Наименование
мероприятия |
Объем
финансирования
всего, млн.
рублей |
В том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия |
|
|
2009
план |
2010
факт |
% исполнения |
|
|
Экономика города Белокурихи |
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
1. Строительство
лечебнооздоровительного
комплекса (ЛОК)
на базе санатория
"Белокуриха" |
63,116 |
7 |
129,8 |
1854,3 |
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
63,116 |
7 |
129,8 |
1854,3 |
|
|
2. Строительство
лечебнооздоровительного
корпуса
"Аква-Вита-Терм" |
6,954 |
40,716 |
19,47 |
47,8 |
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
76,954 |
40,716 |
19,47 |
47,8 |
|
|
3. Реконструкция
сантехблока под
туристический
комплекс |
4,947 |
4,947 |
12,614 |
255,0 |
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
4,947 |
4,947 |
12,614 |
255,0 |
|
|
4. Строительство
водолечебницы |
23,887 |
10 |
- |
- |
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства |
23,887 |
10 |
- |
- |
|
|
5. Строительство
кемпинга |
9,95 |
8 |
- |
- |
ООО "Фармакор" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных и
развлекательных
услуг |
собственные
средства |
9,95 |
8 |
- |
- |
|
|
6. Строительство
гостевого дома |
12,8 |
2 |
2 |
100 |
ООО "Брюс" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства |
12,8 |
2 |
2 |
100 |
|
|
7. Строительство
корпуса ГУЗ
"Детский
санаторий
"Белокуриха" на
205 мест |
9,05 |
3,2 |
1,33 |
41,6 |
ГУЗ "Детский
санаторий
"Белокуриха" |
Увеличение
пролеченных детей
с 1120 до 2300 в
год, внедрение
новых технологий
лечения детей и
подростков
Алтайского края и
прилегающих
районов |
краевой бюджет: |
9,05 |
3,2 |
1,33 |
41,6 |
|
|
8. Строительство
пансионата на 15
мест с
оздоровительным
комплексом |
13 |
3 |
3 |
100 |
Крохалева Е.Б. |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства |
13 |
3 |
3 |
100 |
|
|
9. Строительство
санатория на 42
места |
88 |
10 |
30 |
300 |
ООО "БАМ" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства |
88 |
10 |
30 |
300 |
|
|
Итого: |
790,561 |
88,863 |
198,214 |
223,1 |
|
|
краевой бюджет |
9,05 |
3,2 |
1,33 |
41,6 |
|
|
собственные
средства |
781,511 |
85,663 |
196,884 |
229,8 |
|
|
Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
10. Строительство
магазина
автотракторных
запчастей |
6,8 |
2 |
2,642 |
132,1 |
Павшинкин
Евгений
Борисович |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства |
6,8 |
2 |
2,642 |
132,1 |
|
|
11. МЦП
"Поддержка
предпринимательства в
г. Белокуриха на
2008 - 2010 годы" |
2,209 |
0,779 |
0,74 |
95 |
Администрация
города
Белокурихи |
Развитие малого
предпринимательства |
федеральный
бюджет |
- |
- |
0,276 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
1,077 |
0,35 |
0,22 |
62,9 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,132 |
0,429 |
0,244 |
56,9 |
|
|
12. Строительство
промышленнопродовольственного рынка |
57,4 |
30 |
40,959 |
136,5 |
ООО "Городской
рынок" |
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства |
57,4 |
30 |
40,959 |
136,5 |
|
|
13. Строительство
торгового центра |
4,5 |
3 |
3 |
100 |
Кулак Л.В. |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
4,5 |
3 |
3 |
100 |
|
|
Итого: |
102,929 |
35,779 |
47,341 |
132,3 |
|
|
собственные
средства: |
100,72 |
35 |
46,601 |
133,1 |
|
|
федеральный
бюджет: |
- |
- |
0,276 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
1,077 |
0,35 |
0,22 |
62,9 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,132 |
0,429 |
0,244 |
56,9 |
|
|
Туризм |
14. Муниципальная
целевая программа
"Развитие туризма
в городе
Белокурихе на
