Постановление от 21.03.2017 г № 525

О внесении изменений в постановление администрации города от 05.08.2014 N 1672 (в редакции постановления от 30.12.2016 N 2547)


В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 N 707 "О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" постановляю:
1.Внести в постановление администрации города от 05.08.2014 N 1672 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1.В наименовании, по тексту постановления и приложений слова "2015 - 2018 годы" заменить словами "2015 - 2019 годы" в соответствующем падеже;
1.2.В приложении к постановлению:
1.2.1.В разделе "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.2.1.1.Строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 1114248,3 тыс. рублей.
Источники финансирования: средства бюджета города, в том числе по годам:
2015 год - 131182,0 тыс. рублей;
2016 год - 213468,8 тыс. рублей;
2017 год - 218821,9 тыс. рублей;
2018 год - 224477,7 тыс. рублей;
2019 год - 224477,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники, в том числе по годам:
2015 год - 9957,6 тыс. рублей;
2016 год - 21313,2 тыс. рублей;
2017 год - 22378,9 тыс. рублей;
2018 год - 23497,8 тыс. рублей;
2019 год - 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";

1.2.1.2.Строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города, до 37%%;
увеличение охвата детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта, от общего количества школьников, до 16,8%%;
увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 16%%;
увеличение эффективности использования объектов спорта до 63%%";

1.2.2.Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Конечные результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году ожидается:
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города, до 37%%;
увеличение охвата детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта, от общего количества школьников, до 16,8%%;
увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 16%%;
увеличение эффективности использования объектов спорта до 63%%.
Исходя из вышеуказанных результатов, определены следующие индикаторы Программы:
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города;
охват детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников;
уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
эффективность использования объектов спорта.
Поставленная цель и задачи Программы соответствуют социально-экономическим приоритетам города Барнаула, которые направлены на повышение вовлеченности горожан в занятия физической культурой и спортом и развитие спорта высоких достижений.
Сведения о целевых индикаторах и их значении приведены в приложении 3 к Программе.";

1.2.3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования составляет 1114248,3 тыс. рублей. Источники финансирования:
средства бюджета города, в том числе по годам:
2015 год - 131182,0 тыс. рублей;
2016 год - 213468,8 тыс. рублей;
2017 год - 218821,9 тыс. рублей;
2018 год - 224477,7 тыс. рублей;
2019 год - 224477,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники, в том числе по годам:
2015 год - 9957,6 тыс. рублей;
2016 год - 21313,2 тыс. рублей;
2017 год - 22378,9 тыс. рублей;
2018 год - 23497,8 тыс. рублей;
2019 год - 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 5 к Программе.";

1.3.В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.3.1.В разделе "Паспорт подпрограммы "Барнаул спортивный на 2015 - 2018 годы":
1.3.1.1.Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 96438,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета города по годам:
2015 год - 14328,3 тыс. рублей;
2016 год - 20449,8 тыс. рублей;
2017 год - 20553,4 тыс. рублей;
2018 год - 20553,4 тыс. рублей;
2019 год - 20553,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";

1.3.1.2.Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Организация работы дворовых площадок (не менее 6 в зимний и 9 в летний период в каждом районе города - итого 75 площадок ежегодно) в рамках проекта "Дворовый инструктор";

компенсация расходов на участие 600 спортсменов в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях ежегодно;
поддержка не менее 57 социально значимых проектов по физической культуре и спорту ежегодно;
рост количества участников городских массовых спортивных мероприятий до 90 тыс. человек в год;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, до 81%%;
увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике, до 11%%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, до 3,3%%;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний, до 30%%";
1.3.2.Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2019 году ожидается:
организация работы дворовых площадок (не менее 6 в зимний и 9 в летний период в каждом районе города - итого 75 площадок ежегодно) в рамках проекта "Дворовый инструктор";

компенсация расходов на участие 600 спортсменов в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях ежегодно;
поддержка не менее 57 социально значимых проектов по физической культуре и спорту ежегодно;
рост количества участников городских массовых спортивных мероприятий до 90 тыс. человек в год;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, до 81%%;
увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике, до 11%%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, до 3,3%%;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний, до 30%%.
Исходя из вышеуказанных результатов, определены следующие индикаторы настоящей Подпрограммы:
организация работы дворовых площадок в рамках проекта "Дворовый инструктор" в зимний и летний период в районах города;
количество барнаульских спортсменов, участников краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, получивших компенсацию расходов за счет средств бюджета города;
поддержка социально значимых проектов по физической культуре и спорту;
количество участников городских массовых спортивных мероприятий;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов;
доля горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения;
доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний (тестов) ГТО.";
1.3.3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города. Объем финансового обеспечения выполнения Подпрограммы составит 96438,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14328,3 тыс. рублей;
2016 год - 20449,8 тыс. рублей;
2017 год - 20553,4 тыс. рублей;
2018 год - 20553,4 тыс. рублей;
2019 год - 20553,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.";

1.4.В приложении 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы":
1.4.1.В разделе "Паспорт подпрограммы "Организация и обеспечение предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2015 - 2018 годы":
1.4.1.1.Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 993358,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города по годам:
2015 год - 112568,8 тыс. рублей;
2016 год - 187977,4 тыс. рублей;
2017 год - 193226,9 тыс. рублей;
2018 год - 198882,7 тыс. рублей;
2019 год - 198882,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники, в том числе по годам:
2015 год - 9957,6 тыс. рублей;
2016 год - 21313,2 тыс. рублей;
2017 год - 22378,9 тыс. рублей;
2018 год - 23497,8 тыс. рублей;
2019 год - 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период";

1.4.1.2.Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение к 2019 году стабильности контингента воспитанников учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на уровне 75%% от общего количества воспитанников;
увеличение доли воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников, до 26%%;
достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края на уровне 100%%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования, до 73,3%%;
увеличение удельного веса учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе наличие:
пандусов - в 20%% учреждений;
доступных санитарно-гигиенических помещений - в 13,3%% учреждений;
достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - в 20%% учреждений";

1.4.2.Подраздел 2.3 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2019 году ожидается:
обеспечение стабильности контингента воспитанников учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на уровне 75%% от общего количества воспитанников;
увеличение доли воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников, до 26%%;
достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края на уровне 100%%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования, до 73,3%%;
увеличение удельного веса учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе наличие:
пандусов - в 20%% учреждений;
доступных санитарно-гигиенических помещений - в 13,3%% учреждений;
достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - в 20%% учреждений.
Исходя из вышеуказанных результатов, определены следующие индикаторы Подпрограммы:
стабильность контингента воспитанников учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства от общего количества воспитанников;
доля воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края;
доля учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования;
удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются пандусы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.
Сведения о целевых индикаторах и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.";

1.4.3.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города и внебюджетные источники.
Общий объем финансового обеспечения выполнения Подпрограммы составит 993358,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города по годам:
2015 год - 112568,8 тыс. рублей;
2016 год - 187977,4 тыс. рублей;
2017 год - 193226,9 тыс. рублей;
2018 год - 198882,7 тыс. рублей;
2019 год - 198882,7 тыс. рублей,
из внебюджетных источников по годам:
2015 год - 9957,6 тыс. рублей;
2016 год - 21313,2 тыс. рублей;
2017 год - 22378,9 тыс. рублей;
2018 год - 23497,8 тыс. рублей;
2019 год - 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.";

1.5.Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015 - 2018 годы" изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3 ).
2.Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3.Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Артемова А.В.
Глава администрации города
С.И.ДУГИН

Приложения

2017-03-21 Приложение к Постановлению от 21 марта 2017 года № 525 Сведение

2017-03-21 Приложение к Постановлению от 21 марта 2017 года № 525 Сведение

2017-03-21 Приложение к Постановлению от 21 марта 2017 года № 525 Сведение