Приложение к Решению от 05.07.2011 г № 28 Решение


Наименование мероприятия Объем финансирования всего, млн. рублей В том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Развитие курорта Белокуриха как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства
1. Строительство лечебнооздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория "Белокуриха" 185,916 56,116 129,8 ЗАО "Курорт Белокуриха" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 185,916 56,116 129,8
2. Строительство лечебнооздоровительного корпуса "Аква-Вита-Терм" 122,387 36,238 19,47 66,679 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 122,387 36,238 19,47 66,679
3. Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс 17,85 17,85 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления туристических услуг
собственные средства 17,85 17,85
4. Реконструкция сантехблока под туристический комплекс 12,614 12,614 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
5. Строительство отеля на 87 мест с лечебнооздоровительным комплексом 182 38 144 ООО "ТБМ-Инвест" Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства 182 38 144
6. Строительство чайного домика 51,8 51,8 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 51,8 51,8
7. Строительство производственной базы 3,642 3,642 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления услуг
собственные средства 3,642 3,642
8. Строительство водолечебницы 13,887 13,887 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 13,887 13,887
9. Строительство горнолыжного пансионата 7 7 ООО "Беловодье WWW" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 7 7
10. Строительство культурноразвлекательного комплекса 15 15 ООО "ТомскШория-Тур" Увеличение объемов предоставления туристических и развлекательных услуг
собственные средства 15 15
11. Строительство культурноразвлекательного центра с отелем на 145 мест 97 97 ООО "Славянский базар" Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг
собственные средства 97 97
12. Строительство кемпинга 1,95 1,95 Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 1,95 1,95
13. Строительство гостевого дома 12,8 10,8 2 ООО "Брюс" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 12,8 10,8 2
14. Строительство корпуса ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" на 205 мест 7,66 5,85 1,33 0,48 ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год, внедрение новых технологий лечения детей и подростков Алтайского края и прилегающих районов
краевой бюджет: 7,66 5,85 1,33 0,48
15. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом 13 10 3 Крохалева Е.Б. Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 13 10 3
16. Реконструкция здания КБО 45 45 ООО "Орион" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 45 45
17. Строительство пансионата на 90 мест 108 78 30 ООО "БАМ" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 108 78 30
18. Строительство буксировочной канатной дороги 1,565 1,565 ООО "Санаторий "Россия" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 1,565 1,565
19. Строительство санатория "Зори Алтая" 536,5 190 346,5 ОАО "РЖД" Увеличение объема предоставления санаторнокурортных услуг
собственные средства 536,5 190 346,5
20. Реконструкция санатория Центросоюза 57,4 28,7 28,7 МУ Санаторий Центросоюза РФ Увеличение объема предоставления санаторнокурортных услуг
собственные средства: 57,4 28,7 28,7
21. Гостевые дома N 1, 2 санатория "Сибирь" 18,7 9 9,7 ЗАО "Курорт Белокуриха" Увеличение объема предоставления санаторнокурортных услуг
собственные средства 18,7 9 9,7
22. Торгово-гостиничный комплекс 6 3 3 Д.В.Капитанов, А.И.Манжара Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 6 3 3
23. Строительство гостиницы с автостоянкой на 60 мест 46,5 46,5 ООО "Ареда" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 46,5 46,5
24. Строительство "Сибирских сандуновских бань" 47 5 42 ООО "Беловодье" Увеличение объемов предоставления туристических услуг
собственные средства 47 5 42
Итого: 1611,171 482,698 198,214 67,159 235,7 627,4
краевой бюджет 7,66 5,85 1,33 0,48
