Постановление от 01.03.2017 г № 179

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 N 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 N 67, от 07.07.2016 N 1047


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха", руководствуясь ч. 11 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 29.12.2014 N 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 N 67, от 07.07.2016 N 1047:
1.1.Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составляет 29117,615 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3814,5 тыс. рублей; 2016 год - 3745,5 тыс. рублей; 2017 год - 10518,615 тыс. рублей; 2018 год - 3386 тыс. рублей; 2019 год - 3733 тыс. рублей; 2020 год - 3920 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период

";
1.2.Изложить таблицу "Перечень мероприятий программы" раздела 3 программы "Перечень программных мероприятий" в следующей редакции:
"Перечень мероприятий программы












































































































































































































































































Задача, мероприятиеСумма затрат, тыс. руб.Источники финансированияИсполнителиОжидаемый результат от реализации мероприятия
201520162017201820192020Всего
1234567891011
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города3298,53745,52958,160 / 3376,532863633392020841,160 / 3376,5Местный бюджет/ Краевой бюджетОтдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации
Мероприятие 1.1. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений15581632445,16 / 3376,51170126312707338,16 / 3376,5Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию
Мероприятие 1.2. Проверка достоверности сметной стоимости, проектирование, проведение государственной экспертизы--40---40
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог территорий индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных проездов, мостов1740,52113,5247321162370255013363Увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию
Мероприятие 1.4. Устройство парковок автотранспорта-----100100
Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения города516--100100-716Местный бюджетОтдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации
Мероприятие 2.1. Строительство: остановочных пунктов74--100100-274Увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок, пешеходных тротуаров
тротуаров66-----66
ливневых канализаций376-----376
Задача 3. Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального направления "Формирование комфортной городской среды"41,83954 / 372,79215 / 3769,322841,83954 / 372,79215 / 3769,3228Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет
Мероприятие 3.11,4357 / 12,79215 / 129,342811,4357 / 12,79215 / 129,34281Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет
Мероприятие 3.226,93586 / 240 / 2426,6526,93586 / 240 / 2426,65Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет
Мероприятие 3.313,46798 / 120 / 1213,3313,46798 / 120 / 1213,33Местный бюджет/ Краевой бюджет/ Федеральный бюджет
Итого:3814,53745,510518,61533863733392029117,615
В том числе:
федеральный бюджет3769,322813769,32281
краевой бюджет3749,292153749,29215
местный бюджет3814,53745,5300033863733392021599

";

1.3.Изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:
"4. Обоснование финансового обеспечения программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2020 годы составляет 29117,615 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3814,5 тыс. рублей;
2016 год - 3745,5 тыс. рублей;
2017 год - 10518,615 тыс. рублей;
2018 год - 3386 тыс. рублей;
2019 год - 3733 тыс. рублей;
2020 год - 3920 тыс. рублей.
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.








































































































































































































































Источники и направления расходовСумма затратПримечание
ВсегоВ том числе по годам
201520162017201820192020
123456789
Всего финансовых затрат29117,6153814,53745,510518,615338637333920
в том числе:
из бюджета города215993814,53745,53000338637333920
из краевого бюджета3749,292153749,29215
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)3769,322813769,32281
из внебюджетных источников
Капитальные вложения29117,6153814,53745,510518,615338637333920
в том числе:
из бюджета города215993814,53745,53000338637333920
из краевого бюджета3749,292153749,29215
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)3769,322813769,32281
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

".

2.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова.
Глава администрации города
К.И.БАЗАРОВ