Приложение к Решению от 28.02.2012 г № 8 План

План мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования змеиногорский район Алтайского края на 2008 — 2012 годы


Наименование мероприятия Объем финансирования всего, млн. рублей В том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2008 2009 2010 2011 2012
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План
I. Рост экономического потенциала района
1.1. Промышленность
1.1.1. Восстановление "Зареченского рудника", строительство обогатительной фабрики (ГОК) (Карамышевский с/с) 133,400 98,244 43,000 33,959 0,000 8,915 36,700 21,370 24,500 34,000 29,200 ОАО "СибирьПолиметаллы" (по согласованию) Наполнение бюджета, создание 348 рабочих мест
Краевой бюджет 0,000 15,300 6,385 8,915
Внебюджетные источники 133,400 82,944 43,000 27,574 0,000 36,700 21,370 24,500 34,000 29,200
1.1.2. Строительство Корбалихинского рудника и обогатительной фабрики (Черепановский сельсовет) 3194,842 728,049 610,000 96,087 800,000 0,547 278,300 246,000 704,468 385,415 802,074 ОАО "СибирьПолиметаллы" (по согласованию) Наполнение бюджета, создание 1000 рабочих мест
Внебюджетные источники 3194,842 728,049 610,000 96,087 800,000 0,547 278,300 246,000 704,468 385,415 802,074
1.1.3. Освоение Таловского и Степного месторождений (Таловский сельсовет) 2494,203 719,482 652,000 34,922 212,000 0,000 1166,300 388,903 684,560 75,000 ОАО "СибирьПолиметаллы" (по согласованию) Наполнение бюджета, создание рабочих мест
Внебюджетные источники 2494,203 1967,432 652,000 34,922 212,000 0,000 1166,300 1247,950 388,903 684,560 75,000
1.1.4. Освоение Среднего, Лазурского, Майского месторождений полиметаллических руд (Барановский, Кузьминский сельсоветы) 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 Победитель торгов Рабочие места, до 100 раб. м., рост доходов населения, наполняемость бюджета
Внебюджетные источники 20,000 0,000 10,000 0,000 10,000
1.1.5. Восстановление Белорецкого рудника железнорудных ископаемых 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 500,000 Победитель торгов Рост объема отгруж. товаров, доходов бюджета, создание до 200 раб. мест
Внебюджетные источники 1000,000 0,000 500,000 0,000 500,000
1.1.6. Строительство 2-й очереди "Оптико-лазерного центра" "Росавиакосмос" (Саввушинский сельский совет) 872,000 705,100 250,000 78,100 327,000 327,000 50,000 140,000 160,000 160,000 85,000 ОАО "НПК" Системы прецизионного прибора строения" (по согласованию) Создание раб. мест, обеспечение государственных интересов
Федеральный бюджет 872,000 705,100 250,000 78,100 327,000 327,000 50,000 140,000 160,000 160,000 85,000
1.1.7. Открытие винно-водочного завода г. Змеиногорск 43,000 327,000 0,000 0,000 1,500 280,000 1,500 27,000 0,000 20,000 40,000 ООО "Змеиногорский винно-водочный завод" (по согласованию) Рост объема отгруж. товаров, доходов бюджета, создание до 100 раб. мест
Внебюджетные источники 43,000 327,000 1,500 280,000 1,500 27,000 20,000 40,000
1.1.8. Строительство цеха по производству отделочного камня в г. Змеиногорске 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 ИПБОЮЛ Быков С.И. (по согласованию) Создание 6 рабочих мест, увеличение объема отгруженной продукции на 2358 тыс. руб., налоговых поступлений на 150 тыс. руб.