собственные средства 1603,511 476,848 196,884 66,679 235,7 627,4
Туризм
1. Принятие и участие в муниципальной целевой программе "Развитие туризма в городе Белокурихе на 2008 - 2010 годы" 1,238 0,405 0,266 0,567 Администрация г. Белокурихи Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет: 1,133 0,3 0,266 0,567
собственные средства: 0,105 0,105
2. ФЦП, КЦП и МЦП "Развитие туризма в городе Белокурихе на 2011 - 2013 годы" 326,125 166,675 159,45 Администрация г. Белокурихи Повышение эффективности оказания туристических услуг
федеральный бюджет 300 150,0 150,0
краевой бюджет: 24,575 15,975 8,6
муниципальный бюджет: 1,55 0,7 0,85
3. Создание туристскорекреационного кластера в границах города Белокурихи 2,95 2,95 Администрация г. Белокурихи Повышение эффективности оказания туристических услуг
Итого: 330,313 0,405 0,266 0,567 169,625 159,45
федеральный бюджет: 300,0 150,0 150,0
краевой бюджет: 24,575 15,975 8,6
муниципальный бюджет: 5,633 0,3 0,266 0,567 3,65 0,85
собственные средства: 0,105 0,105
Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата
Социальная сфера города Белокурихи
Социальная защита
1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 34,456 6,167 9,191 9,459 9,639 Управление по социальной защите г. Белокурихи Предоставление субсидий социальнонезащищенным гражданам на оплату жилищнокоммунальных услуг
краевой бюджет: 25,349 6,167 9,191 9,459 9,639
2. Оказание помощи в денежной форме 0,4941 0,1185 0,1166 0,106 0,153 Управление по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет: 0,4941 0,1185 0,1166 0,106 0,153
3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 13,142 2,39 3,002 3,753 3,997 Управление по социальной защите Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет: 13,142 2,39 3,002 3,753 3,997
4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0,4925 0,0675 0,1 0,325 Управление по социальной защите г. Белокурихи Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет: 0,4925 0,0675 0,1 0,325
5. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2008 год" 1,3036 1,3036 Управление по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
федеральный бюджет: 0,1855 0,1855
муниципальный бюджет: 0,4891 0,4891
собственные средства: 0,629 0,629
6. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2009 год" 0,622 0,622 Администрация г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет: 0,622 0,622
7. КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 2015 годы 8,702 0,006 0,016 4,54 4,14 Управление по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
федеральный бюджет: 0,013 0,013
краевой бюджет: 8,689 0,006 0,003 4,54 4,14
8. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому 0,104 0,011 0,023 0,07 Управление по социальной защите г. Белокурихи Воспитание детей в дошкольных учреждениях города
краевой бюджет: 0,104 0,011 0,023 0,07
9. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2010 год" 0,454 0,454 Администрация города Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет: 0,454 0,454
10. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2011 год" 0,435 0,435 Администрация города Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет: 0,435 0,435
Итого: 60,2052 10,0466 13,0486 14,136 18,834 4,14
федеральный бюджет: 0,697 0,253 0,106 0,338
краевой бюджет: 56,8791 8,6755 12,3206 13,344 18,399 4,14
муниципальный бюджет: 2,0001 0,4891 0,622 0,454 0,435
собственные средства: 0,629 0,629
Здравоохранение
1. Реорганизация службы скорой и неотложной мед. помощи 3,6 2,1 1,5 БЦГБ Улучшение качества оказания первой медицинской помощи
муниципальный бюджет: 3,6 2,1 1,5
2. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение мед. техники для учреждений здравоохранения" 1,2373 0,9323 0,124 0,136 0,045 БЦГБ Улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения г. Белокурихи
краевой бюджет 1,2373 0,9323 0,124 0,136 0,045
3. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения 4,664 2,487 0,752 1,425 БЦГБ Улучшение условий работы. Повышение качества обслуживания населения
