Приложение к Постановлению от 26.10.2011 г № 2304 Перечень
Перечень изменений в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность в городе новоалтайске на 2011 — 2013 гг.»
1.1.Соответствующие пункты раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
┌───┬─────────────────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │Сроки │Ожидаемый │ Социально- │Ответственные│ Объем финансирования (из средств │
│п/п│ мероприятий │испол-│результат от│экономические│ исполнители │бюджета городского округа / краевого│
│ │ │нения │реализации │ показатели │ │ бюджета / федерального бюджета / │
│ │ │ │мероприятий │эффективности│ │внебюджетных источников), тыс. руб. │
│ │ │ │(количест- │ реализации │ ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │венные │ программных │ │Всего │2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │
│ │ │ │показатели) │ мероприятий │ │2011 -│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼─────────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2 . │Обеспечить │2012 │Пожарный │Снижение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выполнение │ │риск не │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требований │ │ -6 │опасности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предписаний │ │более 10 в│объекта │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов ГПН в│ │год │защиты до│ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях: │ │ │уровня, не│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┤ │ │ниже ├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │- образования │ │ │допустимого │КАНО │ 6200│ - │ - │ 2700│ 3500│ - │
│ ├─────────────────┤ │ │пожарного ├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │- здравоохранения│ │ │риска │МУЗ "НГБ" │ 2940│ - │ - │ 2940│ - │ - │
│ ├─────────────────┤ │ │ ├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │- культуры │ │ │ │Комитет по│ 1615│ - │ - │ 315│ 1300│ - │
│ │ │ │ │ │культуре │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5 . │Совершенствование│2012 │До 100% │Увеличение │УГОЧС │ 775│ - │ - │ - │775 │ - │
│ │городской системы│ │ │процента │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оповещения │ │ │охвата │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
1.2.Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
Источники и
направления
расходов |
Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. рублей) |
Примечание |
|
Всего
2011 2013 |
В том числе по годам |
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего
финансовых
затрат из
бюджета
городского
округа |
14597 |
174
(факт) |
174
(план) |
6921 |
7574 |
102 |
|