Внебюджетные источники 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600
1.1.9. Модернизация производства мясных полуфабрикатов 0,400 1,900 0,000 1,000 0,000 0,400 0,400 0,500 0,000 0,000 0,000 ИПБОЮЛ Морозов С.Ю., Орешников С.В. (по согласованию) Обновление производственных фондов, повышение эффективности производства, улучшение условий труда
Внебюджетные источники 0,400 1,900 1,000 0,400 0,400 0,500 0,000 0,000 0,000
1.1.10. Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности 0,040 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 Администрация Змеиногорского района Исполнение требований законодательства
Внебюджетные источники 0,040 0,040 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000
1.1.11. Цех по производству питьевой бутилированной воды и две скважины для добычи питьевой воды по организации питьевого водоснабжения города Змеиногорска 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 И.П. Бондарев (по согласованию) Создание 37 рабочих мест, обеспечение качественной питьевой водой
Внебюджетные источники 6,000 0,000 6,000
1.1.12. Строительство Змеиногорской ЗИФ (водозабор, подъездная дорога, поверхностный водопровод, ЛЭП) 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 ООО "Берн" (по согласованию) Создание 165 рабочих мест, вложение инвестиций более 250 млн. руб., увеличение объема отгруженной продукции, налоговых поступлений
Внебюджетные источники 3,400 0,000 3,400
Итого по разделу "Промышленность" 7770,885 3827,765 1555,000 244,068 1340,500 616,862 1533,220 1682,840 1787,891 1283,995 1554,274
Федеральный бюджет 872,000 705,100 250,000 78,100 327,000 327,000 50,000 140,000 160,000 160,000 85,000
Краевой бюджет 0,000 15,300 0,000 6,385 0,000 8,915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Муниципальный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 6898,885 3107,365 1305,000 159,583 1013,500 280,947 1483,220 1542,840 1627,891 1123,995 1469,274
1.2. "Сельское хозяйство"
1.2.1. Приобретение семян высших репродукций в объеме в среднем по 500 тонн ежегодно, в том числе 35 тонн кукурузы 18,200 23,237 2,750 5,970 0,550 9,617 5,600 2,550 5,800 5,100 3,500 руководители хозяйств (по согласованию) Повышение урожайности, сортообновление сельхозкультур
Внебюджетные источники 18,200 23,237 2,750 5,970 0,550 9,617 5,600 2,550 5,800 5,100 3,500
1.2.2. Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчевку старовозрастных насаждений 1,600 0,930 0,000 0,000 0,880 0,880 0,050 0,050 0,000 0,000 0,670 Управление с/х Восстановление производства плодово-ягодных культур
Федеральный бюджет 1,410 0,873 0,870 0,873 0,540
Краевой бюджет 0,190 0,057 0,010 0,007 0,050 0,050 0,130
1.2.3. Приобретение сельхозпроизводителями посевной, почвообрабатывающей техники 24,200 38,570 6,800 18,670 1,200 7,800 1,200 2,300 5,000 9,800 10,000 Сельхозпредприятия района (по согласованию) Увеличение производства зерна
Внебюджетные источники 24,200 38,570 6,800 18,670 1,200 7,800 1,200 2,300 5,000 9,800 10,000
1.2.4. Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных: КРС, свиней, овец, маралов, лошадей, пушных зверей, птицы, яйца, пчелопакетов 3,600 0,000 2,000 0,000 0,400 0,000 0,400 0,400 0,000 0,400 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Увеличение производства молока, мяса
Краевой бюджет 1,200 0,000 0,400 0,400 0,000 0,400
1.2.5. Строительство и открытие убойных пунктов на центральных усадьбах (Карамышевский, Таловский сельсовет) 0,600 0,300 0,000 0,000 0,600 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Субъекты предпринимательства (по согласованию) Рост объемов производства, создание рабочих мест
Внебюджетные источники 0,600 0,300 0,600 0,300
1.2.6. Реконструкция, модернизация молочно-товарных ферм ООО "Октябрьский" 66,400 22,232 20,000 8,797 6,000 2,335 0,000 11,100 11,100 29,300 ООО "Октябрьский" (по согласованию) Рабочие места, увеличение производства молока, мяса