муниципальный бюджет: 4,664 2,487 0,752 1,425
4. Участие в КЦП и МЦП "Сахарный диабет на 2007 2011 годы" 1,4582 0,3562 0,428 0,474 0,2 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом
краевой бюджет: 0,0362 0,0262 0,01
муниципальный бюджет: 1,422 0,33 0,418 0,474 0,2
5. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 2011 годы "Вакцинопрофилактика" 3,0738 1,0018 0,664 1,277 0,131 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости
федеральный бюджет: 2,5368 0,8348 0,52 1,182
краевой бюджет: 0,521 0,167 0,144 0,079 0,131
муниципальный бюджет: 0,016 0,016
6. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 2011 годы 0,1266 0,0036 0,123 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных СПИДом
7. КЦП и МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" 0,7826 0,0286 0,238 0,408 0,108 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
краевой бюджет: 0,2736 0,0286 0,015 0,172 0,058
муниципальный бюджет: 0,509 0,223 0,236 0,05
8. КЦП "Дети Алтая" Здоровое поколение 0,4641 0,1911 0,146 0,127 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости среди детей
краевой бюджет: 0,4641 0,1911 0,146 0,127
9. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 гг. 0,15 0,125 0,025 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости населения
краевой бюджет: 0,15 0,125 0,025
10. ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008 2010 гг. 0,0046 0,0046 БЦГБ Увеличение уровня рождаемости в г. Белокурихе
краевой бюджет: 0,0046 0,0046
11. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения 0,2838 0,1818 0,102 БЦГБ Создание безопасных условий работы учреждения БЦГБ
краевой бюджет: 0,102
муниципальный бюджет: 0,2838 0,1818
12. МЦП "Улучшение обеспечения МУЗ "БЦГБ" медицинскими кадрами на 2010 2013 годы" 0,489 0,053 0,048 0,388 БЦГБ Обеспечение кадрами МУЗ "БЦГБ"
муниципальный бюджет: 0,489 0,053 0,048 0,388
13. КЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2007 - 2011 гг. 0,132 0,132 БЦГБ Повышение квалификации медицинских работников
федеральный бюджет: 2,6634 0,8384 0,643 1,182
краевой бюджет: 2,9208 1,4748 0,464 0,616 0,366
муниципальный бюджет: 10,8818 2,9988 3,493 2,279 1,723 0,388
Физическая культура и спорт
1. Строительство спортивноразвлекательного комплекса 180 180 Инвестор Улучшение условий для занятий физкультурой и спортом
собственные средства: 180 180
2. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе 2,685 1,485 0,35 0,85 Администрация г. Белокурихи Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
муниципальный бюджет: 2,685 1,485 0,35 0,85
3. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" Организация работы дополнительных отделений в ДЮСШ 16,9972 1,2822 6,183 3,911 5,621 Спортивная школа ДЮСШ Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет: 16,6952 0,9802 6,183 3,911 5,621
муниципальный бюджет: 0,302 0,302
4. ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 2011 годы 0,198 0,147 0,051 Администрация г. Белокурихи Организация и проведение соревнований по футболу, приобретение спортивного инвентаря
краевой бюджет: 0,198 0,147 0,051
5. Проведение организационномассовых городских и межгородских спортивных мероприятий 2,9675 0,9175 0,33 0,92 0,3 0,5 Администрация г. Белокурихи Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом
муниципальный бюджет: 2,9675 0,9175 0,33 0,92 0,3 0,5
6. Приобретение инвентаря для спортивных школ города 1,509 0,875 0,294 0,04 0,3 Администрация г. Белокурихи Улучшение материальной базы спортивных школ
муниципальный бюджет: 1,509 0,875 0,294 0,04 0,3
7. ВЦП "Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы 44,868 24,824 20,044 Спортивная школа ДЮСШ Обеспечение условий для занятий горнолыжным спортом и сноубордингом
краевой бюджет: 44,868 24,824 20,044
Итого: 249,2247 3,0747 8,439 4,922 31,095 201,694
собственные средства: 180 180
краевой бюджет: 61,7612 0,9802 6,33 3,962 30,445 20,044
муниципальный бюджет: 7,4635 2,0945 2,109 0,96 0,65 1,65
Образование и молодежь
1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокурихи 9,163 0,804 3,626 1,733 1,5 1,5 Администрация города Белокурихи Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
