Приложение к Решению от 28.05.2010 г № 34 Отчет

Реализация плана мероприятий программы социально-экономического развития города Белокурихи на 2009 год


Наименование мероприятия Объем финансирования всего, млн. рублей В том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2009 план 2010 факт % исполнения
Экономика города Белокурихи
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства
1. Строительство лечебнооздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория "Белокуриха" 63,116 7 129,8 1854,3 ЗАО "Курорт Белокуриха" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 63,116 7 129,8 1854,3
2. Строительство лечебнооздоровительного корпуса "Аква-Вита-Терм" 6,954 40,716 19,47 47,8 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 76,954 40,716 19,47 47,8
3. Реконструкция сантехблока под туристический комплекс 4,947 4,947 12,614 255,0 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 4,947 4,947 12,614 255,0
4. Строительство водолечебницы 23,887 10 - - ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства 23,887 10 - -
5. Строительство кемпинга 9,95 8 - - ООО "Фармакор" Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг
собственные средства 9,95 8 - -
6. Строительство гостевого дома 12,8 2 2 100 ООО "Брюс" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 12,8 2 2 100
7. Строительство корпуса ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" на 205 мест 9,05 3,2 1,33 41,6 ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год, внедрение новых технологий лечения детей и подростков Алтайского края и прилегающих районов
краевой бюджет: 9,05 3,2 1,33 41,6
8. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом 13 3 3 100 Крохалева Е.Б. Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 13 3 3 100
9. Строительство санатория на 42 места 88 10 30 300 ООО "БАМ" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства 88 10 30 300
Итого: 790,561 88,863 198,214 223,1
краевой бюджет 9,05 3,2 1,33 41,6
собственные средства 781,511 85,663 196,884 229,8
Малое предпринимательство
10. Строительство магазина автотракторных запчастей 6,8 2 2,642 132,1 Павшинкин Евгений Борисович Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства 6,8 2 2,642 132,1
11. МЦП "Поддержка предпринимательства в г. Белокуриха на 2008 - 2010 годы" 2,209 0,779 0,74 95 Администрация города Белокурихи Развитие малого предпринимательства
федеральный бюджет - - 0,276 -
краевой бюджет: 1,077 0,35 0,22 62,9
муниципальный бюджет: 1,132 0,429 0,244 56,9
12. Строительство промышленнопродовольственного рынка 57,4 30 40,959 136,5 ООО "Городской рынок" Создание новых рабочих мест
собственные средства 57,4 30 40,959 136,5
13. Строительство торгового центра 4,5 3 3 100 Кулак Л.В. Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 4,5 3 3 100
Итого: 102,929 35,779 47,341 132,3
собственные средства: 100,72 35 46,601 133,1
федеральный бюджет: - - 0,276 -
краевой бюджет: 1,077 0,35 0,22 62,9
муниципальный бюджет: 1,132 0,429 0,244 56,9
Туризм
14. Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в городе Белокурихе на 2008 - 2017 годы" 2,605 0,5 0,266 53,2 Администрация города Белокурихи Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет 2,5 0,5 0,266 53,2
Итого: 2,605 0,5 0,266 53,2
муниципальный бюджет: 2,5 0,5 0,266 53,2
собственные средства: 0,105 - - -
Финансовые рынки
15. Расширение здания Сбербанка 145,2 60 38 63,3 Смоленское ОСБ Увеличение объема предоставления банковских услуг
собственные средства 145,2 60 38 63,3
Итого: 145,2 60 38 63,3
собственные средства: 145,2 60 38 63,3
Жилищное строительство
16. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта 300 75 75 100 ООО "Селф" Ввод объемов жилой площади 15000 кв. м, объекты соцкультбыта площадью 2100 кв. м
собственные средства 300 75 75 100
17. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 60 25 25 100 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства 60 25 25 100
18. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 240 60 60 100 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства 240 60 60 100
