Наименование
мероприятия |
Объем
финансирования
всего,
млн.
рублей |
В том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия |
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Развитие курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного
уровня |
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
1. Строительство
лечебнооздоровительного
комплекса (ЛОК) на
базе санатория
"Белокуриха" |
185,916 |
56,116 |
129,8 |
|
|
|
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
185,916 |
56,116 |
129,8 |
|
|
|
|
|
2. Строительство
лечебнооздоровительного
корпуса
"Аква-Вита-Терм" |
122,387 |
36,238 |
19,47 |
66,679 |
|
|
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
122,387 |
36,238 |
19,47 |
66,679 |
|
|
|
|
3. Реконструкция
столовой под
оздоровительный
комплекс |
17,85 |
17,85 |
|
|
|
|
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства |
17,85 |
17,85 |
|
|
|
|
|
|
4. Реконструкция
сантехблока под
туристический
комплекс |
12,614 |
|
12,614 |
|
|
|
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
5. Строительство
отеля на 87 мест с
лечебнооздоровительным
комплексом |
182 |
38 |
|
|
|
144 |
ООО
"ТБМ-Инвест" |
Увеличение
объема
предоставления
туристических и
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
182 |
38 |
|
|
|
144 |
|
|
6. Строительство
чайного домика |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
|
|
7. Строительство
производственной
базы |
3,642 |
3,642 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
услуг |
собственные
средства |
3,642 |
3,642 |
|
|
|
|
|
|
8. Строительство
водолечебницы |
13,887 |
13,887 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
13,887 |
13,887 |
|
|
|
|
|
|
9. Строительство
горнолыжного
пансионата |
7 |
|
|
|
|
7 |
ООО "Беловодье
WWW" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
7 |
|
|
|
|
7 |
|
|
10. Строительство
культурноразвлекательного
комплекса |
15 |
15 |
|
|
|
|
ООО "ТомскШория-Тур" |
Увеличение
объемов
предоставления
туристических и
развлекательных
услуг |
собственные
средства |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
11. Строительство
культурноразвлекательного
центра с отелем на
145 мест |
97 |
97 |
|
|
|
|
ООО
"Славянский
базар" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных и
развлекательных
услуг |
собственные
средства |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
12. Строительство
кемпинга |
1,95 |
1,95 |
|
|
|
|
|
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
1,95 |
1,95 |
|
|
|
|
|
|
13. Строительство
гостевого дома |
12,8 |
10,8 |
2 |
|
|
|
ООО "Брюс" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
12,8 |
10,8 |
2 |
|
|
|
|
|
14. Строительство
корпуса ГУЗ
"Детский санаторий
"Белокуриха" на 205
мест |
7,66 |
5,85 |
1,33 |
0,48 |
|
|
ГУЗ "Детский
санаторий
"Белокуриха" |
Увеличение
пролеченных
детей с 1120 до
2300 в год,
внедрение новых
технологий
лечения детей и
подростков
Алтайского края
и прилегающих
районов |
краевой бюджет: |
7,66 |
5,85 |
1,33 |
0,48 |
|
|
|
|
15. Строительство
пансионата на 15
мест с
оздоровительным
комплексом |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
Крохалева Е.Б. |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
16. Реконструкция
здания КБО |
45 |
45 |
|
|
|
|
ООО "Орион" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17. Строительство
пансионата на 90
мест |
108 |
78 |
30 |
|
|
|
ООО "БАМ" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
108 |
78 |
30 |
|
|
|
|
|
18. Строительство
буксировочной
канатной дороги |
1,565 |
1,565 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
1,565 |
1,565 |
|
|
|
|
|
|
19. Строительство
санатория "Зори
Алтая" |
536,5 |
|
|
|
190 |
346,5 |
ОАО "РЖД" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнокурортных услуг |
собственные
средства |
536,5 |
|
|
|
190 |
346,5 |
|
|
20. Реконструкция
санатория
Центросоюза |
57,4 |
|
|
|
28,7 |
28,7 |
МУ Санаторий
Центросоюза РФ |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнокурортных
услуг |
собственные
средства: |
57,4 |
|
|
|
28,7 |
28,7 |
|
|
21. Гостевые дома
N 1, 2 санатория
"Сибирь" |
18,7 |
|
|
|
9 |
9,7 |
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнокурортных услуг |
собственные
средства |
18,7 |
|
|
|
9 |
9,7 |
|
|
22.