2008 - 2017 годы" |
2,605 |
0,5 |
0,266 |
53,2 |
Администрация
города
Белокурихи |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
муниципальный
бюджет |
2,5 |
0,5 |
0,266 |
53,2 |
|
|
Итого: |
2,605 |
0,5 |
0,266 |
53,2 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,5 |
0,5 |
0,266 |
53,2 |
|
|
собственные
средства: |
0,105 |
- |
- |
- |
|
|
Финансовые рынки |
|
|
|
|
|
|
15. Расширение
здания Сбербанка |
145,2 |
60 |
38 |
63,3 |
Смоленское ОСБ |
Увеличение объема
предоставления
банковских услуг |
собственные
средства |
145,2 |
60 |
38 |
63,3 |
|
|
Итого: |
145,2 |
60 |
38 |
63,3 |
|
|
собственные
средства: |
145,2 |
60 |
38 |
63,3 |
|
|
Жилищное
строительство |
|
|
|
|
|
|
16.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советская, 9
со встроенными
объектами
соцкультбыта |
300 |
75 |
75 |
100 |
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой площади
15000 кв. м,
объекты
соцкультбыта
площадью 2100 кв.
м |
собственные
средства |
300 |
75 |
75 |
100 |
|
|
17.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
60 |
25 |
25 |
100 |
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства |
60 |
25 |
25 |
100 |
|
|
18.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
240 |
60 |
60 |
100 |
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства |
240 |
60 |
60 |
100 |
|
|
19. МЦП
"Комплексная
малоэтажная
застройка для
молодых семей" |
52,84 |
1 |
- |
- |
Администрация
города
Белокурихи |
Ввод объемов
жилой площади
2520 кв. м |
федеральный
бюджет |
12,96 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет |
25,92 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет |
13,96 |
1 |
- |
- |
|
|
20. Активное
содействие
гражданам в
индивидуальном
жилищном
строительстве |
337,18 |
65 |
79,485 |
122,3 |
Жители города |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ежегодный ввод
объемов жилой
площади 3000 кв.
м |
собственные
средства |
337,18 |
65 |
79,485 |
122,3 |
|
|
21. Строительство
многоэтажного
жилого дома по
ул. Соболева, 22 |
75,5 |
50 |
- |
- |
СМУ-55 |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ввод новой жилой
площади - 14327
кв. м |
собственные
средства |
75,5 |
50 |
- |
- |
|
|
22. Муниципальной
целевой программы
"Улучшение
жилищных условий
населения города
Белокурихи на
2008 - 2010 гг." |
11,4 |
3,866 |
1,832 |
47,4 |
Администрация
города
Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
населения и
инфраструктуры
города Белокурихи |
федеральный
бюджет: |
5,323 |
1,696 |
1,832 |
108 |
|
|
краевой бюджет: |
3,577 |
1,17 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,5 |
1 |
- |
- |
|
|
Итого: |
1353,92 |
279,866 |
241,317 |
86,2 |
|
|
собственные
средства: |
1289,68 |
275 |
239,485 |
87,1 |
|
|
федеральный
бюджет: |
18,283 |
1,696 |
1,832 |
108,0 |
|
|
краевой бюджет: |
29,497 |
1,17 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
16,46 |
2 |
- |
- |
|
|
Социальная сфера
города Белокурихи |
|
|
|
|
|
|
Культура |
23. Проведение
общегородских
праздников |
6,96 |
1,3 |
1,183 |
91,0 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокурихи |
Культурное
развитие
населения |
муниципальный
бюджет: |
6,59 |
1,3 |
0,98 |
75,4 |
|
|
собственные
средства: |
0,37 |
- |
0,203 |
- |
|
|
24. Муниципальная
целевая программа
"Культура
г. Белокурихи на
2008 - 2010 годы" |
0,6247 |
0,2299 |
0,159 |
69,2 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокурихи |
Культурное
развитие
населения и
отдыхающих |
краевой бюджет: |
0,4228 |
0,1688 |
0,098 |
58,1 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,2019 |
