Приложение к Решению от 07.05.2009 г № 88 План

Реализация плана мероприятий программы социально-экономического развития города Белокуриха на 2008 год


Наименование мероприятия Объем финансирования всего, млн. рублей 2008 план 2008 факт % исполнения Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
Экономика города Белокуриха
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства
1. Строительство лечебнооздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория "Белокуриха" 19 12 56,116 467,63 ЗАО "Курорт Белокуриха" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 19 12 56,116 467,63
2. Обустройство Искровского месторождения (радонопровод) 71 18 - - ЗАО "Курорт Белокуриха" Осуществление мероприятий по оздоровлению и лечению населения края и РФ. Рост объемов индустрии отдыха
собственные средства: 71 18 - -
3. Строительство лечебнооздоровительного корпуса "Аква-Вита-Терм" 40 10 36,238 362,4 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 40 10 36,238 362,4
4. Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс 5 5 17,85 357 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления туристических услуг
собственные средства: 5 5 17,85 357
5. Строительство теннисного корта 0,5 0,5 - - ЗАО "Санаторий "Россия" Оздоровление отдыхающих
собственные средства: 0,5 0,5
6. Строительство гаража для РАТРАКА 1 1 - - ЗАО "Санаторий "Россия" Оздоровление отдыхающих
собственные средства: 1 1
7. Реконструкция и расширение санатория 35 17 - - ОАО "Алтай-West" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 35 17
8. Строительство санаторнооздоровительного комплекса 112 24 - - ОАО "Алтай-West" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 112 24
9. Строительство отеля на 87 мест с лечебнооздоровительным комплексом 182 90 38 42,2 ООО "ТБМ-Инвест" Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства: 182 90 38 42,2
10. Строительство чайного домика 2,5 2,5 51,8 2072 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 2,5 2,5 51,8 2072
11. Строительство конефермы 3 3 - - ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объема предоставления туристических услуг
собственные средства: 3 3
12. Строительство производственной базы 6,4 6,4 3,642 56,9 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления услуг
собственные средства: 6,4 6,4 3,642 56,9
13. Строительство водолечебницы 9,3 9,3 13,887 149,3 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 9,3 9,3 13,887 149,3
14. Строительство лечебного корпуса 1,6 1,6 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления оздоровительных и гостиничных услуг
собственные средства: 1,6 1,6
15. Строительство горнолыжного подъемника 4 4 - - ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объема предоставления туристических услуг
собственные средства: 4 4
16. Строительство культурноразвлекательного центра с отелем на 145 мест 15 7 97 1385,7 ООО "Славянский базар" Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг
собственные средства: 15 7 97
17. Строительство кемпинга 15 7 1,95 27,9 ООО "Фармакор" Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг
собственные средства: 15 7 1,95
18. Строительство гостевого дома 2 2 10,8 540 ООО "Брюз" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 2 2 10,8
19. Строительство корпуса ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" на 205 мест по ул. Славского, 1 в г. Белокурихе - - 5,85 - ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год. Внедрение новых технологий лечения детей и подростков Алтайского края и прилегающих районов
краевой бюджет 5,85
20. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом - - 10 - Крохалева Е.Б. Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 10
21. Реконструкция здания КБО - - 45 - ООО "Орион" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 45
22. Строительство пансионата на 90 мест - - 78 - ООО "БАМ" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 78