Торгово-гостиничный
комплекс |
6 |
|
|
|
3 |
3 |
Д.В.Капитанов,
А.И.Манжара |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства |
6 |
|
|
|
3 |
3 |
|
|
23. Строительство
гостиницы с
автостоянкой на 60
мест |
46,5 |
|
|
|
|
46,5 |
ООО "Ареда" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства: |
46,5 |
|
|
|
|
46,5 |
|
|
24. Строительство
"Сибирских
сандуновских бань" |
47 |
|
|
|
5 |
42 |
ООО
"Беловодье" |
Увеличение
объемов
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства |
47 |
|
|
|
5 |
42 |
|
|
Итого: |
1611,171 |
482,698 |
198,214 |
67,159 |
235,7 |
627,4 |
|
|
краевой бюджет |
7,66 |
5,85 |
1,33 |
0,48 |
|
|
|
|
собственные
средства |
1603,511 |
476,848 |
196,884 |
66,679 |
235,7 |
627,4 |
|
|
Туризм |
1. Принятие и
участие в
муниципальной
целевой программе
"Развитие туризма в
городе Белокурихе
на 2008 - 2010
годы" |
1,238 |
0,405 |
0,266 |
0,567 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
муниципальный
бюджет: |
1,133 |
0,3 |
0,266 |
0,567 |
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,105 |
0,105 |
|
|
|
|
|
|
2. ФЦП, КЦП и МЦП
"Развитие туризма
в городе Белокурихе
на 2011 - 2013
годы" |
326,125 |
|
|
|
166,675 |
159,45 |
Администрация
г. Белокурихи |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
федеральный бюджет |
300 |
|
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
краевой бюджет: |
24,575 |
|
|
|
15,975 |
8,6 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,55 |
|
|
|
0,7 |
0,85 |
|
|
3. Создание
туристскорекреационного
кластера в границах
города Белокурихи |
2,95 |
|
|
|
2,95 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
Итого: |
330,313 |
0,405 |
0,266 |
0,567 |
169,625 |
159,45 |
|
|
федеральный бюджет: |
300,0 |
|
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
краевой бюджет: |
24,575 |
|
|
|
15,975 |
8,6 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
5,633 |
0,3 |
0,266 |
0,567 |
3,65 |
0,85 |
|
|
собственные
средства: |
0,105 |
0,105 |
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата |
Социальная сфера города Белокурихи |
Социальная защита |
1. Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг |
34,456 |
6,167 |
9,191 |
9,459 |
9,639 |
|
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Предоставление
субсидий
социальнонезащищенным
гражданам на
оплату жилищнокоммунальных
услуг |
краевой бюджет: |
25,349 |
6,167 |
9,191 |
9,459 |
9,639 |
|
|
|
2. Оказание помощи
в денежной форме |
0,4941 |
0,1185 |
0,1166 |
0,106 |
0,153 |
|
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи
в денежной форме
нуждающимся
гражданам |
краевой бюджет: |
0,4941 |
0,1185 |
0,1166 |
0,106 |
0,153 |
|
|
|
3. Выплата
ежемесячного
пособия на ребенка |
13,142 |
2,39 |
3,002 |
3,753 |
3,997 |
|
Управление по
социальной
защите |
Выплата
ежемесячного
пособия на детей |
краевой бюджет: |
13,142 |
2,39 |
3,002 |
3,753 |
3,997 |
|
|
|
4. Организация
оздоровления и
отдыха детей из
семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации |
0,4925 |
0,0675 |
0,1 |
0,325 |
|
|
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Организация
отдыха детей из
семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации |
федеральный бюджет: |
0,4925 |
0,0675 |
0,1 |
0,325 |
|
|
|
|
5. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и семьям
с детьми на 2008
год" |
1,3036 |
1,3036 |
|
|
|
|
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи
в денежной форме
нуждающимся
гражданам |
федеральный бюджет: |
0,1855 |
0,1855 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,4891 |
0,4891 |
|
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,629 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
6. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и семьям
с детьми на 2009
год" |
0,622 |
|
0,622 |
|
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Оказание помощи
в денежной форме
нуждающимся
гражданам |
муниципальный
бюджет: |
0,622 |
|
0,622 |
|
|
|
|
|
7. КЦП
"Демографическое
развитие Алтайского
края" на 2008 2015 годы |
8,702 |
|
0,006 |
0,016 |
4,54 |
4,14 |
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи
в денежной форме
нуждающимся
гражданам |
федеральный бюджет: |
0,013 |
|
|
0,013 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
8,689 |
|
0,006 |
0,003 |
4,54 |
4,14 |
|
|
8. Воспитание и
обучение
детей-инвалидов в
дошкольных
учреждениях и на
дому |
0,104 |
|
0,011 |
0,023 |
0,07 |
|
Управление по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Воспитание детей
в дошкольных
учреждениях
города |
краевой бюджет: |
0,104 |
|
0,011 |
0,023 |
0,07 |
|
|
|
9. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и семьям
с детьми на 2010
год" |
0,454 |
|
|
0,454 |
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Оказание помощи
в денежной форме
нуждающимся
гражданам |
муниципальный
бюджет: |
0,454 |
|
|
0,454 |
|
|
|
|
10. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и семьям
с детьми на 2011
год" |
0,435 |
|
|
|
0,435 |
|
Администрация
города
Белокурихи |
Оказание помощи
в денежной форме
нуждающимся
гражданам |
муниципальный
бюджет: |
0,435 |
|
|
|
0,435 |
|
|
|
Итого: |
60,2052 |
10,0466 |
13,0486 |
14,136 |
18,834 |
4,14 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,697 |
0,253 |
0,106 |
0,338 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
56,8791 |
8,6755 |
12,3206 |
13,344 |
18,399 |
4,14 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,0001 |
0,4891 |
0,622 |
0,454 |
0,435 |
|
|
|
собственные
средства: |
0,629 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
1. Реорганизация
службы скорой и
неотложной мед.
помощи |
3,6 |
|
2,1 |
1,5 |
|
|
БЦГБ |
Улучшение
качества
оказания первой
медицинской
помощи |
муниципальный
бюджет: |
3,6 |
|
2,1 |
1,5 |
|
|
|
|
2. КЦП "Организация
сервисного
обслуживания,
восстановление и
приобретение мед.
техники для
учреждений
здравоохранения" |
1,2373 |
0,9323 |
0,124 |
0,136 |
0,045 |
|
БЦГБ |
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
здравоохранения
г. Белокурихи |
краевой бюджет |
1,2373 |
0,9323 |
0,124 |
0,136 |
0,045 |
|
|
|
3. Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения |
4,664 |
2,487 |
0,752 |
|
1,425 |
|
БЦГБ |
Улучшение
условий работы.