Внебюджетные источники 66,400 22,232 20,000 8,797 6,000 2,335 11,100 11,100 29,300
1.2.7. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства 15,950 14,747 3,140 3,142 3,030 3,025 0,750 0,750 7,830 7,830 1,200 Х-ва района (по согласованию), управление с/х Укрепление материальнотехнической базы АПК
Федеральный бюджет 7,420 7,420 0,750 0,750 6,670 6,670
Краевой бюджет 8,530 7,327 3,140 3,142 3,030 3,025 1,160 1,160 1,200
1.2.8. Приобретение кормоуборочных комбайнов "Дон", самоходных косилок МАКДОН (Октябрьский с/с, Карамышевский с/с, Барановский с/с) 33,200 45,600 6,600 0,000 6,600 0,000 5,000 9,000 9,000 36,600 6,000 Х-ва района (по согласованию) Увеличение производства кормов, улучшение их качества
Внебюджетные источники 33,200 45,600 6,600 0,000 6,600 0,000 5,000 9,000 9,000 36,600 6,000
1.2.9. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК на возвратной основе 1,393 0,060 1,043 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,150 Хозяйства района (по согласованию) Повышение уровня квалификации специалистов
Краевой бюджет 1,393 0,060 1,043 0,200 0,060 0,150
1.2.10. Повышение образовательного уровня кадров АПК, путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства 2,029 0,550 1,354 0,117 0,271 0,153 0,123 0,140 0,127 0,140 0,154 Хозяйства района (по согласованию) Повышение уровня квалификации 15 специалистов
Краевой бюджет 1,268 0,237 0,904 0,055 0,181 0,062 0,060 0,060 0,060 0,060 0,063
Внебюджетные источники 0,761 0,313 0,450 0,062 0,090 0,091 0,063 0,080 0,067 0,080 0,091
1.2.11. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян 4,638 4,625 1,986 1,518 0,352 1,037 0,500 0,220 0,600 1,850 1,200 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Увеличение урожайности зерновых
Федеральный бюджет 1,950 4,135 1,389 1,006 0,450 0,170 0,500 1,570 1,000
Краевой бюджет 2,688 0,490 1,986 0,129 0,352 0,031 0,050 0,050 0,100 0,280 0,200
1.2.12. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам 21,621 25,719 2,653 7,307 0,468 10,522 7,150 5,150 5,850 2,740 5,500 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение финансовых результатов
Федеральный бюджет 14,500 20,930 5,881 8,509 5,600 4,300 4,600 2,240 4,300
Краевой бюджет 7,121 4,789 2,653 1,426 0,468 2,013 1,550 0,850 1,250 0,500 1,200
1.2.13. Субсидирование части затрат на страхование рисков в сельском хозяйстве 24,832 15,779 4,180 8,726 0,752 1,403 8,000 1,770 8,000 3,880 3,900 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение финансовых результатов
Федеральный бюджет 16,700 13,434 6,925 1,169 6,500 1,650 6,500 3,690 3,700
Краевой бюджет 8,132 2,345 4,180 1,801 0,752 0,234 1,500 0,120 1,500 0,190 0,200
1.2.14. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество 4,802 2,613 4,002 1,053 0,800 1,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение финансовых результатов
Краевой бюджет 4,802 2,613 4,002 1,053 0,800 1,560
1.2.15. Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе 5,811 5,869 1,446 0,579 0,255 0,780 0,800 2,030 0,900 2,480 2,410 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение социально-бытовых условий кадров на селе
Федеральный бюджет 2,460 3,418 0,248 0,640 0,650 1,590 0,700 0,940 1,110
Краевой бюджет 2,351 1,191 1,446 0,331 0,255 0,140 0,150 0,440 0,200 0,280 0,300
Внебюджетные источники 1,000 1,260 1,260 1,000
1.2.16. Развитие жилищного строительства в сельской местности 6,064 7,293 2,839 0,983 0,505 0,840 0,900 1,700 0,900 3,770 0,920 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение социально-бытовых условий кадров на селе
Федеральный бюджет 1,460 3,182 0,421 0,661 0,500 1,270 0,500 0,830 0,460
Краевой бюджет 4,284 1,461 2,839 0,562 0,505 0,179 0,400 0,430 0,400 0,290 0,140
Внебюджетные источники 0,320 2,650 2,650 0,320
