Приложение к Решению от 04.12.2007 г № 103 Программа

План мероприятий программы социально-экономического развития города Белокуриха на 2008 — 2012 годы


Наименование мероприятия Объем финансирования всего, млн. рублей В том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008 2009 2010 2011 2012
Экономика города Белокуриха
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства
1. Строительство лечебнооздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория "Белокуриха" 63,116 56,116 7 ЗАО "Курорт Белокуриха" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 63,116 56,116 7
2. Строительство лечебнооздоровительного корпуса "Аква-Вита-Терм" 76,954 36,238 40,716 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 76,954 36,238 40,716
3. Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс 17,85 17,85 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления туристических услуг
собственные средства: 17,85 17,85
4. Реконструкция сантехблока под туристический комплекс 4,947 4,947 ЗАО "Санаторий "Россия" Увеличение объема предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 4,947 4,947
5. Строительство отеля на 87 мест с лечебнооздоровительным комплексом 182 38 92 52 ООО "ТБМ-Инвест" Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства: 182 38 92 52
6. Строительство чайного домика 51,8 51,8 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 51,8 51,8
7. Строительство производственной базы 3,642 3,642 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления услуг
собственные средства: 3,642 3,642
8. Строительство водолечебницы 23,887 13,887 10 ООО "Санаторий Центросоюз" Увеличение объемов предоставления санаторнооздоровительных услуг
собственные средства: 23,887 13,887 10
9. Строительство горнолыжной базы в районе кресельного подъемника 7 7 СПП ОАО "Стройгаз" Увеличение объемов предоставления туристических услуг
собственные средства: 7 7
10. Строительство пансионата на 20 мест 13 5 5 3 ООО "Бия" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 13 5 5 3
11. Строительство горнолыжного пансионата 7 2 3 2 ООО "Беловодье WWW" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 7 2 3 2
12. Реконструкция пансионата "Транссиб" 13 6 4 3 ФГУП по эксплуатации оздоровительных учреждений МПС РФ Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 13 6 4 3
13. Строительство культурноразвлекательного комплекса 15 15 ООО "ТомскШория-Тур" Увеличение объемов предоставления туристических и развлекательных услуг
собственные средства: 15 15
14. Расширение здания развлекательного комплекса под гостиничноразвлекательный центр 35 35 ООО "Мегасфера" Увеличение объемов предоставления гостиничных, туристических и развлекательных услуг
собственные средства: 35 35
15. Строительство культурноразвлекательного центра с отелем на 145 мест 97 97 ООО "Славянский базар" Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг
собственные средства: 97 97
16. Строительство кемпинга 9,95 1,95 8 ООО "Фармакор" Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг
собственные средства: 9,95 1,95 8
17. Строительство гостевого дома 12,8 10,8 2 ООО "Брюс" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 12,8 10,8 2
18. Строительство корпуса ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" на 205 мест 9,05 5,85 3,2 ГУЗ "Детский санаторий "Белокуриха" Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год, внедрение новых технологий лечения детей и подростков Алтайского края и прилегающих районов
краевой бюджет: 9,05 5,85 3,2
19. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом 13 10 3 Крохалева Е.Б. Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 13 10 3
20. Реконструкция здания КБО 45 45 ООО "Орион" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 45 45
21. Строительство пансионата на 90 мест 88 78 10 ООО "БАМ" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 88 78 10
22. Строительство буксировочной канатной дороги 1,565 1,565 ООО "Санаторий "Россия" Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства: 1,565 1,565
Итого: 790,561 482,698 88,863 147 64 8
краевой бюджет: 9,05 5,85 3,2
собственные средства: 781,511 476,848 85,663 147 64 8