23. Строительство культурноразвлекательного центра - - 15 - ООО "ТомскШория-Тур" Увеличение объемов развлекательных услуг
собственные средства: 15
24. Строительство буксировочной канатной дороги - - 1,565 - ООО "Санаторий "Россия" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 1,565
Итого: 616,3 219,3 482,698 220,1
краевой бюджет: - - 5,85 -
собственные средства: 616,3 219,3 476,848 217,5
Малое предпринимательство
25. Реконструкция здания магазина "Мебель" 0,5 0,5 - - Долгих Юрий Георгиевич Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 0,5 0,5 -
26. Строительство магазина смешанных товаров (автосервис) 2 1 1,5 150 Корвяков Олег Васильевич Увеличение объема платных услуг. Создание новых рабочих мест
собственные средства: 2 1 1,5 150
27. Строительство магазина автотракторных запчастей 6 2 2,8 140 Павшинкин Евгений Борисович Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства: 6 2 2,8 140
28. Строительство магазина в зоне курорта 2 2 - - ООО "Дар-Лес" Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства: 2 2 - -
29. Участие в муниципальной целевой программе "Поддержка предпринимательства в г. Белокурихе на 2008 - 2010 годы" 1,2 0,40 0,562 140,5 Администрация города Белокуриха Развитие малого предпринимательства
краевой бюджет: 1,05 0,35 0,377 107,7
муниципальный бюджет: 1,15 0,05 0,185 370
30. Строительство промышленнопродовольственного рынка 3,5 3,5 27,4 782,9 ООО "Городской рынок" Создание новых рабочих мест
собственные средства: 3,5 3,5 27,4 782,9
31. Создание информационноконсультационного центра в администрации города Белокуриха 0,05 0,05 - - Администрация города Белокуриха Поддержка малого предпринимательства
краевой бюджет: 0,05 0,05 - -
32. Строительство и ввод в эксплуатацию цеха добычи и розлива бутилированной питьевой воды 69,4 69,4 - - ООО "Родник Алтая" Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 39,4 39,4 - -
кредиты банков: 30,0 30,0 - -
33. Реконструкция встроенного магазина путем пристроя - - 4,22 - Байкулова Х.М. Посысаев В.Н. Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: - - 4,22 -
34. Строительство торгового центра - - 18 - Едычев М.Н. Морус Н.В. Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: - - 18 -
35. Строительство торгового центра - - 1,5 - Кулак Л.Н. Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства: - - 1,5 -
36. Строительство шиномонтажной мастерской - - 1,8 - Нагайцев О.Н. Увеличение объема оказания платных услуг
собственные средства: - - 1,8 -
37. Строительство летнего кафе - - 0,5 - ООО "Инвестиционная компания" Увеличение объема общественного питания
собственные средства: - - 0,5 -
Итого: 92,65 78,85 58,282 73,9
собственные средства: 61,4 48,4 57,72 119,3
краевой бюджет: 1,1 0,4 0,377 94,25
муниципальный бюджет: 0,15 0,05 0,185 370
кредиты банков: 30,0 30,0 - -
Туризм
38. Принятие и участие в муниципальной целевой программе "Развитие туризма в городе Белокурихе на 2008 - 2017 годы" 2,5 0,3 0,405 135 Администрация города Белокуриха Повышение эффективности оказания туристических услуг
Итого: 2,5 0,3 0,405 135
муниципальный бюджет: 2,5 0,3 0,3 100
собственные средства: - - 0,105 -
Финансовые рынки
39. Расширение здания Сбербанка 10 10 85,2 852 Смоленское ОСБ Увеличение объема предоставления банковских услуг
собственные средства: 10 10 85,2 852
Итого: 10 10 85,2 852
собственные средства: 10 10 85,2 852
Жилищное строительство
40. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта 300 150 75 50 ООО "Селф" Ввод объемов жилой площади 15000 кв. м, объекты соцкультбыта площадью 2100 кв. м
собственные средства: 300 150 75 50
41. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 90 90 35 38,9 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства: 90 90 35 38,9
42. Строительство микрорайона коттеджной застройки 20 домов 31,5 3,1 - - Предложение инвестору Ввод объемов жилой площади 1275 кв. м
собственные средства: 31,5 3,1 - -
43. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве 170 30 62,18 207,3 Жители города Улучшение жилищных условий населения города, ежегодный ввод объемов жилой площади 3000 кв. м
собственные средства: 170 30 62,18 207,3
44. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева 110 60 25,5 42,5 СМУ-55 Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади
собственные средства: 110 60 25,5 42,5
45. Муниципальная целевая программа "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 гг." 9,455 2,277 2,813 123,5 Администрация города Белокуриха Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха
федеральный бюджет: - - 1,658 -
краевой бюджет: 6,526 1,372 1,155 84,2
муниципальный бюджет: 2,929 0,905 - -
Итого: 1227,955 335,377 200,493 59,8
собственные средства: 1218,5 333,1 197,68 59,3
федеральный бюджет: - - 1,658 -
краевой бюджет: 6,526 1,372 1,155 84,2
муниципальный бюджет: 2,929 0,905 - -
Социальная сфера города Белокуриха
Культура
46. Реконструкция здания ЦЭВ, 1 очередь пристрой входной группы 10,2 5,1 - Администрация города Белокуриха Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
краевой бюджет: 5,1 2,55 - -
муниципальный бюджет: 5,1 2,55 - -
47. Проведение общегородских праздников 4,5 0,8 1,06 132,5 Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха Культурное развитие населения
собственные средства: - - 0,37 -
муниципальный бюджет: 4,5 0,8 0,69 86,25
48. Краевая целевая программа "Культура Алтая на 2007 - 2010 годы" 2,0901 0,3435 0,2098 61,1 Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет: 1,4443 0,2513 0,1176 46,8
муниципальный бюджет: 0,6458 0,0922 0,0922 100
Итого: 28,7901 6,2435 1,2698 20,3
собственные средства: - - 0,37 -
краевой бюджет: 12,5443 2,8013 0,1176 4,2
муниципальный бюджет: 16,2458 3,4422 0,7822 22,7
Образование и молодежь
49. Капитальный ремонт МОУ "Белокурихинская средняя общеобразовательная школа N 2" 7 1,2 0,3 25 Администрация города Белокуриха Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
муниципальный бюджет: 7 1,2 0,3 25
50. Капитальный ремонт МОУ "Белокурихинская начальная общеобразовательная школа" 4,45 0,8 0,178 22,25 Администрация города Белокуриха Создание благоприятных условий для начального образования детей
муниципальный бюджет: 4,45 0,8 0,178 22,25
51. Реконструкция реабилитационного центра на базе "Белокурихинская средняя общеобразовательная школа N 2" 14,3 7,3 - - Администрация города Белокуриха Создание условий для физического воспитания детей
краевой бюджет: 7,2 3,7 - -
муниципальный бюджет: 7,1 3,6 - -
52. Капитальный ремонт МОУ "Белокурихинская средняя общеобразовательная школа N 1" 5,15 0,9 0,326 36,2 Администрация города Белокуриха Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
муниципальный бюджет: 5,15 0,9 0,326 36,2
53. Проектирование и строительство муниципального детского сада на 200 мест по ул. Бийская - - 0,806 - Предложение инвестору Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
муниципальный бюджет: - - 0,806 -
54. Участие в муниципальной целевой программе "Программа развития образования детей и учащейся молодежи в городе Белокурихе на 2006 - 2010 гг." 19,8 6,2 - - Администрация города Белокуриха Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социальноактивной, творческой личности
муниципальный бюджет: 19,8 6,2 - -
55. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (2 этап) 1,408 0,414 0,615 148,5 Администрация города Белокуриха Обеспечение жильем молодых семей
федеральный бюджет: 1,408 0,414 0,615 148,5
56. КЦП "Дети Алтая" на 2007 - 2010 гг. подпрограмма "Дети и семья: Дети-сироты" 1,6677 0,4661 1,129 242,2 Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха Помощь детям-сиротам
краевой бюджет: 1,327 0,3577 1,043 291,6
муниципальный бюджет: 0,3407 0,1084 0,086 78,9
57. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы 1,805 0,581 0,3487 60 Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ
краевой бюджет: 1,805 0,581 0,3487 60
58. Муниципальная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Белокуриха" на 2006 - 2010 годы 1,07 0,33 - - Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха Обеспечение отдыха, оздоровление, занятости детей и подростков города Белокуриха в летний период времени
муниципальный бюджет: 1,07 0,33 - -
59. "Развитие материальнотехнической базы школ": приобретение учебного и учебнонаглядного, технологического оборудования, учебных пособий 1,1 0,22 - Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Улучшение материальнотехнической базы школ, приобретение учебного и учебнонаглядного, технологического оборудования, учебных пособий
краевой бюджет: 1,1 0,22 - -
60. "Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений": монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения 0,41779 0,44417 0,291 65,5 Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Повышение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях
краевой бюджет: 0,41779 0,44417 - -
муниципальный бюджет: - - 0,291 -
61. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы" в учреждениях образования 0,079 0,018 0,329 1827,7 Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 0,079 0,018 0,329 1827,7
62. Краевая целевая программа "Молодежь Алтая" на 2007 - 2010 годы 0,21885 0,03345 0,1268 379,1 Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Поддержка молодежи города Белокуриха
краевой бюджет: 0,1459 0,0223 0,1268 568,6
муниципальный бюджет: 0,07295 0,01115 - -
63. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае": развитие сельского спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования 0,75 0,15 0,086 57,3 Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием
краевой бюджет: 0,75 0,15 0,086 57,3
64. МЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004 - 2010 годы 4,2243 1,2423 0,7844 63,1 Администрация города Белокуриха Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе
краевой бюджет: 2,8162 0,8282 0,4866 58,8
муниципальный бюджет: 1,4081 0,4141 0,2978 71,9
65. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище 5,5 0,7 0,74 105,7 МДОУ детский сад "Рябинка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 5,5 0,7 0,74 105,7
66. Муниципальная целевая программа "Молодежная политика в г. Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 0,412 0,412 0,41 99,6 Администрация города Белокуриха Улучшение социальноэкономического положения молодежи в г. Белокурихе
муниципальный бюджет: 0,412 0,412 0,41 99,6
67. Ведомственная целевая программа "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008 - 2010 гг. - - 2,147 - Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Улучшение материальнотехнической базы КШП
краевой бюджет: - - 2,147 -
68. Федеральная целевая программа "Внедрение комплексных мер модернизации образования" на 2008 - 2010 гг. - - 1,21 - Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Улучшение материальнотехническое базы школ
федеральный бюджет: - - 1,21 -
Итого: 105,3527 21,4111 9,8269 45,9
федеральный бюджет: 1,408 0,414 1,825 440,8
краевой бюджет: 16,64089 6,32137 4,5671 72,3
муниципальный бюджет: 55,3038 14,6757 3,4348 23,4
Здравоохранение
69. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи 1,46 0,72 - - БЦГБ Улучшение качества оказания первой медицинской помощи
федеральный бюджет: 0,7 0,7 - -
муниципальный бюджет: 0,76 0,02 - -
70. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для отделения выхаживания новорожденных 2,1 2,1 - - БЦГБ Снижение младенческой смертности
Фонд ОМС: 2,1 2,1 - -
71. Приобретение аппаратов ультразвукового исследования для перинатальной диагностики врожденных заболеваний 5 5 - - БЦГБ Улучшение качества обслуживания больных
федеральный бюджет: 5 5 - -
72. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения 6,9 2 2,487 124,35 БЦГБ Улучшение условий работы
муниципальный бюджет: 6,9 2 2,487 124,35
73. Участие в КЦП и МЦП "Сахарный диабет на 2007 - 2011 годы" 2,0266 0,35484 0,3562 100,4 БЦГБ Сокращение уровня смертности и больных сахарным диабетом
краевой бюджет: 0,1066 0,02484 0,0262 105,5
муниципальный бюджет: 1,92 0,33 0,33 100
74. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Вакцинопрофилактика" 3,40063 0,79242 1,0018 126,4 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости
федеральный бюджет: 3,02715 0,70539 0,8348 118,3
краевой бюджет: 0,37348 0,08703 0,167 191,9
75. Участие в КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Профилактика и лечение СПИДа" 4,16271 0,97 0,0036 0,37 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных СПИДом
федеральный бюджет: 4,16271 0,97 0,0036 0,37
76. Участие в КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" 0,09784 0,0228 0,0286 125,4 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
федеральный бюджет: 0,05922 0,0138 - -
краевой бюджет: 0,03862 0,009 0,0286 317,8
77. Участие в КЦП "Дети Алтая" Здоровое поколение 0,55425 0,12915 0,1911 148 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости среди детей
краевой бюджет: 0,55425 0,12915 0,1911 148
78. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 гг. 0,10836 0,02525 0,125 495 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости населения
краевой бюджет: 0,10836 0,02525 0,125 495
79. Участие в ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 0,0146 0,0034 0,0046 135,3 БЦГБ Увеличение уровня рождаемости в г. Белокурихе
краевой бюджет: 0,0146 0,0034 0,0046 135,3
80. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения - - 0,1818 - БЦГБ Улучшение безопасности учреждений здравоохранения
муниципальный бюджет: - - 0,1818 -
81. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007 - 2011 годы - - 0,9323 - БЦГБ Улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения г. Белокуриха
краевой бюджет: - - 0,9323 -
Итого: 34,66081 12,11786 5,312 43,8
федеральный бюджет: 14,04908 7,38919 0,8384 11,3
краевой бюджет: 6,38173 0,27867 1,4748 529,2
муниципальный бюджет: 12,07 2,35 2,9988 127,6
Фонд ОМС: 2,16 2,1 - -
Социальная защита
82. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28,305 8,867 6,167 69,6 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Предоставление субсидий социально незащищенным гражданам на оплату жилищнокоммунальных услуг
краевой бюджет: 28,302 8,867 6,167 69,6
83. Оказание помощи в денежной форме 0,384 0,12 0,1185 98,75 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет: 0,384 0,12 0,1185 98,75
84. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 7,198 2,258 2,39 105,9 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет: 7,198 2,258 2,39 105,9
85. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0,183 0,061 0,0675 110,7 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет: 0,183 0,061 0,0675 110,7
86. Участие в муниципальной целевой программе "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2008 год" - - 1,3036 - Комитет по социальной защите г. Белокуриха Оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам и семьям с детьми
федеральный бюджет: - - 0,1855 -
муниципальный бюджет: - - 0,4891 -
собственные средства: - - 0,629 -
Итого: 36,066 11,306 10,0466 88,9
федеральный бюджет: 0,183 0,061 0,253 414,8
краевой бюджет: 35,883 11,245 8,6755 77,1
местный бюджет: - - 0,4891 -
собственные средства: - - 0,629 -
Содействие занятости населения
87. Участие в МЦП и КЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 0,3 0,1 4,3187 4318,7 КГУ "Центр занятости населения г. Белокуриха" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 0,3 - 3,5923 -
муниципальный бюджет: 0,3 0,1 0,3228 322,8
собственные средства: - - 0,4036 -
88. Содействие трудоустройству населения 1,479 0,333 - - КГУ "Центр занятости населения г. Белокуриха" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 1,479 0,333 - -
89. Профессиональное обучение нетрудоустроенного населения 0,65 0,12 - - КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 0,65 0,12 - -
Итого: 2,429 0,553 4,3187 781
муниципальный бюджет: 0,3 0,1 0,3228 322,8
краевой бюджет: 2,129 0,453 3,5923 793
собственные средства: - - 0,4036 -
Физическая культура и спорт
90. Строительство спортивноразвлекательного комплекса 280 80 - - ООО "Старые традиции" Улучшение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
собственные средства: 280 80 - -
91. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы. Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ 1,5 1,5 1,2822 85,5 Спортивная школа ДЮСШ Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет: 1,5 1,5 0,9802 65,3
муниципальный бюджет: - - 0,302 -
92. Ввод в штатное расписание ДЮСШ медицинского работника 0,1 0,1 - - Администрация г. Белокуриха Обеспечение медицинской помощи спортсменов
муниципальный бюджет: 0,1 0,1 - -
93. Реорганизация отдела по физкультуре и спорту в комитет по физкультуре и спорту 0,1 0,1 - - Администрация г. Белокуриха Улучшение организации работы
муниципальный бюджет: 0,1 0,1 - -
94. Проведение организационномассовых городских и межгородских спортивных мероприятий 2,75 0,45 0,9175 203,9 Администрация г. Белокуриха Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом
муниципальный бюджет: 2,75 0,45 0,9175 203,9
95. Приобретение инвентаря для спортивных школ города 4,05 0,75 0,875 116,7 Администрация г. Белокуриха Улучшение материальной базы спортивных школ
муниципальный бюджет: 4,05 0,75 0,875 116,7
Итого: 318,35 82,9 0,0747 3,7
собственные средства: 280 80 - -
краевой бюджет: 1,5 1,5 0,9802 65,3
муниципальный бюджет: 13,1 1,4 2,0945 149,6
Итого по разделу: 524,2178 134,1255 33,8487 25,2
собственные средства: 312 80 1,4026 1,8
федеральный бюджет: 15,64008 7,86419 2,9164 37,1
краевой бюджет: 75,20062 22,62304 19,7053 87,1
муниципальный бюджет: 95,05505 21,53825 9,8244 45,6
Фонд ОМС: 2,16 2,1 - -
Инфраструктура города Белокуриха
Жилищно-коммунальное хозяйство
96. Участие в муниципальной целевой программе "Водоснабжение города Белокуриха на 2008 - 2012 гг." 35,7 0,8 0,452 56,5 Администрация города Белокуриха Обеспечение жителей качественной питьевой водой
муниципальный бюджет: 15,2 0,8 0,452 56,5
97. Внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 750 м по ул. Бр.Ждановых 9,229 9,229 6,771 73,4 Администрация города Белокуриха Обеспечение жителей качественной питьевой водой без перебоев в летнее время
краевой бюджет: 4,6145 4,6145 - -
муниципальный бюджет: 4,6145 4,6145 6,771 146,7
98. Замена и модернизация водопроводных сетей 3,81 1,48 1,029 100,9 ОАО "Водоканал" Обеспечение жителей качественной питьевой водой
собственные средства: 2,14 1,02 1,029 100,9
краевой бюджет: 1,01 0,46 - -
99. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Белокуриха 0,92 0,92 0,9 97,8 Администрация города Белокуриха Выполнение требований пропуска современных автомобильных нагрузок
Повышение безопасности дорожного движения
муниципальный бюджет: 0,92 0,92 0,9 97,8
100. Газификация города Белокуриха 92 34 70,239 206,5 ОАО "Росгазификация" Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии
собственные средства: 80 30 68 226,7
муниципальный бюджет: 12 4 2,239 56
101. Газификация индивидуальных жилых домов 15 4 1,3 32,5 Жители газифицируемых домов Улучшение качества жизни населения
собственные средства: 15 4 1,3 32,5
102. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья - - 0,0024 - Администрация города Белокуриха Привлечение банковских кредитов на газификацию жилья
краевой бюджет: - - 0,0024 -
103. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокурихе 27 4 4,289 107,2 Администрация г. Белокуриха Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Улучшение инфраструктуры города
краевой бюджет: - - 0,713 107,2
муниципальный бюджет: 27 4 3,576 89,4
104. Строительство асфальтобетонного завода 2,8 2,8 - - Администрация г. Белокуриха Увеличение объемов строительства и ремонта дорог
муниципальный бюджет: 2,8 2,8 - -
105. Участие в муниципальной целевой программе "Освещение города Белокуриха на 2007 - 2010 годы" 3,23 2,4 2,22 92,5 Администрация г. Белокуриха Благоустройство города Белокуриха
муниципальный бюджет: 3,23 2,4 2,22 92,5
106. Озеленение города Белокуриха 5 1 0,932 93,2 Администрация г. Белокуриха Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет: 5 1 0,932 93,2
107. Строительство теплотрассы от ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" до 40-квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17 8,5 8,5 6,192 72,8 Администрация города Белокуриха Теплоснабжение жителей дома
муниципальный бюджет: 8,5 8,5 6,192 72,8
108. Охрана окружающей среды города Белокуриха 0,145 0,025 0,107 428 Администрация г. Белокуриха Улучшение экологической обстановки города Белокуриха
муниципальный бюджет: 0,145 0,025 0,107 428
109. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции - - 28,593 - ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства: - - 28,593 -
110. Устройство светофора и дорожных знаков - - 0,712 - Администрация г. Белокуриха Обеспечение безопасности дорожного движения
муниципальный бюджет: - - 0,712 -
111. Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" - - 0,703 - Администрация г. Белокуриха Обеспечение безопасности дорожного движения
муниципальный бюджет: - - 0,703 -
Итого: 239,334 69,154 124,4414 179,9
собственные средства: 122,14 35,02 98,992 282,5
краевой бюджет: 26,1245 5,0745 0,7154 14,1
муниципальный бюджет: 90,4095 29,0595 24,804 85,4
Безопасность и правопорядок
112. Участие в муниципальной целевой программе "Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 0,252 0,252 0,368 145,7 ОВД города Белокуриха Снижение уровня преступности
муниципальный бюджет: 0,252 0,252 0,368 145,7
113. Участие в муниципальной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения на 2007 - 2012 годы" 0,47 0,07 0,07 100 ОВД города Белокуриха Сокращение дорожнотранспортных происшествий
муниципальный бюджет: 0,47 0,07 0,07 100
114. Участие в муниципальной целевой программе "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2007 - 2008 годы" 2,217 0,617 0,617 100 Бийский МРО РУ ФСКН России по Алтайскому краю Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет: 2,217 0,617 0,617 100
Итого: 2,939 0,969 1,055 108,9
муниципальный бюджет: 2,939 0,969 1,055 108,9
Охрана труда
115. Проведение периодических медицинских осмотров работников 0,462 0,145 0,6438 444 БЦГД Выявление заболеваний на начальной стадии развития
федеральный бюджет: 0,462 0,145 0,6438 444
Итого: 0,462 0,145 0,6438 444
федеральный бюджет: 0,462 0,145 0,6438 444
Транспорт
116. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений 2,7 0,5 0,6362 127,2 Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города
муниципальный бюджет: 2,7 0,5 0,6362 127,2
117. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению 1,086 0,203 0,169 83,3 Администрация города Белокуриха Подвоз льготников на дачные участки
федеральный бюджет: 0,09 0,015 0,012 80
краевой бюджет: 0,121 0,023 0,027 117,4
муниципальный бюджет: 0,875 0,165 0,130 78,8
Итого: 3,786 0,703 0,8052 114,5
федеральный бюджет: 0,09 0,015 0,012 80
краевой бюджет: 0,121 0,023 0,027 117,4
муниципальный бюджет: 3,575 0,665 0,7662 115,3
Всего на реализацию мероприятий: 2722,33458 850,32938 987,8721 116,3
собственные средства: 2341,34 726,82 917,8776 126,3
федеральный бюджет: 16,85208 8,02419 5,2302 65,2
краевой бюджет: 108,9504 29,46884 27,5319 93,4
муниципальный бюджет: 199,2821 53,91635 37,2324 69,1

Глава города
А.Ф.КАМЕНЕВ