муниципальный бюджет: 9,163 0,804 3,626 1,733 1,5 1,5
2. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская 52,686 0,806 1,88 50 Администрация г. Белокурихи Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 25 25
муниципальный бюджет: 27,686 0,806 1,88 25
3. Участие в муниципальной целевой программе "Программа развития образования города Белокурихи на 2009 - 2010 гг." 3,223 1,994 1,229 Администрация города Белокурихи Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально активной личности
муниципальный бюджет: 3,223 1,994 1,229
4. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 2010 годы (2 этап) 3,308 0,615 0,769 1,924 Администрация города Белокурихи Обеспечение жильем
федеральный бюджет: 3,308 0,615 0,769 1,924
5. КЦП "Дети Алтая" на 2007 - 2010 гг. подпрограмм "Дети и семья: Дети-сироты" 7,1176 1,129 1,5986 2,046 2,344 Администрация г. Белокурихи Помощь детям сиротам
краевой бюджет: 6,3966 1,043 1,3696 1,84 2,144
муниципальный бюджет: 0,721 0,086 0,229 0,206 0,2
6. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы 1,7384 0,3487 0,953 0,4367 Комитет по образованию Адм. г. Белокурихи Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ
краевой бюджет: 1,7384 0,3487 0,953 0,4367
7. Реконструкция здания начальной школы под детский сад 29,636 1,38 16,438 11,818 Детский сад "Сказка" 280 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест
муниципальный бюджет: 27,92 1,38 15,048 11,818
собственные средства предприятий города: 1,39 1,39
8. "Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений": монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения 0,291 0,291 Комитет по образованию Администрации города Белокурихи Повышение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях
муниципальный бюджет: 0,291 0,291
9. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы" в учреждениях образования 0,329 0,329 Комитет по образованию Адм. г. Белокурихи Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 0,329 0,329
10. Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Белокурихи" на 2009 - 2011 годы 2,0468 0,1268 0,398 0,587 0,465 0,47 Комитет по образованию Адм. города Белокурихи Поддержка молодежи города Белокурихи
краевой бюджет: 1,0908 0,1268 0,084 0,045 0,365 0,47
11. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае", развитие сельского спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования 0,086 0,086 Комитет по образованию Адм. города Белокурихи Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием
краевой бюджет: 0,086 0,086
12. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокурихе" на 2004 - 2010 годы 2,8754 0,7844 0,969 1,122 Администрация города Белокурихи Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе
краевой бюджет: 1,7906 0,4866 0,663 0,641
муниципальный бюджет: 1,0848 0,2978 0,306 0,481
13. Капитальный ремонт, благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках 1,118 0,44 0,178 0,5 МДОУ Детский сад "Аленушка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 1,118 0,44 0,178 0,5
14. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище 3,039 0,74 0,563 0,676 0,36 0,7 МДОУ детский сад "Рябинка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 3,039 0,74 0,563 0,676 0,36 0,7
15. Муниципальная целевая программа "Молодежная политика в г. Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 0,41 0,41 Администрация г. Белокурихи Улучшение социальноэкономического положения молодежи в г. Белокурихе
муниципальный бюджет: 0,41 0,41
16. ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" 2,147 2,147 ГОРОНО Улучшение материальнотехнической базы КШП
краевой бюджет: 2,147 2,147
17. ФЦП "Внедрение комплексных мер модернизации образования" на 2008 - 2010 гг. 3,133 1,21 1,923 ГОРОНО Улучшение материальнотехнической базы общеобразовательных школ
федеральный бюджет: 3,133 1,21 1,923
18. МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей в г. Белокурихе на 2010 год" 0,827 0,827 ГОРОНО Оздоровление детей города Белокурихи
