Приложение к Решению от 16.12.2016 г № 633


Раздел 1.паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоснабжение"
Юридический адрес, почтовый адрес организации Алтайский край, Михайловский район, р.п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, 4, 658969
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
Срок реализации производственной программы по 31.12.2019

Раздел 2.перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
NN п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %%
1 2 3 4 5 6 7
1. Текущий ремонт 2017 - 2019 170,00 Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь 8,50 5,00
Итого: 170,00 8,50 5,00

Раздел 3.перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
NN п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %%
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
Итого: - - - - -

Раздел 4.планируемый объем отведенных стоков тыс. Куб. м
N п/п Наименование Величина показателя на период регулирования
2017 2018 2019
1 2 3 4 5
1. Прием сточных вод
1.1. Объем сточных вод, принятых у абонентов 43,780 43,780 43,780
1.1.1. в пределах норматива по объему 0,000 0,000 0,000
1.1.2. сверх норматива по объему 0,000 0,000 0,000
1.2. По категориям сточных вод:
1.2.1. жидких бытовых отходов 43,780 43,780 43,780
1.2.2. поверхностных сточных вод 0,000 0,000 0,000
1.2.2.1. от абонентов, которым установлены тарифы 43,780 43,780 43,780
1.2.2.2. от других абонентов 0,000 0,000 0,000
1.2.3. у нормируемых абонентов 0,000 0,000 0,000
1.2.4. у многоквартирных домов и приравненных к ним 0,000 0,000 0,000
1.2.5. у прочих абонентов, в том числе: 0,000 0,000 0,000
1.2.5.1. категория абонентов 1 0,000 0,000 0,000
1.2.5.2. категория абонентов 2 0,000 0,000 0,000
1.2.5.n. категория абонентов n 0,000 0,000 0,000
1.3. По абонентам 43,780 43,780 43,780
1.3.1. от других организаций, осуществляющих водоотведение 0,000 0,000 0,000
1.3.1.1. организация 1 0,000 0,000 0,000
1.3.1.2. организация 2 0,000 0,000 0,000
1.3.1.n. организация n 0,000 0,000 0,000
1.3.2. от собственных абонентов 43,780 43,780 43,780
1.4. Неучтенный приток сточных вод 0,000 0,000 0,000
1.4.1. Организованный приток 0,000 0,000 0,000
1.4.2. Неорганизованный приток 0,000 0,000 0,000
1.5. Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу 0,000 0,000 0,000
2. Объем транспортируемых сточных вод
2.1. На собственные очистные сооружения 43,780 43,780 43,780
2.2. Другим организациям 0,000 0,000 0,000
3. Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
3.1. Объем сточных вод, прошедших очистку 43,780 43,780 43,780
3.2. Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов 0,000 0,000 0,000
4. Объем обезвоженного осадка сточных вод 0,000 0,000 0,000

Раздел 5.объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения тыс. Руб.
N п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2017 2018 2019
1. Необходимая валовая выручка 1651,88 1710,47 1760,22
1.1. Текущие расходы 1636,58 1694,88 1744,45
1.2. Амортизация 0,00 0,00 0,00
1.3. Нормативная прибыль 15,30 15,61 15,77
1.4. Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00
2. Корректировка НВВ 0,00 0,00 0,00
3. Итого НВВ для расчета тарифа 1651,88 1710,47 1760,22

Раздел 6.ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
N п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2017 2018 2019
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% X X X
1.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %% X X X
2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км X X X
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) 0,536 0,534 0,533

Раздел 7.расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоснабжение" в сфере водоотведения.
Раздел 8.отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоснабжение" не приводится в связи с отсутствием сопоставимых показателей производственной программы в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9.мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1. - -