Постановление от 01.03.2017 г № 180

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края", в целях упорядочения бюджетного финансирования мероприятий программы, руководствуясь ч. 11 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, от 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066:
1.1.Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 10796,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1840,1 тыс. рублей; 2016 год - 1111,7 тыс. рублей; 2017 год - 1210 тыс. рублей; 2018 год - 2105 тыс. рублей; 2019 год - 2210 тыс. рублей; 2020 год - 2320 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015 - 2020 годы". Объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 10 тыс. рублей; 2017 год - 40 тыс. рублей; 2018 год - 40 тыс. рублей; 2019 год - 40 тыс. рублей; 2020 год - 40 тыс. рублей. Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015 - 2020 годы". Объем финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 100 тыс. рублей; 2016 год - 100 тыс. рублей; 2017 год - 100 тыс. рублей; 2018 год - 100 тыс. рублей; 2019 год - 100 тыс. рублей; 2020 год - 100 тыс. рублей. Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы". Объем финансирования составляет 10026,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1740,1 тыс. рублей; 2016 год - 1001,7 тыс. рублей; 2017 год - 1070 тыс. рублей; 2018 год - 1965 тыс. рублей; 2019 год - 2070 тыс. рублей; 2020 год - 2180 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период

";
1.2.Изложить строки 1, 3, 5, 8, 9, 14 - 30 раздела 3 программы "Перечень программных мероприятий" в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий













































































































































































































































































































































Задача, мероприятиеСумма затрат, тыс. руб.Источники финансированияИсполнительОжидаемый результат от реализации мероприятия
2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годВсего
1234567891011
Задача 1 подпрограммы 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму
Мероприятие 1.2. Организация работы по выявлению и ликвидации символов и знаков экстремистской направленности на городских архитектурных сооружениях-102020202090Местный бюджетАдминистрация городаПовышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, приуроченных датам:
2 апреля - День единения народов;
12 июня - День России;
1 сентября - День памяти жертв Бесланской трагедии;
4 ноября - День народного Единства;
16 ноября - Международный День толерантности;
12 декабря - День Конституции
--555520Местный бюджетКомитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежиСоздание оптимальных условий и возможностей для социального взаимодействия людей различных социальных слоев, национальностей и вероисповеданий через систему мероприятий в таких направлениях развития города, как образование, культура, молодежная политика, физкультура и спорт
Мероприятие 3.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей--1010101040Местный бюджетКомитет по культуреФормирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
Мероприятие 3.3. Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антиэкстремистской и антитеррористической тематике--555520Местный бюджетКомитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежиПросвещение населения города в части уважительного отношения к разнообразию национальных культур и к праву на свободу вероисповедания через городские средства массовой информации, библиотеки, иные каналы коммуникации, формирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения683870707070386Местный бюджетМБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский" (по согласованию)Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год)483850505050286
Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год)-------
Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации20-20202020100
Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог1547,1963,78001845200018108965,8Местный бюджетОтдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооруженийПовышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе:1398,1963,77801300185014107701,8Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения
дорожные знаки306 (оплата кредиторской задолженности) / 50134,24501501504601300,24
дорожная разметка492, 1694,945507308505503867,04
дорожные ограждения--140370800-1310
светофорные объекты/ модернизация300/250134,54050504001224,5
Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе:149-205451504001264
строительство и ремонт детских площадок149-205451504001264
строительство автобусных остановок-------
Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП-------Местный бюджетУправление по делам ГО и ЧСУлучшение качества оказания экстренной медицинской помощи
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП-------
Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения125 (оплата кредиторской задолженности)-20050-300675Местный бюджетОтдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификацииПовышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 4.1. Разработка КОСД / Внесение изменений в ПОДД / проектные работы125 (оплата кредиторской задолженности)-20050-300675
Итого:1840,11111,7121021052210232010796,8

";

1.3.Изложить раздел 4 программы "Обоснование финансового обеспечения программы" в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям программы





























































































































































































































Источники и направления расходовСумма затрат, тыс. руб.Примечание
ВсегоВ том числе по годам
201520162017201820192020
123456789
Всего финансовых затрат10796,81840,11111,71210210522102320
в том числе:
из бюджета города10796,81840,11111,71210210522102320
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников)
Прочие расходы:
в том числе
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2020 годы составляет 10796,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1840,1 тыс. рублей;
2016 год - 1111,7 тыс. рублей;
2017 год - 1210 тыс. рублей;
2018 год - 2105 тыс. рублей;
2019 год - 2210 тыс. рублей;
2020 год - 2320 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015 - 2020 годов".

Объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015 - 2020 годы".
Объем финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей;
2018 год - 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы".
Объем финансирования составляет 10026,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 1070 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.";
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Реализация программы позволит к 2020 году:
- снизить уровень преступности до 207 преступлений на 10 тысяч населения;
- повысить удельный вес преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 68 процентов, а также обеспечить рост удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 60 процентов от общего количества совершенных преступлений;
- снизить уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних;
- снизить уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, до 40 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 34 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на почве бытовых отношений, до 0 фактов в общем количестве совершенных преступлений;
- снизить количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (рецидивная преступность), до 26 фактов в общем количестве совершенных преступлений.";
1.4.Изложить строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 по годам" паспорта подпрограммы 1 в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам Общий объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 10 тыс. рублей; 2017 год - 40 тыс. рублей; 2018 год - 40 тыс. рублей; 2019 год - 40 тыс. рублей; 2020 год - 40 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период

За счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут изменяться в течение периода действия подпрограммы с учетом средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовый год.";
1.5.Изложить раздел 3 подпрограммы 1 "Перечень программных мероприятий подпрограммы 1" в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий подпрограммы 1






























































































































































































Задача, мероприятиеСумма затрат, тыс. руб.Источники финансированияИсполнительОжидаемый результат от реализации мероприятия
2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годВсего
1234567891011
Задача 1 подпрограммы 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму
Мероприятие 1.1. Переподготовка сотрудников сферы образования, культуры, спорта по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма--------Комитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежи, комитет по физической культуре и спортуПовышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму
Мероприятие 1.2. Организация работы по выявлению и ликвидации символов и знаков экстремистской направленности на городских архитектурных сооружениях-102020202090Местный бюджетАдминистрация городаПовышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму
Задача 2 подпрограммы 1. Создание оптимальных условий и возможностей для социального взаимодействия людей различных социальных слоев, национальностей и вероисповеданий через систему мероприятий в таких направлениях развития города, как образование, культура, молодежная политика, физкультура и спорт
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, приуроченных датам:
2 апреля - День единения народов;
12 июня - День России;
1 сентября - День памяти жертв Бесланской трагедии;
4 ноября - День народного Единства;
16 ноября - Международный День толерантности;
12 декабря - День Конституции
--5555020Местный бюджетКомитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежиСоздание оптимальных условий и возможностей для социального взаимодействия людей различных социальных слоев, национальностей и вероисповеданий через систему мероприятий в таких направлениях развития города, как образование, культура, молодежная политика, физкультура и спорт
Задача 3 подпрограммы 1. Распространение идей межнационального и межконфессионального
согласия, просвещение населения города в части уважительного отношения к разнообразию национальных культур и к праву на свободу вероисповедания через городские средства массовой информации, библиотеки иные каналы коммуникации
Мероприятие 3.1. Публикация (не менее 4 раз в год) в городских СМИ информации антиэкстремистской и антитеррористической тематики--------МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ"Просвещение населения города в части уважительного отношения к разнообразию национальных культур и к праву на свободу вероисповедания через городские средства массовой информации, библиотеки, иные каналы коммуникации
Мероприятие 3.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей--1010101040,0Местный бюджетКомитет по культуреФормирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
Мероприятие 3.3. Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антиэкстремистской и антитеррористической тематике--555520Местный бюджетКомитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежиПросвещение населения города в части уважительного отношения к разнообразию национальных культур и к праву на свободу вероисповедания через городские средства массовой информации, библиотеки, иные каналы коммуникации, формирование уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
Задача 4 подпрограммы 1. Вовлечение общественных и религиозных объединений города и иных некоммерческих организаций в деятельность, направленную на достижение цели Программы
Мероприятие 4.1. Организация и проведение "круглого стола", рабочих встреч с участием представителей конфессий, общественных объединений, представителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики ксенофобии в обществе--------Комитет по культуре, комитет по образованию и делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту-
Итого:-1040404040170

";

1.6.Изложить таблицу "Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы 1" и абзацы 1 - 3 раздела 4 подпрограммы 1 "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы 1" в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы 1



























































































































































Источники и направления расходовСумма затрат, тыс. руб.Примечание
ВсегоВ том числе по годам
201520162017201820192020
123456789
Всего финансовых затрат1701040404040
в том числе:
из бюджета города1701040404040
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут изменяться в течение периода действия подпрограммы с учетом средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовый год.
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.";

1.7.Изложить строку "Объем и источники финансирования подпрограммы 3 по годам" паспорта подпрограммы 3 в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования программы по годам Общий объем финансирования составляет 10026,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1740,1 тыс. рублей; 2016 год - 1001,7 тыс. рублей; 2017 год - 1865 тыс. рублей; 2018 год - 1965 тыс. рублей; 2019 год - 2070 тыс. рублей; 2020 год - 2180 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период

";
1.8.изложить раздел 3 подпрограммы 3 "Перечень программных мероприятий подпрограммы 3" в следующей редакции:
Задача, мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Источники финансирования Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 68 38 70 70 70 70 386 Местный бюджет МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский" (по согласованию) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год) 48 38 50 50 50 50 286
Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год) - - - - - - -
Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации 20 - 20 20 20 20 100
Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог 1547,1 963,7 800 1845 2000 1810 8965,8 Местный бюджет Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений Повышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе: 1398,1 963,7 780 1300 1850 1410 7701,8 Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения
дорожные знаки 306 (оплата кредиторской задолженности) / 50 134,24 50 150 150 460 1300,24
дорожная разметка 492, 1 694,94 550 730 850 550 3867,04
дорожные ограждения - - 140 370 800 - 1310
светофорные объекты / модернизация 300/250 134,5 40 50 50 400 1224,5
Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе: 149 - 20 545 150 400 1264
строительство и ремонт детских площадок 149 - 20 545 150 400 1264
строительство автобусных остановок - - - - - - -
Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП - - - - - - - Местный бюджет Управление по делам ГО и ЧС Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП - - - - - - -
Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения 125 (оплата кредиторской задолженности) - 200 50 - 300 675 Местный бюджет Отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации Повышение уровня безопасности дорожного движения
Мероприятие 4.1. Разработка КОСД / Внесение изменений в ПОДД / проектные работы 125 (оплата кредиторской задолженности) - 200 50 - 300 675
Итого: 1740,1 1001,7 1070 1965 2070 2180 10026,8

";
1.9.Изложить раздел 4 подпрограммы 3 "Обоснование финансового обеспечения подпрограммы 3" в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям программы








































































































































































































































Источники и направления расходовСумма затрат, тыс. руб.Примечание
ВсегоВ том числе по годам
201520162017201820192020
123456789
Всего финансовых затрат10026,81740,11001,71070196520702180
в том числе:
из бюджета города10026,81740,11001,71070196520702180
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников)
Прочие расходы
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 10026,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 1865 тыс. рублей;
2018 год - 1965 тыс. рублей;
2019 год - 2070 тыс. рублей;
2020 год - 2180 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут изменяться в течение периода действия подпрограммы с учетом средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовый год.".

2.Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В.Киунова, заместителя главы администрации города по социальным вопросам М.В.Ясинскую.
Глава администрации города
К.И.БАЗАРОВ