краевой бюджет: 0,404 0,404
муниципальный бюджет: 0,423 0,423
19. ФЦП, КЦП, МЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае на 2011 - 2015 годы" 11,682 5,502 6,18 Администрация г. Белокурихи Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе
федеральный бюджет: 6,749 3,121 3,628
краевой бюджет: 3,5 1,685 1,815
муниципальный бюджет: 1,433 0,696 0,737
20. МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокурихе на 2011 год" 0,772 0,772 ГОРОНО Оздоровление детей города Белокурихи
краевой бюджет: 0,332 0,332
муниципальный бюджет: 0,44 0,44
21. ВЦП и МЦП "Развитие образования города Белокурихи на 2011 - 2013 годы" 4,532 1,2 3,332 ГОРОНО Улучшение материальнотехнической базы образовательных учреждений
краевой бюджет 0,495 0,2 0,295
муниципальный бюджет: 4,037 1 3,037
22. Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" 28,8 4 24,8 Администрация г. Белокурихи Создание комфортных условий для обучения детей
краевой бюджет: 14,4 2 12,4
муниципальный бюджет: 14,4 2 12,4
Итого: 168,6342 9,8269 14,6136 26,8707 29,841 87,482
федеральный бюджет: 13,19 1,825 2,692 1,924 3,121 3,628
краевой бюджет: 57,7094 4,5671 3,0696 3,3667 6,726 39,98
муниципальный бюджет: 96,3448 3,4348 8,852 20,19 19,994 43,874
собственные средства: 1,39 1,39
Культура
1. Проведение общегородских праздников 3,95 1,06 1,183 0,876 0,231 0,6 Комитет по культуре Администрации г. Белокурихи Культурное развитие населения
муниципальный бюджет: 2,847 0,69 0,98 0,577 0,6
собственные средства: 1,103 0,37 0,203 0,299 0,231
2. Муниципальная целевая программа "Культура г. Белокурихи на 2008 - 2012 годы" 0,9034 0,2098 0,1591 0,1135 0,13 0,291 Комитет по культуре Администрации г. Белокурихи Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет: 0,4256 0,1176 0,098 0,071 0,07 0,069
муниципальный бюджет: 0,4778 0,0922 0,0611 0,0425 0,06 0,222
3. Проектирование и строительство городской библиотеки 1,0 1,0
муниципальный бюджет: 1,0 1,0
Итого: 5,8534 1,2698 1,3421 0,9895 1,361 0,891
краевой бюджет: 0,4256 0,1176 0,098 0,071 0,07 0,069
муниципальный бюджет: 4,3248 0,7822 1,0411 0,6195 1,06 0,822
собственные средства: 1,103 0,37 0,203 0,299 0,231
Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры
Жилищное строительство
1. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта 353,5 75 75 75 128,5 ООО "Селф" Ввод объемов жилой площади 15000 кв. м, объекты соцкультбыта площадью 2100 кв. м
собственные средства 353,5 75 75 75 128,5
2. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 60 35 25 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства 60 35 25
3. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 180 60 60 60 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства 180 60 60 60
4. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве 337,695 62,18 79,485 56,03 70 70 Жители города Улучшение жилищных условий населения города
собственные средства 337,695 62,18 79,485 56,03 70 70
5. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 137,7 25,5 62,2 50 СМУ-55 Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м
собственные средства 137,7 25,5 62,2 50
6. Муниципальная целевая программа "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 гг." 29,841 2,813 1,832 25,196 Администрация города Белокурихи Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокурихи
федеральный бюджет: 28,686 1,658 1,832 25,196
краевой бюджет: 1,155 1,155
7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 6,872 6,872
федеральные средства: 6,872 6,872
Итого: 1105,608 200,493 241,317 278,426 315,372 70
собственные средства: 1068,895 197,68 239,485 253,23 308,5 70
федеральный бюджет: 35,558 1,658 1,832 25,196 6,872
краевой бюджет: 1,155 1,155
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Участие в инвестиционной целевой программе "Водоснабжение города Белокурихи на 2008 - 2012 гг." 13,976 0,452 0,424 0,55 12,55 Администрация города Белокурихи Обеспечение жителей качественной питьевой водой
муниципальный бюджет: 13,426 0,452 0,424 12,55
собственные средства: 0,55 0,55