Повышение
качества
обслуживания
населения |
муниципальный
бюджет: |
4,664 |
2,487 |
0,752 |
|
1,425 |
|
|
|
4. Участие в КЦП и
МЦП "Сахарный
диабет на 2007 2011 годы" |
1,4582 |
0,3562 |
0,428 |
0,474 |
0,2 |
|
БЦГБ |
Сокращение
уровня
смертности
больных сахарным
диабетом |
краевой бюджет: |
0,0362 |
0,0262 |
0,01 |
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,422 |
0,33 |
0,418 |
0,474 |
0,2 |
|
|
|
5. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и борьба
с ними" на 2007 2011 годы "Вакцинопрофилактика" |
3,0738 |
1,0018 |
0,664 |
1,277 |
0,131 |
|
БЦГБ |
Сокращение
уровня
заболеваемости |
федеральный бюджет: |
2,5368 |
0,8348 |
0,52 |
1,182 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,521 |
0,167 |
0,144 |
0,079 |
0,131 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,016 |
|
|
0,016 |
|
|
|
|
6. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и борьба
с ними" на 2007 2011 годы |
0,1266 |
0,0036 |
0,123 |
|
|
|
БЦГБ |
Сокращение
уровня
смертности
больных СПИДом |
7. КЦП и МЦП
"Неотложные меры
борьбы с
туберкулезом" |
0,7826 |
0,0286 |
0,238 |
0,408 |
0,108 |
|
БЦГБ |
Сокращение
уровня
смертности
больных
туберкулезом |
краевой бюджет: |
0,2736 |
0,0286 |
0,015 |
0,172 |
0,058 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,509 |
|
0,223 |
0,236 |
0,05 |
|
|
|
8. КЦП "Дети Алтая"
Здоровое поколение |
0,4641 |
0,1911 |
0,146 |
0,127 |
|
|
БЦГБ |
Сокращение
уровня
заболеваемости
среди детей |
краевой бюджет: |
0,4641 |
0,1911 |
0,146 |
0,127 |
|
|
|
|
9. КЦП "Важнейшие
направления
развития
специализированной
и квалифицированной
медицинской помощи"
на 2007 - 2011 гг. |
0,15 |
0,125 |
0,025 |
|
|
|
БЦГБ |
Сокращение
уровня
заболеваемости
населения |
краевой бюджет: |
0,15 |
0,125 |
0,025 |
|
|
|
|
|
10. ВЦП
"Витаминизация
женщин с высоким
риском рождения
детей с врожденным
пороком развития
центральной нервной
системы в Алтайском
крае" на 2008 2010 гг. |
0,0046 |
0,0046 |
|
|
|
|
БЦГБ |
Увеличение
уровня
рождаемости в
г. Белокурихе |
краевой бюджет: |
0,0046 |
0,0046 |
|
|
|
|
|
|
11. Повышение
уровня пожарной
безопасности
учреждений
здравоохранения |
0,2838 |
0,1818 |
|
0,102 |
|
|
БЦГБ |
Создание
безопасных
условий работы
учреждения БЦГБ |
краевой бюджет: |
|
|
|
0,102 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,2838 |
0,1818 |
|
|
|
|
|
|
12. МЦП "Улучшение
обеспечения МУЗ
"БЦГБ" медицинскими
кадрами на 2010 2013 годы" |
0,489 |
|
|
0,053 |
0,048 |
0,388 |
БЦГБ |
Обеспечение
кадрами МУЗ
"БЦГБ" |
муниципальный
бюджет: |
0,489 |
|
|
0,053 |
0,048 |
0,388 |
|
|
13. КЦП
"Переподготовка и
повышение
квалификации
медицинских
работников" на 2007
- 2011 гг. |
0,132 |
|
|
|
0,132 |
|
БЦГБ |
Повышение
квалификации
медицинских
работников |
федеральный бюджет: |
2,6634 |
0,8384 |
0,643 |
1,182 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
2,9208 |
1,4748 |
0,464 |
0,616 |
0,366 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
10,8818 |
2,9988 |
3,493 |
2,279 |
1,723 |
0,388 |
|
|
Физическая культура и спорт |
1. Строительство
спортивноразвлекательного
комплекса |
180 |
|
|
|
|
180 |
Инвестор |
Улучшение
условий для
занятий
физкультурой и
спортом |
собственные
средства: |
180 |
|
|
|
|
180 |
|
|
2. Реконструкция и
ремонт спортивных
объектов в городе |
2,685 |
|
1,485 |
|
0,35 |
0,85 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
2,685 |
|
1,485 |
|
0,35 |
0,85 |
|
|
3. КЦП "Развитие
физической культуры
и спорта в
Алтайском крае"
Организация работы
дополнительных
отделений в ДЮСШ |
16,9972 |
1,2822 |
6,183 |
3,911 |
5,621 |
|
Спортивная
школа ДЮСШ |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
краевой бюджет: |
16,6952 |
0,9802 |
6,183 |
3,911 |
5,621 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,302 |
0,302 |
|
|
|
|
|
|
4. ВЦП "Развитие
хоккея в Алтайском
крае" на 2009 2011 годы |
0,198 |
|
0,147 |
0,051 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Организация и
проведение
соревнований по
футболу,
приобретение
спортивного
инвентаря |
краевой бюджет: |
0,198 |
|
0,147 |
0,051 |
|
|
|
|
5. Проведение
организационномассовых городских
и межгородских
спортивных
мероприятий |
2,9675 |
0,9175 |
0,33 |
0,92 |
0,3 |
0,5 |
Администрация
г. Белокурихи |
Привлечение
населения к
систематическому
занятию
физкультурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
2,9675 |
0,9175 |
0,33 |
0,92 |
0,3 |
0,5 |
|
|
6. Приобретение
инвентаря для
спортивных школ
города |
1,509 |
0,875 |
0,294 |
0,04 |
|
0,3 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
материальной
базы спортивных
школ |
муниципальный
бюджет: |
1,509 |
0,875 |
0,294 |
0,04 |
|
0,3 |
|
|
7. ВЦП "Развитие
горнолыжного спорта
и сноубординга в
Алтайском крае" на
2011 - 2013 годы |
44,868 |
|
|
|
24,824 |
20,044 |
Спортивная
школа ДЮСШ |
Обеспечение
условий для
занятий
горнолыжным
спортом и
сноубордингом |
краевой бюджет: |
44,868 |
|
|
|
24,824 |
20,044 |
|
|
Итого: |
249,2247 |
3,0747 |
8,439 |
4,922 |
31,095 |
201,694 |
|
|
собственные
средства: |
180 |
|
|
|
|
180 |
|
|
краевой бюджет: |
61,7612 |
0,9802 |
6,33 |
3,962 |
30,445 |
20,044 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
7,4635 |
2,0945 |
2,109 |
0,96 |
0,65 |
1,65 |
|
|
Образование и молодежь |
1. Капитальный
ремонт
общеобразовательных
школ г. Белокурихи |
9,163 |
0,804 |
3,626 |
1,733 |
1,5 |
1,5 |
Администрация
города
Белокурихи |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального образования
детей |
муниципальный
бюджет: |
9,163 |
0,804 |
3,626 |
1,733 |
1,5 |
1,5 |
|
|
2. Проектирование и
строительство
детского сада на
200 мест по
ул. Бийская |
52,686 |
0,806 |
|
|
1,88 |
50 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
25 |
|
|
|
|
25 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
27,686 |
0,806 |
|
|
1,88 |
25 |
|
|
3. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Программа развития
образования города
Белокурихи на 2009
- 2010 гг." |
3,223 |
|
1,994 |
1,229 |
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Повышение
качества
образования,
повышение
квалификации
педагогов,
формирование
социально
активной
личности |
муниципальный
бюджет: |
3,223 |
|
1,994 |
1,229 |
|
|
|
|
4. Федеральная
целевая программа
"Жилище" на 2002 2010 годы (2 этап) |
3,308 |
0,615 |
0,769 |
1,924 |
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Обеспечение
жильем |
федеральный бюджет: |
3,308 |
0,615 |
0,769 |
1,924 |
|
|
|
|
5. КЦП "Дети Алтая"
на 2007 - 2010 гг.