1.2.17. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений 3,658 1,098 1,437 0,000 0,201 0,878 0,900 0,000 0,900 0,220 0,220 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение финансовых результатов, восстановление плодородия почв
Федеральный бюджет 1,210 0,692 0,482 0,500 0,500 0,210 0,210
Краевой бюджет 2,448 0,406 1,437 0,201 0,396 0,400 0,400 0,010 0,010
1.2.18. Создание садоводческого товарищества в границах муниципального образования Карамышевский сельсовет (бывший склад ВВ) 0,090 0,110 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,090 0,090 0,000 Население района Благоприятные условия проживания
Внебюджетные источники 0,090 0,110 0,020 0,090 0,090 0,000
1.2.19. Создание садоводческого товарищества в границах муниципального образования Саввушинский сельсовет (в 2 км на север от п. Ново-Харьковка) 0,080 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,060 0,060 0,000 Население района Благоприятные условия проживания
Внебюджетные источники 0,080 0,060 0,020 0,060 0,060 0,000
1.2.20. Субсидии на поддержку молочного и мясного скотоводства 9,750 9,910 0,000 0,000 0,000 2,220 0,000 0,750 7,690 9,000 Управление с/х, хозяйства района (по согласованию) Улучшение финансовых результатов
Федеральный бюджет 8,500 9,110 1,790 0,390 0,400 6,930 8,100
Краевой бюджет 1,250 1,530 0,430 0,340 0,350 0,760 0,900
1.2.21. МЦП "Развитие АПК, внедрение передовых технологий, позволяющих обеспечить выполнение объемов производства молока и мяса, урожайности сельскохозяйственных культур, выявления и пропаганды достижений лучших работников сельского хозяйства, обобщения передового опыта, демонстрация селекционных достижений в сельском хозяйстве Змеиногорского района на 2010 - 2012 годы" 0,359 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124 0,135 0,135 0,100 Управление с/х Выявление и пропаганда достижений лучших работников сельского хозяйства, обобщение передового опыта, демонстрация селекционных достижений в сельском хозяйстве Змеиногорского района
Муниципальный бюджет 0,359 0,259 0,124 0,124 0,135 0,135 0,100
Всего по разделу "Сельское хозяйство" 248,877 220,291 62,230 56,862 23,064 43,370 31,517 26,514 57,442 93,545 74,624
Федеральный бюджет 55,610 63,194 0,000 14,864 0,870 15,130 14,950 10,120 20,370 23,080 19,420
Краевой бюджет 45,657 22,506 23,630 8,499 6,754 8,077 4,560 2,340 5,820 3,590 4,893
Муниципальный бюджет 0,359 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124 0,124 0,135 0,135 0,100
Внебюджетные источники 147,251 134,332 38,600 33,499 15,440 20,163 11,883 13,930 31,117 66,740 50,211
1.3. "Потребительский рынок"
1.3.1. Открытие 2 - в с. Карамышево, в т.ч. 1 самообслуживания 1,300 4,400 0,100 0,000 0,100 2,900 1,100 1,500 0,000 0,000 0,000 Змеиногорское РайПО, ИП Редькина (по согласованию) Увеличение товарооборота, создание 6 рабочих мест
Внебюджетные источники 1,300 4,400 0,100 0,100 2,900 1,100 1,500 0,000 0,000
1.3.2. Строительство магазина в с. Кузьминке 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 РайПО (по согласованию) Развитие инфраструктуры рынка, создание 3 4 раб. мест, увеличение доходов РайПО
Внебюджетные источники 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500
1.3.3. Открытие магазина в с. Барановка 2,000 2,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,179 0,000 Змеиногорское РайПО (по согласованию) Создание 5 раб. мест, увеличение поступлений в бюджет
Внебюджетные источники 2,000 2,179 0,000 0,000 2,000 2,179 0,000
1.3.4. Строительство АЗС, СТО автомобилей в с. Барановка 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 ЧП Развитие инфраструктуры села, удовлетворение спроса населения в ГСМ, создание рабочих мест
Внебюджетные источники 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000
