том числе по годам
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего финансовых затрат 378,7 0 70 120 88,7 50 50
В том числе:
из городского бюджета 378,7 0 70 120 88,7 50 50
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0
из федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 378,7 0 70 120 88,7 50 50
в том числе:
из городского бюджета 378,7 0 70 120 88,7 50 50
из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0
из федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Глава города
А.Ф.КАМЕНЕВ