19. МЦП "Комплексная малоэтажная застройка для молодых семей" 52,84 1 - - Администрация города Белокурихи Ввод объемов жилой площади 2520 кв. м
федеральный бюджет 12,96 - - -
краевой бюджет 25,92 - - -
муниципальный бюджет 13,96 1 - -
20. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве 337,18 65 79,485 122,3 Жители города Улучшение жилищных условий населения города, ежегодный ввод объемов жилой площади 3000 кв. м
собственные средства 337,18 65 79,485 122,3
21. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 75,5 50 - - СМУ-55 Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м
собственные средства 75,5 50 - -
22. Муниципальной целевой программы "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 гг." 11,4 3,866 1,832 47,4 Администрация города Белокурихи Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокурихи
федеральный бюджет: 5,323 1,696 1,832 108
краевой бюджет: 3,577 1,17 - -
муниципальный бюджет: 2,5 1 - -
Итого: 1353,92 279,866 241,317 86,2
собственные средства: 1289,68 275 239,485 87,1
федеральный бюджет: 18,283 1,696 1,832 108,0
краевой бюджет: 29,497 1,17 - -
муниципальный бюджет: 16,46 2 - -
Социальная сфера города Белокурихи
Культура
23. Проведение общегородских праздников 6,96 1,3 1,183 91,0 Комитет по культуре Администрации г. Белокурихи Культурное развитие населения
муниципальный бюджет: 6,59 1,3 0,98 75,4
собственные средства: 0,37 - 0,203 -
24. Муниципальная целевая программа "Культура г. Белокурихи на 2008 - 2010 годы" 0,6247 0,2299 0,159 69,2 Комитет по культуре Администрации г. Белокурихи Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет: 0,4228 0,1688 0,098 58,1
муниципальный бюджет: 0,2019 0,0611 0,0611 100
25. Капитальный ремонт учреждений культуры г. Белокурихи 0,766 0,766 - - Учреждения культуры г. Белокурихи Улучшение материальнотехнической базы учреждений культуры
муниципальный бюджет: 0,766 0,766 - -
Итого: 8,3507 2,2959 1,342 58,5
краевой бюджет: 0,4228 0,1688 0,098 58,1
муниципальный бюджет: 7,5579 2,1271 1,041 48,9
собственные средства: 0,37 - 0,203 -
Образование и молодежь
26. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокурихи 8,304 3 3,626 120,9 Администрация города Белокурихи Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
муниципальный бюджет: 8,304 3 3,626 120,9
27. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская 152,686 1,88 - Администрация г. Белокурихи Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 75 - - -
муниципальный бюджет: 77,686 1,88 - -
28. Участие в муниципальной целевой программе "Программа развития образования города Белокурихи на 2009 2010 гг." 5,899 2,814 1,994 70,9 Администрация города Белокурихи Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально активной, творческой личности
муниципальный бюджет: 5,899 2,814 1,994 70,9
29. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (2 этап) 1,609 0,497 0,769 154,7 Администрация города Белокурихи Обеспечение жильем
федеральный бюджет: 1,609 0,497 0,769 154,7
30. Краевая целевая программа "Дети Алтая" на 2007 - 2010 гг., подпрограмма "Дети и семья": "Дети-сироты" 6,404 1,631 1,5986 98,0 Комитет по образованию Администрации г. Белокурихи Помощь детям сиротам
краевой бюджет: 5,531 1,397 1,3696 98,0
муниципальный бюджет 0,873 0,234 0,229 97,9
31. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы 1,4325 0,5353 0,953 178 Комитет по образованию Администрация г. Белокурихи Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ
краевой бюджет: 1,4325 0,5353 0,953 178
32. Реконструкция здания начальной школы под детский сад 10 - 1,38 - Администрация г. Белокурихи 200 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест
муниципальный бюджет: 10 - 1,38 -
33. Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Белокурихи" на 2009 - 2011 годы 1,9421 0,5771 0,398 69,0 Комитет по образованию Адм. города Белокурихи Поддержка молодежи города Белокурихи
краевой бюджет: 0,2921 0,0771 0,084 118,1
муниципальный бюджет: 1,65 0,5 0,314 62,8
34. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокурихе" на 2004 - 2010 годы 2,9304 1,073 0,969 90,3 Администрация города Белокурихи Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе
краевой бюджет: 1,6386 0,576 0,663 115,1
муниципальный бюджет: 1,2918 0,497 0,306 61,6
35. Капитальный ремонт, благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках 4,5 2 0,44 22,0 МДОУ детский сад "Аленушка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 4,5 2 0,44 22,0
36. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище 6,64 1,5 0,563 0,563 МДОУ детский сад "Рябинка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 6,64 1,5 0,563 37,5
37. Комплексный проект модернизации образования в Алтайском крае - - 1,923 - Комитет по образованию Адм. города Белокурихи Повышение качества образования
федеральный бюджет: - - 1,923 -
Итого: 220,126 15,0104 14,614 97,4
федеральный бюджет: 2,819 0,497 2,692 541,6
краевой бюджет: 93,6562 2,5854 3,07 118,7
муниципальный бюджет: 123,6508 11,928 8,852 74,2
Здравоохранение
38. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи 2,1 2,1 2,1 100 БЦГБ Улучшение качества оказания первой медицинской помощи
муниципальный бюджет: 2,1 2,1 2,1 100
39. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007 - 2011 годы 0,9991 0,0388 0,124 319,6 БЦГБ Улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения г. Белокурихи
краевой бюджет 0,9991 0,0388 0,124 319,6
40. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения 6,987 1,1 0,752 69,0 БЦГБ Улучшение условий работы. Повышение качества обслуживания населения
муниципальный бюджет: 6,987 1,1 0,752 69,0
41. Участие в КЦП и МЦП "Сахарный диабет на 2007 - 2011 годы" 2,0422 0,46 0,428 93,0 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом
краевой бюджет: 0,1222 0,03 0,01 33,3
муниципальный бюджет: 1,92 0,43 0,418 97,2
42. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Вакцинопрофилактика" 3,65006 0,8382 0,664 79,2 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости
федеральный бюджет: 3,15656 0,7336 0,52 70,9
краевой бюджет: 0,4935 0,1046 0,144 137,7
43. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Профилактика и лечение СПИДа" 0,0163 0,004 0,123 307,5 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных СПИДом
федеральный бюджет: 0,0163 0,004 0,123 307,5
44. Участие в КЦП и МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" 1,4147 0,3616 0,238 65,8 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
краевой бюджет: 0,0647 0,0116 0,015 129,3
муниципальный бюджет: 1,35 0,35 0,223 63,7
45. Участие в КЦП "Дети Алтая" "Здоровое поколение" 0,5211 0,165 0,146 88,5 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости среди детей
краевой бюджет: 0,5211 0,165 0,146 88,5
46. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 гг. 0,148 0,005 0,025 500 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости населения
краевой бюджет: 0,148 0,005 0,025 500
Итого: 18,06486 5,0726 4,6 90,7
федеральный бюджет: 3,17286 0,7376 0,643 87,2
краевой бюджет: 2,3532 0,355 0,464 130,7
муниципальный бюджет: 12,5388 3,98 3,493 87,8
Социальная защита
47. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25,602 9,444 9,191 97,3 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Предоставление субсидий социально незащищенным гражданам на оплату жилищнокоммунальных услуг
краевой бюджет: 25,602 9,444 9,191 97,3
48. Оказание помощи в денежной форме 0,3636 0,1184 0,1166 98,5 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет: 0,3636 0,1184 0,1166 98,5
49. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 7,33 2,4 3,002 125,1 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет: 7,33 2,4 3,002 125,1
50. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0,1895 0,061 0,1 163,9 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет: 0,1895 0,061 0,1 163,9
51. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2009 год" 0,749 0,749 0,622 83,0 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет: 0,749 0,749 0,622 83,0
52. КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы 0,0999 0,021 0,006 28,6 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
федеральный бюджет - - 0,006 -
краевой бюджет: 0,0999 0,021 - -
53. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому 1,333 0,415 0,011 2,7 Комитет по социальной защите г. Белокурихи Воспитание детей в дошкольных учреждениях города
