Приложение к Решению от 26.10.2016 г № 361


Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская водоснабжающая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
Срок реализации производственной программы по 31.12.2019

Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
NN п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия в год, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %%
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
Итого: - - - - -

Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
NN п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %%
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
Итого: - - - - -

Раздел 4.Планируемый объем транспортируемых сточных вод тыс. Куб. м
N п/п Наименование Величина показателя на период регулирования
2017 2018 2019
1 2 3 4 5
1. Объем транспортируемых сточных вод 230,120 230,120 230,120
1.1. На собственные очистные сооружения 0,000 0,000 0,000
1.1.1. Другим организациям 230,120 230,120 230,120

Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения тыс. Руб.
N п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2017 2018 2019
1. Необходимая валовая выручка 4311,00 4362,28 4404,43
1.1. Текущие расходы 2331,34 2382,62 2424,77
1.2. Амортизация 1975,66 1975,66 1975,66
1.3. Нормативная прибыль 4,00 4,00 4,00
1.4. Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00
2. Корректировка НВВ 0,00 0,00 0,00
3. Итого НВВ для расчета тарифа 4311,00 4362,28 4404,43

Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
N п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2017 2018 2019
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00
2. Показатели энергетической эффективности
2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) 0,179 0,178 0,177

Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью "Барнаульская водоснабжающая компания" в сфере водоотведения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной
Программы за истекший период регулирования
Величина необходимой валовой выручки на 2015 год принята управлением по тарифам в размере 5468,16 тыс. руб., фактически - 3655,20 тыс. руб.; отклонение составило 1812,96 тыс. руб., или 33,15%%.
Объем транспортируемых сточных вод принят управлением по тарифам на 2015 год в размере 311,611 тыс. куб. м, фактически - 230,120 тыс. куб. м; отклонение составило 81,491 тыс. куб. м, или 26,15%%.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1. - -