1.3.5. Строительство универсального рынка в г. Змеиногорске 15,000 41,900 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1,000 5,000 40,900 5,000 ООО "Пилигрим" (по согласованию) Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания, улучшение условий труда и архитектурного облика города
Внебюджетные источники 15,000 41,900 0,000 0,000 5,000 1,000 5,000 40,900 5,000
1.3.6. Строительство сельскохозяйственного рынка в г. Змеиногорске 5,000 1,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,850 5,000 ООО "Авангард" (по согласованию) Содействие развитию ЛПХ, повышение качества торгового обслуживания, улучшение архитектурного облика города, обеспечение санитарноэпидемиологической безопасности населения
Внебюджетные источники 5,000 1,350 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,850 5,000
1.3.7. Строительство торговоразвлекательного комплекса в г. Змеиногорске 10,000 14,000 0,000 0,000 0,000 4,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 ООО "Ассорти" (по согласованию) Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания, улучшение условий труда и архитектурного облика города
Внебюджетные источники 10,000 14,000 0,000 4,000 10,000 10,000
1.3.8. Строительство магазина фирменной торговли в г. Змеиногорске 5,000 7,352 0,000 0,000 0,000 3,500 2,000 0,100 3,000 3,752 0,000 ИПБОЮЛ Зурабян (по согласованию)
Внебюджетные источники 5,000 7,352 0,000 3,500 2,000 0,100 3,000 3,752
1.3.9. Строительство торгового центра в г. Змеиногорске (в районе худ. школы) 19,000 3,000 0,000 0,000 0,000 1,000 6,500 0,000 6,500 2,000 6,000 ООО "Стоун" (по согласованию) Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания населения
Внебюджетные источники 19,000 3,000 0,000 1,000 6,500 6,500 2,000 6,000
1.3.10. Строительство СТО автомобилей в г. Змеиногорске 4,000 3,700 0,000 0,000 0,000 1,700 2,000 0,000 2,000 2,000 0,000 ИПБОЮЛ Медведев (по согласованию) Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания населения
Внебюджетные источники 4,000 3,700 0,000 1,700 2,000 2,000 2,000
1.3.11. Строительство магазина стройматериалов в г. Змеиногорске 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000 0,000 2,000 3,500 1,000 ИПБОЮЛ Болотских (по согласованию) Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания населения
Внебюджетные источники 4,000 4,000 0,000 0,500 1,000 2,000 3,500 1,000
1.3.12. Строительство магазинов в г. Змеиногорске, с. Барановка 0,800 0,857 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,857 0,000 ИПБОЮЛ Игошкин, ИП Кузнецов, Карапетян (по согласованию) Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания населения
Внебюджетные источники 0,800 0,857 0,800 0,857
Всего по разделу "Потребительский рынок" 72,600 82,738 0,100 0,000 0,100 13,600 27,600 13,100 21,300 56,038 23,500
Внебюджетные источники 72,600 82,738 0,100 0,000 0,100 13,600 27,600 13,100 21,300 56,038 23,500
1.4. "Малый бизнес"
1.4.1. МЦП "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2010 - 2012 годы" 12,345 9,806 0,000 0,000 0,000 0,000 4,059 4,525 5,111 5,281 3,175 Администрация района Поддержка предпринимательства
Федеральный бюджет 6,779 8,887 2,782 4,101 3,259 4,786 0,738
Краевой бюджет 3,870 0,628 1,015 0,326 0,691 0,302 2,164
Муниципальный бюджет 1,259 0,291 0,229 0,098 0,965 0,193 0,065
Внебюджетные источники 0,437 0,000 0,033 0,000 0,196 0,000 0,208
1.4.2. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов 2,179 0,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,255 0,649 0,924 Администрация района Поддержка предпринимательства
Федеральный бюджет 0,812 0,286 0,520 0,286 0,292
Краевой бюджет 1,350 0,361 0,733 0,361 0,617
Муниципальный бюджет 0,017 0,002 0,002 0,002 0,015
1.4.3. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам (для малых форм хозяйствования) 1,101 0,496 0,631 0,130 0,130 0,128 0,124 0,072 0,166 0,166 0,050 Администрация района Поддержка предпринимательства
Краевой бюджет 0,885 0,330 0,631 0,130 0,130 0,128 0,124 0,072
