Постановление от 01.03.2017 г № 179
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 N 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 N 67, от 07.07.2016 N 1047
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха", руководствуясь ч. 11 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 N 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 N 67, от 07.07.2016 N 1047:
1.1.Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам |
общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составляет 29117,615 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3814,5 тыс. рублей;
2016 год - 3745,5 тыс. рублей;
2017 год - 10518,615 тыс. рублей;
2018 год - 3386 тыс. рублей;
2019 год - 3733 тыс. рублей;
2020 год - 3920 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
";
1.2.Изложить таблицу "Перечень мероприятий программы" раздела 3 программы "Перечень программных мероприятий" в следующей редакции:
"Перечень мероприятий программы
Задача, мероприятие |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнители |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
3298,5 |
3745,5 |
2958,160 / 3376,5 |
3286 |
3633 |
3920 |
20841,160 / 3376,5 |
Местный бюджет/ Краевой бюджет |
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |
|
Мероприятие 1.1. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
1558 |
1632 |
445,16 / 3376,5 |
1170 |
1263 |
1270 |
7338,16 / 3376,5 |
|
|
Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию |
Мероприятие 1.2. Проверка достоверности сметной стоимости, проектирование, проведение государственной экспертизы |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
40 |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог территорий индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных проездов, мостов |
1740,5 |
2113,5 |
2473 |
2116 |
2370 |
2550 |
13363 |
|
|
Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию |
Мероприятие 1.4. Устройство парковок автотранспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
|
Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения города |
516 |
- |
- |
100 |
100 |
- |
716 |
Местный бюджет |
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |
|
Мероприятие 2.1. Строительство: остановочных пунктов |
74 |
- |
- |
100 |
100 |
- |
274 |
|
|
Увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок, пешеходных тротуаров |
тротуаров |
66 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 |
|
|
|
ливневых канализаций |
376 |
- |
- |
- |
- |
- |
376 |
|
|
|
Задача 3. Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального направления "Формирование комфортной городской среды" |
|
|
41,83954 / 372,79215 / 3769,3228 |
|
|
|
41,83954 / 372,79215 / 3769,3228 |
Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет |
|
|
Мероприятие 3.1 |
|
|
1,4357 / 12,79215 / 129,34281 |
|
|
|
1,4357 / 12,79215 / 129,34281 |
Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет |
|
|
Мероприятие 3.2 |
|
|
26,93586 / 240 / 2426,65 |
|
|
|
26,93586 / 240 / 2426,65 |
Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет |
|
|
Мероприятие 3.3 |
|
|
13,46798 / 120 / 1213,33 |
|
|
|
13,46798 / 120 / 1213,33 |
Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет |
|
|
Итого: |
3814,5 |
3745,5 |
10518,615 |
3386 |
3733 |
3920 |
29117,615 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
3769,32281 |
|
|
|
3769,32281 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
3749,29215 |
|
|
|
3749,29215 |
|
|
|
местный бюджет |
3814,5 |
3745,5 |
3000 |
3386 |
3733 |
3920 |
21599 |
|
|
|
";
1.3.Изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:
"4. Обоснование финансового обеспечения программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2020 годы составляет 29117,615 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3814,5 тыс. рублей;
2016 год - 3745,5 тыс. рублей;
2017 год - 10518,615 тыс. рублей;
2018 год - 3386 тыс. рублей;
2019 год - 3733 тыс. рублей;
2020 год - 3920 тыс. рублей.
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Источники и направления расходов |
Сумма затрат |
Примечание |
|
Всего |
В том числе по годам |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
29117,615 |
3814,5 |
3745,5 |
10518,615 |
3386 |
3733 |
3920 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
21599 |
3814,5 |
3745,5 |
3000 |
3386 |
3733 |
3920 |
|
из краевого бюджета |
3749,29215 |
|
|
3749,29215 |
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
3769,32281 |
|
|
3769,32281 |
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
29117,615 |
3814,5 |
3745,5 |
10518,615 |
3386 |
3733 |
3920 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
21599 |
3814,5 |
3745,5 |
3000 |
3386 |
3733 |
3920 |
|
из краевого бюджета |
3749,29215 |
|
|
3749,29215 |
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
3769,32281 |
|
|
3769,32281 |
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова.
Глава администрации города
К.И.БАЗАРОВ