подпрограмм "Дети и
семья: Дети-сироты" |
7,1176 |
1,129 |
1,5986 |
2,046 |
2,344 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Помощь детям
сиротам |
краевой бюджет: |
6,3966 |
1,043 |
1,3696 |
1,84 |
2,144 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,721 |
0,086 |
0,229 |
0,206 |
0,2 |
|
|
|
6. Краевая целевая
программа "Развитие
образования в
Алтайском крае" на
2006 - 2010 годы |
1,7384 |
0,3487 |
0,953 |
0,4367 |
|
|
Комитет по
образованию
Адм.
г. Белокурихи |
Организация
летнего отдыха,
приобретение
учебников для
категории
социально
незащищенных
детей, ЕГЭ |
краевой бюджет: |
1,7384 |
0,3487 |
0,953 |
0,4367 |
|
|
|
|
7. Реконструкция
здания начальной
школы под детский
сад |
29,636 |
|
1,38 |
16,438 |
11,818 |
|
Детский сад
"Сказка" |
280 детей будут
посещать детский
сад. Ввод новых
рабочих мест |
муниципальный
бюджет: |
27,92 |
|
1,38 |
15,048 |
11,818 |
|
|
|
собственные
средства
предприятий города: |
1,39 |
|
|
1,39 |
|
|
|
|
8. "Повышение
уровня пожарной
безопасности
образовательных
учреждений": монтаж
и обслуживание
охранно-пожарной
сигнализации,
замена
электропроводки,
приобретение
первичных средств
пожаротушения |
0,291 |
0,291 |
|
|
|
|
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокурихи |
Повышение
пожарной
безопасности в
общеобразовательных
учреждениях |
муниципальный
бюджет: |
0,291 |
0,291 |
|
|
|
|
|
|
9. "Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
на 2005 - 2008
годы" в учреждениях
образования |
0,329 |
0,329 |
|
|
|
|
Комитет по
образованию
Адм.
г. Белокурихи |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
0,329 |
0,329 |
|
|
|
|
|
|
10. Муниципальная
целевая программа
"Молодежь
г. Белокурихи" на
2009 - 2011 годы |
2,0468 |
0,1268 |
0,398 |
0,587 |
0,465 |
0,47 |
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокурихи |
Поддержка
молодежи города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
1,0908 |
0,1268 |
0,084 |
0,045 |
0,365 |
0,47 |
|
|
11. Краевая целевая
программа "Развитие
образования в
Алтайском крае",
развитие сельского
спорта,
приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования |
0,086 |
0,086 |
|
|
|
|
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокурихи |
Обеспечение
спортивным
инвентарем и
спортивным
оборудованием |
краевой бюджет: |
0,086 |
0,086 |
|
|
|
|
|
|
12. Муниципальная
целевая программа
"Обеспечение жильем
или улучшение
жилищных условий
молодых семей в
г. Белокурихе" на
2004 - 2010 годы |
2,8754 |
0,7844 |
0,969 |
1,122 |
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
городе
Белокурихе |
краевой бюджет: |
1,7906 |
0,4866 |
0,663 |
0,641 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,0848 |
0,2978 |
0,306 |
0,481 |
|
|
|
|
13. Капитальный
ремонт,
благоустройство
территории и ремонт
спортивного
инвентаря на
игровых площадках |
1,118 |
|
0,44 |
0,178 |
|
0,5 |
МДОУ Детский
сад "Аленушка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
1,118 |
|
0,44 |
0,178 |
|
0,5 |
|
|
14. Капитальный
ремонт,
реконструкция
территории,
устройство
плескательного
бассейна, установка
холодильного
оборудования в
овощехранилище |
3,039 |
0,74 |
0,563 |
0,676 |
0,36 |
0,7 |
МДОУ детский
сад "Рябинка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
3,039 |
0,74 |
0,563 |
0,676 |
0,36 |
0,7 |
|
|
15. Муниципальная
целевая программа
"Молодежная
политика в
г. Белокурихе на
2006 - 2008 годы" |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
социальноэкономического
положения
молодежи в
г. Белокурихе |
муниципальный
бюджет: |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
|
|
|
16. ВЦП
"Модернизация
технологического
оборудования
школьных столовых в
Алтайском крае" |
2,147 |
2,147 |
|
|
|
|
ГОРОНО |
Улучшение
материальнотехнической базы
КШП |
краевой бюджет: |
2,147 |
2,147 |
|
|
|
|
|
|
17. ФЦП "Внедрение
комплексных мер
модернизации
образования" на
2008 - 2010 гг. |
3,133 |
1,21 |
1,923 |
|
|
|
ГОРОНО |
Улучшение
материальнотехнической базы
общеобразовательных школ |
федеральный бюджет: |
3,133 |
1,21 |
1,923 |
|
|
|
|
|
18. МЦП "Сохранение
и развитие системы
каникулярного
отдыха,
оздоровления и
занятости детей в
г. Белокурихе на
2010 год" |
0,827 |
|
|
0,827 |
|
|
ГОРОНО |
Оздоровление
детей города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
0,404 |
|
|
0,404 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,423 |
|
|
0,423 |
|
|
|
|
19. ФЦП, КЦП, МЦП
"Обеспечение жильем
молодых семей в
Алтайском крае на
2011 - 2015 годы" |
11,682 |
|
|
|
5,502 |
6,18 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
городе
Белокурихе |
федеральный бюджет: |
6,749 |
|
|
|
3,121 |
3,628 |
|
|
краевой бюджет: |
3,5 |
|
|
|
1,685 |
1,815 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,433 |
|
|
|
0,696 |
0,737 |
|
|
20. МЦП "Сохранение
и развитие системы
каникулярного
отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков в городе
Белокурихе на 2011
год" |
0,772 |
|
|
|
0,772 |
|
ГОРОНО |
Оздоровление
детей города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
0,332 |
|
|
|
0,332 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,44 |
|
|
|
0,44 |
|
|
|
21. ВЦП и МЦП
"Развитие
образования города
Белокурихи на 2011
- 2013 годы" |
4,532 |
|
|
|
1,2 |
3,332 |
ГОРОНО |
Улучшение
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений |
краевой бюджет |
0,495 |
|
|
|
0,2 |
0,295 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,037 |
|
|
|
1 |
3,037 |
|
|
22. Реконструкция
МОУ "Средняя
общеобразовательная
школа N 1" |
28,8 |
|
|
|
4 |
24,8 |
Администрация
г. Белокурихи |
Создание
комфортных
условий для