Малое предпринимательство
23. Строительство магазина смешанных товаров (автосервис) 1,5 1,5 Корвяков Олег Васильевич Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства: 1,5 1,5
24. Строительство магазина автотракторных запчастей 6,8 2,8 2 2 Павшинкин Евгений Борисович Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест
собственные средства: 6,8 2,8 2 2
25. Строительство магазина в зоне курорта 6 2 2 2 Юхневич Геннадий Васильевич Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 6 2 2 2
26. Участие в муниципальной целевой программе "Поддержка предпринимательства в г. Белокурихе на 2008 - 2010 годы" 2,209 0,562 0,779 0,868 Администрация города Белокурихи Развитие малого предпринимательства
краевой бюджет: 1,077 0,377 0,35 0,35
муниципальный бюджет: 1,132 0,185 0,429 0,518
27. Строительство промышленнопродовольственного рынка 57,4 27,4 30 ООО "Городской рынок" Создание новых рабочих мест
собственные средства: 57,4 27,4 30
28. Реконструкция встроенного магазина путем пристроя 4,22 4,22 Байкулова Х.М. Посысаев В.Н. Увеличение объема розничной торговли, гостиничных услуг
собственные средства: 4,22 4,22
29. Строительство торгового центра 18 18 Едычев М.Н. Морус Н.В. Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 18 18
30. Строительство торгового центра 4,5 1,5 3 Кулак Л.В. Увеличение объема розничной торговли
собственные средства: 4,5 1,5 3
31. Строительство шиномонтажной мастерской 1,8 1,8 Нагайцев О.Н. Увеличение объема оказания платных услуг
собственные средства: 1,8 1,8
32. Строительство летнего кафе 0,5 0,5 ООО "Инвестиционная компания" Увеличение объема общественного питания
собственные средства: 0,5 0,5
Итого: 102,929 58,282 35,779 4,868 2 2
собственные средства: 100,72 57,72 35 4 2 2
краевой бюджет: 1,077 0,377 0,35 0,35
муниципальный бюджет: 1,132 0,185 0,429 0,518
Туризм
33. Принятие и участие в муниципальной целевой программе "Развитие туризма в городе Белокурихе на 2008 - 2017 годы" 2,605 0,405 0,5 0,55 0,55 0,6 Администрация города Белокуриха Повышение эффективности оказания туристических услуг
Итого: 2,605 0,405 0,5 0,55 0,55 0,6
муниципальный бюджет: 2,5 0,3 0,5 0,55 0,55 0,6
собственные средства: 0,105 0,105
Финансовые рынки
34. Расширение здания Сбербанка 145,2 85,2 60 Смоленское ОСБ Увеличение объема предоставления банковских услуг
собственные средства: 145,2 85,2 60
Итого: 145,2 85,2 60
собственные средства: 145,2 85,2 60
Жилищное строительство
35. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта 300 75 75 75 75 ООО "Селф" Ввод объемов жилой площади 15000 кв. м, объекты соцкультбыта площадью 2100 кв. м
собственные средства: 300 75 75 75 75
36. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-1 128,5 128,5 ООО "Селф" Ввод объемов жилой жилой площади 10700 кв. м
собственные средства: 128,5 128,5
37. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-2 128,5 ООО "Селф" Ввод объемов жилой площади 10700 кв. м
собственные средства: 128,5 128,5
38. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 60 35 25 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства: 60 35 25
39. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 240 60 120 60 ООО "МегакомМедиа" Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства: 240 60 120 60
40. МЦП "Комплексная малоэтажная застройка для молодых семей" 54,84 1 25,92 25,92 Администрация города Белокуриха Ввод объемов жилой площади 2520 кв. м
федеральный бюджет: 12,96 6,48 6,48
краевой бюджет: 25,92 12,96 12,96
муниципальный бюджет: 13,96 1 6,48 6,48
41. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве 337,18 62,18 65 70 70 70 Жители города Улучшение жилищных условий населения города, ежегодный ввод объемов жилой площади 3000 кв. м
собственные средства: 337,18 62,18 65 70 70 70
42. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 5,5 25,5 50 СМУ-55 Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади 14327 кв. м
собственные средства: 75,5 25,5 50
43. Строительство микрорайона коттеджной застройки в Северном микрорайоне 20 7 6,5 6,5 СМУ-55 Ввод объемов жилой площади
собственные средства: 20 7 6,5 6,5