2. Строительство Энергоцентра 1300 1300 Инвестор Обеспечение жителей электрической энергией
собственные средства: 1300 1300
3. Внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 750 м по ул. Бр.Ждановых 6,771 6,771 Администрация г. Белокурихи Обеспечение жителей качественной питьевой водой без перебоев в летнее время
муниципальный бюджет: 6,771 6,771
4. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей 4,361 1,029 2,069 0,963 0,3 ОАО "Водоканал" Обеспечение жителей качественной питьевой водой
собственные средства: 2,349 1,029 0,672 0,648
местный бюджет: 2,012 1,397 0,315 0,3
5. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Белокуриху 0,9 0,9 Администрация города Белокурихи Выполнение требований пропуска современных автомобильных нагрузок, повышение безопасности дорожного движения
муниципальный бюджет: 0,9 0,9
6. Строительство моста через реку Белокуриху 35 35 Администрация г. Белокурихи Повышение безопасности дорожного движения, пропуск грузовых машин
краевой бюджет: 17,5 17,5
муниципальный бюджет: 17,5 17,5
7. Газификация города Белокурихи 312,172 70,239 83,815 50,6 107,518 Администрация г. Белокурихи Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии
собственные средства: 224,86 68 70 6,36 80,5
краевой бюджет: 64,452 11,694 28,74 24,018
муниципальный бюджет: 22,86 2,239 2,121 15,5 3,0
8. Газификация индивидуальных жилых домов 18,865 1,3 3,915 7,9 1,75 4 Жители города Улучшение качества жизни населения
собственные средства: 18,865 1,3 3,915 7,9 1,75 4
9. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокурихе 34,332 4,289 11,341 7,006 5,696 6,0 Администрация г. Белокурихи Улучшение инфраструктуры города
краевой бюджет: 7,17 0,713 5,005 1,452
муниципальный бюджет: 27,162 3,576 6,336 5,554 5,696 6,0
10. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья 0,0874 0,0024 0,035 0,03 0,02 Администрация г. Белокурихи Увеличение объемов строительства и ремонта дорог
краевой бюджет: 0,0874 0,0024 0,035 0,03 0,02
11. Вынос полигона ТБО за городскую черту 11 11 Инвестор Улучшение экологической обстановки в городе
собственные средства: 11 11
12. Участие в муниципальной целевой программе "Освещение города Белокурихи на 2007 - 2010 гг." 3,355 2,22 0,412 0,723 Администрация г. Белокурихи Благоустройство города Белокурихи
муниципальный бюджет: 3,355 2,22 0,412 0,723
13. Озеленение города Белокурихи 6,419 0,932 1,157 1,33 1,5 1,5 Администрация г. Белокурихи Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет: 6,419 0,932 1,157 1,33 1,5 1,5 Администрация г. Белокурихи
14. Строительство теплотрассы от ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" до 40-квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17 6,192 6,192 Администрация города Белокурихи Теплоснабжение жителей дома
муниципальный бюджет: 6,192 6,192
15. Охрана окружающей среды города Белокурихи 0,382 0,107 0,131 0,144 Администрация г. Белокурихи Улучшение экологической обстановки города Белокурихи
муниципальный бюджет: 0,382 0,107 0,131 0,144
16. Приобретение оборудования для метеостанции г. Белокурихи 1,069 1,069 Комитет по управлению имуществом Определение погодных явлений в г. Белокурихе
муниципальный бюджет: 1,069 1,069
17. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции 35,644 28,593 2,351 4,7 ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства: 35,644 28,593 2,351 4,7
18. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков 3,699 0,712 1,083 1,21 0,694 Администрация г. Белокурихи Обеспечение безопасности населения города
муниципальный бюджет: 3,699 0,712 1,083 1,21 0,694
19. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2009 год" 35,779 0,703 35,077 Администрация г. Белокурихи Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов
федеральный бюджет: 31,197 31,197
краевой бюджет: 0,424 0,425
муниципальный бюджет: 2,404 0,703 1,701
собственные средства: 1,754 1,754
20. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2010 год" 22,487 22,487 Администрация г. Белокурихи Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов
федеральный бюджет: 20,0 20,0
