Решение от 20.09.2007 г № 926

Об отчете об исполнении бюджета города за I полугодие 2007 года


Рассмотрев представленный Администрацией города отчет об исполнении бюджета города Бийска за I полугодие 2007 года, Дума города решила:
1.Отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2007 года принять к сведению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2007 года в газете "Муниципальный вестник".
Председатель Думы города
Ю.А.БОРИСОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БИЙСКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 Г.
Наименование доходов План Факт Процент выполнения
1 2 4 5 6
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 323613 377751 116,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 139857 158928 113,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 139857 158928 113,6
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 71755 77863 108,5
1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36926 42442 114,9
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34829 35419 101,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 44378 50809 114,5
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 2793
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44378 48016 108,2
1 07 00000 00 0000 110 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами -1
1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира -1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9442 9598 101,7
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам 6605 10669 161,5
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 г. в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 24 17 70,8
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 1321 5862 св. 100
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 53
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 5150 4690 91,1
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 50 27 54,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 60 20 33,3
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 40457 50078 123,8
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 1678 1678 100,0
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 16500 17067 103,4
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 106 170 160,4
1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 7000 16687 св. 100
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 15123 13954 92,3
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 50 347 св. 100
1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 175
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1240 1229 99,1
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1240 1229 99,1
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1641 2451 149,4
1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов 1641 2316 141,1
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 135
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3604 7698 св. 100
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 604 1980 св. 100
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 3000 5718 св. 100
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3081 6626 св. 100
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1553 1803 116,1
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 731357 744864 101,8
2 02 00000 00 0000 000 Поступления из краевого бюджета, всего 729873 741280 101,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации из краевого бюджета 104385 117013 112,1
2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам городских округов, всего 87601 100229 114,4
в том числе:
- из краевого фонда финансовой поддержки поселений 10256 10256 100,0
- из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов 77345 89973 116,3
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 16784 16784 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов, всего 577205 576687 99,9
в том числе:
2 02 02002 04 0000 151 - на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 58006 58006 100,0
2 02 02004 04 0000 151 - на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3064 3064 100,0
2 02 02009 04 0000 151 - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ 2412 2412 100,0
2 02 02010 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 30861 30861 100,0
2 02 02016 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2809 2809 100,0
2 02 02017 04 0000 151 - на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 161057 161057 100,0
2 02 02023 04 0000 151 - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2988 2988 100,0
2 02 02028 04 0000 151 - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "скорой помощи" 5828 5828 100,0
2 02 02038 04 0000 151 - на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 272 272 100,0
2 02 02039 04 0000 151 - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 8369 8369 100,0
2 02 02040 04 0000 151 - на предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 79799 79799 100,0
2 02 02051 04 0000 151 - на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 14837 14319 96,5
2 02 02053 04 0000 151 - на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 4998 4998 100,0
- на оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения 19626 19626 100,0
- на организацию тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах критически важных для национальной безопасности страны и т.д.) 11992 11992 100,0
- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 328 328 100,0
- на функционирование административных комиссий при местных администрациях 234 234 100,0
- на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 4 4 100,0
- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 29840 29840 100,0
- на обеспечение мер социальной поддержки малоимущих граждан 872 872 100,0
- на обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 22172 22172 100,0
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 110953 110953 100,0
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции, всего 5884 5884 100,0
- на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ 16 16 100,0
- на осуществление расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации 5868 5868 100,0
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии 15919 15355 96,5
2 02 04005 04 0000 151 - на мероприятия по организации оздоровительной кампании 1415 851 60,2
2 02 04008 04 0000 151 - на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 6243 6243 100,0
2 02 04051 04 0000 151 - на реализацию мероприятий федеральных целевых программ 7570 7570 100,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 691 691 100,0
2 02 02025 04 0000 151 Средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 27780 27780 100,0
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 4584 4445 97,0
2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов РФ 4584 4445 97,0
2 07 0000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1484 3584 св. 100
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1484 3584 св. 100
8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 1054970 1122615 106,4

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 Г.