44. Муниципальной целевой программы "Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008 - 2010 гг." 11,4 2,813 3,866 4,721 Администрация города Белокуриха Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха
федеральный бюджет: 5,323 1,658 1,696 1,969
краевой бюджет: 3,577 1,155 1,17 1,252
муниципальный бюджет: 2,5 1 1,5
Итого: 1353,92 200,493 279,866 302,641 365,92 205
собственные средства: 1289,68 197,68 275 272 340 205
федеральный бюджет: 18,283 1,658 1,696 8,449 6,48
краевой бюджет: 29,497 1,155 1,17 14,212 12,96
муниципальный бюджет: 16,46 - 2 7,98 6,48
Социальная сфера города Белокуриха
Культура
45. Проведение общегородских праздников 6,96 1,06 1,3 1,5 1,5 1,6 Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха Культурное развитие населения
муниципальный бюджет: 6,59 0,69 1,3 1,5 1,5 1,6
собственные средства: 0,37 0,37
46. Муниципальная целевая программа "Культура г. Белокурихи на 2008 - 2010 годы" 0,6247 0,2098 0,2299 0,185 Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет: 0,4228 0,1176 0,1688 0,1364
муниципальный бюджет: 0,2019 0,0922 0,0611 0,0486
47. Капитальный ремонт учреждений культуры г. Белокурихи 0,766 0,766 Учреждения культуры г. Белокуриха Улучшение материальнотехнической базы учреждений культуры
муниципальный бюджет: 0,766 0,766
Итого: 8,3507 1,2698 2,2959 1,685 1,5 1,6
краевой бюджет: 0,4228 0,1176 0,1688 0,1364
муниципальный бюджет: 7,5579 0,7822 2,1271 1,5486 1,5 1,6
собственные средства: 0,37 0,37
Образование и молодежь
48. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха 8,304 0,804 3 1,5 1,5 1,5 Администрация города Белокуриха Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
муниципальный бюджет: 8,304 0,804 3 1,5 1,5 1,5
49. Реконструкция реабилитационного центра на базе "Белокурихинской средней общеобразовательной школы N 2" 14,3 7,3 7,0 Администрация города Белокуриха Создание условий для физического воспитания детей
краевой бюджет: 7,2 3,7 3,5
муниципальный бюджет: 7,1 3,6 3,5
50. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская 152,686 0,806 1,88 50 50 50 Администрация г. Белокуриха Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 75 25 25 25
муниципальный бюджет: 77,686 0,806 1,88 25 25 25
51. Участие в муниципальной целевой программе "Программа развития образования города Белокурихи на 2009 - 2010 гг." 5,899 2,814 3,085 Администрация города Белокуриха Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социальноактивной, творческой личности
муниципальный бюджет: 5,899 2,814 3,085
52. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (2 этап) 1,609 0,615 0,497 0,497 Администрация города Белокуриха Обеспечение жильем
федеральный бюджет: 1,609 0,615 0,497 0,497
53. Краевая целевая программа "Дети Алтая" на 2007 - 2010, подпрограмма "Дети и семья: Дети-сироты" 6,404 1,129 1,631 1,761 1,883 Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха Помощь детям-сиротам
краевой бюджет: 5,531 1,043 1,397 1,495 1,596
муниципальный бюджет: 0,873 0,086 0,234 0,266 0,287
54. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы 1,4325 0,3487 0,5353 0,5485 Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ
краевой бюджет: 1,4325 0,3487 0,5353 0,5485
55. Реконструкция здания начальной школы под детский сад 10 10 Администрация г. Белокуриха 200 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест
муниципальный бюджет: 10 10
56. "Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений": монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения 0,291 0,291 Комитет по образованию Администрации города Белокуриха Повышение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях
муниципальный бюджет: 0,291 0,291
57. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы" в учреждениях образования 0,329 0,329 Комитет по образованию Адм. г. Белокуриха Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет: 0,329 0,329
58. Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Белокурихи" на 2009 - 2011 годы 1,9421 0,1268 0,5771 0,6382 0,6 Комитет по образованию Адм. города Белокуриха Поддержка молодежи города Белокурихи
краевой бюджет: 0,2921 0,1268 0,0771 0,0882