обучения детей |
краевой бюджет: |
14,4 |
|
|
|
2 |
12,4 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
14,4 |
|
|
|
2 |
12,4 |
|
|
Итого: |
168,6342 |
9,8269 |
14,6136 |
26,8707 |
29,841 |
87,482 |
|
|
федеральный бюджет: |
13,19 |
1,825 |
2,692 |
1,924 |
3,121 |
3,628 |
|
|
краевой бюджет: |
57,7094 |
4,5671 |
3,0696 |
3,3667 |
6,726 |
39,98 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
96,3448 |
3,4348 |
8,852 |
20,19 |
19,994 |
43,874 |
|
|
собственные
средства: |
1,39 |
|
|
1,39 |
|
|
|
|
Культура |
1. Проведение
общегородских
праздников |
3,95 |
1,06 |
1,183 |
0,876 |
0,231 |
0,6 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокурихи |
Культурное
развитие
населения |
муниципальный
бюджет: |
2,847 |
0,69 |
0,98 |
0,577 |
|
0,6 |
|
|
собственные
средства: |
1,103 |
0,37 |
0,203 |
0,299 |
0,231 |
|
|
|
2. Муниципальная
целевая программа
"Культура
г. Белокурихи на
2008 - 2012 годы" |
0,9034 |
0,2098 |
0,1591 |
0,1135 |
0,13 |
0,291 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокурихи |
Культурное
развитие
населения и
отдыхающих |
краевой бюджет: |
0,4256 |
0,1176 |
0,098 |
0,071 |
0,07 |
0,069 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,4778 |
0,0922 |
0,0611 |
0,0425 |
0,06 |
0,222 |
|
|
3. Проектирование и
строительство
городской
библиотеки |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
Итого: |
5,8534 |
1,2698 |
1,3421 |
0,9895 |
1,361 |
0,891 |
|
|
краевой бюджет: |
0,4256 |
0,1176 |
0,098 |
0,071 |
0,07 |
0,069 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,3248 |
0,7822 |
1,0411 |
0,6195 |
1,06 |
0,822 |
|
|
собственные
средства: |
1,103 |
0,37 |
0,203 |
0,299 |
0,231 |
|
|
|
Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |
Жилищное строительство |
1. Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советская, 9 со
встроенными
объектами
соцкультбыта |
353,5 |
75 |
75 |
75 |
128,5 |
|
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой площади
15000 кв. м,
объекты
соцкультбыта
площадью 2100
кв. м |
собственные
средства |
353,5 |
75 |
75 |
75 |
128,5 |
|
|
|
2. Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
60 |
35 |
25 |
|
|
|
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства |
60 |
35 |
25 |
|
|
|
|
|
3. Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
180 |
|
60 |
60 |
60 |
|
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства |
180 |
|
60 |
60 |
60 |
|
|
|
4. Активное
содействие
гражданам в
индивидуальном
жилищном
строительстве |
337,695 |
62,18 |
79,485 |
56,03 |
70 |
70 |
Жители города |
Улучшение
жилищных условий
населения города |
собственные
средства |
337,695 |
62,18 |
79,485 |
56,03 |
70 |
70 |
|
|
5. Строительство
многоэтажного
жилого дома по
ул. Соболева, 22 |
137,7 |
25,5 |
|
62,2 |
50 |
|
СМУ-55 |
Улучшение
жилищных условий
населения
города, ввод
новой жилой
площади - 14327
кв. м |
собственные
средства |
137,7 |
25,5 |
|
62,2 |
50 |
|
|
|
6. Муниципальная
целевая программа
"Улучшение жилищных
условий населения
города Белокурихи
на 2008 - 2010 гг." |
29,841 |
2,813 |
1,832 |
25,196 |
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
населения и
инфраструктуры
города
Белокурихи |
федеральный бюджет: |
28,686 |
1,658 |
1,832 |
25,196 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
1,155 |
1,155 |
|
|
|
|
|
|
7. Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан |
6,872 |
|
|
|
6,872 |
|
|
|
федеральные
средства: |
6,872 |
|
|
|
6,872 |
|
|
|
Итого: |
1105,608 |
200,493 |
241,317 |
278,426 |
315,372 |
70 |
|
|
собственные
средства: |
1068,895 |
197,68 |
239,485 |
253,23 |
308,5 |
70 |
|
|
федеральный бюджет: |
35,558 |
1,658 |
1,832 |
25,196 |
6,872 |
|
|
|
краевой бюджет: |
1,155 |
1,155 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1. Участие в
инвестиционной
целевой программе
"Водоснабжение
города Белокурихи
на 2008 - 2012 гг." |
13,976 |
0,452 |
0,424 |
0,55 |
|
12,55 |
Администрация
города
Белокурихи |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
муниципальный
бюджет: |
13,426 |
0,452 |
0,424 |
|
|
12,55 |
|
|
собственные
средства: |
0,55 |
|
|
0,55 |
|
|
|
|
2. Строительство
Энергоцентра |
1300 |
|
1300 |
|
|
|
Инвестор |
Обеспечение
жителей
электрической
энергией |
собственные
средства: |
1300 |
|
1300 |
|
|
|
|
|
3. Внеплощадочные
водопроводные сети
протяженностью 750
м по
ул. Бр.Ждановых |
6,771 |
6,771 |
|
|
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой
без перебоев в
летнее время |
муниципальный
бюджет: |
6,771 |
6,771 |
|
|
|
|
|
|
4. Замена и
модернизация
водопроводных и
канализационных
сетей |
4,361 |
1,029 |
2,069 |
0,963 |
0,3 |
|
ОАО
"Водоканал" |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
собственные
средства: |
2,349 |
1,029 |
0,672 |
0,648 |
|
|
|
|
местный бюджет: |
2,012 |
|
1,397 |
0,315 |
0,3 |
|
|
|
5. Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
нового моста через
реку Белокуриху |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Выполнение
требований
пропуска
современных
автомобильных
нагрузок,
повышение
безопасности
дорожного
движения |
муниципальный
бюджет: |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
6. Строительство
моста через реку
Белокуриху |
35 |
|
|
|
|
35 |
Администрация
г. Белокурихи |
Повышение
безопасности
дорожного
движения,
пропуск грузовых
машин |
краевой бюджет: |
17,5 |
|
|
|
|
17,5 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
17,5 |
|
|
|
|
17,5 |
|
|
7. Газификация
города Белокурихи |
312,172 |
70,239 |
83,815 |
50,6 |
107,518 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
экологической
обстановки.