Расходы
Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма В том числе: В % к плану
За счет средств, передаваемых на осуществление отдельных государственных полномочий За счет собственных доходов
План Кассовое исполнение План Кассовое исполнение План Кассовое исполнение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общегосударственные вопросы 01 50826 23552 23204 7861 27622 15691 46,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 630 477 0 0 630 477 75,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 00 10000 630 477 0 0 630 477 75,7
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 02 00 10000 010 630 477 630 477 75,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 2116 1882 0 0 2116 1882 88,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 00 10000 2116 1882 0 0 2116 1882 88,9
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 00 10000 026 354 337 354 337 95,2
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 00 10000 027 618 567 618 567 91,7
Центральный аппарат 01 03 00 10000 005 1144 978 1144 978 85,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 31640 21664 0 0 31640 21664 68,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 00 10000 31640 21664 0 0 31640 21664 68,5
Центральный аппарат 01 04 00 10000 005 31640 21664 31640 21664 68,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 5384 4821 3364 3321 2020 1500 89,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 00 10000 5384 4821 3364 3321 2020 1500 89,5
Центральный аппарат 01 06 00 10000 005 4897 4364 3364 3321 1533 1043 89,1
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 01 06 00 10000 083 487 457 487 457 93,8
Резервные фонды 01 13 4195 3870 20 0 4175 3870 92,3
Резервные фонды 01 13 07 00000 4195 3870 20 0 4175 3870 92,3
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 07 00000 184 4195 3870 20 4175 3870 92,3
Другие общегосударственные вопросы 01 15 6861 -9162 19820 4540 -12959 -13702
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 00 10000 8016 7312 562 346 7454 6966 91,2
Центральный аппарат 01 15 00 10000 005 8016 7312 562 346 7454 6966 91,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 09 20000 -14869 -18480 5544 2188 -20413 -20668 124,3
Выполнение других обязательств государства 01 15 09 20000 216 8728 5272 5544 2188 3184 3084 60,4
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 09 20000 811 -23597 -23752 -23597 -23752 100,7
Дотации и субвенции 01 15 5170000 10650 0 10650 0 0 0
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 01 15 5170000 603 10650 0 10650
Фонд компенсаций 01 15 5190000 3064 2006 3064 2006 0 0 65,5
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 5190000 608 3064 2006 3064 2006 65,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 19150 17034 11992 11327 7158 5707 89,0
Органы внутренних дел 03 02 96 95 96 95 99,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 96 95 96 95 99,0
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 4 4 4 4 100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 92 91 92 91 98,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 7041 5591 0 0 7041 5591 79,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 7041 5591 0 0 7041 5591 79,4
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 3914 3757 3914 3757 96,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 3126 1834 3126 1834 58,7
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 12013 11143 11992 11122 21 21 92,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 12013 11143 11992 11122 21 21 92,8
Вещевое обеспечение 03 10 2020000 220 72 22 72 72 30,6
Продовольственное обеспечение 03 10 2020000 221 513 513 513 513 100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 9112 8994 9112 8994 98,7
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 768 674 768 674 87,8
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 1294 691 1273 670 21 21 53,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 10 2020000 472 254 249 254 249 98,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0 205 0 205 0 0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 13 2470000 0 205 0 205 0 0
Выполнение других обязательств государства 03 13 2470000 216 0 205 205
Национальная экономика 04 11404 5503 10921 5047 483 456 48,3
Транспорт 04 08 8280 4763 8280 4763 0 0 57,5
Дотации и субвенции 04 08 5170000 8280 4763 8280 4763 0 0 57,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта субъекта РФ 04 08 5170000 616 8280 4763 8280 4763 57,5
Другие вопросы в области экономики 04 11 3124 740 2641 284 483 456 23,7
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 691 284 691 284 0 0 41,1
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 11 3450000 340 691 284 691 284 41,1
Дотации и субвенции 04 11 5170000 1950 0 1950 0 0 0 0,0
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 04 11 5170000 603 1950 0 1950 0,0
Региональные целевые программы 04 11 5220000 483 456 0 0 483 456 94,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 483 456 483 456 94,4
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 210985 85208 133315 37522 77670 47686 40,4
Жилищное хозяйство 05 01 8270 600 7670 0 600 600 7,3
Федеральная программа "Экономикосоциальное развитие народов севера" 05 01 1000900 7570 0 7570 0 0 0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 1000900 213 7570 0 7570 0,0
Региональные целевые программы 05 01 5220000 100 0 100 0 0 0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220000 213 100 0 100 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 600 600 0 0 600 600 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7950000 410 600 600 600 600 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 71069 42864 0 717 71069 42147 60,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 02 3510000 0 704 0 704 0 0
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства по развитию реконструкции и замены инженерных сетей 05 02 3510000 411 0 704 704
Благоустройство 05 02 6000000 40650 37014 0 13 40650 37001 91,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 6000000 412 1508 1297 1508 1297 86,0
Уличное освещение 05 02 6000000 806 3299 2485 3299 2485 75,3
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 6000000 807 31570 29765 13 31570 29752 94,3
Озеленение 05 02 6000000 808 3725 3072 3725 3072 82,5
Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 548 395 548 395 72,1
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 30419 5146 0 0 30419 5146 16,9
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 7950000 213 25273 0 25273 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 7950000 412 695 695 695 695 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 7950000 807 4451 4451 4451 4451 100,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 131646 41744 125645 36805 6001 4939 31,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 4930 3868 0 0 4930 3868 78,5
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 4930 3868 4930 3868 78,5
Дотации и субвенции 05 04 5170000 125645 36805 125645 36805 0 0 29,3
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 05 04 5170000 603 125645 36805 125645 36805 29,3
Целевые программы муниципальных образований 05 04 7950000 1071 1071 0 0 1071 1071 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 7950000 213 1071 1071 1071 1071 100,0
Образование 07 350221 274614 184399 153340 165822 121274 78,4
Дошкольное образование 07 01 63844 48213 0 0 63844 48213 75,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 63844 48213 0 0 63844 48213 75,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 63844 48213 63844 48213 75,5
Общее образование 07 02 259974 209801 176939 150851 83035 58950 80,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 158723 126305 113293 95773 45430 30532 79,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 158723 126305 113293 95773 45430 30532 79,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 37605 28418 0 0 37605 28418 75,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 37605 28418 0 0 37605 28418 75,6
Детские дома 07 02 4240000 21088 17230 21088 17230 0 0 81,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 21088 17230 21088 17230 81,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 29191 26188 29191 26188 0 0 89,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 29191 26188 29191 26188 89,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 13367 11660 13367 11660 0 0 87,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200000 623 8369 7434 8369 7434 88,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 07 02 5200000 421 4998 4226 4998 4226
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 149 101 0 0 149 101 67,8
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 149 101 0 0 149 101 67,8
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 149 101 149 101 67,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5701 2226 3148 1109 2553 1117 39,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 3238 1191 3148 1109 90 82 36,8
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 3238 1191 3148 1109 90 82 36,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 07 07 5250000 2463 1035 0 0 2463 1035 42,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 5250000 327 2463 1035 2463 1035 42,0
Другие вопросы в области образования 07 09 20553 14273 4312 1380 16241 12893 69,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 3839 2826 0 0 3839 2826 73,6
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 3839 2826 3839 2826 73,6
Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы хозяйственного обслуживания, фильмотеки 07 09 4520000 12402 10067 0 0 12402 10067 81,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 12402 10067 12402 10067 81,2
Дотации и субвенции 07 09 5170000 4312 1380 4312 1380 0 0 32,0
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 07 09 5170000 603 4312 1380 4312 1380 32,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 33059 22345 5250 879 27809 27466 67,6
Культура 08 01 25121 19346 0 0 25121 19346 77,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 13859 10969 0 0 13859 10969 79,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 13859 10969 13859 10969 79,1
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 2663 1804 0 0 2663 1804 67,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 2663 1804 2663 1804 67,7
Библиотеки 08 01 4420000 5131 3647 0 0 5131 3647 71,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 5131 3647 5131 3647 71,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 3468 2926 0 0 3468 2926 84,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 3468 2926 3468 2926 84,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7938 2999 5250 879 2688 2120 37,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 1537 1231 0 0 1537 1231 80,1
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 1537 1231 1537 1231 80,1
Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы хозяйственного обслуживания, фильмотеки 08 06 4520000 1151 889 0 0 1151 889 77,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 1151 889 1151 889 77,2
Дотации и субвенции 08 06 5170000 5250 879 5250 879 0 0 16,7
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 08 06 5170000 603 5250 879 5250 879 16,7
Здравоохранение и спорт 09 210275 180541 59704 48912 150571 131629 85,9
Здравоохранение 09 01 156949 135588 25454 20949 131495 114639 86,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 811 687 0 0 811 687 84,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 811 687 811 687 84,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 109402 97231 19626 16065 89776 81166 88,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 109402 97231 19626 16065 89776 81166 88,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 11075 8058 0 0 11075 8058 72,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 11075 8058 11075 8058 72,8
Станции "скорой неотложной помощи" 09 01 4770000 29833 24728 0 0 29833 24728 82,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 29833 24728 29833 24728 82,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 5828 4884 5828 4884 0 0 83,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 09 01 5200000 624 5828 4884 5828 4884 83,8
Спорт и физическая культура 09 02 5516 4761 0 0 5516 4761 86,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 4820000 5017 4262 0 0 5017 4262 85,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 5017 4262 5017 4262 85,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 499 499 0 0 499 499 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 499 499 499 499 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 47810 40192 34250 27963 13560 12229 84,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 3092 2181 0 0 3092 2181 70,5
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 3092 2181 3092 2181 70,5
Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы хозяйственного обслуживания, фильмотеки 09 04 4520000 1375 955 0 0 1375 955 69,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4520000 327 1375 955 1375 955 69,5
Дотации и субвенции 09 04 5170000 8250 1963 8250 1963 0 0 23,8
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ 09 04 5170000 603 8250 1963 8250 1963 23,8
Региональные целевые программы 09 04 5220000 26000 26000 26000 26000 0 0 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 5220000 213 26000 26000 26000 26000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 09 04 7950000 9093 9093 0 0 9093 9093 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 7950000 455 9093 9093 9093 9093 100,0
Социальная политика 10 238610 222587 196703 182278 41907 40309 93,3
Пенсионное обеспечение 10 01 691 691 0 0 691 691 100,0
Пенсии 10 01 4900000 691 691 0 0 691 691 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 691 691 691 691 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 211918 197738 181594 167696 30324 30042 93,3
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5050000 144549 136615 114341 106689 30208 29926 94,5
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 31080 30798 872 872 30208 29926 99,1
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 496 2809 2809 2809 2809 100,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов РФ и местных бюджетов 10 03 5050000 563 30861 30861 30861 30861 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 79799 72147 79799 72147 90,4
Реализация государственных функций в области соц. политики 10 03 5140000 132 129 16 13 116 116 97,7
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140000 482 132 129 16 13 116 116 97,7
Фонд компенсаций 10 03 5190000 60994 60994 60994 60994 0 0 100,0
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 611 58006 58006 58006 58006 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 10 03 5190000 613 2988 2988 2988 2988 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1042000 6243 0 6243 0 0 0 0,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1042000 661 6243 0 6243 0 0,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 15109 14582 15109 14582 0 0 96,5
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 14837 14319 14837 14319 0 0 96,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5110000 423 14837 14319 14837 14319 96,5
Фонд компенсаций 10 04 5190000 272 263 272 263 0 0 96,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей 10 04 5190000 424 272 263 272 263 96,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10892 9576 0 0 10892 9576 87,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 10892 9576 0 0 10892 9576 87,9
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 10892 9576 10892 9576 87,9
Итого расходов: 1124530 831384 625488 447166 499042 384218 73,9

РАСХОДЫ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 Г., ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
Наименование План Кассовый расход % выполнения
Расходы
01. Общегосударственные вопросы, в том числе: 27622 15691 56,8
Содержание Думы города и депутатской деятельности 2116 1882 88,9
Содержание администрации города 32083 21965 68,5
Содержание Счетной палаты 1453 1018 70,1
Содержание комитетов, управлений, учреждений, в т.ч.: 8208 7623 92,9
- комитет по имуществу 7454 6966 93,5
- финансовое управление 567 482 85,0
- Управление по делам ГОЧС и ПБ 187 175 93,6
Резервный фонд 4175 3870 92,7
Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.: 3184 3084 96,9
- расходы, связанные с управлением, продажей муниципального имущества, объектов казны 1377 1362 98,9
- Почетные грамоты администрации, поощрительные выплаты, конкурсы, членские взносы 1624 1582 97,4
- Почетные грамоты Думы 183 140 76,5
Возврат жилищных кредитов -154
Возврат средств ООО "Тепло" -23597 -23597 100,0
03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7158 5707 79,7
Содержание Управление по делам ГОЧС и ПБ 7041 5591 79,4
Первичные меры противопожарной безопасности 21 21 100,0
Содержание УВД 96 95 99,0
04. Национальная экономика 483 456 94,4
Утверждение правил землепользования и застройки 483 456 94,4
05. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 77670 47686 61,4
Содержание и благоустройство города 1508 1297 86,0
Содержание Управления по благоустройству и ЖКХ 2118 1656 78,2
Содержание Управления по архитектуре 1112 902 81,1
Содержание МУ "Стройзаказчик" 1700 1311 77,1
Капитальные вложения 32090 6816 21,2
Строительство и содержание дорог и инженерных конструкций 31570 29752 94,2
Озеленение 3725 3072 82,5
Организация и содержание мест захоронения 548 395 72,1
Уличное освещение 3299 2485 75,3
07. Образование, в том числе: 165822 121274 73,1
Содержание учреждений образования: 147797 107265 72,6
- дошкольные учреждения 63844 48213 75,5
- общеобразовательные школы (в т.ч. Центр образования) 44313 29537 66,7
- учреждения дополнительного образования 24115 17986 74,6
- курсы переподготовки 149 101 67,8
- содержание оздоровительных лагерей ("Факел", "Ракета") 1424 522 36,7
- содержание оздоровительного лагеря "Лесная сказка" 1039 513 49,4
- централизованная бухгалтерия, методические кабинеты 12402 10066 81,2
- с/к "Дельфин" (школа плавания) 511 327 64,0
Прочие мероприятия в области образования: 1207 1076 89,1
- питание школьников 1117 994 89,0
- приобретение путевок 90 82 91,1
Содержание учебных заведений культуры: 11188 8625 77,1
- музыкальные школы 10833 8286 76,5
- детская студия искусств (ГДК) 355 339 95,5
Содержание детского центра технического творчества МЦ "Родина" 1791 1482 82,7
Содержание аппарата отделов и комитетов: 3839 2826 73,6
- комитет по образованию 2639 1806 68,4
- отдел по работе с молодежью 1200 1020 85,0
08. Культура, кинематография, средства массовой информации, в том числе: 27809 21466 77,2
Содержание учреждений культуры: 18897 13775 72,9
- дворцы и ДК, творческие коллективы 9952 7435 74,7
- музеи 2663 1804 67,7
- библиотеки 5131 3647 71,1
- централизованная бухгалтерия 1151 889 77,2
Содержание драматического театра 3468 2926 84,4
Содержание Дома работников просвещения 354 273 77,1
Содержание молодежного центра "Родина" 607 566 93,2
Содержание МУК "Городской Дворец культуры" 2946 2695 91,5
Содержание аппарата отдела культуры 1537 1231 80,1
09. Здравоохранение и спорт, в том числе: 150571 131629 87,4
Здравоохранение 144124 126239 87,6
в том числе:
Содержание учреждений здравоохранения: 132870 115594 87,0
- больницы 89776 81166 90,4
- поликлиники (отдельные) 11075 8058 72,8
- скорая 29833 24728 82,9
- централизованная бухгалтерия, технадзор, центр профилактики медицинской помощи 2186 1642 75,1
Содержание аппарата комитета по здравоохранению 2161 1552 71,8
Капитальные вложения 9093 9093 100,0
Спорт и физическая культура 6447 5390 83,6
в том числе:
Расходы на проведение спортивных мероприятий 499 499 100,0
Содержание МУ "Культурно-спортивный центр" 511 418 81,8
Содержание спорткомплексов 4506 3844 85,3
Содержание аппарата отдела по физкультуре и спорту 931 629 67,6
10. Социальная политика 41907 40309 96,2
в том числе:
Ежемесячная доплата к муниципальной пенсии 691 691 100,0
Ежемесячная доплата к пенсии, приравненной к муниципальной 38 29 76,3
Социальная помощь пенсионерам по возрасту 502 501 99,8
Социальная помощь на оплату проезда школьников 284 284 100,0
Социальная помощь на оплату питания школьников 883 729 82,6
Содержание аппарата комитета по социальной защите населения 10892 9576 87,9
Разница в тарифах на коммунальные услуги, оказываемые ООО "Тепло", и разница в тарифах на услуги по вывозу жидких бытовых отходов 28472 28359 99,6
Компенсация гражданам, пострадавшим от паводка 29 24 82,8
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 116 116 100,0
Итого расходов: 499042 384218 77,0

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ "РЕЗЕРВНОГО ФОНДА"
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
N п.п. Номер распоряжений, постановлений На какие цели выделены денежные средства Выделено Исполнено
1 2 3 4 5
1. Распоряжение Администрации г. Бийска N 112-р от 07.02.07 Админ. На проведение Главой города официальных приемов, встреч официальных лиц и делегаций 160,0 160,0
2. Распоряжение Администрации г. Бийска N 155-р от 19.02.07 ГО и ЧС На поощрение сотрудников Управления ГО и ЧС 11,5 11,5
3. Распоряжение Администрации г. Бийска N 188-р от 27.02.2007 Администр. Для участия в выставке MIPIM-2007 134,5 134,5
4. Распоряжение Администрации г. Бийска N 235-р от 09.03.2007 Администр. Финансовая помощь на организацию и проведение похорон Тимошечкиной Л.М. 10,0 10,0
5. Распоряжение Администрации г. Бийска N 186-р от 26.02.2007 На проведение плановопредупредительных, аварийноспасательных работ в период весеннелетнего паводка 2007 года ГО и ЧС 629,7; ГЗО - 115,0; ОГПС - 21,0 765,7 513,3
6. Распоряжение Администрации г. Бийска N 381-р от 10.04.07 Администр. На участие в выставке "Турсиб-2007" 19,7 19,7
7. Распоряжение Администрации г. Бийска N 425-р от 20.04.2007 Администр. На оказание финансовой помощи Лямкину А.Б. для участия в семинаре "Опыт реформирования ЖКХ" 125,0 125
8. Распоряжение Администрации г. Бийска N 565-р от 23.05.2007 ГО и ЧС На проведение водопровода и и водоразборной колонки в районе улицы Залинейной 35 35,0
9. Распоряжение Администрации г. Бийска N 649-р от 05.06.2007 КСЗН На организацию и проведение похорон погибших детей 34,8 34,8
10. Распоряжение Администрации г. Бийска N 648-р от 05.06.2007 КСЗН На бесплатную подписку газеты "Бийские ведомости" 38,8 38,8
11. Распоряжение Администрации г. Бийска N 722-р от 20.06.2007 Тепловые сети На поддержание деятельности сферы жизнеобеспечения населения города и прекращения производства по делу о банкротстве МУП г. Бийска "Тепловые сети" 2840,0 2840,0
Итого: 4175,1 3922,7

Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА
СПРАВКА
О СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2007
тыс. руб.
Сумма Наименование организации Номер и дата документа
Получившей кредит Выдавшей кредит
98736,0 ОАО "Бийская ТЭЦ-1" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 539 от 20.04.1999
3607,1 ОАО "Бийская ТЭЦ-1" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 438 от 12.11.1998
61,4 ОАО "Бийский маслосыркомбинат" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 140 от 16.06.1995
27,8 АООТ "Бийский элеватор" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 140 от 16.06.1995
1,9 АОЗТ "Фоминское" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 140 от 16.06.1995
0,2 Госпромхоз "Предгорный" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 140 от 16.06.1995
0,3 ТОО совхоз "Тепличный" МФ РФ Постановление Думы города Бийска N 140 от 16.06.1995
36832,5 ОАО "Дорожностроительное управление N 1" Бийское отделение СБ РФ N 153 Решение Думы города Бийска N 885 от 28.06.2007
Всего: 139267,2

Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 1 ЯНВАРЯ
И 1 ИЮЛЯ 2007 ГОДА И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
Внутренний долг муниципального образования "Город Бийск" на 1 января 2007 года составлял 102434,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2007 года обязательства бюджета города с учетом выданных гарантий, произведенных заимствований и исполненных обязательств составили 139267,2 тыс. рублей, в том числе:
- задолженность по централизованным кредитам, выданным организациям агропромышленного комплекса в 1992 - 1994 гг., переоформленная в государственный внутренний долг Российской Федерации - 91,6 тыс. рублей.
- задолженность по централизованным кредитам, выданным предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса в 1992 - 1994 гг., переоформленная в государственный внутренний долг Российской Федерации - 98736,0 тыс. рублей.
- гарантия по ссуде Министерства финансов Российской Федерации 1997 года на сезонную заготовку топлива ОАО "Бийская ТЭЦ-1" - 3607,1 тыс. рублей.
- муниципальная гарантия, предоставленная Бийскому отделению Сберегательного банка N 153, за исполнение ОАО "Дорожно-строительное управление N 1" обязательств по возврату кредитных ресурсов по возобновляемой кредитной линии с лимитом 35000,0 тыс. руб., по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами по процентной ставке 10,5 процентов годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,01 процентов годовых - 36832,5 тыс. руб.
Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА
ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДАХ ИЗ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА БИЙСКА
ЗА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2007 Г., РУБ.
Наименование показателя Сумма Примечание
1. Поступления от физических и юридических лиц 3579611
2. Расход -
3. Остаток на 01.07.2007 3579611

Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БИЙСК КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА, ТЫС. РУБ.
Направление мероприятий План Кассовое исполнение
Средства федерального бюджета
1. Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры 17250 1964
2. Мероприятия по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры 124082 36805
3. Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры 14725 2259
Итого: 156057 41028
Средства краевого бюджета
1. Совершенствование системы муниципального управления в г. Бийске как наукограде РФ, в т.ч. 1890 1260
1.1. Разработка стратегии развития наукограда г. Бийск до 2025 г. 810 810
1.2. Создание эффективной системы управления социально-экономическим развитием наукограда Бийск 1080 450
2. Обеспечение роста промышленного производства предприятий наукограда, в т.ч. 832,5 567
2.1. Оценка и мониторинг проектного и инновационного потенциала организаций наукограда 63 63
2.2. Разработка Программ развития организаций наукограда, подготовка презентаций 340 75
2.3. Формирование и ведение Реестра проектов наукограда, выбор форм и организация поддержки 135 135
2.4. Консультационная поддержка реализации Программ развития 102 102
2.5 Подготовка кадров для наукограда 192,5 192
3. Финансовая деятельности Дирекции наукограда, в т.ч. 717,5 360
3.1. Дополнительные расходы управления стратегического развития по обеспечению деятельности Дирекции наукограда (в т.ч., командировки сотрудников управления по согласованию федеральных заявок, участие в мероприятиях Союза наукоградом, оплата участия наукограда Бийска на специализированных выставках и т.д.) 227,5 92
3.2. Содействие развитию исследований и разработок в приоритетных направлениях науки и технологий РФ
3.3. Мероприятия информационной поддержки наукограда (в т.ч. проведение 2-х конференций) 490 268
4. Прочие мероприятия 1560 660
4.1. Инновационные ставки преподавателей в муниципальных учреждениях образования 660 660
4.2. Организация семинара по теме: "Опыт реформирования ЖКХ" 900
4.3. Финансирование проектных разработок
Итого: 5000 2847
Всего: 161057 43875

Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ВОЗВРАТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ИЮЛЯ 2007 ГОДА, ТЫС. РУБ.
Наименование организаций Задолженность по восстановлению в бюджет города средств, направленных на исполнение муниципальных гарантий и предоставленному бюджетному кредиту по состоянию на 01.01.2007 Исполнено, предоставлено Восстановлено, возвращено Задолженность по восстановлению в бюджет города средств, направленных на исполнение муниципальных гарантий и предоставленных бюджетных кредитов по состоянию на 01.07.2007
МУП г. Бийска "ТЭП" 72363,00 72363,00
ОАО "ТЭЦ-1" 72389,0 72389,00
ООО "Тепло" 40000,0 23596,00 16404,00
Итого: 184752,0 23596,0 161156,0

Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА
ОТЧЕТ
О ПОЛУЧЕННЫХ И ПОГАШЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ССУДАХ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
тыс. руб.
Наименование Задолженность по состоянию на 01.01.2007 Получено в 1 полугодии 2007 года Погашено в 1 полугодии 2007 года Задолженность по состоянию на 01.07.2007
Бюджетные ссуды всего, в т.ч. - - - -
- федерального бюджета - - - -

Начальник финансового управления
Н.В.КАРПОВА