муниципальный бюджет: 1,65 - 0,5 0,55 0,6
59. Краевая целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае"; развитие сельского спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования 0,086 0,086 Комитет по образованию Адм. города Белокуриха Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием
краевой бюджет: 0,086 0,086
60. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокурихи" на 2004 - 2010 годы 2,9304 0,7844 1,073 1,073 Администрация города Белокуриха Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокурихе
краевой бюджет: 1,6386 0,4866 0,576 0,576
муниципальный бюджет: 1,2918 0,2978 0,497 0,497
61. Капитальный ремонт, благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках 4,5 2 1,5 1,0 МДОУ детский сад "Аленушка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 4,5 2 1,5 1,0
62. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище 6,64 0,74 1,5 2,0 1,2 1,2 МДОУ детский сад "Рябинка" Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет: 6,64 0,74 1,5 2,0 1,2 1,2
63. Муниципальная целевая программа "Молодежная политика в г. Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 0,41 0,41 Администрация города Белокуриха Улучшение социальноэкономического положения молодежи в г. Белокурихе
муниципальный бюджет: 0,41 0,41
64. ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008 - 2010 гг. 2,147 2,147 ГОРОНО Улучшение материальнотехнической базы КШП
краевой бюджет: 2,147 2,147
65. ФЦП "Внедрение комплексных мер модернизации образования" на 2008 - 2010 гг. 1,21 1,21 ГОРОНО Улучшение материальнотехническое базы общеобразовательных школ
федеральный бюджет: 1,21 1,21
Итого: 220,126 9,8269 15,0104 79,4057 63,183 52,7
федеральный бюджет: 2,819 1,825 0,497 0,497
краевой бюджет: 93,6562 4,5671 2,5854 31,4077 30,096 25
муниципальный бюджет: 123,6508 3,4348 11,928 47,501 33,087 27,7
Здравоохранение
66. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи 2,1 2,1 БЦГБ Улучшение качества оказания первой медицинской помощи
муниципальный бюджет: 2,1 2,1
67. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007 - 2011 годы 0,9991 0,9323 0,0388 0,0137 0,0143 Улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения г. Белокуриха
краевой бюджет: 0,9991 0,9323 0,0388 0,0137 0,0143
68. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения 6,987 2,487 1,1 1,3 1,1 1 БЦГБ Улучшение условий работы. Повышение качества обслуживания населения
муниципальный бюджет: 6,987 2,487 1,1 1,3 1,1 1
69. Участие в КЦП и МЦП "Сахарный диабет на 2007 - 2011 годы" 2,0422 0,3562 0,46 0,562 0,664 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом
краевой бюджет: 0,1222 0,0262 0,03 0,032 0,034
муниципальный бюджет: 1,92 0,33 0,43 0,53 0,63
70. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Вакцинопрофилактика" 3,65006 1,0018 0,8382 0,87175 0,93831 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости
федеральный бюджет: 3,15656 0,8348 0,7336 0,76295 0,82521
краевой бюджет: 0,4935 0,167 0,1046 0,1088 0,1131
71. Участие в КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы, "Профилактика и лечение СПИДа" 0,0163 0,0036 0,004 0,0043 0,0045 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных СПИДом
федеральный бюджет: 0,0163 0,0036 0,004 0,0043 0,0045
72. Участие в КЦП и МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" 1,4147 0,0286 0,3616 0,5119 0,5126 БЦГБ Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
краевой бюджет: 0,0647 0,0286 0,0116 0,0119 0,0126
муниципальный бюджет: 1,35 0,35 0,5 0,5
73. Участие в КЦП "Дети Алтая" Здоровое поколение 0,5211 0,1911 0,165 0,165 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости среди детей
краевой бюджет: 0,5211 0,1911 0,165 0,165
74. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 гг. 0,148 0,125 0,005 0,008 0,01 БЦГБ Сокращение уровня заболеваемости населения
краевой бюджет: 0,148 0,125 0,005 0,008 0,01
75. ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 0,0046 0,0046 БЦГБ Увеличение уровня рождаемости в г. Белокурихе
краевой бюджет: 0,0046 0,0046
76. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения 0,1818 0,1818 БЦГБ Создание безопасных условий работы учреждения БГБЦ