Сокращение
дефицита
электроэнергии |
собственные
средства: |
224,86 |
68 |
70 |
6,36 |
80,5 |
|
|
|
краевой бюджет: |
64,452 |
|
11,694 |
28,74 |
24,018 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
22,86 |
2,239 |
2,121 |
15,5 |
3,0 |
|
|
|
8. Газификация
индивидуальных
жилых домов |
18,865 |
1,3 |
3,915 |
7,9 |
1,75 |
4 |
Жители города |
Улучшение
качества жизни
населения |
собственные
средства: |
18,865 |
1,3 |
3,915 |
7,9 |
1,75 |
4 |
|
|
9. Развитие
улично-дорожной
сети в городе
Белокурихе |
34,332 |
4,289 |
11,341 |
7,006 |
5,696 |
6,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
инфраструктуры
города |
краевой бюджет: |
7,17 |
0,713 |
5,005 |
1,452 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
27,162 |
3,576 |
6,336 |
5,554 |
5,696 |
6,0 |
|
|
10. Субсидирование
части банковской
процентной ставки
по кредитам на
газификацию жилья |
0,0874 |
0,0024 |
0,035 |
0,03 |
0,02 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Увеличение
объемов
строительства и
ремонта дорог |
краевой бюджет: |
0,0874 |
0,0024 |
0,035 |
0,03 |
0,02 |
|
|
|
11. Вынос полигона
ТБО за городскую
черту |
11 |
|
|
|
|
11 |
Инвестор |
Улучшение
экологической
обстановки в
городе |
собственные
средства: |
11 |
|
|
|
|
11 |
|
|
12. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Освещение города
Белокурихи на 2007
- 2010 гг." |
3,355 |
2,22 |
0,412 |
0,723 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Благоустройство
города
Белокурихи |
муниципальный
бюджет: |
3,355 |
2,22 |
0,412 |
0,723 |
|
|
|
|
13. Озеленение
города Белокурихи |
6,419 |
0,932 |
1,157 |
1,33 |
1,5 |
1,5 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
благоустроенности, рекреации
города |
муниципальный
бюджет: |
6,419 |
0,932 |
1,157 |
1,33 |
1,5 |
1,5 |
Администрация
г. Белокурихи |
|
14. Строительство
теплотрассы от ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" до
40-квартирного
жилого дома по
ул. Строителей, 17 |
6,192 |
6,192 |
|
|
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Теплоснабжение
жителей дома |
муниципальный
бюджет: |
6,192 |
6,192 |
|
|
|
|
|
|
15. Охрана
окружающей среды
города Белокурихи |
0,382 |
0,107 |
0,131 |
0,144 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
экологической
обстановки
города
Белокурихи |
муниципальный
бюджет: |
0,382 |
0,107 |
0,131 |
0,144 |
|
|
|
|
16. Приобретение
оборудования для
метеостанции
г. Белокурихи |
1,069 |
|
1,069 |
|
|
|
Комитет по
управлению
имуществом |
Определение
погодных явлений
в г. Белокурихе |
муниципальный
бюджет: |
1,069 |
|
1,069 |
|
|
|
|
|
17. Модернизация и
ремонт оборудования
на котельных,
тепловой изоляции |
35,644 |
28,593 |
2,351 |
4,7 |
|
|
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" |
Обеспечение
населения теплом
без перебоев и
аварийных
ситуаций.