краевой бюджет: 1,333 0,415 0,011 2,7
Итого: 36,9706 13,2084 13,0486 98,8
федеральный бюджет: 0,375 0,061 0,106 173,8
краевой бюджет: 34,7285 12,3984 12,3206 99,4
муниципальный бюджет: 1,2381 0,749 0,622 83,0
собственные средства: 0,629 - - -
Содействие занятости населения
54. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2009 год" 6,3265 3,2325 10,267 317,6 КГУ "Центр занятости населения г. Белокурихи" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 6,0495 2,9555 9,881 334,3
муниципальный бюджет: 0,277 0,277 0,239 86,3
собственные средства: - - 0,147 -
55. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году" 0,246 0,246 2,081 845,9 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет: 0,246 0,246 2,081 845,9
Итого: 10,8912 3,4785 12,348 355,0
федеральный бюджет: 0,246 0,246 2,081 845,9
муниципальный бюджет: 0,5998 0,277 0,239 86,3
краевой бюджет: 9,6418 2,9555 9,881 334,3
собственные средства: 0,4036 - 0,147 -
Физическая культура и спорт
56. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе 4,15 2,8 1,485 53,0 Администрация г. Белокурихи Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
муниципальный бюджет: 4,15 2,8 1,485 53,0
57. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ 1,2822 - 6,183 - Спортивная школа ДЮСШ Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет: 1,592 - 6,183 -
муниципальный бюджет: 1,592 - - -
58. ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 0,2 0,1 - - Администрация г. Белокурихи Организация и проведение соревнований по футболу
краевой бюджет: 0,2 0,1 - -
59. ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы 1,0405 0,2485 0,147 59,2 Администрация г. Белокурихи Организация и проведение соревнований по футболу, приобретение спортивного инвентаря
краевой бюджет: 1,0405 0,2485 0,147 59,2
60. Проведение организационномассовых городских и межгородских спортивных мероприятий 5,4675 1,0 0,33 33,0 Администрация г. Белокурихи Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом
муниципальный бюджет: 5,4675 1,0 0,33 33,0
61. Приобретение инвентаря для спортивных школ города 4,175 0,8 0,294 36,8 Администрация г. Белокурихи Улучшение материальной базы спортивных школ
муниципальный бюджет: 4,175 0,8 0,294 36,8
Итого: 296,3152 4,9485 8,439 170,5
собственные средства: 280 - - -
краевой бюджет: 2,2207 0,3485 6,33 1816,4
муниципальный бюджет: 14,0945 4,6 2,109 45,8
Итого по разделу: 590,7186 44,0143 54,392 123,6
собственные средства: 281,4026 - 0,35 -
федеральный бюджет: 6,61286 1,5416 5,522 358,2
краевой бюджет: 143,321 18,8116 32,164 171,0
муниципальный бюджет: 159,3821 23,6611 16,356 69,1
Инфраструктура города Белокуриха
Жилищно-коммунальное хозяйство
62. Участие в инвестиционной целевой программе "Водоснабжение города Белокурихи" на 2007 - 2012 гг. 29,752 2,6 0,424 16,3 Администрация города Белокурихи Обеспечение жителей качественной питьевой водой
краевой бюджет: 15 - - -
муниципальный бюджет: 14,752 2,6 0,424 16,3
63. Строительство Энергоцентра 140 70 1300 1857,1 Инвестор Обеспечение жителей электрической энергией
собственные средства: 140 70 1300 1857,1
64. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей 4,359 1,67 2,069 123,9 ОАО "Водоканал", Администрация г. Белокурихи Обеспечение жителей качественной питьевой водой
собственные средства: 4,359 1,67 0,672 40,2
местный бюджет: - - 1,397 -
65. Газификация города Белокурихи 116,439 1,2 83,815 268,6 Администрация г. Белокурихи, инвестор Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии
собственные средства: 68 - 70 -
краевой бюджет: 15,6 15,6 11,694 75,0
муниципальный бюджет: 32,839 15,6 2,121 13,6
66. Газификация индивидуальных жилых домов 12,3 5 3,915 78,3 Жители газифицируемых домов Улучшение качества жизни населения
собственные средства: 12,3 5 3,915 78,3
67. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокурихе 60,311 20,022 11,341 56,6 Администрация г. Белокурихи Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Улучшение инфраструктуры города
краевой бюджет: 28,724 10,011 5,005 50,0
муниципальный бюджет: 31,587 10,011 6,336 63,3
68. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья 0,0474 0,015 0,035 233,3 Администрация г. Белокурихи Увеличение объемов строительства и ремонта дорог
краевой бюджет: 0,0474 0,015 0,035 233,3
69. Участие в муниципальной целевой программе "Освещение города Белокурихи" на 2007 - 2010 годы 3,045 0,418 0,412 98,6 Администрация г. Белокурихи Благоустройство города Белокурихи
муниципальный бюджет: 3,045 0,418 0,412 98,6
70. Озеленение города Белокурихи 4,932 1 1,157 115,7 Администрация г. Белокурихи Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет: 4,932 1 1,157 115,7
71. Охрана окружающей среды города Белокуриха 0,711 0,144 0,131 91 Администрация г. Белокурихи Улучшение экологической обстановки города Белокуриха
муниципальный бюджет: 0,711 0,144 0,131 91
72. КЦП "Охрана окружающей среды на территории Алтайского края" на 2007 - 2009 годы 0,0565 0,0565 - - ГОРОНО Проведение экологических мероприятий с детьми
краевой бюджет: 0,0565 0,0565 - -
73. Приобретение оборудования для метеостанции г. Белокурихи 1,1 1,1 1,069 97,2 Комитет по управлению имуществом Определение погодных явлений в г. Белокурихи
муниципальный бюджет: 1,1 1,1 1,069 97,2
74. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции 68,593 10 2,351 23,5 ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства: 68,593 10 2,351 23,5
75. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков 2,472 1,06 1,083 102,2 Администрация г. Белокурихи Улучшение экологической обстановки г. Белокурихи
муниципальный бюджет: 2,472 1,06 1,083 102,2
76. МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2009 годы" 35,779 35,076 35,077 100 Администрация г. Белокурихи Улучшение экологической обстановки г. Белокурихи
федеральный бюджет: 31,197 31,197 31,197 100
краевой бюджет: 0,424 0,424 0,425 100
муниципальный бюджет: 2,404 1,701 1,701 100
собственные средства: 1,754 1,754 1,754 100
Итого: 539,7599 179,3615 1442,879 804,5
собственные средства: 306,006 88,424 1378,692 1559,2
федеральный бюджет: 31,197 31,197 31,197 100
краевой бюджет: 77,3069 26,0915 17,159 65,8
муниципальный бюджет: 125,25 33,649 15,831 47,0
Безопасность и правопорядок
77. Участие в МЦП и КЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2007 - 2012 годы" 1,7872 0,1858 0,12 64,6 ОВД города Белокурихи Сокращение дорожнотранспортных происшествий
краевой бюджет: 1,2732 0,0658 - -
муниципальный бюджет: 0,514 0,12 0,12 100
78. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы" 1,394 0,65 0,318 48,9 Администрация г. Белокурихи Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет: 1,394 0,65 0,318 48,9
79. МЦП "Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокурихе на 2009 - 2012 годы" 2,518 1,442 - - ОВД города Белокурихи Снижение уровня преступности
муниципальный бюджет: 2,518 1,442 - -
Итого: 6,6842 2,2778 0,438 19,2
краевой бюджет: 1,2732 0,0658 - -
муниципальный бюджет: 4,335 2,212 0,438 19,8
Охрана труда
80. Проведение периодических медицинских осмотров работников 1,9318 0,644 0,438 68 БЦГБ
федеральный бюджет: 1,9318 0,644 0,438 68
Итого: 1,9318 0,644 0,438 68
федеральный бюджет: 1,9318 0,644 0,438 68
Транспорт
81. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений 3,4312 0,695 0,437 62,8 ГОРОНО Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города
муниципальный бюджет: 3,4312 0,695 0,437 62,8
82. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению 1,007 0,198 0,093 47,0 Администрация города Белокурихи Подвоз льготников на дачные участки
федеральный бюджет: 0,087 0,015 - -
краевой бюджет: 0,125 0,023 - -
муниципальный бюджет: 0,795 0,16 0,093 58
83. Перевозка пассажиров по маршрутам NN 9, 10, 11 - - 0,271 - Администрация города Белокурихи
муниципальный бюджет - - 0,271 -
Итого: 4,4382 0,893 0,801 89,7
федеральный бюджет: 0,087 0,015 - -
краевой бюджет: 0,125 0,023 - -
муниципальный бюджет: 4,2262 0,855 0,801 93,7
Всего на реализацию мероприятий: 3538,748 692,1986 2024,085 292,4
собственные средства: 2904,6246 544,087 1900,012 349,2
федеральный бюджет: 58,73166 35,0936 39,265 111,9
краевой бюджет: 261,6501 49,7119 50,8726 102,3
муниципальный бюджет: 314,3643 63,3061 33,936 53,6