муниципальный бюджет: 0,1818 0,1818
Итого: 18,06486 5,312 5,0726 3,43655 3,24371 1,00
федеральный бюджет: 3,17286 0,8384 0,7376 0,76715 0,82971
краевой бюджет: 2,3532 1,4748 0,355 0,3394 0,184
муниципальный бюджет: 12,5388 2,9988 3,98 2,33 2,23 1,00
Социальная защита
77. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25,602 6,167 9,444 9,991 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Предоставление субсидий социально незащищенным гражданам на оплату жилищнокоммунальных услуг
краевой бюджет: 25,602 6,167 9,444 9,991
78. Оказание помощи в денежной форме 0,3636 0,1185 0,1184 0,1267 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет: 0,3636 0,1185 0,1184 0,1267
79. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 7,33 2,39 2,4 2,54 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет: 7,33 2,39 2,4 2,54
80. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0,1895 0,0675 0,061 0,061 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет: 0,1895 0,0675 0,061 0,061
81. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2008 год" 1,3036 1,3036 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
федеральный бюджет: 0,1855 0,1855
муниципальный бюджет: 0,4891 0,4891
собственные средства: 0,629 0,629
82. МЦП "Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2009 год" 0,749 0,749 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет: 0,749 0,749
83. КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы 0,0999 0,021 0,0358 0,0431 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет: 0,0999 0,021 0,0358 0,0431
84. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому 1,333 0,415 0,444 0,474 Комитет по социальной защите г. Белокуриха Воспитание детей в дошкольных учреждениях города
краевой бюджет: 1,333 0,415 0,444 0,474
Итого: 36,9706 10,0466 13,2084 13,1985 0,5171
федеральный бюджет: 0,375 0,253 0,061 0,061
краевой бюджет: 34,7285 8,6755 12,3984 13,1375 0,5171
муниципальный бюджет: 1,2381 0,4891 0,749
собственные средства: 0,629 0,629
Содействие занятости населения
85. Участие в МЦП и КЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 4,3187 4,3187 КГУ "Центр занятости населения г. Белокуриха" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 3,5923 3,5923
муниципальный бюджет: 0,3228 0,3228
собственные средства: 0,4036 0,4036
86. КЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокурихе на 2009 год" 6,3265 3,2325 3,094 КГУ "Центр занятости населения г. Белокуриха" Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет: 6,0495 2,9555 3,094
муниципальный бюджет: 0,277 0,277
87. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году" 0,246 0,246 КГУ "Центр занятости населения" Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет: 0,246 0,246
Итого: 10,8912 4,3187 3,4785 3,094
федеральный бюджет: 0,246 0,246
муниципальный бюджет: 0,5998 0,3228 0,277
краевой бюджет: 9,6418 3,5923 2,9555 3,094
собственные средства: 0,4036 0,4036
Физическая культура и спорт
88. Строительство спортивноразвлекательного комплекса 280 80 100 100 Предложение для инвестора Улучшение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
собственные средства: 280 80 100 100
89. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе 4,15 2,8 0,5 0,5 0,35 Администрация г. Белокуриха Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
муниципальный бюджет: 4,15 2,8 0,5 0,5 0,35
90. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае". Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ 1,2822 1,2822 Спортивная школа ДЮСШ Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет: 1,592 0,9802
муниципальный бюджет: 1,592 0,302
91. ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы 0,2 0,1 0,1 Администрация г. Белокуриха Организация и проведение соревнований по футболу
краевой бюджет: 0,2 0,1 0,1
92. ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы 1,0405 0,2485 0,4055 0,3865 Администрация г. Белокуриха Организация и проведение соревнований по футболу, приобретение спортивного инвентаря
краевой бюджет: 1,0405 0,2485 0,4055 0,3865
93. Проведение организационномассовых городских и межгородских спортивных мероприятий 5,4675 0,9175 1,0 1,1 1,2 1,25 Администрация г. Белокуриха Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом
муниципальный бюджет: 5,4675 0,9175 1,0 1,1 1,2 1,25
94. Приобретение инвентаря для спортивных школ города 4,175 0,875 0,8 0,8 0,85 0,85 Администрация г. Белокуриха Улучшение материальной базы спортивных школ
муниципальный бюджет: 4,175 0,875 0,8 0,8 0,85 0,85
Итого: 296,3152 3,0747 4,9485 82,9055 102,9365 102,45
собственные средства: 280 80 100 100
краевой бюджет: 2,2207 0,9802 0,3485 0,5055 0,3865
муниципальный бюджет: 14,0945 2,0945 4,6 2,4 2,55 2,45
Итого по разделу: 590,7186 33,8487 44,0143 182,7253 171,3803 157,75
собственные средства: 281,4026 1,4026 80 100 100
федеральный бюджет: 6,61286 2,9164 1,5416 1,32515 0,82971
краевой бюджет: 143,321 19,7053 18,8116 48,6205 31,1836 25
муниципальный бюджет: 159,3821 9,8244 23,6611 53,7796 39,367 32,75
Инфраструктура города Белокуриха
Жилищно-коммунальное хозяйство
95. Участие в инвестиционной целевой программе "Водоснабжение города Белокурихи на 2008 - 2012 гг." 29,752 0,452 2,6 10 9,7 7 Администрация города Белокуриха Обеспечение жителей качественной питьевой водой
краевой бюджет: 15 6 4 5
муниципальный бюджет: 14,752 0,452 2,6 4 5,7 2
96. Строительство Энергоцентра 140 70 70 Инвестор Обеспечение жителей электрической энергией
собственные средства: 140 70 70
97. Внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 750 м по ул. Бр.Ждановых 6,771 6,771 Администрация города Белокуриха Обеспечение жителей качественной питьевой водой без перебоев в летнее время
муниципальный бюджет: 6,771 6,771
98. Замена и модернизация водопроводных сетей 4,359 1,029 1,67 1,66 ОАО "Водоканал" Обеспечение жителей качественной питьевой водой
собственные средства: 4,359 1,029 1,67 1,66
99. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Белокуриха 0,9 0,9 Администрация города Белокуриха Выполнение требований пропуска современных автомобильных нагрузок, повышение безопасности дорожного движения
муниципальный бюджет: 0,9 0,9
100. Строительство моста через реку Белокуриха 35 35 Администрация города Белокуриха Повышение безопасности дорожного движения, пропуск грузовых машин
краевой бюджет: 17,5 17,5
муниципальный бюджет: 17,5 17,5
101. Газификация города Белокурихи 116,439 70,239 31,2 15 Администрация г. Белокуриха, инвестор Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии
собственные средства: 68 68
краевой бюджет: 15,6 15,6
муниципальный бюджет: 32,839 2,239 15,6 15
102. Газификация индивидуальных жилых домов 12,3 1,3 5 6 Жители газифицируемых домов Улучшение качества жизни населения
собственные средства: 12,3 1,3 5 6
103. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокурихе 60,311 4,289 20,022 11 12 13 Администрация г. Белокуриха Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Улучшение инфраструктуры
краевой бюджет: 28,724 0,713 10,011 5,5 6 6,5
муниципальный бюджет: 31,587 3,576 10,011 5,5 6 6,5
104. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья 0,0474 0,0024 0,015 0,03 Администрация г. Белокуриха Увеличение объемов строительства и ремонта дорог
краевой бюджет: 0,0474 0,0024 0,015 0,03
105. Вынос полигона ТБО за городскую черту. Строительство мини-завода по переработке твердых бытовых отходов 11 4 3 4 Предложение для инвестора Улучшение экологической обстановки в городе
собственные средства: 11 4 3 4
106. Участие в муниципальной целевой программе "Освещение города Белокурихи на 2007 - 2010 годы" 3,045 2,22 0,418 0,407 Администрация г. Белокуриха Благоустройство города Белокурихи
муниципальный бюджет: 3,045 2,22 0,418 0,407
107. Озеленение города Белокурихи 4,932 0,932 1 1 1 1 Администрация г. Белокуриха Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет: 4,932 0,932 1 1 1 1
108. Строительство теплотрассы от ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" до 40-квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17 6,192 6,192 Администрация города Белокуриха Теплоснабжение жителей дома
муниципальный бюджет: 6,192 6,192
109. Охрана окружающей среды города Белокурихи 0,711 0,107 0,144 0,15 0,15 0,16 Администрация г. Белокуриха Улучшение экологической обстановки города Белокуриха
муниципальный бюджет: 0,711 0,107 0,144 0,15 0,15 0,16
110. КЦП "Охрана окружающей среды на территории Алтайского края" на 2007 - 2009 годы 0,0565 0,0565 ГОРОНО Проведение экологических мероприятий с детьми
краевой бюджет: 0,0565 0,0565
111. Приобретение оборудования для метеостанции г. Белокуриха 1,1 1,1 Комитет по управлению имуществом Определение погодных явлений в г. Белокурихе
муниципальный бюджет: 1,1 1,1
112. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции 68,593 28,593 10 10 10 10 ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства: 68,593 28,593 10 10 10 10
113. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков 2,472 0,712 1,06 0,7 Администрация г. Белокуриха Улучшение экологической обстановки города Белокуриха
муниципальный бюджет: 2,472 0,712 1,06 0,7
114. МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2009 годы" 35,779 0,703 35,076 Администрация г. Белокуриха Улучшение экологической обстановки города Белокурихи
федеральный бюджет: 31,197 31,197
краевой бюджет: 0,424 0,424
муниципальный бюджет: 2,404 0,703 1,701
собственные средства: 1,754 1,754
Итого: 539,7599 124,4414 179,3615 164,947 35,85 35,16
собственные средства: 306,006 98,922 88,424 91,66 13,0 14
федеральный бюджет: 31,197 31,197
краевой бюджет: 77,3069 0,7154 26,0915 29 10 11,5
муниципальный бюджет: 125,25 24,804 33,649 44,287 12,85 9,66
Безопасность и правопорядок
115. Участие в муниципальной целевой программе "Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокурихе на 2006 - 2008 годы" 0,368 0,368 ОВД города Белокуриха Снижение уровня преступности
муниципальный бюджет: 0,368 0,368
116. Участие в МЦП и КЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2007 - 2012 годы" 1,7872 0,07 0,1858 0,7668 0,6626 0,102 ОВД города Белокуриха Сокращение дорожнотранспортных происшествий
краевой бюджет: 1,2732 0,0658 0,6468 0,5606
муниципальный бюджет: 1,514 0,07 0,12 0,12 0,102 0,102
117. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2007 - 2008 годы" 0,617 0,617 Администрация г. Белокуриха Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет: 0,617 0,617
118. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2009 - 2010 годы" 1,394 0,65 0,744 Администрация г. Белокуриха Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет: 1,394 0,65 0,744
119. МЦП "Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокурихе на 2009 - 2012 годы" 2,518 1,442 0,442 0,442 0,192 ОВД города Белокуриха Снижение уровня преступности
муниципальный бюджет: 2,518 1,442 0,442 0,442 0,192
Итого: 6,6842 1,055 2,2778 1,9528 1,1046 0,294
краевой бюджет: 1,2732 - 0,0658 0,6468 0,5606
муниципальный бюджет: 4,335 1,055 2,212 1,306 0,544 0,294
Охрана труда
120. Проведение периодических медицинских осмотров работников 1,9318 0,6438 0,644 0,644 БЦГБ
федеральный бюджет: 1,9318 0,6438 0,644 0,644
Итого: 1,9318 0,6438 0,644 0,644
федеральный бюджет: 1,9318 0,6438 0,644 0,644
Транспорт
121. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений 3,4312 0,6362 0,695 0,7 0,7 0,7 ГОРОНО Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города
муниципальный бюджет: 3,4312 0,6362 0,695 0,7 0,7 0,7
122. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению 1,007 0,169 0,198 0,205 0,215 0,22 Администрация города Белокуриха Подвоз льготников на дачные участки
федеральный бюджет: 0,087 0,012 0,015 0,02 0,02 0,02
краевой бюджет: 0,125 0,027 0,023 0,025 0,025 0,025
муниципальный бюджет: 0,795 0,13 0,16 0,16 0,17 0,175
Итого: 4,4382 0,8052 0,893 0,905 0,915 0,92
федеральный бюджет: 0,087 0,012 0,015 0,02 0,02 0,02
краевой бюджет: 0,125 0,027 0,023 0,023 0,025 0,025
муниципальный бюджет: 4,2262 0,7662 0,855 0,86 0,87 0,875
Всего на реализацию мероприятий: 3538,748 987,8721 692,1986 807,2331 641,7199 409,724
собственные средства: 2904,6246 917,8776 544,087 594,66 519,0 329
федеральный бюджет: 58,73166 5,2302 35,0936 10,43815 7,32971 0,02
краевой бюджет: 261,6501 27,5319 49,7119 92,8543 54,7292 36,525
муниципальный бюджет: 314,3643 37,2324 63,3061 109,2806 60,661 44,179

Глава города
А.Ф.КАМЕНЕВ