Снижение
тепловых потерь |
собственные
средства: |
35,644 |
28,593 |
2,351 |
4,7 |
|
|
|
|
18. Устройство
светофора,
остановок, дорожных
знаков |
3,699 |
0,712 |
1,083 |
1,21 |
0,694 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
безопасности
населения города |
муниципальный
бюджет: |
3,699 |
0,712 |
1,083 |
1,21 |
0,694 |
|
|
|
19. МЦП
"Капитальный ремонт
многоквартирных
домов на 2009 год" |
35,779 |
0,703 |
35,077 |
|
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Восстановление
технических и
эксплуатационных
характеристик
многоквартирных
домов |
федеральный бюджет: |
31,197 |
|
31,197 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,424 |
|
0,425 |
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,404 |
0,703 |
1,701 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
1,754 |
|
1,754 |
|
|
|
|
|
20. МЦП
"Капитальный ремонт
многоквартирных
домов на 2010 год" |
22,487 |
|
|
22,487 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Восстановление
технических и
эксплуатационных
характеристик
многоквартирных
домов |
федеральный бюджет: |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,272 |
|
|
0,272 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,091 |
|
|
1,091 |
|
|
|
|
собственные
средства: |
1,124 |
|
|
1,124 |
|
|
|
|
21. МЦП
"Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда на
2010 год" |
10,608 |
|
|
10,608 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Переселение
граждан из
аварийного жилья |
федеральный бюджет: |
9,965 |
|
|
9,965 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,129 |
|
|
0,129 |
|
|
|
|
местный бюджет: |
0,514 |
|
|
0,514 |
|
|
|
|
22. МЦП
"Капитальный ремонт
многоквартирных
домов на 2011 год" |
23,884 |
|
|
|
23,884 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Восстановление
технических и
эксплуатационных
характеристик
многоквартирных
домов |
федеральный бюджет: |
21,315 |
|
|
|
21,315 |
|
|
|
краевой бюджет: |
0,275 |
|
|
|
0,275 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,1 |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
собственные
средства: |
1,194 |
|
|
|
1,194 |
|
|
|
23. МЦП
"Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда на
2011 год" |
6,188 |
|
|
|
6,188 |
|
Администрация
г. Белокурихи |
Переселение
граждан из
аварийного жилья |
федеральный бюджет: |
5,813 |
|
|
|
5,813 |
|
|
|
краевой бюджет: |
0,075 |
|
|
|
0,075 |
|
|
|
местный бюджет: |
0,3 |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
24. МЦП
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
г. Белокурихи на
2010 - 2015 годы |
2,0 |
|
|
|
|
2,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Снижение затрат
бюджета на
оплату
коммунальных
услуг |
муниципальный
бюджет: |
2,0 |
|
|
|
|
2,0 |
|
|
Итого: |
1895,1714 |
124,4414 |
1442,879 |
108,251 |
147,55 |
72,05 |
|
|
собственные
средства: |
1597,34 |
98,922 |
1378,692 |
21,282 |
83,444 |
15 |
|
|
федеральный бюджет: |
88,29 |
|
31,197 |
29,965 |
27,128 |
|
|
|
краевой бюджет: |
90,3854 |
0,7154 |
17,159 |
30,623 |
24,388 |
17,5 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
119,156 |
24,804 |
15,831 |
26,381 |
12,59 |
39,55 |
|
|
Транспорт |
1. Подвоз
школьников до
общеобразовательных
учреждений |
1,0732 |
0,6362 |
0,437 |
|
|
|
ГОРОНО |
Обеспечение
безопасности
школьников,
перевозка детей,
живущих в
отдаленных
микрорайонах
города |
муниципальный
бюджет: |
1,0732 |
0,6362 |
0,437 |
|
|
|
|
|
2. Обеспечение
равной доступности
транспортных услуг
населению |
0,818 |
0,169 |
0,093 |
0,169 |
0,192 |
0,195 |
Администрация
города
Белокуриха |
Подвоз
льготников на
дачные участки |
федеральный бюджет: |
0,012 |
0,012 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,027 |
0,027 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,779 |
0,13 |
0,093 |
0,169 |
0,192 |
0,195 |
|
|
3. Перевозка
пассажиров по
маршрутам N 8, 9,
10 |
3,759 |
|
0,271 |
0,842 |
1,456 |
1,19 |
Администрация
города
Белокурихи |
Перевозка
пассажиров
городским
транспортом |
муниципальный
бюджет: |
3,759 |
|
0,271 |
0,842 |
1,456 |
1,19 |
|
|
Итого: |
5,6502 |
0,8052 |
0,801 |
1,011 |
1,648 |
1,385 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,012 |
0,012 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,027 |
0,027 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
5,6112 |
0,7662 |
0,801 |
1,011 |
1,648 |
1,385 |
|
|
Малое предпринимательство |
1. Строительство
магазина смешанных
товаров
(автосервис) |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
Корвяков Олег
Васильевич |
Увеличение
объема розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
2. Строительство
магазина
автотракторных
запчастей |
7,442 |
2,8 |
2,642 |
1 |
1 |
|
Павшинкин Е.Б. |
Увеличение
объема розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства |
7,442 |
2,8 |
2,642 |
1 |
1 |
|
|
|
3. МЦП "Поддержка
предпринимательства
в г. Белокурихе на
2008 - 2010 годы" |
2,241 |
0,562 |
0,74 |
0,939 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Развитие малого
предпринимательства |
федеральный бюджет: |
0,519 |
|
0,276 |
0,243 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,904 |
0,377 |
0,22 |
0,307 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,818 |
0,185 |
0,244 |
0,389 |
|
|
|
|
4. Строительство
промышленнопродовольственного
рынка |
68,359 |
27,4 |
40,959 |
|
|
|
ООО "Городской
рынок" |
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства |
68,359 |
27,4 |
40,959 |
|
|
|
|
|
5. Реконструкция
встроенного
магазина путем
пристроя |
4,22 |
4,22 |
|
|
|
|
Байкулова Х.М.
Посысаев В.Н. |
Увеличение
объема розничной
торговли,
гостиничных
услуг |
собственные
средства: |
4,22 |
4,22 |
|
|
|
|
|
|
6. Строительство
торгового центра |
18 |
18 |
|
|
|
|
М.Н.Едычев
Н.В.Морус |
Увеличение
объема розничной
торговли |
собственные
средства: |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
7. Строительство
торгового центра |
6,5 |
1,5 |
3 |
2 |
|
|
Кулак Л.В. |
Увеличение
объема розничной
торговли |
собственные
средства: |
6,5 |
1,5 |
3 |
2 |
|
|
|
|
8. Строительство
шиномонтажной
мастерской |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
Нагайцев О.Н. |
Увеличение
объема оказания
платных услуг |
собственные
средства: |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
9. Строительство
летнего кафе |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
ООО "Инвестиционная
компания" |
Увеличение
объема
общественного
питания |
собственные
средства: |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
10. МЦП "Поддержка
предпринимательства
в г. Белокурихе на
2011 - 2013 годы" |
0,5 |
|
|
|
0,2 |
0,3 |
Администрация
г. Белокурихи |
Развитие малого
предпринимательства |
муниципальный
бюджет: |
0,5 |
|
|
|
0,2 |
0,3 |
|
|
Итого: |
111,062 |
58,282 |
47,341 |
3,939 |
1,2 |
0,3 |
|
|
собственные
средства: |
108,321 |
57,72 |
46,601 |
3 |
1 |
|
|
|
федеральный бюджет: |
0,519 |
|
0,276 |
0,243 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,904 |
0,377 |
0,22 |
0,307 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,318 |
0,185 |
0,244 |
0,389 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Финансовые рынки |
1. Расширение
здания Сбербанка |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
Смоленское ОСБ |
Увеличение
объема
предоставления
банковских услуг |
собственные
средства |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
|
|
Итого: |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
123,2 |
85,2 |
38 |
|
|
|
|
|
Безопасность и правопорядок |
1. МЦП "Комплексный
план по
профилактике
правонарушений в
городе Белокурихе
на 2006 - 2008 гг." |
0,368 |
0,368 |
|
|
|
|
ОВД города
Белокурихи |
Снижение уровня
преступности |
муниципальный
бюджет: |
0,368 |
0,368 |
|
|
|
|
|
|
2. Участие в МЦП и
КЦП "Повышение
безопасности
дорожного движения
на 2007 - 2012
годы" |
0,431 |
0,07 |
0,12 |
0,089 |
0,05 |
0,102 |
ОВД города
Белокурихи |
Сокращение
дорожнотранспортных
происшествий |
муниципальный
бюджет: |
0,431 |
0,07 |
0,12 |
0,089 |
0,05 |
0,102 |
|
|
3. МЦП "Комплексные
меры по
противодействию
злоупотреблению
наркотиков и их
незаконному обороту
на 2007 - 2008
годы" |
0,617 |
0,617 |
|
|
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Сокращение
уровня
преступности.