0,0611 |
0,0611 |
100 |
|
|
25. Капитальный
ремонт учреждений
культуры
г. Белокурихи |
0,766 |
0,766 |
- |
- |
Учреждения
культуры
г. Белокурихи |
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
культуры |
муниципальный
бюджет: |
0,766 |
0,766 |
- |
- |
|
|
Итого: |
8,3507 |
2,2959 |
1,342 |
58,5 |
|
|
краевой бюджет: |
0,4228 |
0,1688 |
0,098 |
58,1 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
7,5579 |
2,1271 |
1,041 |
48,9 |
|
|
собственные
средства: |
0,37 |
- |
0,203 |
- |
|
|
Образование и
молодежь |
|
|
|
|
|
|
26. Капитальный
ремонт общеобразовательных школ
г. Белокурихи |
8,304 |
3 |
3,626 |
120,9 |
Администрация
города
Белокурихи |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального
образования детей |
муниципальный
бюджет: |
8,304 |
3 |
3,626 |
120,9 |
|
|
27.
Проектирование и
строительство
детского сада на
200 мест по
ул. Бийская |
152,686 |
1,88 |
|
- |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
75 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
77,686 |
1,88 |
- |
- |
|
|
28. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Программа
развития
образования
города Белокурихи
на 2009 2010 гг." |
5,899 |
2,814 |
1,994 |
70,9 |
Администрация
города
Белокурихи |
Повышение
качества
образования,
повышение
квалификации
педагогов,
формирование
социально
активной,
творческой
личности |
муниципальный
бюджет: |
5,899 |
2,814 |
1,994 |
70,9 |
|
|
29. Федеральная
целевая программа
"Жилище" на
2002 - 2010 годы
(2 этап) |
1,609 |
0,497 |
0,769 |
154,7 |
Администрация
города
Белокурихи |
Обеспечение
жильем |
федеральный
бюджет: |
1,609 |
0,497 |
0,769 |
154,7 |
|
|
30. Краевая
целевая программа
"Дети Алтая" на
2007 - 2010 гг.,
подпрограмма
"Дети и семья":
"Дети-сироты" |
6,404 |
1,631 |
1,5986 |
98,0 |
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокурихи |
Помощь детям
сиротам |
краевой бюджет: |
5,531 |
1,397 |
1,3696 |
98,0 |
|
|
муниципальный
бюджет |
0,873 |
0,234 |
0,229 |
97,9 |
|
|
31. Краевая
целевая программа
"Развитие
образования в
Алтайском крае"
на 2006 - 2010
годы |
1,4325 |
0,5353 |
0,953 |
178 |
Комитет по
образованию
Администрация
г. Белокурихи |
Организация
летнего отдыха,
приобретение
учебников для
категории
социально
незащищенных
детей, ЕГЭ |
краевой бюджет: |
1,4325 |
0,5353 |
0,953 |
178 |
|
|
32. Реконструкция
здания начальной
школы под детский
сад |
10 |
- |
1,38 |
- |
Администрация
г. Белокурихи |
200 детей будут
посещать детский
сад. Ввод новых
рабочих мест |
муниципальный
бюджет: |
10 |
- |
1,38 |
- |
|
|
33. Муниципальная
целевая программа
"Молодежь
г. Белокурихи" на
2009 - 2011 годы |
1,9421 |
0,5771 |
0,398 |
69,0 |
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокурихи |
Поддержка
молодежи города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
0,2921 |
0,0771 |
0,084 |
118,1 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,65 |
0,5 |
0,314 |
62,8 |
|
|
34. Муниципальная
целевая программа
"Обеспечение
жильем или
улучшение
жилищных условий
молодых семей в
г. Белокурихе" на
2004 - 2010 годы |
2,9304 |
1,073 |
0,969 |
90,3 |
Администрация
города
Белокурихи |
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
городе
Белокурихе |
краевой бюджет: |
1,6386 |
0,576 |
0,663 |
115,1 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,2918 |
0,497 |
0,306 |
61,6 |
|
|
35. Капитальный
ремонт,
благоустройство
территории и
ремонт
спортивного
инвентаря на
игровых площадках |
4,5 |
2 |
0,44 |
22,0 |
МДОУ детский
сад "Аленушка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
4,5 |
2 |
0,44 |
22,0 |
