Приложение к Постановлению от 26.10.2011 г № 2304 Перечень

Перечень изменений в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность в городе новоалтайске на 2011 — 2013 гг.»


1.1.Соответствующие пункты раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
┌───┬─────────────────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┐
│ N │  Наименование   │Сроки │Ожидаемый   │ Социально-  │Ответственные│  Объем финансирования (из средств  │
│п/п│   мероприятий   │испол-│результат от│экономические│ исполнители │бюджета городского округа / краевого│
│   │                 │нения │реализации  │ показатели  │             │  бюджета / федерального бюджета /  │
│   │                 │      │мероприятий │эффективности│             │внебюджетных источников), тыс. руб. │
│   │                 │      │(количест-  │ реализации  │             ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│   │                 │      │венные      │ программных │             │Всего │2009 │2010 │2011 │2012 │2013 │
│   │                 │      │показатели) │ мероприятий │             │2011 -│     │     │     │     │     │
│   │                 │      │            │             │             │ 2013 │     │     │     │     │     │
├───┼─────────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │        2        │  3   │     4      │      5      │      6      │  7   │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │
├───┼─────────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2 . │Обеспечить       │2012  │Пожарный    │Снижение     │             │      │     │     │     │     │     │
│   │выполнение       │      │риск не     │пожарной     │             │      │     │     │     │     │     │
│   │требований       │      │        -6  │опасности    │             │      │     │     │     │     │     │
│   │предписаний      │      │более 10   в│объекта      │             │      │     │     │     │     │     │
│   │органов   ГПН   в│      │год         │защиты     до│             │      │     │     │     │     │     │
│   │учреждениях:     │      │            │уровня,    не│             │      │     │     │     │     │     │
│   ├─────────────────┤      │            │ниже         ├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │- образования    │      │            │допустимого  │КАНО         │  6200│  -  │  -  │ 2700│ 3500│  -  │
│   ├─────────────────┤      │            │пожарного    ├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │- здравоохранения│      │            │риска        │МУЗ "НГБ"    │  2940│  -  │  -  │ 2940│  -  │  -  │
│   ├─────────────────┤      │            │             ├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│   │- культуры       │      │            │             │Комитет    по│  1615│  -  │  -  │  315│ 1300│  -  │
│   │                 │      │            │             │культуре     │      │     │     │     │     │     │
├───┼─────────────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5 . │Совершенствование│2012  │До 100%     │Увеличение   │УГОЧС        │   775│  -  │  -  │  -  │775  │  -  │
│   │городской системы│      │            │процента     │             │      │     │     │     │     │     │
│   │оповещения       │      │            │охвата       │             │      │     │     │     │     │     │
│   │населения        │      │            │населения    │             │      │     │     │     │     │     │
└───┴─────────────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

1.2.Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
Источники и направления расходов Финансовые затраты в ценах 2010 года (тыс. рублей) Примечание
Всего 2011 2013 В том числе по годам
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего финансовых затрат из бюджета городского округа 14597 174 (факт) 174 (план) 6921 7574 102