краевой бюджет: 0,272 0,272
муниципальный бюджет: 1,091 1,091
собственные средства: 1,124 1,124
21. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год" 10,608 10,608 Администрация г. Белокурихи Переселение граждан из аварийного жилья
федеральный бюджет: 9,965 9,965
краевой бюджет: 0,129 0,129
местный бюджет: 0,514 0,514
22. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год" 23,884 23,884 Администрация г. Белокурихи Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов
федеральный бюджет: 21,315 21,315
краевой бюджет: 0,275 0,275
муниципальный бюджет: 1,1 1,1
собственные средства: 1,194 1,194
23. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год" 6,188 6,188 Администрация г. Белокурихи Переселение граждан из аварийного жилья
федеральный бюджет: 5,813 5,813
краевой бюджет: 0,075 0,075
местный бюджет: 0,3 0,3
24. МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Белокурихи на 2010 - 2015 годы 2,0 2,0 Администрация г. Белокурихи Снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг
муниципальный бюджет: 2,0 2,0
Итого: 1895,1714 124,4414 1442,879 108,251 147,55 72,05
собственные средства: 1597,34 98,922 1378,692 21,282 83,444 15
федеральный бюджет: 88,29 31,197 29,965 27,128
краевой бюджет: 90,3854 0,7154 17,159 30,623 24,388 17,5
муниципальный бюджет: 119,156 24,804 15,831 26,381 12,59 39,55
Транспорт
1. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений 1,0732 0,6362 0,437 ГОРОНО Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города
муниципальный бюджет: 1,0732 0,6362 0,437
2. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению 0,818 0,169 0,093 0,169 0,192 0,195 Администрация города Белокуриха Подвоз льготников на дачные участки
федеральный бюджет: 0,012 0,012
краевой бюджет: 0,027 0,027
муниципальный бюджет: 0,779 0,13 0,093 0,169 0,192 0,195
3. Перевозка пассажиров по маршрутам N 8, 9, 10 3,759 0,271 0,842 1,456 1,19 Администрация города Белокурихи Перевозка пассажиров городским транспортом
муниципальный бюджет: 3,759 0,271 0,842 1,456 1,19
Итого: 5,6502 0,8052 0,801 1,011 1,648 1,385
федеральный бюджет: 0,012 0,012
краевой бюджет: 0,027 0,027
муниципальный бюджет: 5,6112 0,7662 0,801 1,011 1,648 1,385
Малое предпринимательство
1. Строительство магазина смешанных товаров (автосервис) 1,5 1,5 Корвяков Олег Васильевич Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства 1,5 1,5
2. Строительство магазина автотракторных запчастей 7,442 2,8 2,642 1 1 Павшинкин Е.Б. Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства 7,442 2,8 2,642 1 1
3. МЦП "Поддержка предпринимательства в г. Белокурихе на 2008 - 2010 годы" 2,241 0,562 0,74 0,939 Администрация г. Белокурихи Развитие малого предпринимательства
федеральный бюджет: 0,519 0,276 0,243
краевой бюджет: 0,904 0,377 0,22 0,307
муниципальный бюджет: 0,818 0,185 0,244 0,389
4. Строительство промышленнопродовольственного рынка 68,359 27,4 40,959 ООО "Городской рынок" Создание новых рабочих мест
собственные средства 68,359 27,4 40,959
5. Реконструкция встроенного магазина путем пристроя 4,22 4,22 Байкулова Х.М. Посысаев В.Н. Увеличение объема розничной торговли, гостиничных услуг
собственные средства: 4,22 4,22
6. Строительство торгового центра 18 18 М.Н.Едычев Н.В.Морус Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 18 18
7. Строительство торгового центра 6,5 1,5 3 2 Кулак Л.В. Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 6,5 1,5 3 2
8. Строительство шиномонтажной мастерской 1,8 1,8 Нагайцев О.Н. Увеличение объема оказания платных услуг
собственные средства: 1,8 1,8
9. Строительство летнего кафе 0,5 0,5 ООО "Инвестиционная компания" Увеличение объема общественного питания
собственные средства: 0,5 0,5
10. МЦП "Поддержка предпринимательства в г. Белокурихе на 2011 - 2013 годы" 0,5 0,2 0,3 Администрация г. Белокурихи Развитие малого предпринимательства
муниципальный бюджет: 0,5 0,2 0,3
Итого: 111,062 58,282 47,341 3,939 1,2 0,3
собственные средства: 108,321 57,72 46,601 3 1
федеральный бюджет: 0,519 0,276 0,243
краевой бюджет: 0,904 0,377 0,22 0,307