|
|
36. Капитальный
ремонт,
реконструкция
территории,
устройство
плескательного
бассейна,
установка
холодильного
оборудования в
овощехранилище |
6,64 |
1,5 |
0,563 |
0,563 |
МДОУ детский
сад "Рябинка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
6,64 |
1,5 |
0,563 |
37,5 |
|
|
37. Комплексный
проект
модернизации
образования в
Алтайском крае |
- |
- |
1,923 |
- |
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокурихи |
Повышение
качества
образования |
федеральный
бюджет: |
- |
- |
1,923 |
- |
|
|
Итого: |
220,126 |
15,0104 |
14,614 |
97,4 |
|
|
федеральный
бюджет: |
2,819 |
0,497 |
2,692 |
541,6 |
|
|
краевой бюджет: |
93,6562 |
2,5854 |
3,07 |
118,7 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
123,6508 |
11,928 |
8,852 |
74,2 |
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
38. Реорганизация
службы скорой и
неотложной
медицинской
помощи |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
100 |
БЦГБ |
Улучшение
качества оказания
первой
медицинской
помощи |
муниципальный
бюджет: |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
100 |
|
|
39. КЦП
"Организация
сервисного
обслуживания,
восстановление и
приобретение
медицинской
техники для
учреждений
здравоохранения
Алтайского края"
на 2007 - 2011
годы |
0,9991 |
0,0388 |
0,124 |
319,6 |
БЦГБ |
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
здравоохранения
г. Белокурихи |
краевой бюджет |
0,9991 |
0,0388 |
0,124 |
319,6 |
|
|
40. Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения |
6,987 |
1,1 |
0,752 |
69,0 |
БЦГБ |
Улучшение условий
работы. Повышение
качества
обслуживания
населения |
муниципальный
бюджет: |
6,987 |
1,1 |
0,752 |
69,0 |
|
|
41. Участие в КЦП
и МЦП "Сахарный
диабет на
2007 - 2011 годы" |
2,0422 |
0,46 |
0,428 |
93,0 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных сахарным
диабетом |
краевой бюджет: |
0,1222 |
0,03 |
0,01 |
33,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,92 |
0,43 |
0,418 |
97,2 |
|
|
42. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Вакцинопрофилактика" |
3,65006 |
0,8382 |
0,664 |
79,2 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости |
федеральный
бюджет: |
3,15656 |
0,7336 |
0,52 |
70,9 |
|
|
краевой бюджет: |
0,4935 |
0,1046 |
0,144 |
137,7 |
|
|
43. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Профилактика и
лечение СПИДа" |
0,0163 |
0,004 |
0,123 |
307,5 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных СПИДом |
федеральный
бюджет: |
0,0163 |
0,004 |
0,123 |
307,5 |
|
|
44. Участие в КЦП
и МЦП "Неотложные
меры борьбы с
туберкулезом" |
1,4147 |
0,3616 |
0,238 |
65,8 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных
туберкулезом |
краевой бюджет: |
0,0647 |
0,0116 |
0,015 |
129,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,35 |
0,35 |
0,223 |
63,7 |
|
|
45. Участие в КЦП
"Дети Алтая"
"Здоровое
поколение" |
0,5211 |
0,165 |
0,146 |
88,5 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости
среди детей |
краевой бюджет: |
0,5211 |
0,165 |
0,146 |
88,5 |
|
|
46. КЦП
"Важнейшие
направления
развития специализированной и
квалифицированной
медицинской
помощи" на
2007 - 2011 гг. |
0,148 |
0,005 |
0,025 |
500 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости
населения |
краевой бюджет: |
0,148 |
0,005 |
0,025 |
500 |
|
|
Итого: |
18,06486 |
5,0726 |
4,6 |
90,7 |
|
|
федеральный
бюджет: |
3,17286 |
0,7376 |
0,643 |
87,2 |
|
|
краевой бюджет: |
2,3532 |
0,355 |
0,464 |
130,7 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
12,5388 |
3,98 |
3,493 |
87,8 |
|
|
Социальная защита |
47.
Предоставление
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг |
25,602 |
9,444 |
9,191 |
97,3 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Предоставление
субсидий
социально
незащищенным
гражданам на
оплату жилищнокоммунальных
услуг |
краевой бюджет: |
25,602 |
9,444 |
9,191 |
97,3 |
|
|
48. Оказание
помощи в денежной
форме |
0,3636 |
0,1184 |
0,1166 |
98,5 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
краевой бюджет: |
0,3636 |
0,1184 |
0,1166 |
98,5 |
|
|
49. Выплата
ежемесячного
пособия на
ребенка |
7,33 |
2,4 |
3,002 |
125,1 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Выплата
ежемесячного
пособия на детей |
краевой бюджет: |
7,33 |
2,4 |
3,002 |
125,1 |
|
|
50. Организация
оздоровления и
отдыха детей из
семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
0,1895 |
0,061 |
0,1 |
163,9 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Организация
отдыха детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации |
федеральный
бюджет: |
0,1895 |
0,061 |
0,1 |
163,9 |
|
|
51. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и
семьям с детьми
на 2009 год" |
0,749 |
0,749 |
0,622 |
83,0 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
муниципальный
бюджет: |
0,749 |
0,749 |
0,622 |
83,0 |
|
|
52. КЦП
"Демографическое
развитие
Алтайского края"
на 2008 - 2015
годы |
0,0999 |
0,021 |
0,006 |
28,6 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
федеральный
бюджет |
- |
- |
0,006 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,0999 |
0,021 |
- |
- |
|
|
53. Воспитание и
обучение
детей-инвалидов в
дошкольных
учреждениях и на
дому |
1,333 |
0,415 |
0,011 |
2,7 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокурихи |
Воспитание детей
в дошкольных
учреждениях
города |
краевой бюджет: |
1,333 |
0,415 |
0,011 |
2,7 |
|
|
Итого: |
36,9706 |
13,2084 |
13,0486 |
98,8 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,375 |
0,061 |
0,106 |
173,8 |
|
|
краевой бюджет: |
34,7285 |
12,3984 |
12,3206 |
99,4 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,2381 |
0,749 |
0,622 |
83,0 |
|
|
собственные
средства: |
0,629 |
- |
- |
- |
|
|
Содействие
занятости
населения |
|
|
|
|
|
|
54. КЦП и МЦП
"Программа
содействия
занятости
населения в
городе Белокурихе
на 2009 год" |
6,3265 |
3,2325 |
10,267 |
317,6 |
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Белокурихи" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
6,0495 |
2,9555 |
9,881 |
334,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,277 |
0,277 |
0,239 |
86,3 |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,147 |
- |
|
|
55. КЦП
"Дополнительные
меры по снижению
напряженности на
рынке труда
Алтайского края в
2009 году" |
0,246 |
0,246 |
2,081 |
845,9 |
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
федеральный
бюджет: |
0,246 |
0,246 |
2,081 |
845,9 |
|
|
Итого: |
10,8912 |
3,4785 |
12,348 |
355,0 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,246 |
0,246 |
2,081 |
845,9 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,5998 |
0,277 |
0,239 |
86,3 |
|
|
краевой бюджет: |
9,6418 |
2,9555 |
9,881 |
334,3 |
|
|
собственные
средства: |
0,4036 |
- |
0,147 |
- |
|
|
Физическая
культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
56. Реконструкция
и ремонт
спортивных
объектов в городе |
4,15 |
2,8 |
1,485 |
53,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
4,15 |
2,8 |
1,485 |
53,0 |
|
|
57. КЦП "Развитие
физической
культуры и спорта
в Алтайском крае"
Организация
работы двух
дополнительных
отделений в ДЮСШ |
1,2822 |
- |
6,183 |
- |
Спортивная
школа ДЮСШ |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
краевой бюджет: |
1,592 |
- |
6,183 |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,592 |
- |
- |
- |
|
|
58. ВЦП "Развитие
футбола в
Алтайском крае"
на 2008 - 2010
годы |
0,2 |
0,1 |
- |
- |
Администрация
г. Белокурихи |
Организация и
проведение
соревнований по
футболу |
краевой бюджет: |
0,2 |
0,1 |
- |
- |
|
|
59. ВЦП "Развитие
хоккея в
Алтайском крае"
на 2009 - 2011
годы |
1,0405 |
0,2485 |
0,147 |
59,2 |
Администрация
г. Белокурихи |
Организация и
проведение
соревнований по
футболу,
приобретение
спортивного
инвентаря |
краевой бюджет: |
1,0405 |
0,2485 |
0,147 |
59,2 |
|
|
60. Проведение
организационномассовых
городских и
межгородских
спортивных
мероприятий |
5,4675 |
1,0 |
0,33 |
33,0 |
Администрация
г. Белокурихи |
Привлечение
населения к
систематическому
занятию
физкультурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
5,4675 |
1,0 |
0,33 |
33,0 |
|
|
61. Приобретение
инвентаря для
спортивных школ
города |
4,175 |
0,8 |
0,294 |
36,8 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
материальной базы
спортивных школ |
муниципальный
бюджет: |
4,175 |
0,8 |
0,294 |
36,8 |
|
|
Итого: |
296,3152 |
4,9485 |
8,439 |
170,5 |
|
|
собственные
средства: |
280 |
- |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
2,2207 |
0,3485 |
6,33 |
1816,4 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
14,0945 |
4,6 |
2,109 |
45,8 |
|
|
Итого по разделу: |
590,7186 |
44,0143 |
54,392 |
123,6 |
|
|
собственные
средства: |
281,4026 |
- |
0,35 |
- |
|
|
федеральный
бюджет: |
6,61286 |
1,5416 |
5,522 |
358,2 |
|
|
краевой бюджет: |
143,321 |
18,8116 |
32,164 |
171,0 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
159,3821 |
23,6611 |
16,356 |
69,1 |
|
|
Инфраструктура города Белокуриха |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
62. Участие в
инвестиционной
целевой программе
"Водоснабжение
города
Белокурихи" на
2007 - 2012 гг. |
29,752 |
2,6 |
0,424 |
16,3 |
Администрация
города
Белокурихи |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
краевой бюджет: |
15 |
- |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
14,752 |
2,6 |
0,424 |
16,3 |
|
|
63. Строительство
Энергоцентра |
140 |
70 |
1300 |
1857,1 |
Инвестор |
Обеспечение
жителей
электрической
энергией |
собственные
средства: |
140 |
70 |
1300 |
1857,1 |
|
|
64. Замена и
модернизация
водопроводных и
канализационных
сетей |
4,359 |
1,67 |
2,069 |
123,9 |
ОАО
"Водоканал",
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
собственные
средства: |
4,359 |
1,67 |
0,672 |
40,2 |
|
|
местный бюджет: |
- |
- |
1,397 |
- |
|
|
65. Газификация
города Белокурихи |
116,439 |
1,2 |
83,815 |
268,6 |
Администрация
г. Белокурихи,
инвестор |
Улучшение
экологической
обстановки.
Сокращение
дефицита
электроэнергии |
собственные
средства: |
68 |
- |
70 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
15,6 |
15,6 |
11,694 |
75,0 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
32,839 |
15,6 |
2,121 |
13,6 |
|
|
66. Газификация
индивидуальных
жилых домов |
12,3 |
5 |
3,915 |
78,3 |
Жители
газифицируемых
домов |
Улучшение
качества жизни
населения |
собственные
средства: |
12,3 |
5 |
3,915 |
78,3 |
|
|
67. Развитие
улично-дорожной
сети в городе
Белокурихе |
60,311 |
20,022 |
11,341 |
56,6 |
Администрация
г. Белокурихи |
Обеспечение
нормальной
жизнедеятельности
населения.
Улучшение
инфраструктуры
города |
краевой бюджет: |
28,724 |
10,011 |
5,005 |
50,0 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
31,587 |
10,011 |
6,336 |
63,3 |
|
|
68.
Субсидирование
части банковской
процентной ставки
по кредитам на
газификацию жилья |
0,0474 |
0,015 |
0,035 |
233,3 |
Администрация
г. Белокурихи |
Увеличение
объемов
строительства и
ремонта дорог |
краевой бюджет: |
0,0474 |
0,015 |
0,035 |
233,3 |
|
|
69. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Освещение города
Белокурихи" на
2007 - 2010 годы |
3,045 |
0,418 |
0,412 |
98,6 |
Администрация
г. Белокурихи |
Благоустройство
города
Белокурихи |
муниципальный
бюджет: |
3,045 |
0,418 |
0,412 |
98,6 |
|
|
70. Озеленение
города Белокурихи |
4,932 |
1 |
1,157 |
115,7 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение благоустроенности,
рекреации города |
муниципальный
бюджет: |
4,932 |
1 |
1,157 |
115,7 |
|
|
71. Охрана
окружающей среды
города Белокуриха |
0,711 |
0,144 |
0,131 |
91 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
экологической
обстановки города
Белокуриха |
муниципальный
бюджет: |
0,711 |
0,144 |
0,131 |
91 |
|
|
72. КЦП "Охрана
окружающей среды
на территории
Алтайского края"
на 2007 - 2009
годы |
0,0565 |
0,0565 |
- |
- |
ГОРОНО |
Проведение
экологических
мероприятий с
детьми |
краевой бюджет: |
0,0565 |
0,0565 |
- |
- |
|
|
73. Приобретение
оборудования для
метеостанции
г. Белокурихи |
1,1 |
1,1 |
1,069 |
97,2 |
Комитет по
управлению
имуществом |
Определение
погодных явлений
в г. Белокурихи |
муниципальный
бюджет: |
1,1 |
1,1 |
1,069 |
97,2 |
|
|
74. Модернизация
и ремонт
оборудования на
котельных,
тепловой изоляции |
68,593 |
10 |
2,351 |
23,5 |
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" |
Обеспечение
населения теплом
без перебоев и
аварийных
ситуаций.
Снижение тепловых
потерь |
собственные
средства: |
68,593 |
10 |
2,351 |
23,5 |
|
|
75. Устройство
светофора,
остановок,
дорожных знаков |
2,472 |
1,06 |
1,083 |
102,2 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
экологической
обстановки
г. Белокурихи |
муниципальный
бюджет: |
2,472 |
1,06 |
1,083 |
102,2 |
|
|
76. МАП
"Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов на
2008 - 2009 годы" |
35,779 |
35,076 |
35,077 |
100 |
Администрация
г. Белокурихи |
Улучшение
экологической
обстановки
г. Белокурихи |
федеральный
бюджет: |
31,197 |
31,197 |
31,197 |
100 |
|
|
краевой бюджет: |
0,424 |
0,424 |
0,425 |
100 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,404 |
1,701 |
1,701 |
100 |
|
|
собственные
средства: |
1,754 |
1,754 |
1,754 |
100 |
|
|
Итого: |
539,7599 |
179,3615 |
1442,879 |
804,5 |
|
|
собственные
средства: |
306,006 |
88,424 |
1378,692 |
1559,2 |
|
|
федеральный
бюджет: |
31,197 |
31,197 |
31,197 |
100 |
|
|
краевой бюджет: |
77,3069 |
26,0915 |
17,159 |
65,8 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
125,25 |
33,649 |
15,831 |
47,0 |
|
|
Безопасность и правопорядок |
77. Участие в МЦП
и КЦП "Повышение
безопасности
дорожного
движения на
2007 - 2012 годы" |
1,7872 |
0,1858 |
0,12 |
64,6 |
ОВД города
Белокурихи |
Сокращение
дорожнотранспортных
происшествий |
краевой бюджет: |
1,2732 |
0,0658 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,514 |
0,12 |
0,12 |
100 |
|
|
78. МЦП
"Комплексные меры
по
противодействию
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
2009 - 2010 годы" |
1,394 |
0,65 |
0,318 |
48,9 |
Администрация
г. Белокурихи |
Сокращение уровня
преступности.
Снижение уровня
смертности |
муниципальный
бюджет: |
1,394 |
0,65 |
0,318 |
48,9 |
|
|
79. МЦП
"Комплексный план
по профилактике
правонарушений в
городе Белокурихе
на 2009 - 2012
годы" |
2,518 |
1,442 |
- |
- |
ОВД города
Белокурихи |
Снижение уровня
преступности |
муниципальный
бюджет: |
2,518 |
1,442 |
- |
- |
|
|
Итого: |
6,6842 |
2,2778 |
0,438 |
19,2 |
|
|
краевой бюджет: |
1,2732 |
0,0658 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,335 |
2,212 |
0,438 |
19,8 |
|
|
Охрана труда |
80. Проведение
периодических
медицинских
осмотров
работников |
1,9318 |
0,644 |
0,438 |
68 |
БЦГБ |
|
федеральный
бюджет: |
1,9318 |
0,644 |
0,438 |
68 |
|
|
Итого: |
1,9318 |
0,644 |
0,438 |
68 |
|
|
федеральный
бюджет: |
1,9318 |
0,644 |
0,438 |
68 |
|
|
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
81. Подвоз
школьников до
общеобразовательных учреждений |
3,4312 |
0,695 |
0,437 |
62,8 |
ГОРОНО |
Обеспечение
безопасности
школьников,
перевозка детей,
живущих в
отдаленных
микрорайонах
города |
муниципальный
бюджет: |
3,4312 |
0,695 |
0,437 |
62,8 |
|
|
82. Обеспечение
равной
доступности
транспортных
услуг населению |
1,007 |
0,198 |
0,093 |
47,0 |
Администрация
города
Белокурихи |
Подвоз льготников
на дачные участки |
федеральный
бюджет: |
0,087 |
0,015 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,125 |
0,023 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,795 |
0,16 |
0,093 |
58 |
|
|
83. Перевозка
пассажиров по
маршрутам NN 9,
10, 11 |
- |
- |
0,271 |
- |
Администрация
города
Белокурихи |
|
муниципальный
бюджет |
- |
- |
0,271 |
- |
|
|
Итого: |
4,4382 |
0,893 |
0,801 |
89,7 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,087 |
0,015 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,125 |
0,023 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,2262 |
0,855 |
0,801 |
93,7 |
|
|
Всего на
реализацию
мероприятий: |
3538,748 |
692,1986 |
2024,085 |
292,4 |
|
|
собственные
средства: |
2904,6246 |
544,087 |
1900,012 |
349,2 |
|
|
федеральный
бюджет: |
58,73166 |
35,0936 |
39,265 |
111,9 |
|
|
краевой бюджет: |
261,6501 |
49,7119 |
50,8726 |
102,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
314,3643 |
63,3061 |
33,936 |
53,6 |
|
|