Снижение уровня
смертности |
муниципальный
бюджет: |
0,617 |
0,617 |
|
|
|
|
|
|
4. МЦП "Комплексные
меры по
противодействию
злоупотреблению
наркотиков и их
незаконному обороту
на 2009 - 2010
годы" |
0,476 |
|
0,318 |
0,158 |
|
|
Администрация
г. Белокурихи |
Сокращение
уровня
преступности.
Снижение уровня
смертности |
муниципальный
бюджет: |
0,476 |
|
0,318 |
0,158 |
|
|
|
|
5. МЦП "Комплексные
меры по
профилактике
правонарушений в
городе Белокурихе
на 2009 - 2012
годы" |
0,228 |
|
|
0,036 |
|
0,192 |
ОВД города
Белокурихи |
Снижение уровня
преступности |
муниципальный
бюджет: |
0,228 |
|
|
0,036 |
|
0,192 |
|
|
6. МЦП "Оснащение
спасательных
формирований" на
2011 - 2013 годы |
0,285 |
|
|
|
0,04 |
0,245 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,285 |
|
|
|
0,04 |
0,245 |
|
|
Итого: |
2,405 |
1,055 |
0,438 |
0,283 |
0,09 |
0,539 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,405 |
1,055 |
0,438 |
0,283 |
0,09 |
0,539 |
|
|
Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости |
Содействие занятости населения |
1. Участие в МЦП и
КЦП "Программа
содействия
занятости населения
в городе Белокурихе
на 2006 - 2008
годы" |
4,3187 |
4,3187 |
|
|
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Белокурихи" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
3,5923 |
3,5923 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,3228 |
0,3228 |
|
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,4036 |
0,4036 |
|
|
|
|
|
|
2. КЦП и МЦП
"Программа
содействия
занятости населения
в городе Белокурихе
на 2009 год" |
10,267 |
|
10,267 |
|
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
6,0495 |
|
9,881 |
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,277 |
|
0,239 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
|
|
0,147 |
|
|
|
|
|
3. КЦП
"Дополнительные
меры по снижению
напряженности на
рынке труда
Алтайского края в
2009 году" |
2,081 |
|
2,081 |
|
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
федеральный бюджет: |
2,081 |
|
2,081 |
|
|
|
|
|
4. КЦП и МЦП
"Программа
содействия
занятости населения
в городе Белокурихе
на 2010 год" |
10,253 |
|
|
10,253 |
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Снижение уровня
безработицы |
краевой бюджет: |
9,674 |
|
|
9,674 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,242 |
|
|
0,242 |
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,337 |
|
|
0,337 |
|
|
|
|
5. КЦП
"Дополнительные
меры по снижению
напряженности на
рынке труда
Алтайского края в
2010 году" |
1,961 |
|
|
1,961 |
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
федеральный бюджет: |
1,961 |
|
|
1,961 |
|
|
|
|
6. КЦП
"Дополнительные
меры по снижению
напряженности на
рынке труда
Алтайского края в
2011 году" |
0,475 |
|
|
|
0,475 |
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
федеральный бюджет: |
0,475 |
|
|
|
0,475 |
|
|
|
7. КЦП и МЦП
"Программа
содействия
занятости населения
в городе Белокурихе
на 2011 год" |
9,599 |
|
|
|
9,599 |
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Снижение уровня
безработицы |
краевой бюджет: |
9,397 |
|
|
|
9,397 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,202 |
|
|
|
0,202 |
|
|
|
Итого: |
38,9547 |
4,3187 |
12,348 |
12,214 |
10,074 |
|
|
|
федеральный бюджет: |
4,517 |
|
2,081 |
1,961 |
0,475 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,0058 |
0,3228 |
0,239 |
0,242 |
0,202 |
|
|
|
краевой бюджет: |
32,5443 |
3,5923 |
9,881 |
9,674 |
9,397 |
|
|
|
собственные
средства: |
0,8876 |
0,4036 |
0,147 |
0,337 |
|
|
|
|
Охрана труда |
1. Проведение
периодических
медицинских
осмотров работников |
1,7138 |
0,6438 |
0,438 |
0,334 |
0,298 |
|
БЦГБ |
Проведение
медицинских
осмотров
населения города |
федеральный бюджет: |
1,7138 |
0,6438 |
0,438 |
0,334 |
0,298 |
|
|
|
Итого: |
1,7138 |
0,6438 |
0,438 |
0,334 |
0,298 |
|
|
|
федеральный бюджет: |
1,7138 |
0,6438 |
0,438 |
0,334 |
0,298 |
|
|
|
Всего на реализацию
мероприятий: |
5725,9319 |
987,8721 |
2024,085 |
523,4782 |
964,777 |
1225,719 |
|
|
собственные
средства: |
4685,3816 |
917,8776 |
1900,012 |
346,217 |
628,875 |
892,4 |
|
|
федеральный бюджет: |
447,1602 |
5,2302 |
39,265 |
61,143 |
187,894 |
153,628 |
|
|
краевой бюджет: |
336,9472 |
27,5319 |
50,8726 |
62,4437 |
105,766 |
90,333 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
256,4429 |
37,2324 |
33,936 |
53,6745 |
42,242 |
89,358 |
|
|
4.Приложение 2 к Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 годы, принятой Решением Белокурихинкого городского Совета депутатов от 04.12.2007 N 103, изложить в следующей редакции: