Наименование
мероприятия |
Объем
финансирования
всего, млн.
рублей |
2008
план |
2008
факт |
%
исполнения |
Исполнитель |
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия |
Экономика города Белокуриха |
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
1. Строительство
лечебнооздоровительного
комплекса (ЛОК)
на базе санатория
"Белокуриха" |
19 |
12 |
56,116 |
467,63 |
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
19 |
12 |
56,116 |
467,63 |
|
|
2. Обустройство
Искровского
месторождения
(радонопровод) |
71 |
18 |
- |
- |
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Осуществление
мероприятий по
оздоровлению и
лечению населения
края и РФ. Рост
объемов индустрии
отдыха |
собственные
средства: |
71 |
18 |
- |
- |
|
|
3. Строительство
лечебнооздоровительного
корпуса
"Аква-Вита-Терм" |
40 |
10 |
36,238 |
362,4 |
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
40 |
10 |
36,238 |
362,4 |
|
|
4. Реконструкция
столовой под
оздоровительный
комплекс |
5 |
5 |
17,85 |
357 |
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение объема
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства: |
5 |
5 |
17,85 |
357 |
|
|
5. Строительство
теннисного корта |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Оздоровление
отдыхающих |
собственные
средства: |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
6. Строительство
гаража для
РАТРАКА |
1 |
1 |
- |
- |
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Оздоровление
отдыхающих |
собственные
средства: |
1 |
1 |
|
|
|
|
7. Реконструкция
и расширение
санатория |
35 |
17 |
- |
- |
ОАО
"Алтай-West" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
35 |
17 |
|
|
|
|
8. Строительство
санаторнооздоровительного
комплекса |
112 |
24 |
- |
- |
ОАО
"Алтай-West" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
112 |
24 |
|
|
|
|
9. Строительство
отеля на 87 мест
с лечебнооздоровительным
комплексом |
182 |
90 |
38 |
42,2 |
ООО
"ТБМ-Инвест" |
Увеличение объема
предоставления
туристических и
гостиничных
услуг |
собственные
средства: |
182 |
90 |
38 |
42,2 |
|
|
10. Строительство
чайного домика |
2,5 |
2,5 |
51,8 |
2072 |
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных
услуг |
собственные
средства: |
2,5 |
2,5 |
51,8 |
2072 |
|
|
11. Строительство
конефермы |
3 |
3 |
- |
- |
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение объема
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства: |
3 |
3 |
|
|
|
|
12. Строительство
производственной
базы |
6,4 |
6,4 |
3,642 |
56,9 |
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
услуг |
собственные
средства: |
6,4 |
6,4 |
3,642 |
56,9 |
|
|
13. Строительство
водолечебницы |
9,3 |
9,3 |
13,887 |
149,3 |
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
9,3 |
9,3 |
13,887 |
149,3 |
|
|
14. Строительство
лечебного корпуса |
1,6 |
1,6 |
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
оздоровительных и
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
1,6 |
1,6 |
|
|
|
|
15. Строительство
горнолыжного
подъемника |
4 |
4 |
- |
- |
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение объема
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства: |
4 |
4 |
|
|
|
|
16. Строительство
культурноразвлекательного
центра с отелем
на 145 мест |
15 |
7 |
97 |
1385,7 |
ООО "Славянский
базар" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных и
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
15 |
7 |
97 |
|
|
|
17. Строительство
кемпинга |
15 |
7 |
1,95 |
27,9 |
ООО "Фармакор" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных и
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
15 |
7 |
1,95 |
|
|
|
18. Строительство
гостевого дома |
2 |
2 |
10,8 |
540 |
ООО "Брюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
2 |
2 |
10,8 |
|
|
|
19. Строительство
корпуса ГУЗ
"Детский
санаторий
"Белокуриха" на
205 мест по
ул. Славского, 1
в г. Белокурихе |
- |
- |
5,85 |
- |
ГУЗ "Детский
санаторий
"Белокуриха" |
Увеличение
пролеченных детей
с 1120 до 2300 в
год. Внедрение
новых технологий
лечения детей и
подростков
Алтайского края и
прилегающих
районов |
краевой бюджет |
|
|
5,85 |
|
|
|
20. Строительство
пансионата на 15
мест с
оздоровительным
комплексом |
- |
- |
10 |
- |
Крохалева Е.Б. |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
|
|
10 |
|
|
|
21. Реконструкция
здания КБО |
- |
- |
45 |
- |
ООО "Орион" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
|
|
45 |
|
|
|
22. Строительство
пансионата на 90
мест |
- |
- |
78 |
- |
ООО "БАМ" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
|
|
78 |
|
|
|
23. Строительство
культурноразвлекательного
центра |
- |
- |
15 |
- |
ООО "ТомскШория-Тур" |
Увеличение
объемов
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
|
|
15 |
|
|
|
24. Строительство
буксировочной
канатной дороги |
- |
- |
1,565 |
- |
ООО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
|
|
1,565 |
|
|
|
Итого: |
616,3 |
219,3 |
482,698 |
220,1 |
|
|
краевой бюджет: |
- |
- |
5,85 |
- |
|
|
собственные
средства: |
616,3 |
219,3 |
476,848 |
217,5 |
|
|
Малое предпринимательство |
25. Реконструкция
здания магазина
"Мебель" |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
Долгих Юрий
Георгиевич |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
0,5 |
0,5 |
- |
|
|
|
26. Строительство
магазина
смешанных товаров
(автосервис) |
2 |
1 |
1,5 |
150 |
Корвяков Олег
Васильевич |
Увеличение объема
платных услуг.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
2 |
1 |
1,5 |
150 |
|
|
27. Строительство
магазина
автотракторных
запчастей |
6 |
2 |
2,8 |
140 |
Павшинкин
Евгений
Борисович |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
6 |
2 |
2,8 |
140 |
|
|
28. Строительство
магазина в зоне
курорта |
2 |
2 |
- |
- |
ООО "Дар-Лес" |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
2 |
2 |
- |
- |
|
|
29. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Поддержка предпринимательства в
г. Белокурихе на
2008 - 2010 годы" |
1,2 |
0,40 |
0,562 |
140,5 |
Администрация
города
Белокуриха |
Развитие малого
предпринимательства |
краевой бюджет: |
1,05 |
0,35 |
0,377 |
107,7 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,15 |
0,05 |
0,185 |
370 |
|
|
30. Строительство
промышленнопродовольственного рынка |
3,5 |
3,5 |
27,4 |
782,9 |
ООО "Городской
рынок" |
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
3,5 |
3,5 |
27,4 |
782,9 |
|
|
31. Создание
информационноконсультационного
центра в
администрации
города Белокуриха |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
Администрация
города
Белокуриха |
Поддержка малого
предпринимательства |
краевой бюджет: |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
|
|
32. Строительство
и ввод в
эксплуатацию цеха
добычи и розлива
бутилированной
питьевой воды |
69,4 |
69,4 |
- |
- |
ООО "Родник
Алтая" |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
39,4 |
39,4 |
- |
- |
|
|
кредиты банков: |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
|
|
33. Реконструкция
встроенного
магазина путем
пристроя |
- |
- |
4,22 |
- |
Байкулова Х.М.
Посысаев В.Н. |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
- |
- |
4,22 |
- |
|
|
34. Строительство
торгового центра |
- |
- |
18 |
- |
Едычев М.Н.
Морус Н.В. |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
- |
- |
18 |
- |
|
|
35. Строительство
торгового центра |
- |
- |
1,5 |
- |
Кулак Л.Н. |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
- |
- |
1,5 |
- |
|
|
36. Строительство
шиномонтажной
мастерской |
- |
- |
1,8 |
- |
Нагайцев О.Н. |
Увеличение объема
оказания платных
услуг |
собственные
средства: |
- |
- |
1,8 |
- |
|
|
37. Строительство
летнего кафе |
- |
- |
0,5 |
- |
ООО
"Инвестиционная
компания" |
Увеличение объема
общественного
питания |
собственные
средства: |
- |
- |
0,5 |
- |
|
|
Итого: |
92,65 |
78,85 |
58,282 |
73,9 |
|
|
собственные
средства: |
61,4 |
48,4 |
57,72 |
119,3 |
|
|
краевой бюджет: |
1,1 |
0,4 |
0,377 |
94,25 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,15 |
0,05 |
0,185 |
370 |
|
|
кредиты банков: |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
|
|
Туризм |
38. Принятие и
участие в
муниципальной
целевой программе
"Развитие туризма
в городе
Белокурихе на
2008 - 2017 годы" |
2,5 |
0,3 |
0,405 |
135 |
Администрация
города
Белокуриха |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
Итого: |
2,5 |
0,3 |
0,405 |
135 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,5 |
0,3 |
0,3 |
100 |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,105 |
- |
|
|
Финансовые рынки |
39. Расширение
здания Сбербанка |
10 |
10 |
85,2 |
852 |
Смоленское ОСБ |
Увеличение объема
предоставления
банковских услуг |
собственные
средства: |
10 |
10 |
85,2 |
852 |
|
|
Итого: |
10 |
10 |
85,2 |
852 |
|
|
собственные
средства: |
10 |
10 |
85,2 |
852 |
|
|
Жилищное строительство |
40.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советская, 9
со встроенными
объектами
соцкультбыта |
300 |
150 |
75 |
50 |
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой площади
15000 кв. м,
объекты
соцкультбыта
площадью 2100
кв. м |
собственные
средства: |
300 |
150 |
75 |
50 |
|
|
41.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
90 |
90 |
35 |
38,9 |
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства: |
90 |
90 |
35 |
38,9 |
|
|
42. Строительство
микрорайона
коттеджной
застройки 20
домов |
31,5 |
3,1 |
- |
- |
Предложение
инвестору |
Ввод объемов
жилой площади
1275 кв. м |
собственные
средства: |
31,5 |
3,1 |
- |
- |
|
|
43. Активное
содействие
гражданам в
индивидуальном
жилищном
строительстве |
170 |
30 |
62,18 |
207,3 |
Жители города |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ежегодный ввод
объемов жилой
площади 3000
кв. м |
собственные
средства: |
170 |
30 |
62,18 |
207,3 |
|
|
44. Строительство
многоэтажного
жилого дома по
ул. Соболева |
110 |
60 |
25,5 |
42,5 |
СМУ-55 |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ввод новой жилой
площади |
собственные
средства: |
110 |
60 |
25,5 |
42,5 |
|
|
45. Муниципальная
целевая программа
"Улучшение
жилищных условий
населения города
Белокурихи на
2008 - 2010 гг." |
9,455 |
2,277 |
2,813 |
123,5 |
Администрация
города
Белокуриха |
Улучшение
жилищных условий
населения и
инфраструктуры
города Белокуриха |
федеральный
бюджет: |
- |
- |
1,658 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
6,526 |
1,372 |
1,155 |
84,2 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,929 |
0,905 |
- |
- |
|
|
Итого: |
1227,955 |
335,377 |
200,493 |
59,8 |
|
|
собственные
средства: |
1218,5 |
333,1 |
197,68 |
59,3 |
|
|
федеральный
бюджет: |
- |
- |
1,658 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
6,526 |
1,372 |
1,155 |
84,2 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,929 |
0,905 |
- |
- |
|
|
Социальная сфера города Белокуриха |
Культура |
46. Реконструкция
здания ЦЭВ, 1
очередь пристрой входной
группы |
10,2 |
5,1 |
- |
|
Администрация
города
Белокуриха |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального
образования детей |
краевой бюджет: |
5,1 |
2,55 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
5,1 |
2,55 |
- |
- |
|
|
47. Проведение
общегородских
праздников |
4,5 |
0,8 |
1,06 |
132,5 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокуриха |
Культурное
развитие
населения |
собственные
средства: |
- |
- |
0,37 |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,5 |
0,8 |
0,69 |
86,25 |
|
|
48. Краевая
целевая программа
"Культура
Алтая на
2007 - 2010 годы" |
2,0901 |
0,3435 |
0,2098 |
61,1 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокуриха |
Культурное
развитие
населения и
отдыхающих |
краевой бюджет: |
1,4443 |
0,2513 |
0,1176 |
46,8 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,6458 |
0,0922 |
0,0922 |
100 |
|
|
Итого: |
28,7901 |
6,2435 |
1,2698 |
20,3 |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,37 |
- |
|
|
краевой бюджет: |
12,5443 |
2,8013 |
0,1176 |
4,2 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
16,2458 |
3,4422 |
0,7822 |
22,7 |
|
|
Образование и молодежь |
49. Капитальный
ремонт МОУ
"Белокурихинская
средняя общеобразовательная школа
N 2" |
7 |
1,2 |
0,3 |
25 |
Администрация
города
Белокуриха |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального
образования детей |
муниципальный
бюджет: |
7 |
1,2 |
0,3 |
25 |
|
|
50. Капитальный
ремонт МОУ
"Белокурихинская
начальная общеобразовательная
школа" |
4,45 |
0,8 |
0,178 |
22,25 |
Администрация
города
Белокуриха |
Создание
благоприятных
условий для
начального
образования
детей |
муниципальный
бюджет: |
4,45 |
0,8 |
0,178 |
22,25 |
|
|
51. Реконструкция
реабилитационного
центра на базе
"Белокурихинская
средняя общеобразовательная школа
N 2" |
14,3 |
7,3 |
- |
- |
Администрация
города
Белокуриха |
Создание условий
для физического
воспитания детей |
краевой бюджет: |
7,2 |
3,7 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
7,1 |
3,6 |
- |
- |
|
|
52. Капитальный
ремонт МОУ
"Белокурихинская
средняя общеобразовательная школа
N 1" |
5,15 |
0,9 |
0,326 |
36,2 |
Администрация
города
Белокуриха |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального
образования детей |
муниципальный
бюджет: |
5,15 |
0,9 |
0,326 |
36,2 |
|
|
53.
Проектирование и
строительство
муниципального
детского сада на
200 мест по
ул. Бийская |
- |
- |
0,806 |
- |
Предложение
инвестору |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,806 |
- |
|
|
54. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Программа
развития
образования детей
и учащейся
молодежи в городе
Белокурихе на
2006 - 2010 гг." |
19,8 |
6,2 |
- |
- |
Администрация
города
Белокуриха |
Повышение
качества
образования,
повышение
квалификации
педагогов,
формирование
социальноактивной,
творческой
личности |
муниципальный
бюджет: |
19,8 |
6,2 |
- |
- |
|
|
55. Федеральная
целевая программа
"Жилище" на
2002 - 2010 годы
(2 этап) |
1,408 |
0,414 |
0,615 |
148,5 |
Администрация
города
Белокуриха |
Обеспечение
жильем молодых
семей |
федеральный
бюджет: |
1,408 |
0,414 |
0,615 |
148,5 |
|
|
56. КЦП "Дети
Алтая" на
2007 - 2010 гг.
подпрограмма
"Дети и семья:
Дети-сироты" |
1,6677 |
0,4661 |
1,129 |
242,2 |
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокуриха |
Помощь
детям-сиротам |
краевой бюджет: |
1,327 |
0,3577 |
1,043 |
291,6 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,3407 |
0,1084 |
0,086 |
78,9 |
|
|
57. Краевая
целевая программа
"Развитие
образования в
Алтайском крае"
на 2006 - 2010
годы |
1,805 |
0,581 |
0,3487 |
60 |
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокуриха |
Организация
летнего отдыха,
приобретение
учебников для
категории
социально
незащищенных
детей, ЕГЭ |
краевой бюджет: |
1,805 |
0,581 |
0,3487 |
60 |
|
|
58. Муниципальная
целевая программа
"Развитие системы
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и
подростков города
Белокуриха" на
2006 - 2010 годы |
1,07 |
0,33 |
- |
- |
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокуриха |
Обеспечение
отдыха,
оздоровление,
занятости детей и
подростков города
Белокуриха в
летний период
времени |
муниципальный
бюджет: |
1,07 |
0,33 |
- |
- |
|
|
59. "Развитие
материальнотехнической базы
школ":
приобретение
учебного и
учебнонаглядного,
технологического
оборудования,
учебных пособий |
1,1 |
0,22 |
|
- |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Улучшение
материальнотехнической базы
школ,
приобретение
учебного и
учебнонаглядного,
технологического
оборудования,
учебных пособий |
краевой бюджет: |
1,1 |
0,22 |
- |
- |
|
|
60. "Повышение
уровня пожарной
безопасности
образовательных
учреждений":
монтаж и
сервисное
обслуживание
охранно-пожарной
сигнализации,
замена
электропроводки,
приобретение
первичных средств
пожаротушения |
0,41779 |
0,44417 |
0,291 |
65,5 |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Повышение
пожарной
безопасности в
общеобразовательных учреждениях |
краевой бюджет: |
0,41779 |
0,44417 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,291 |
- |
|
|
61. "Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
2005 - 2008 годы"
в учреждениях
образования |
0,079 |
0,018 |
0,329 |
1827,7 |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
0,079 |
0,018 |
0,329 |
1827,7 |
|
|
62. Краевая
целевая программа
"Молодежь Алтая"
на 2007 - 2010
годы |
0,21885 |
0,03345 |
0,1268 |
379,1 |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Поддержка
молодежи города
Белокуриха |
краевой бюджет: |
0,1459 |
0,0223 |
0,1268 |
568,6 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,07295 |
0,01115 |
- |
- |
|
|
63. КЦП "Развитие
образования в
Алтайском крае":
развитие
сельского спорта,
приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования |
0,75 |
0,15 |
0,086 |
57,3 |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Обеспечение
спортивным
инвентарем и
спортивным
оборудованием |
краевой бюджет: |
0,75 |
0,15 |
0,086 |
57,3 |
|
|
64. МЦП
"Обеспечение
жильем или
улучшение
жилищных условий
молодых семей в
Алтайском крае"
на 2004 - 2010
годы |
4,2243 |
1,2423 |
0,7844 |
63,1 |
Администрация
города
Белокуриха |
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
городе
Белокурихе |
краевой бюджет: |
2,8162 |
0,8282 |
0,4866 |
58,8 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,4081 |
0,4141 |
0,2978 |
71,9 |
|
|
65. Капитальный
ремонт,
реконструкция
территории,
устройство
плескательного
бассейна,
установка
холодильного
оборудования в
овощехранилище |
5,5 |
0,7 |
0,74 |
105,7 |
МДОУ детский
сад "Рябинка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
5,5 |
0,7 |
0,74 |
105,7 |
|
|
66. Муниципальная
целевая программа
"Молодежная
политика в
г. Белокурихе на
2006 - 2008 годы" |
0,412 |
0,412 |
0,41 |
99,6 |
Администрация
города
Белокуриха |
Улучшение
социальноэкономического
положения
молодежи в
г. Белокурихе |
муниципальный
бюджет: |
0,412 |
0,412 |
0,41 |
99,6 |
|
|
67. Ведомственная
целевая программа
"Модернизация
технологического
оборудования
школьных столовых
в Алтайском крае"
на 2008 - 2010
гг. |
- |
- |
2,147 |
- |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Улучшение
материальнотехнической базы
КШП |
краевой бюджет: |
- |
- |
2,147 |
- |
|
|
68. Федеральная
целевая программа
"Внедрение
комплексных мер
модернизации
образования" на
2008 - 2010 гг. |
- |
- |
1,21 |
- |
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Улучшение
материальнотехническое базы
школ |
федеральный
бюджет: |
- |
- |
1,21 |
- |
|
|
Итого: |
105,3527 |
21,4111 |
9,8269 |
45,9 |
|
|
федеральный
бюджет: |
1,408 |
0,414 |
1,825 |
440,8 |
|
|
краевой бюджет: |
16,64089 |
6,32137 |
4,5671 |
72,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
55,3038 |
14,6757 |
3,4348 |
23,4 |
|
|
Здравоохранение |
69. Реорганизация
службы скорой и
неотложной
медицинской
помощи |
1,46 |
0,72 |
- |
- |
БЦГБ |
Улучшение
качества оказания
первой
медицинской
помощи |
федеральный
бюджет: |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,76 |
0,02 |
- |
- |
|
|
70. Приобретение
аппаратов
искусственной
вентиляции легких
для отделения
выхаживания
новорожденных |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
БЦГБ |
Снижение
младенческой
смертности |
Фонд ОМС: |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
|
|
71. Приобретение
аппаратов
ультразвукового
исследования для
перинатальной
диагностики
врожденных
заболеваний |
5 |
5 |
- |
- |
БЦГБ |
Улучшение
качества
обслуживания
больных |
федеральный
бюджет: |
5 |
5 |
- |
- |
|
|
72. Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения |
6,9 |
2 |
2,487 |
124,35 |
БЦГБ |
Улучшение условий
работы |
муниципальный
бюджет: |
6,9 |
2 |
2,487 |
124,35 |
|
|
73. Участие в КЦП
и МЦП "Сахарный
диабет на
2007 - 2011 годы" |
2,0266 |
0,35484 |
0,3562 |
100,4 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности и
больных сахарным
диабетом |
краевой бюджет: |
0,1066 |
0,02484 |
0,0262 |
105,5 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,92 |
0,33 |
0,33 |
100 |
|
|
74. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Вакцинопрофилактика" |
3,40063 |
0,79242 |
1,0018 |
126,4 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости |
федеральный
бюджет: |
3,02715 |
0,70539 |
0,8348 |
118,3 |
|
|
краевой бюджет: |
0,37348 |
0,08703 |
0,167 |
191,9 |
|
|
75. Участие в КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Профилактика и
лечение СПИДа" |
4,16271 |
0,97 |
0,0036 |
0,37 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных СПИДом |
федеральный
бюджет: |
4,16271 |
0,97 |
0,0036 |
0,37 |
|
|
76. Участие в КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Неотложные меры
борьбы с
туберкулезом" |
0,09784 |
0,0228 |
0,0286 |
125,4 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных
туберкулезом |
федеральный
бюджет: |
0,05922 |
0,0138 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
0,03862 |
0,009 |
0,0286 |
317,8 |
|
|
77. Участие в КЦП
"Дети Алтая"
Здоровое
поколение |
0,55425 |
0,12915 |
0,1911 |
148 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости
среди детей |
краевой бюджет: |
0,55425 |
0,12915 |
0,1911 |
148 |
|
|
78. КЦП
"Важнейшие
направления
развития
специализированной и
квалифицированной
медицинской
помощи" на
2007 - 2011 гг. |
0,10836 |
0,02525 |
0,125 |
495 |
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости
населения |
краевой бюджет: |
0,10836 |
0,02525 |
0,125 |
495 |
|
|
79. Участие в ВЦП
"Витаминизация
женщин с высоким
риском рождения
детей с
врожденным
пороком развития
центральной
нервной системы в
Алтайском крае"
на 2008 - 2010
годы |
0,0146 |
0,0034 |
0,0046 |
135,3 |
БЦГБ |
Увеличение уровня
рождаемости в
г. Белокурихе |
краевой бюджет: |
0,0146 |
0,0034 |
0,0046 |
135,3 |
|
|
80. Повышение
уровня пожарной
безопасности
учреждений
здравоохранения |
- |
- |
0,1818 |
- |
БЦГБ |
Улучшение
безопасности
учреждений
здравоохранения |
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,1818 |
- |
|
|
81. КЦП
"Организация
сервисного
обслуживания,
восстановление и
приобретение
медицинской
техники для
учреждений
здравоохранения
Алтайского края"
на 2007 - 2011
годы |
- |
- |
0,9323 |
- |
БЦГБ |
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
здравоохранения
г. Белокуриха |
краевой бюджет: |
- |
- |
0,9323 |
- |
|
|
Итого: |
34,66081 |
12,11786 |
5,312 |
43,8 |
|
|
федеральный
бюджет: |
14,04908 |
7,38919 |
0,8384 |
11,3 |
|
|
краевой бюджет: |
6,38173 |
0,27867 |
1,4748 |
529,2 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
12,07 |
2,35 |
2,9988 |
127,6 |
|
|
Фонд ОМС: |
2,16 |
2,1 |
- |
- |
|
|
Социальная защита |
82.
Предоставление
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг |
28,305 |
8,867 |
6,167 |
69,6 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Предоставление
субсидий
социально
незащищенным
гражданам на
оплату жилищнокоммунальных
услуг |
краевой бюджет: |
28,302 |
8,867 |
6,167 |
69,6 |
|
|
83. Оказание
помощи в денежной
форме |
0,384 |
0,12 |
0,1185 |
98,75 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
краевой бюджет: |
0,384 |
0,12 |
0,1185 |
98,75 |
|
|
84. Выплата
ежемесячного
пособия на
ребенка |
7,198 |
2,258 |
2,39 |
105,9 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Выплата
ежемесячного
пособия на детей |
краевой бюджет: |
7,198 |
2,258 |
2,39 |
105,9 |
|
|
85. Организация
оздоровления и
отдыха детей
из семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
0,183 |
0,061 |
0,0675 |
110,7 |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Организация
отдыха детей
из семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
федеральный
бюджет: |
0,183 |
0,061 |
0,0675 |
110,7 |
|
|
86. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Адресная помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и
семьям с детьми
на 2008 год" |
- |
- |
1,3036 |
- |
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Оказание адресной
помощи
малообеспеченным
гражданам и
семьям с детьми |
федеральный
бюджет: |
- |
- |
0,1855 |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,4891 |
- |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,629 |
- |
|
|
Итого: |
36,066 |
11,306 |
10,0466 |
88,9 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,183 |
0,061 |
0,253 |
414,8 |
|
|
краевой бюджет: |
35,883 |
11,245 |
8,6755 |
77,1 |
|
|
местный бюджет: |
- |
- |
0,4891 |
- |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,629 |
- |
|
|
Содействие занятости населения |
87. Участие в МЦП
и КЦП "Программа
содействия
занятости
населения в
городе Белокурихе
на 2006 - 2008
годы" |
0,3 |
0,1 |
4,3187 |
4318,7 |
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Белокуриха" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
0,3 |
- |
3,5923 |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,3 |
0,1 |
0,3228 |
322,8 |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,4036 |
- |
|
|
88. Содействие
трудоустройству
населения |
1,479 |
0,333 |
- |
- |
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Белокуриха" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
1,479 |
0,333 |
- |
- |
|
|
89.
Профессиональное
обучение нетрудоустроенного
населения |
0,65 |
0,12 |
- |
- |
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
0,65 |
0,12 |
- |
- |
|
|
Итого: |
2,429 |
0,553 |
4,3187 |
781 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,3 |
0,1 |
0,3228 |
322,8 |
|
|
краевой бюджет: |
2,129 |
0,453 |
3,5923 |
793 |
|
|
собственные
средства: |
- |
- |
0,4036 |
- |
|
|
Физическая культура и спорт |
90. Строительство
спортивноразвлекательного
комплекса |
280 |
80 |
- |
- |
ООО "Старые
традиции" |
Улучшение условий
для занятий
массовой
физической
культурой и
спортом |
собственные
средства: |
280 |
80 |
- |
- |
|
|
91. КЦП "Развитие
физической
культуры и спорта
в Алтайском крае"
на 2006 - 2010
годы. Организация
работы двух
дополнительных
отделений в ДЮСШ |
1,5 |
1,5 |
1,2822 |
85,5 |
Спортивная
школа ДЮСШ |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
краевой бюджет: |
1,5 |
1,5 |
0,9802 |
65,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,302 |
- |
|
|
92. Ввод в
штатное
расписание ДЮСШ
медицинского
работника |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
медицинской
помощи
спортсменов |
муниципальный
бюджет: |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
|
93. Реорганизация
отдела по
физкультуре и
спорту в комитет
по физкультуре и
спорту |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
организации
работы |
муниципальный
бюджет: |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
|
94. Проведение
организационномассовых
городских и
межгородских
спортивных
мероприятий |
2,75 |
0,45 |
0,9175 |
203,9 |
Администрация
г. Белокуриха |
Привлечение
населения к
систематическому
занятию
физкультурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
2,75 |
0,45 |
0,9175 |
203,9 |
|
|
95. Приобретение
инвентаря для
спортивных школ
города |
4,05 |
0,75 |
0,875 |
116,7 |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
материальной базы
спортивных школ |
муниципальный
бюджет: |
4,05 |
0,75 |
0,875 |
116,7 |
|
|
Итого: |
318,35 |
82,9 |
0,0747 |
3,7 |
|
|
собственные
средства: |
280 |
80 |
- |
- |
|
|
краевой бюджет: |
1,5 |
1,5 |
0,9802 |
65,3 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
13,1 |
1,4 |
2,0945 |
149,6 |
|
|
Итого по разделу: |
524,2178 |
134,1255 |
33,8487 |
25,2 |
|
|
собственные
средства: |
312 |
80 |
1,4026 |
1,8 |
|
|
федеральный
бюджет: |
15,64008 |
7,86419 |
2,9164 |
37,1 |
|
|
краевой бюджет: |
75,20062 |
22,62304 |
19,7053 |
87,1 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
95,05505 |
21,53825 |
9,8244 |
45,6 |
|
|
Фонд ОМС: |
2,16 |
2,1 |
- |
- |
|
|
Инфраструктура города Белокуриха |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
96. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Водоснабжение
города Белокуриха
на 2008 - 2012
гг." |
35,7 |
0,8 |
0,452 |
56,5 |
Администрация
города
Белокуриха |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
муниципальный
бюджет: |
15,2 |
0,8 |
0,452 |
56,5 |
|
|
97.
Внеплощадочные
водопроводные
сети
протяженностью
750 м по
ул. Бр.Ждановых |
9,229 |
9,229 |
6,771 |
73,4 |
Администрация
города
Белокуриха |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой
без перебоев в
летнее время |
краевой бюджет: |
4,6145 |
4,6145 |
- |
- |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,6145 |
4,6145 |
6,771 |
146,7 |
|
|
98. Замена и
модернизация
водопроводных
сетей |
3,81 |
1,48 |
1,029 |
100,9 |
ОАО "Водоканал" |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
собственные
средства: |
2,14 |
1,02 |
1,029 |
100,9 |
|
|
краевой бюджет: |
1,01 |
0,46 |
- |
- |
|
|
99. Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
нового моста
через реку
Белокуриха |
0,92 |
0,92 |
0,9 |
97,8 |
Администрация
города
Белокуриха |
Выполнение
требований
пропуска
современных
автомобильных
нагрузок |
Повышение
безопасности
дорожного
движения |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,92 |
0,92 |
0,9 |
97,8 |
|
|
100. Газификация
города Белокуриха |
92 |
34 |
70,239 |
206,5 |
ОАО "Росгазификация" |
Улучшение
экологической
обстановки.
Сокращение
дефицита
электроэнергии |
собственные
средства: |
80 |
30 |
68 |
226,7 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
12 |
4 |
2,239 |
56 |
|
|
101. Газификация
индивидуальных
жилых домов |
15 |
4 |
1,3 |
32,5 |
Жители
газифицируемых
домов |
Улучшение
качества жизни
населения |
собственные
средства: |
15 |
4 |
1,3 |
32,5 |
|
|
102.
Субсидирование
части банковской
процентной ставки
по кредитам на
газификацию жилья |
- |
- |
0,0024 |
- |
Администрация
города
Белокуриха |
Привлечение
банковских
кредитов на
газификацию жилья |
краевой бюджет: |
- |
- |
0,0024 |
- |
|
|
103. Развитие
улично-дорожной
сети в городе
Белокурихе |
27 |
4 |
4,289 |
107,2 |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
нормальной
жизнедеятельности
населения.
Улучшение
инфраструктуры
города |
краевой бюджет: |
- |
- |
0,713 |
107,2 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
27 |
4 |
3,576 |
89,4 |
|
|
104.
Строительство
асфальтобетонного
завода |
2,8 |
2,8 |
- |
- |
Администрация
г. Белокуриха |
Увеличение
объемов
строительства и
ремонта дорог |
муниципальный
бюджет: |
2,8 |
2,8 |
- |
- |
|
|
105. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Освещение города
Белокуриха на
2007 - 2010 годы" |
3,23 |
2,4 |
2,22 |
92,5 |
Администрация
г. Белокуриха |
Благоустройство
города Белокуриха |
муниципальный
бюджет: |
3,23 |
2,4 |
2,22 |
92,5 |
|
|
106. Озеленение
города Белокуриха |
5 |
1 |
0,932 |
93,2 |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение благоустроенности,
рекреации города |
муниципальный
бюджет: |
5 |
1 |
0,932 |
93,2 |
|
|
107.
Строительство
теплотрассы от
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" до
40-квартирного
жилого дома по
ул. Строителей,
17 |
8,5 |
8,5 |
6,192 |
72,8 |
Администрация
города
Белокуриха |
Теплоснабжение
жителей дома |
муниципальный
бюджет: |
8,5 |
8,5 |
6,192 |
72,8 |
|
|
108. Охрана
окружающей среды
города Белокуриха |
0,145 |
0,025 |
0,107 |
428 |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
экологической
обстановки города
Белокуриха |
муниципальный
бюджет: |
0,145 |
0,025 |
0,107 |
428 |
|
|
109. Модернизация
и ремонт
оборудования на
котельных,
тепловой изоляции |
- |
- |
28,593 |
- |
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" |
Обеспечение
населения теплом
без перебоев
и аварийных
ситуаций.
Снижение тепловых
потерь |
собственные
средства: |
- |
- |
28,593 |
- |
|
|
110. Устройство
светофора и
дорожных знаков |
- |
- |
0,712 |
- |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения |
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,712 |
- |
|
|
111.
Муниципальная
целевая программа
"Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов на
2008 - 2011 годы" |
- |
- |
0,703 |
- |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения |
муниципальный
бюджет: |
- |
- |
0,703 |
- |
|
|
Итого: |
239,334 |
69,154 |
124,4414 |
179,9 |
|
|
собственные
средства: |
122,14 |
35,02 |
98,992 |
282,5 |
|
|
краевой бюджет: |
26,1245 |
5,0745 |
0,7154 |
14,1 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
90,4095 |
29,0595 |
24,804 |
85,4 |
|
|
Безопасность и правопорядок |
112. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Комплексный план
по профилактике
правонарушений в
городе Белокурихе
на 2006 - 2008
годы" |
0,252 |
0,252 |
0,368 |
145,7 |
ОВД города
Белокуриха |
Снижение уровня
преступности |
муниципальный
бюджет: |
0,252 |
0,252 |
0,368 |
145,7 |
|
|
113. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Повышение
безопасности
дорожного
движения на
2007 - 2012 годы" |
0,47 |
0,07 |
0,07 |
100 |
ОВД города
Белокуриха |
Сокращение
дорожнотранспортных
происшествий |
муниципальный
бюджет: |
0,47 |
0,07 |
0,07 |
100 |
|
|
114. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Комплексные меры
по
противодействию
злоупотреблению
наркотиков и их
незаконному
обороту на
2007 - 2008 годы" |
2,217 |
0,617 |
0,617 |
100 |
Бийский МРО РУ
ФСКН России по
Алтайскому краю |
Сокращение уровня
преступности.
Снижение уровня
смертности |
муниципальный
бюджет: |
2,217 |
0,617 |
0,617 |
100 |
|
|
Итого: |
2,939 |
0,969 |
1,055 |
108,9 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,939 |
0,969 |
1,055 |
108,9 |
|
|
Охрана труда |
115. Проведение
периодических
медицинских
осмотров
работников |
0,462 |
0,145 |
0,6438 |
444 |
БЦГД |
Выявление
заболеваний на
начальной стадии
развития |
федеральный
бюджет: |
0,462 |
0,145 |
0,6438 |
444 |
|
|
Итого: |
0,462 |
0,145 |
0,6438 |
444 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,462 |
0,145 |
0,6438 |
444 |
|
|
Транспорт |
116. Подвоз
школьников до
общеобразовательных учреждений |
2,7 |
0,5 |
0,6362 |
127,2 |
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокуриха |
Обеспечение
безопасности
школьников,
перевозка детей,
живущих в
отдаленных
микрорайонах
города |
муниципальный
бюджет: |
2,7 |
0,5 |
0,6362 |
127,2 |
|
|
117. Обеспечение
равной
доступности
транспортных
услуг населению |
1,086 |
0,203 |
0,169 |
83,3 |
Администрация
города
Белокуриха |
Подвоз льготников
на дачные участки |
федеральный
бюджет: |
0,09 |
0,015 |
0,012 |
80 |
|
|
краевой бюджет: |
0,121 |
0,023 |
0,027 |
117,4 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,875 |
0,165 |
0,130 |
78,8 |
|
|
Итого: |
3,786 |
0,703 |
0,8052 |
114,5 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,09 |
0,015 |
0,012 |
80 |
|
|
краевой бюджет: |
0,121 |
0,023 |
0,027 |
117,4 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
3,575 |
0,665 |
0,7662 |
115,3 |
|
|
Всего на
реализацию
мероприятий: |
2722,33458 |
850,32938 |
987,8721 |
116,3 |
|
|
собственные
средства: |
2341,34 |
726,82 |
917,8776 |
126,3 |
|
|
федеральный
бюджет: |
16,85208 |
8,02419 |
5,2302 |
65,2 |
|
|
краевой бюджет: |
108,9504 |
29,46884 |
27,5319 |
93,4 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
199,2821 |
53,91635 |
37,2324 |
69,1 |
|
|