муниципальный бюджет: 1,318 0,185 0,244 0,389 0,2 0,3
Финансовые рынки
1. Расширение здания Сбербанка 123,2 85,2 38 Смоленское ОСБ Увеличение объема предоставления банковских услуг
собственные средства 123,2 85,2 38
Итого: 123,2 85,2 38
собственные средства: 123,2 85,2 38
Безопасность и правопорядок
1. МЦП "Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокурихе на 2006 - 2008 гг." 0,368 0,368 ОВД города Белокурихи Снижение уровня преступности
муниципальный бюджет: 0,368 0,368
2. Участие в МЦП и КЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2007 - 2012 годы" 0,431 0,07 0,12 0,089 0,05 0,102 ОВД города Белокурихи Сокращение дорожнотранспортных происшествий
муниципальный бюджет: 0,431 0,07 0,12 0,089 0,05 0,102
3. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2007 - 2008 годы" 0,617 0,617 Администрация г. Белокурихи Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет: 0,617 0,617
4. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы" 0,476 0,318 0,158 Администрация г. Белокурихи Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет: 0,476 0,318 0,158
5. МЦП "Комплексные меры по профилактике правонарушений в городе Белокурихе на 2009 - 2012 годы" 0,228 0,036 0,192 ОВД города Белокурихи Снижение уровня преступности
муниципальный бюджет: 0,228 0,036 0,192
6. МЦП "Оснащение спасательных формирований" на 2011 - 2013 годы 0,285 0,04 0,245
муниципальный бюджет: 0,285 0,04 0,245
Итого: 2,405 1,055 0,438 0,283 0,09 0,539
муниципальный бюджет: 2,405 1,055 0,438 0,283 0,09 0,539
Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости
Содействие занятости населения
1. Участие в МЦП и КЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 4,3187 4,3187 КГУ "Центр занятости населения г. Белокурихи" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 3,5923 3,5923
муниципальный бюджет: 0,3228 0,3228
собственные средства: 0,4036 0,4036
2. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2009 год" 10,267 10,267 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 6,0495 9,881
муниципальный бюджет: 0,277 0,239
собственные средства: 0,147
3. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году" 2,081 2,081 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет: 2,081 2,081
4. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2010 год" 10,253 10,253 КГУ "Центр занятости населения" Снижение уровня безработицы
краевой бюджет: 9,674 9,674
муниципальный бюджет: 0,242 0,242
собственные средства: 0,337 0,337
5. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2010 году" 1,961 1,961 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет: 1,961 1,961
6. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году" 0,475 0,475 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет: 0,475 0,475
7. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2011 год" 9,599 9,599 КГУ "Центр занятости населения" Снижение уровня безработицы
краевой бюджет: 9,397 9,397
муниципальный бюджет: 0,202 0,202
Итого: 38,9547 4,3187 12,348 12,214 10,074
федеральный бюджет: 4,517 2,081 1,961 0,475
муниципальный бюджет: 1,0058 0,3228 0,239 0,242 0,202
краевой бюджет: 32,5443 3,5923 9,881 9,674 9,397
собственные средства: 0,8876 0,4036 0,147 0,337
Охрана труда
1. Проведение периодических медицинских осмотров работников 1,7138 0,6438 0,438 0,334 0,298 БЦГБ Проведение медицинских осмотров населения города
федеральный бюджет: 1,7138 0,6438 0,438 0,334 0,298
Итого: 1,7138 0,6438 0,438 0,334 0,298
федеральный бюджет: 1,7138 0,6438 0,438 0,334 0,298
Всего на реализацию мероприятий: 5725,9319 987,8721 2024,085 523,4782 964,777 1225,719
собственные средства: 4685,3816 917,8776 1900,012 346,217 628,875 892,4
федеральный бюджет: 447,1602 5,2302 39,265 61,143 187,894 153,628
краевой бюджет: 336,9472 27,5319 50,8726 62,4437 105,766 90,333
муниципальный бюджет: 256,4429 37,2324 33,936 53,6745 42,242 89,358

4.Приложение 2 к Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2008 - 2017 годы, принятой Решением Белокурихинкого городского Совета депутатов от 04.12.2007 N 103, изложить в следующей редакции: