Наименование
мероприятия |
Объем
финансирования
всего, млн.
рублей |
В том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия |
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Экономика города Белокуриха |
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
1. Строительство
лечебнооздоровительного
комплекса (ЛОК)
на базе санатория
"Белокуриха" |
63,116 |
56,116 |
7 |
|
|
|
ЗАО "Курорт
Белокуриха" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
63,116 |
56,116 |
7 |
|
|
|
|
|
2. Строительство
лечебнооздоровительного
корпуса
"Аква-Вита-Терм" |
76,954 |
36,238 |
40,716 |
|
|
|
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
76,954 |
36,238 |
40,716 |
|
|
|
|
|
3. Реконструкция
столовой под
оздоровительный
комплекс |
17,85 |
17,85 |
|
|
|
|
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение объема
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства: |
17,85 |
17,85 |
|
|
|
|
|
|
4. Реконструкция
сантехблока под
туристический
комплекс |
4,947 |
|
4,947 |
|
|
|
ЗАО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объема
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
4,947 |
|
4,947 |
|
|
|
|
|
5. Строительство
отеля на 87 мест
с лечебнооздоровительным
комплексом |
182 |
38 |
|
92 |
52 |
|
ООО
"ТБМ-Инвест" |
Увеличение объема
предоставления
туристических и
гостиничных
услуг |
собственные
средства: |
182 |
38 |
|
92 |
52 |
|
|
|
6. Строительство
чайного домика |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
51,8 |
51,8 |
|
|
|
|
|
|
7. Строительство
производственной
базы |
3,642 |
3,642 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
услуг |
собственные
средства: |
3,642 |
3,642 |
|
|
|
|
|
|
8. Строительство
водолечебницы |
23,887 |
13,887 |
10 |
|
|
|
ООО "Санаторий
Центросоюз" |
Увеличение
объемов
предоставления
санаторнооздоровительных
услуг |
собственные
средства: |
23,887 |
13,887 |
10 |
|
|
|
|
|
9. Строительство
горнолыжной базы
в районе
кресельного
подъемника |
7 |
|
|
7 |
|
|
СПП ОАО
"Стройгаз" |
Увеличение
объемов
предоставления
туристических
услуг |
собственные
средства: |
7 |
|
|
7 |
|
|
|
|
10. Строительство
пансионата на 20
мест |
13 |
|
|
5 |
5 |
3 |
ООО "Бия" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
13 |
|
|
5 |
5 |
3 |
|
|
11. Строительство
горнолыжного
пансионата |
7 |
|
|
2 |
3 |
2 |
ООО "Беловодье
WWW" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
7 |
|
|
2 |
3 |
2 |
|
|
12. Реконструкция
пансионата
"Транссиб" |
13 |
|
|
6 |
4 |
3 |
ФГУП по
эксплуатации
оздоровительных
учреждений МПС
РФ |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
13 |
|
|
6 |
4 |
3 |
|
|
13. Строительство
культурноразвлекательного
комплекса |
15 |
15 |
|
|
|
|
ООО "ТомскШория-Тур" |
Увеличение
объемов
предоставления
туристических и
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
14. Расширение
здания
развлекательного
комплекса под
гостиничноразвлекательный
центр |
35 |
|
|
35 |
|
|
ООО "Мегасфера" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных,
туристических и
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
35 |
|
|
35 |
|
|
|
|
15. Строительство
культурноразвлекательного
центра с отелем
на 145 мест |
97 |
97 |
|
|
|
|
ООО "Славянский
базар" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных и
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
|
16. Строительство
кемпинга |
9,95 |
1,95 |
8 |
|
|
|
ООО "Фармакор" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных и
развлекательных
услуг |
собственные
средства: |
9,95 |
1,95 |
8 |
|
|
|
|
|
17. Строительство
гостевого дома |
12,8 |
10,8 |
2 |
|
|
|
ООО "Брюс" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
12,8 |
10,8 |
2 |
|
|
|
|
|
18. Строительство
корпуса ГУЗ
"Детский
санаторий
"Белокуриха" на
205 мест |
9,05 |
5,85 |
3,2 |
|
|
|
ГУЗ "Детский
санаторий
"Белокуриха" |
Увеличение
пролеченных детей
с 1120 до 2300 в
год, внедрение
новых технологий
лечения детей и
подростков
Алтайского края и
прилегающих
районов |
краевой бюджет: |
9,05 |
5,85 |
3,2 |
|
|
|
|
|
19. Строительство
пансионата на 15
мест с
оздоровительным
комплексом |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
Крохалева Е.Б. |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
20. Реконструкция
здания КБО |
45 |
45 |
|
|
|
|
ООО "Орион" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
21. Строительство
пансионата на 90
мест |
88 |
78 |
10 |
|
|
|
ООО "БАМ" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
88 |
78 |
10 |
|
|
|
|
|
22. Строительство
буксировочной
канатной дороги |
1,565 |
1,565 |
|
|
|
|
ООО "Санаторий
"Россия" |
Увеличение
объемов
предоставления
гостиничных услуг |
собственные
средства: |
1,565 |
1,565 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
790,561 |
482,698 |
88,863 |
147 |
64 |
8 |
|
|
краевой бюджет: |
9,05 |
5,85 |
3,2 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
781,511 |
476,848 |
85,663 |
147 |
64 |
8 |
|
|
Малое предпринимательство |
23. Строительство
магазина
смешанных товаров
(автосервис) |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
Корвяков Олег
Васильевич |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
24. Строительство
магазина
автотракторных
запчастей |
6,8 |
2,8 |
2 |
2 |
|
|
Павшинкин
Евгений
Борисович |
Увеличение объема
розничной
торговли.
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
6,8 |
2,8 |
2 |
2 |
|
|
|
|
25. Строительство
магазина в зоне
курорта |
6 |
|
|
2 |
2 |
2 |
Юхневич
Геннадий
Васильевич |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
6 |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
26. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Поддержка предпринимательства в
г. Белокурихе на
2008 - 2010 годы" |
2,209 |
0,562 |
0,779 |
0,868 |
|
|
Администрация
города
Белокурихи |
Развитие малого
предпринимательства |
краевой бюджет: |
1,077 |
0,377 |
0,35 |
0,35 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,132 |
0,185 |
0,429 |
0,518 |
|
|
|
|
27. Строительство
промышленнопродовольственного рынка |
57,4 |
27,4 |
30 |
|
|
|
ООО "Городской
рынок" |
Создание новых
рабочих мест |
собственные
средства: |
57,4 |
27,4 |
30 |
|
|
|
|
|
28. Реконструкция
встроенного
магазина путем
пристроя |
4,22 |
4,22 |
|
|
|
|
Байкулова Х.М.
Посысаев В.Н. |
Увеличение объема
розничной
торговли,
гостиничных
услуг |
собственные
средства: |
4,22 |
4,22 |
|
|
|
|
|
|
29. Строительство
торгового центра |
18 |
18 |
|
|
|
|
Едычев М.Н.
Морус Н.В. |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
30. Строительство
торгового центра |
4,5 |
1,5 |
3 |
|
|
|
Кулак Л.В. |
Увеличение объема
розничной
торговли |
собственные
средства: |
4,5 |
1,5 |
3 |
|
|
|
|
|
31. Строительство
шиномонтажной
мастерской |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
Нагайцев О.Н. |
Увеличение объема
оказания платных
услуг |
собственные
средства: |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
32. Строительство
летнего кафе |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
ООО
"Инвестиционная
компания" |
Увеличение объема
общественного
питания |
собственные
средства: |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
102,929 |
58,282 |
35,779 |
4,868 |
2 |
2 |
|
|
собственные
средства: |
100,72 |
57,72 |
35 |
4 |
2 |
2 |
|
|
краевой бюджет: |
1,077 |
0,377 |
0,35 |
0,35 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,132 |
0,185 |
0,429 |
0,518 |
|
|
|
|
Туризм |
33. Принятие и
участие в
муниципальной
целевой программе
"Развитие туризма
в городе
Белокурихе на
2008 - 2017 годы" |
2,605 |
0,405 |
0,5 |
0,55 |
0,55 |
0,6 |
Администрация
города
Белокуриха |
Повышение
эффективности
оказания
туристических
услуг |
Итого: |
2,605 |
0,405 |
0,5 |
0,55 |
0,55 |
0,6 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,5 |
0,3 |
0,5 |
0,55 |
0,55 |
0,6 |
|
|
собственные
средства: |
0,105 |
0,105 |
|
|
|
|
|
|
Финансовые рынки |
34. Расширение
здания Сбербанка |
145,2 |
85,2 |
60 |
|
|
|
Смоленское ОСБ |
Увеличение объема
предоставления
банковских услуг |
собственные
средства: |
145,2 |
85,2 |
60 |
|
|
|
|
|
Итого: |
145,2 |
85,2 |
60 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
145,2 |
85,2 |
60 |
|
|
|
|
|
Жилищное строительство |
35.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советская, 9
со встроенными
объектами
соцкультбыта |
300 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой площади
15000 кв. м,
объекты
соцкультбыта
площадью 2100
кв. м |
собственные
средства: |
300 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
36.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советская,
9-1 |
128,5 |
|
|
|
128,5 |
|
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой жилой
площади 10700
кв. м |
собственные
средства: |
128,5 |
|
|
|
128,5 |
|
|
|
37.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Советская,
9-2 |
|
|
|
|
|
128,5 |
ООО "Селф" |
Ввод объемов
жилой площади
10700 кв. м |
собственные
средства: |
128,5 |
|
|
|
|
128,5 |
|
|
38.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
60 |
35 |
25 |
|
|
|
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства: |
60 |
35 |
25 |
|
|
|
|
|
39.
Многоквартирный
жилой дом по
ул. Бийская, 11 |
240 |
|
60 |
120 |
60 |
|
ООО "МегакомМедиа" |
Ввод объемов
жилой площади
5278 кв. м |
собственные
средства: |
240 |
|
60 |
120 |
60 |
|
|
|
40. МЦП
"Комплексная
малоэтажная
застройка для
молодых семей" |
54,84 |
|
1 |
25,92 |
25,92 |
|
Администрация
города
Белокуриха |
Ввод объемов
жилой площади
2520 кв. м |
федеральный
бюджет: |
12,96 |
|
|
6,48 |
6,48 |
|
|
|
краевой бюджет: |
25,92 |
|
|
12,96 |
12,96 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
13,96 |
|
1 |
6,48 |
6,48 |
|
|
|
41. Активное
содействие
гражданам в
индивидуальном
жилищном
строительстве |
337,18 |
62,18 |
65 |
70 |
70 |
70 |
Жители города |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ежегодный ввод
объемов жилой
площади 3000
кв. м |
собственные
средства: |
337,18 |
62,18 |
65 |
70 |
70 |
70 |
|
|
42. Строительство
многоэтажного
жилого дома по
ул. Соболева, 22 |
5,5 |
25,5 |
50 |
|
|
|
СМУ-55 |
Улучшение
жилищных условий
населения города,
ввод новой жилой
площади 14327
кв. м |
собственные
средства: |
75,5 |
25,5 |
50 |
|
|
|
|
|
43. Строительство
микрорайона
коттеджной
застройки в
Северном
микрорайоне |
20 |
|
|
7 |
6,5 |
6,5 |
СМУ-55 |
Ввод объемов
жилой площади |
собственные
средства: |
20 |
|
|
7 |
6,5 |
6,5 |
|
|
44. Муниципальной
целевой программы
"Улучшение
жилищных условий
населения города
Белокурихи на
2008 - 2010 гг." |
11,4 |
2,813 |
3,866 |
4,721 |
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Улучшение
жилищных условий
населения и
инфраструктуры
города Белокуриха |
федеральный
бюджет: |
5,323 |
1,658 |
1,696 |
1,969 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
3,577 |
1,155 |
1,17 |
1,252 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,5 |
|
1 |
1,5 |
|
|
|
|
Итого: |
1353,92 |
200,493 |
279,866 |
302,641 |
365,92 |
205 |
|
|
собственные
средства: |
1289,68 |
197,68 |
275 |
272 |
340 |
205 |
|
|
федеральный
бюджет: |
18,283 |
1,658 |
1,696 |
8,449 |
6,48 |
|
|
|
краевой бюджет: |
29,497 |
1,155 |
1,17 |
14,212 |
12,96 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
16,46 |
- |
2 |
7,98 |
6,48 |
|
|
|
Социальная сфера города Белокуриха |
Культура |
45. Проведение
общегородских
праздников |
6,96 |
1,06 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокуриха |
Культурное
развитие
населения |
муниципальный
бюджет: |
6,59 |
0,69 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
|
|
собственные
средства: |
0,37 |
0,37 |
|
|
|
|
|
|
46. Муниципальная
целевая программа
"Культура
г. Белокурихи на
2008 - 2010 годы" |
0,6247 |
0,2098 |
0,2299 |
0,185 |
|
|
Комитет по
культуре
Администрации
г. Белокуриха |
Культурное
развитие
населения и
отдыхающих |
краевой бюджет: |
0,4228 |
0,1176 |
0,1688 |
0,1364 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,2019 |
0,0922 |
0,0611 |
0,0486 |
|
|
|
|
47. Капитальный
ремонт учреждений
культуры
г. Белокурихи |
0,766 |
|
0,766 |
|
|
|
Учреждения
культуры
г. Белокуриха |
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
культуры |
муниципальный
бюджет: |
0,766 |
|
0,766 |
|
|
|
|
|
Итого: |
8,3507 |
1,2698 |
2,2959 |
1,685 |
1,5 |
1,6 |
|
|
краевой бюджет: |
0,4228 |
0,1176 |
0,1688 |
0,1364 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
7,5579 |
0,7822 |
2,1271 |
1,5486 |
1,5 |
1,6 |
|
|
собственные
средства: |
0,37 |
0,37 |
|
|
|
|
|
|
Образование и молодежь |
48. Капитальный
ремонт общеобразовательных
школ
г. Белокуриха |
8,304 |
0,804 |
3 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Администрация
города
Белокуриха |
Создание условий
для среднего и
дополнительного
профессионального
образования детей |
муниципальный
бюджет: |
8,304 |
0,804 |
3 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
49. Реконструкция
реабилитационного
центра на базе
"Белокурихинской
средней общеобразовательной
школы N 2" |
14,3 |
|
|
7,3 |
7,0 |
|
Администрация
города
Белокуриха |
Создание условий
для физического
воспитания детей |
краевой бюджет: |
7,2 |
|
|
3,7 |
3,5 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
7,1 |
|
|
3,6 |
3,5 |
|
|
|
50.
Проектирование и
строительство
детского сада на
200 мест по
ул. Бийская |
152,686 |
0,806 |
1,88 |
50 |
50 |
50 |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
75 |
|
|
25 |
25 |
25 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
77,686 |
0,806 |
1,88 |
25 |
25 |
25 |
|
|
51. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Программа
развития
образования
города Белокурихи
на 2009 - 2010
гг." |
5,899 |
|
2,814 |
3,085 |
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Повышение
качества
образования,
повышение
квалификации
педагогов,
формирование
социальноактивной,
творческой
личности |
муниципальный
бюджет: |
5,899 |
|
2,814 |
3,085 |
|
|
|
|
52. Федеральная
целевая программа
"Жилище" на
2002 - 2010 годы
(2 этап) |
1,609 |
0,615 |
0,497 |
0,497 |
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Обеспечение
жильем |
федеральный
бюджет: |
1,609 |
0,615 |
0,497 |
0,497 |
|
|
|
|
53. Краевая
целевая программа
"Дети Алтая"
на 2007 - 2010,
подпрограмма
"Дети и семья:
Дети-сироты" |
6,404 |
1,129 |
1,631 |
1,761 |
1,883 |
|
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокуриха |
Помощь
детям-сиротам |
краевой бюджет: |
5,531 |
1,043 |
1,397 |
1,495 |
1,596 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,873 |
0,086 |
0,234 |
0,266 |
0,287 |
|
|
|
54. Краевая
целевая программа
"Развитие
образования в
Алтайском крае"
на 2006 - 2010
годы |
1,4325 |
0,3487 |
0,5353 |
0,5485 |
|
|
Комитет по
образованию
Администрации
г. Белокуриха |
Организация
летнего отдыха,
приобретение
учебников для
категории
социально
незащищенных
детей, ЕГЭ |
краевой бюджет: |
1,4325 |
0,3487 |
0,5353 |
0,5485 |
|
|
|
|
55. Реконструкция
здания начальной
школы под детский
сад |
10 |
|
|
10 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
200 детей будут
посещать детский
сад. Ввод новых
рабочих мест |
муниципальный
бюджет: |
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
56. "Повышение
уровня пожарной
безопасности
образовательных
учреждений":
монтаж и
сервисное
обслуживание
охранно-пожарной
сигнализации,
замена
электропроводки,
приобретение
первичных средств
пожаротушения |
0,291 |
0,291 |
|
|
|
|
Комитет по
образованию
Администрации
города
Белокуриха |
Повышение
пожарной
безопасности в
общеобразовательных учреждениях |
муниципальный
бюджет: |
0,291 |
0,291 |
|
|
|
|
|
|
57. "Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
2005 - 2008 годы"
в учреждениях
образования |
0,329 |
0,329 |
|
|
|
|
Комитет по
образованию
Адм.
г. Белокуриха |
Обеспечение
нормативной
потребности
населения в
детских
дошкольных
учреждениях |
краевой бюджет: |
0,329 |
0,329 |
|
|
|
|
|
|
58. Муниципальная
целевая программа
"Молодежь
г. Белокурихи" на
2009 - 2011 годы |
1,9421 |
0,1268 |
0,5771 |
0,6382 |
0,6 |
|
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокуриха |
Поддержка
молодежи города
Белокурихи |
краевой бюджет: |
0,2921 |
0,1268 |
0,0771 |
0,0882 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,65 |
- |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
|
|
|
59. Краевая
целевая программа
"Развитие
образования в
Алтайском крае";
развитие
сельского спорта,
приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования |
0,086 |
0,086 |
|
|
|
|
Комитет по
образованию
Адм. города
Белокуриха |
Обеспечение
спортивным
инвентарем и
спортивным
оборудованием |
краевой бюджет: |
0,086 |
0,086 |
|
|
|
|
|
|
60. Муниципальная
целевая программа
"Обеспечение
жильем или
улучшение
жилищных условий
молодых семей в
г. Белокурихи" на
2004 - 2010 годы |
2,9304 |
0,7844 |
1,073 |
1,073 |
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Улучшение
жилищных условий
молодых семей в
городе
Белокурихе |
краевой бюджет: |
1,6386 |
0,4866 |
0,576 |
0,576 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,2918 |
0,2978 |
0,497 |
0,497 |
|
|
|
|
61. Капитальный
ремонт,
благоустройство
территории и
ремонт
спортивного
инвентаря на
игровых площадках |
4,5 |
|
2 |
1,5 |
1,0 |
|
МДОУ детский
сад "Аленушка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
4,5 |
|
2 |
1,5 |
1,0 |
|
|
|
62. Капитальный
ремонт,
реконструкция
территории,
устройство
плескательного
бассейна,
установка
холодильного
оборудования в
овощехранилище |
6,64 |
0,74 |
1,5 |
2,0 |
1,2 |
1,2 |
МДОУ детский
сад "Рябинка" |
Создание
комфортных и
безопасных
условий
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста |
муниципальный
бюджет: |
6,64 |
0,74 |
1,5 |
2,0 |
1,2 |
1,2 |
|
|
63. Муниципальная
целевая программа
"Молодежная
политика в
г. Белокурихе на
2006 - 2008 годы" |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Улучшение
социальноэкономического
положения
молодежи в
г. Белокурихе |
муниципальный
бюджет: |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
|
|
|
64. ВЦП
"Модернизация
технологического
оборудования
школьных столовых
в Алтайском крае"
на 2008 - 2010
гг. |
2,147 |
2,147 |
|
|
|
|
ГОРОНО |
Улучшение
материальнотехнической базы
КШП |
краевой бюджет: |
2,147 |
2,147 |
|
|
|
|
|
|
65. ФЦП
"Внедрение
комплексных мер
модернизации
образования" на
2008 - 2010 гг. |
1,21 |
1,21 |
|
|
|
|
ГОРОНО |
Улучшение
материальнотехническое базы
общеобразовательных школ |
федеральный
бюджет: |
1,21 |
1,21 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
220,126 |
9,8269 |
15,0104 |
79,4057 |
63,183 |
52,7 |
|
|
федеральный
бюджет: |
2,819 |
1,825 |
0,497 |
0,497 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
93,6562 |
4,5671 |
2,5854 |
31,4077 |
30,096 |
25 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
123,6508 |
3,4348 |
11,928 |
47,501 |
33,087 |
27,7 |
|
|
Здравоохранение |
66. Реорганизация
службы скорой и
неотложной
медицинской
помощи |
2,1 |
|
2,1 |
|
|
|
БЦГБ |
Улучшение
качества оказания
первой
медицинской
помощи |
муниципальный
бюджет: |
2,1 |
|
2,1 |
|
|
|
|
|
67. КЦП
"Организация
сервисного
обслуживания,
восстановление и
приобретение
медицинской
техники для
учреждений
здравоохранения
Алтайского края"
на 2007 - 2011
годы |
0,9991 |
0,9323 |
0,0388 |
0,0137 |
0,0143 |
|
|
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
здравоохранения
г. Белокуриха |
краевой бюджет: |
0,9991 |
0,9323 |
0,0388 |
0,0137 |
0,0143 |
|
|
|
68. Проведение
ремонтных работ в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения |
6,987 |
2,487 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1 |
БЦГБ |
Улучшение условий
работы. Повышение
качества
обслуживания
населения |
муниципальный
бюджет: |
6,987 |
2,487 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1 |
|
|
69. Участие в КЦП
и МЦП "Сахарный
диабет на
2007 - 2011 годы" |
2,0422 |
0,3562 |
0,46 |
0,562 |
0,664 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных сахарным
диабетом |
краевой бюджет: |
0,1222 |
0,0262 |
0,03 |
0,032 |
0,034 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,92 |
0,33 |
0,43 |
0,53 |
0,63 |
|
|
|
70. КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Вакцинопрофилактика" |
3,65006 |
1,0018 |
0,8382 |
0,87175 |
0,93831 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости |
федеральный
бюджет: |
3,15656 |
0,8348 |
0,7336 |
0,76295 |
0,82521 |
|
|
|
краевой бюджет: |
0,4935 |
0,167 |
0,1046 |
0,1088 |
0,1131 |
|
|
|
71. Участие в КЦП
"Предупреждение
заболеваний
социального
характера и
борьба с ними" на
2007 - 2011 годы,
"Профилактика и
лечение СПИДа" |
0,0163 |
0,0036 |
0,004 |
0,0043 |
0,0045 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных СПИДом |
федеральный
бюджет: |
0,0163 |
0,0036 |
0,004 |
0,0043 |
0,0045 |
|
|
|
72. Участие в КЦП
и МЦП "Неотложные
меры борьбы с
туберкулезом" |
1,4147 |
0,0286 |
0,3616 |
0,5119 |
0,5126 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня
смертности
больных
туберкулезом |
краевой бюджет: |
0,0647 |
0,0286 |
0,0116 |
0,0119 |
0,0126 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,35 |
|
0,35 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
73. Участие в КЦП
"Дети Алтая"
Здоровое
поколение |
0,5211 |
0,1911 |
0,165 |
0,165 |
|
|
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости
среди детей |
краевой бюджет: |
0,5211 |
0,1911 |
0,165 |
0,165 |
|
|
|
|
74. КЦП
"Важнейшие
направления
развития
специализированной и
квалифицированной
медицинской
помощи" на
2007 - 2011 гг. |
0,148 |
0,125 |
0,005 |
0,008 |
0,01 |
|
БЦГБ |
Сокращение уровня
заболеваемости
населения |
краевой бюджет: |
0,148 |
0,125 |
0,005 |
0,008 |
0,01 |
|
|
|
75. ВЦП
"Витаминизация
женщин с высоким
риском рождения
детей с
врожденным
пороком развития
центральной
нервной системы в
Алтайском крае"
на 2008 - 2010
годы |
0,0046 |
0,0046 |
|
|
|
|
БЦГБ |
Увеличение уровня
рождаемости в
г. Белокурихе |
краевой бюджет: |
0,0046 |
0,0046 |
|
|
|
|
|
|
76. Повышение
уровня пожарной
безопасности
учреждений
здравоохранения |
0,1818 |
0,1818 |
|
|
|
|
БЦГБ |
Создание
безопасных
условий работы
учреждения БГБЦ |
муниципальный
бюджет: |
0,1818 |
0,1818 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
18,06486 |
5,312 |
5,0726 |
3,43655 |
3,24371 |
1,00 |
|
|
федеральный
бюджет: |
3,17286 |
0,8384 |
0,7376 |
0,76715 |
0,82971 |
|
|
|
краевой бюджет: |
2,3532 |
1,4748 |
0,355 |
0,3394 |
0,184 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
12,5388 |
2,9988 |
3,98 |
2,33 |
2,23 |
1,00 |
|
|
Социальная защита |
77.
Предоставление
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг |
25,602 |
6,167 |
9,444 |
9,991 |
|
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Предоставление
субсидий
социально
незащищенным
гражданам на
оплату жилищнокоммунальных
услуг |
краевой бюджет: |
25,602 |
6,167 |
9,444 |
9,991 |
|
|
|
|
78. Оказание
помощи в денежной
форме |
0,3636 |
0,1185 |
0,1184 |
0,1267 |
|
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
краевой бюджет: |
0,3636 |
0,1185 |
0,1184 |
0,1267 |
|
|
|
|
79. Выплата
ежемесячного
пособия на
ребенка |
7,33 |
2,39 |
2,4 |
2,54 |
|
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Выплата
ежемесячного
пособия на детей |
краевой бюджет: |
7,33 |
2,39 |
2,4 |
2,54 |
|
|
|
|
80. Организация
оздоровления и
отдыха детей из
семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
0,1895 |
0,0675 |
0,061 |
0,061 |
|
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Организация
отдыха детей
из семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
федеральный
бюджет: |
0,1895 |
0,0675 |
0,061 |
0,061 |
|
|
|
|
81. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и
семьям с детьми
на 2008 год" |
1,3036 |
1,3036 |
|
|
|
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
федеральный
бюджет: |
0,1855 |
0,1855 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,4891 |
0,4891 |
|
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,629 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
82. МЦП "Адресная
помощь
нетрудоспособным,
малообеспеченным
гражданам и
семьям с детьми
на 2009 год" |
0,749 |
|
0,749 |
|
|
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
муниципальный
бюджет: |
0,749 |
|
0,749 |
|
|
|
|
|
83. КЦП
"Демографическое
развитие
Алтайского края"
на 2008 - 2015
годы |
0,0999 |
|
0,021 |
0,0358 |
0,0431 |
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Оказание помощи в
денежной форме
нуждающимся
гражданам |
краевой бюджет: |
0,0999 |
|
0,021 |
0,0358 |
0,0431 |
|
|
|
84. Воспитание и
обучение
детей-инвалидов
в дошкольных
учреждениях и на
дому |
1,333 |
|
0,415 |
0,444 |
0,474 |
|
Комитет по
социальной
защите
г. Белокуриха |
Воспитание детей
в дошкольных
учреждениях
города |
краевой бюджет: |
1,333 |
|
0,415 |
0,444 |
0,474 |
|
|
|
Итого: |
36,9706 |
10,0466 |
13,2084 |
13,1985 |
0,5171 |
|
|
|
федеральный
бюджет: |
0,375 |
0,253 |
0,061 |
0,061 |
|
|
|
|
краевой бюджет: |
34,7285 |
8,6755 |
12,3984 |
13,1375 |
0,5171 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,2381 |
0,4891 |
0,749 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,629 |
0,629 |
|
|
|
|
|
|
Содействие
занятости
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
85. Участие в МЦП
и КЦП "Программа
содействия
занятости
населения в
городе Белокурихе
на 2006 - 2008
годы" |
4,3187 |
4,3187 |
|
|
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Белокуриха" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
3,5923 |
3,5923 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,3228 |
0,3228 |
|
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,4036 |
0,4036 |
|
|
|
|
|
|
86. КЦП и МЦП
"Программа
содействия
занятости
населения в
городе Белокурихе
на 2009 год" |
6,3265 |
|
3,2325 |
3,094 |
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Белокуриха" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
краевой бюджет: |
6,0495 |
|
2,9555 |
3,094 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,277 |
|
0,277 |
|
|
|
|
|
87. КЦП
"Дополнительные
меры по снижению
напряженности на
рынке труда
Алтайского края в
2009 году" |
0,246 |
|
0,246 |
|
|
|
КГУ "Центр
занятости
населения" |
Увеличение числа
трудоустроенных
граждан |
федеральный
бюджет: |
0,246 |
|
0,246 |
|
|
|
|
|
Итого: |
10,8912 |
4,3187 |
3,4785 |
3,094 |
|
|
|
|
федеральный
бюджет: |
0,246 |
|
0,246 |
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,5998 |
0,3228 |
0,277 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
9,6418 |
3,5923 |
2,9555 |
3,094 |
|
|
|
|
собственные
средства: |
0,4036 |
0,4036 |
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
88. Строительство
спортивноразвлекательного
комплекса |
280 |
|
|
80 |
100 |
100 |
Предложение для
инвестора |
Улучшение условий
для занятий
массовой
физической
культурой и
спортом |
собственные
средства: |
280 |
|
|
80 |
100 |
100 |
|
|
89. Реконструкция
и ремонт
спортивных
объектов в городе |
4,15 |
|
2,8 |
0,5 |
0,5 |
0,35 |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
4,15 |
|
2,8 |
0,5 |
0,5 |
0,35 |
|
|
90. КЦП "Развитие
физической
культуры и спорта
в Алтайском
крае".
Организация
работы двух
дополнительных
отделений в ДЮСШ |
1,2822 |
1,2822 |
|
|
|
|
Спортивная
школа ДЮСШ |
Обеспечение
условий для
занятий массовой
физической
культурой и
спортом |
краевой бюджет: |
1,592 |
0,9802 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,592 |
0,302 |
|
|
|
|
|
|
91. ВЦП "Развитие
футбола в
Алтайском крае"
на 2008 - 2010
годы |
0,2 |
|
0,1 |
0,1 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Организация и
проведение
соревнований по
футболу |
краевой бюджет: |
0,2 |
|
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
92. ВЦП "Развитие
хоккея в
Алтайском крае"
на 2009 - 2011
годы |
1,0405 |
|
0,2485 |
0,4055 |
0,3865 |
|
Администрация
г. Белокуриха |
Организация и
проведение
соревнований по
футболу,
приобретение
спортивного
инвентаря |
краевой бюджет: |
1,0405 |
|
0,2485 |
0,4055 |
0,3865 |
|
|
|
93. Проведение
организационномассовых
городских и
межгородских
спортивных
мероприятий |
5,4675 |
0,9175 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,25 |
Администрация
г. Белокуриха |
Привлечение
населения к
систематическому
занятию
физкультурой и
спортом |
муниципальный
бюджет: |
5,4675 |
0,9175 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,25 |
|
|
94. Приобретение
инвентаря для
спортивных школ
города |
4,175 |
0,875 |
0,8 |
0,8 |
0,85 |
0,85 |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
материальной базы
спортивных школ |
муниципальный
бюджет: |
4,175 |
0,875 |
0,8 |
0,8 |
0,85 |
0,85 |
|
|
Итого: |
296,3152 |
3,0747 |
4,9485 |
82,9055 |
102,9365 |
102,45 |
|
|
собственные
средства: |
280 |
|
|
80 |
100 |
100 |
|
|
краевой бюджет: |
2,2207 |
0,9802 |
0,3485 |
0,5055 |
0,3865 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
14,0945 |
2,0945 |
4,6 |
2,4 |
2,55 |
2,45 |
|
|
Итого по разделу: |
590,7186 |
33,8487 |
44,0143 |
182,7253 |
171,3803 |
157,75 |
|
|
собственные
средства: |
281,4026 |
1,4026 |
|
80 |
100 |
100 |
|
|
федеральный
бюджет: |
6,61286 |
2,9164 |
1,5416 |
1,32515 |
0,82971 |
|
|
|
краевой бюджет: |
143,321 |
19,7053 |
18,8116 |
48,6205 |
31,1836 |
25 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
159,3821 |
9,8244 |
23,6611 |
53,7796 |
39,367 |
32,75 |
|
|
Инфраструктура города Белокуриха |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
95. Участие в
инвестиционной
целевой программе
"Водоснабжение
города Белокурихи
на 2008 - 2012
гг." |
29,752 |
0,452 |
2,6 |
10 |
9,7 |
7 |
Администрация
города
Белокуриха |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
краевой бюджет: |
15 |
|
|
6 |
4 |
5 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
14,752 |
0,452 |
2,6 |
4 |
5,7 |
2 |
|
|
96. Строительство
Энергоцентра |
140 |
|
70 |
70 |
|
|
Инвестор |
Обеспечение
жителей
электрической
энергией |
собственные
средства: |
140 |
|
70 |
70 |
|
|
|
|
97.
Внеплощадочные
водопроводные
сети
протяженностью
750 м по
ул. Бр.Ждановых |
6,771 |
6,771 |
|
|
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой
без перебоев в
летнее время |
муниципальный
бюджет: |
6,771 |
6,771 |
|
|
|
|
|
|
98. Замена и
модернизация
водопроводных
сетей |
4,359 |
1,029 |
1,67 |
1,66 |
|
|
ОАО "Водоканал" |
Обеспечение
жителей
качественной
питьевой водой |
собственные
средства: |
4,359 |
1,029 |
1,67 |
1,66 |
|
|
|
|
99. Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
нового моста
через реку
Белокуриха |
0,9 |
|
0,9 |
|
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Выполнение
требований
пропуска
современных
автомобильных
нагрузок,
повышение
безопасности
дорожного
движения |
муниципальный
бюджет: |
0,9 |
|
0,9 |
|
|
|
|
|
100.
Строительство
моста через реку
Белокуриха |
35 |
|
|
35 |
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Повышение
безопасности
дорожного
движения, пропуск
грузовых машин |
краевой бюджет: |
17,5 |
|
|
17,5 |
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
17,5 |
|
|
17,5 |
|
|
|
|
101. Газификация
города Белокурихи |
116,439 |
70,239 |
31,2 |
15 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха,
инвестор |
Улучшение
экологической
обстановки.
Сокращение
дефицита
электроэнергии |
собственные
средства: |
68 |
68 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
32,839 |
2,239 |
15,6 |
15 |
|
|
|
|
102. Газификация
индивидуальных
жилых домов |
12,3 |
1,3 |
5 |
6 |
|
|
Жители
газифицируемых
домов |
Улучшение
качества жизни
населения |
собственные
средства: |
12,3 |
1,3 |
5 |
6 |
|
|
|
|
103. Развитие
улично-дорожной
сети в городе
Белокурихе |
60,311 |
4,289 |
20,022 |
11 |
12 |
13 |
Администрация
г. Белокуриха |
Обеспечение
нормальной
жизнедеятельности
населения.
Улучшение
инфраструктуры |
краевой бюджет: |
28,724 |
0,713 |
10,011 |
5,5 |
6 |
6,5 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
31,587 |
3,576 |
10,011 |
5,5 |
6 |
6,5 |
|
|
104.
Субсидирование
части банковской
процентной ставки
по кредитам на
газификацию жилья |
0,0474 |
0,0024 |
0,015 |
0,03 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Увеличение
объемов
строительства и
ремонта дорог |
краевой бюджет: |
0,0474 |
0,0024 |
0,015 |
0,03 |
|
|
|
|
105. Вынос
полигона ТБО за
городскую черту.
Строительство
мини-завода по
переработке
твердых бытовых
отходов |
11 |
|
|
4 |
3 |
4 |
Предложение для
инвестора |
Улучшение
экологической
обстановки в
городе |
собственные
средства: |
11 |
|
|
4 |
3 |
4 |
|
|
106. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Освещение города
Белокурихи на
2007 - 2010 годы" |
3,045 |
2,22 |
0,418 |
0,407 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Благоустройство
города Белокурихи |
муниципальный
бюджет: |
3,045 |
2,22 |
0,418 |
0,407 |
|
|
|
|
107. Озеленение
города Белокурихи |
4,932 |
0,932 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение благоустроенности,
рекреации города |
муниципальный
бюджет: |
4,932 |
0,932 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
108.
Строительство
теплотрассы от
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" до
40-квартирного
жилого дома по
ул. Строителей,
17 |
6,192 |
6,192 |
|
|
|
|
Администрация
города
Белокуриха |
Теплоснабжение
жителей дома |
муниципальный
бюджет: |
6,192 |
6,192 |
|
|
|
|
|
|
109. Охрана
окружающей среды
города Белокурихи |
0,711 |
0,107 |
0,144 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
экологической
обстановки города
Белокуриха |
муниципальный
бюджет: |
0,711 |
0,107 |
0,144 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
|
|
110. КЦП "Охрана
окружающей среды
на территории
Алтайского края"
на 2007 - 2009
годы |
0,0565 |
|
0,0565 |
|
|
|
ГОРОНО |
Проведение
экологических
мероприятий с
детьми |
краевой бюджет: |
0,0565 |
|
0,0565 |
|
|
|
|
|
111. Приобретение
оборудования для
метеостанции
г. Белокуриха |
1,1 |
|
1,1 |
|
|
|
Комитет по
управлению
имуществом |
Определение
погодных явлений
в г. Белокурихе |
муниципальный
бюджет: |
1,1 |
|
1,1 |
|
|
|
|
|
112. Модернизация
и ремонт
оборудования на
котельных,
тепловой изоляции |
68,593 |
28,593 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ЗАО
"Теплоцентраль
Белокуриха" |
Обеспечение
населения теплом
без перебоев и
аварийных
ситуаций.
Снижение тепловых
потерь |
собственные
средства: |
68,593 |
28,593 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
113. Устройство
светофора,
остановок,
дорожных знаков |
2,472 |
0,712 |
1,06 |
0,7 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
экологической
обстановки города
Белокуриха |
муниципальный
бюджет: |
2,472 |
0,712 |
1,06 |
0,7 |
|
|
|
|
114. МЦП
"Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов на
2008 - 2009 годы" |
35,779 |
0,703 |
35,076 |
|
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Улучшение
экологической
обстановки города
Белокурихи |
федеральный
бюджет: |
31,197 |
|
31,197 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,424 |
|
0,424 |
|
|
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
2,404 |
0,703 |
1,701 |
|
|
|
|
|
собственные
средства: |
1,754 |
|
1,754 |
|
|
|
|
|
Итого: |
539,7599 |
124,4414 |
179,3615 |
164,947 |
35,85 |
35,16 |
|
|
собственные
средства: |
306,006 |
98,922 |
88,424 |
91,66 |
13,0 |
14 |
|
|
федеральный
бюджет: |
31,197 |
|
31,197 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
77,3069 |
0,7154 |
26,0915 |
29 |
10 |
11,5 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
125,25 |
24,804 |
33,649 |
44,287 |
12,85 |
9,66 |
|
|
Безопасность и правопорядок |
115. Участие в
муниципальной
целевой программе
"Комплексный план
по профилактике
правонарушений в
городе Белокурихе
на 2006 - 2008
годы" |
0,368 |
0,368 |
|
|
|
|
ОВД города
Белокуриха |
Снижение уровня
преступности |
муниципальный
бюджет: |
0,368 |
0,368 |
|
|
|
|
|
|
116. Участие в
МЦП и КЦП
"Повышение
безопасности
дорожного
движения на
2007 - 2012 годы" |
1,7872 |
0,07 |
0,1858 |
0,7668 |
0,6626 |
0,102 |
ОВД города
Белокуриха |
Сокращение
дорожнотранспортных
происшествий |
краевой бюджет: |
1,2732 |
|
0,0658 |
0,6468 |
0,5606 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
1,514 |
0,07 |
0,12 |
0,12 |
0,102 |
0,102 |
|
|
117. МЦП
"Комплексные меры
по
противодействию
злоупотреблению
наркотиков и их
незаконному
обороту на
2007 - 2008 годы" |
0,617 |
0,617 |
|
|
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Сокращение уровня
преступности.
Снижение уровня
смертности |
муниципальный
бюджет: |
0,617 |
0,617 |
|
|
|
|
|
|
118. МЦП
"Комплексные меры
по
противодействию
злоупотреблению
наркотиков и их
незаконному
обороту на
2009 - 2010 годы" |
1,394 |
|
0,65 |
0,744 |
|
|
Администрация
г. Белокуриха |
Сокращение уровня
преступности.
Снижение уровня
смертности |
муниципальный
бюджет: |
1,394 |
|
0,65 |
0,744 |
|
|
|
|
119. МЦП
"Комплексный план
по профилактике
правонарушений в
городе Белокурихе
на 2009 - 2012
годы" |
2,518 |
|
1,442 |
0,442 |
0,442 |
0,192 |
ОВД города
Белокуриха |
Снижение уровня
преступности |
муниципальный
бюджет: |
2,518 |
|
1,442 |
0,442 |
0,442 |
0,192 |
|
|
Итого: |
6,6842 |
1,055 |
2,2778 |
1,9528 |
1,1046 |
0,294 |
|
|
краевой бюджет: |
1,2732 |
- |
0,0658 |
0,6468 |
0,5606 |
|
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,335 |
1,055 |
2,212 |
1,306 |
0,544 |
0,294 |
|
|
Охрана труда |
120. Проведение
периодических
медицинских
осмотров
работников |
1,9318 |
0,6438 |
0,644 |
0,644 |
|
|
БЦГБ |
|
федеральный
бюджет: |
1,9318 |
0,6438 |
0,644 |
0,644 |
|
|
|
|
Итого: |
1,9318 |
0,6438 |
0,644 |
0,644 |
|
|
|
|
федеральный
бюджет: |
1,9318 |
0,6438 |
0,644 |
0,644 |
|
|
|
|
Транспорт |
121. Подвоз
школьников до
общеобразовательных учреждений |
3,4312 |
0,6362 |
0,695 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
ГОРОНО |
Обеспечение
безопасности
школьников,
перевозка детей,
живущих в
отдаленных
микрорайонах
города |
муниципальный
бюджет: |
3,4312 |
0,6362 |
0,695 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
122. Обеспечение
равной
доступности
транспортных
услуг населению |
1,007 |
0,169 |
0,198 |
0,205 |
0,215 |
0,22 |
Администрация
города
Белокуриха |
Подвоз льготников
на дачные участки |
федеральный
бюджет: |
0,087 |
0,012 |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
краевой бюджет: |
0,125 |
0,027 |
0,023 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
0,795 |
0,13 |
0,16 |
0,16 |
0,17 |
0,175 |
|
|
Итого: |
4,4382 |
0,8052 |
0,893 |
0,905 |
0,915 |
0,92 |
|
|
федеральный
бюджет: |
0,087 |
0,012 |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
краевой бюджет: |
0,125 |
0,027 |
0,023 |
0,023 |
0,025 |
0,025 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
4,2262 |
0,7662 |
0,855 |
0,86 |
0,87 |
0,875 |
|
|
Всего на
реализацию
мероприятий: |
3538,748 |
987,8721 |
692,1986 |
807,2331 |
641,7199 |
409,724 |
|
|
собственные
средства: |
2904,6246 |
917,8776 |
544,087 |
594,66 |
519,0 |
329 |
|
|
федеральный
бюджет: |
58,73166 |
5,2302 |
35,0936 |
10,43815 |
7,32971 |
0,02 |
|
|
краевой бюджет: |
261,6501 |
27,5319 |
49,7119 |
92,8543 |
54,7292 |
36,525 |
|
|
муниципальный
бюджет: |
314,3643 |
37,2324 |
63,3061 |
109,2806 |
60,661 |
44,179 |
|
|