Муниципальный бюджет 0,216 0,166 0,166 0,166 0,050
1.4.4. Создание информационноконсультационного центра по поддержке малого предпринимательства 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 Администрация района Поддержка предпринимательства
Краевой бюджет 0,050 0,050 0,000 0,050 0,050
Всего по разделу "Малый бизнес" 15,675 11,001 0,631 0,130 0,130 0,178 4,233 4,597 6,532 6,096 4,149
Федеральный бюджет 7,591 9,173 0,000 0,000 0,000 0,000 2,782 4,101 3,779 5,072 1,030
Краевой бюджет 6,155 1,369 0,631 0,130 0,130 0,178 1,189 0,398 1,424 0,663 2,781
Муниципальный бюджет 1,492 0,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,229 0,098 1,133 0,361 0,130
Итого по направлению "Рост экономического потенциала района" 8108,037 4141,795 1617,961 301,060 1363,794 674,010 1596,570 1727,051 1873,165 1439,674 1656,547
Федеральный бюджет 935,201 777,467 250,000 92,964 327,870 342,130 67,732 154,221 184,149 188,152 105,450
Краевой бюджет 51,812 39,175 24,261 15,014 6,884 17,170 5,749 2,738 7,244 4,253 7,674
Муниципальный бюджет 1,851 0,718 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,222 1,268 0,496 0,230
Внебюджетные источники 7119,173 3324,435 1343,700 193,082 1029,040 314,710 1522,736 1569,870 1680,504 1246,773 1543,193
II. Развитие туризма, создание рекреационно-туристической зоны в районе
2.1. Развитие туризма, создание рекреационнотуристической зоны Змеиногорского района
2.1.1. Строительство туристической базы "Жемчужина" в п. Черепановск 9,000 1,700 5,000 1,000 1,000 0,700 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 ООО "Жемчужина" (по согласованию) Организация дополнительных рабочих мест, пополнение бюджета
Внебюджетные источники 9,000 1,700 5,000 1,000 1,000 0,700 1,000 1,000 0,000 1,000
2.1.2. Кадастровый учет земельных участков и перевод территории из земель сельхозначения в рекреационную зону озера "Колыванское" 0,520 0,240 0,300 0,150 0,150 0,050 0,030 0,000 0,040 0,040 0,000 Победитель торгов, администрация района Исполнение требований законодательства
Муниципальный бюджет 0,150 0,070 0,100 0,050 0,050 0,020
Внебюджетные источники 0,370 0,170 0,200 0,100 0,100 0,030 0,030 0,040 0,040 0,000
2.1.3. МЦП "Развитие туризма в Змеиногорском районе в 2008 - 2012 гг." 0,200 17,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 6,140 0,095 11,000 0,000 инвесторы сферы туризма (ЛЭП, дорога) Повышение привлекательности территории
Муниципальный бюджет 0,200 0,200 0,105 0,105 0,095 0,095
Внебюджетные источники 0,000 16,940 6,035 10,905
2.1.4. Информационнорекламное обеспечение программы "Развитие туризма в Змеиногорском районе" 0,395 0,124 0,200 0,029 0,040 0,030 0,050 0,050 0,030 0,015 0,075 Комитет по туризму района Повышение имиджа района, рост потока туристов
Муниципальный бюджет 0,355 0,070 0,200 0,010 0,040 0,000 0,050 0,050 0,020 0,010 0,045
Внебюджетные источники 0,040 0,054 0,019 0,030 0,000 0,010 0,005 0,030
2.1.5. Оборудование стоянок по туристическим маршрутам 0,070 0,200 0,050 0,100 0,010 0,100 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 Комитет по туризму района Рост объема платных услуг и числа отдыхающих
Внебюджетные источники 0,070 0,200 0,050 0,100 0,010 0,100 0,000 0,010 0,000 0,000
2.1.6. Укрепление материально-технической базы зоны отдыха "Солнечный берег", создание этнографической деревни (Саввушинский сельсовет) 2,430 1,841 1,050 0,730 0,530 0,571 0,200 0,240 0,300 0,300 0,350 Комитет по туризму района Увеличение числа отдыхающих, рост объема платных услуг
Краевой бюджет 0,850 0,701 0,230 0,171 0,200 0,300 0,300 0,350
Муниципальный бюджет 0,800 0,800 0,400 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,780 0,340 0,650 0,100 0,130 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000
2.1.7. Модернизация и строительство объектов на базе отдыха "Санаторий Лазурный" (озеро "Колыванское" Саввушинский сельсовет) 1,600 0,330 0,900 0,100 0,100 0,200 0,200 0,030 0,200 0,000 0,200 ЗАО "Алтайздравница" (по согласованию) Улучшение качества отдыха и числа отдыхающих, рост доходов бюджета
Внебюджетные источники 1,600 0,330 0,900 0,100 0,100 0,200 0,200 0,030 0,200 0,000 0,200
2.1.8. Строительство туристической базы в окрестностях п. Новохарьковка 90,000 26,000 50,000 10,000 10,000 7,000 10,000 2,000 10,000 7,000 10,000 ООО "РЭМ" (по согласованию) Улучшение качества отдыха и числа отдыхающих, рост доходов бюджета
Внебюджетные источники 90,000 26,000 50,000 10,000 10,000 7,000 10,000 2,000 10,000 7,000 10,000
2.1.9. Восстановление природного ландшафта оз. "Колыванское" 4,570 0,060 2,500 0,000 1,000 0,000 0,050 0,050 1,020 0,010 0,000 ФГУП "НИИПП" (по согласованию) Сохранение памятника природы, улучшение экологии
Муниципальный бюджет 0,070 0,060 0,000 0,000 0,050 0,050 0,020 0,010 0,000
Внебюджетные источники 4,500 0,000 2,500 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000
2.1.10. Формирование и обустройство туристических маршрутов в районе 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 Комитет по туризму, главы сельсоветов (по согласованию) Расширение сферы туризма
Муниципальный бюджет 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015
2.1.11. МЦП "Развитие сельского туризма в Змеиногорском районе на 2009 - 2012 гг.", создание микрогостиниц в форме "Зеленого дома" 17,297 6,286 0,000 0,000 0,771 1,421 7,749 1,625 4,960 3,240 3,817 Главы поселений, сельские жители Увеличение занятости и доходов местного населения
Краевой бюджет 6,062 1,036 0,571 0,571 3,544 0,235 0,230 0,230 1,717
Муниципальный бюджет 0,120 0,080 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
Внебюджетные источники 11,115 5,170 0,200 0,850 4,165 1,350 4,690 2,970 2,060
2.1.12. Создание координационного совета и нормативно-правовой базы регулирования туристической деятельности 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Комитет по туризму района Упорядочивание туристической деятельности в районе
Муниципальный бюджет 0,001 0,001 0,001 0,001
2.1.13. Приобретение туристского оборудования и снаряжения, оргтехники, транспортных средств 0,267 0,149 0,142 0,114 0,025 0,005 0,010 0,005 0,040 0,025 0,050 Комитет по туризму района Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг
Муниципальный бюджет 0,122 0,072 0,042 0,042 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 0,020 0,050
Внебюджетные источники 0,145 0,077 0,100 0,072 0,020 0,000 0,005 0,020 0,005 0,000
2.1.14. Подготовка кадров для организации туристической деятельности 0,356 0,075 0,288 0,060 0,058 0,015 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 Комитет по туризму района Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг
Муниципальный бюджет 0,058 0,058 0,048 0,048 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 0,010 0,017 0,012 0,005 0,000 0,010 0,000 0,000
2.1.15. Строительство базы отдыха с обустройством русской усадьбы п. Черепановский 0,600 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,060 0,300 0,000 0,000 Зайченко В.А (по согласованию) Организация дополнительных рабочих мест, пополнение бюджета
Внебюджетные источники 0,600 0,060 0,300 0,060 0,300 0,000 0,000
2.1.16. Строительство базы отдыха с обустройством русской усадьбы п. Черепановский 0,600 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 2,500 0,200 0,200 0,200 Вебер В.И. (по согласованию) Появление наиболее комфортабельных мест отдыха. Организация дополнительных рабочих мест, пополнение бюджета
Внебюджетные источники 0,600 2,700 0,200 2,500 0,200 0,200 0,200
2.1.17. Проведение молодежных туристических фестивалей и форумов района 0,744 0,730 0,024 0,032 0,152 0,160 0,452 0,460 0,072 0,078 0,044 Комитет по туризму района Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг
Краевой бюджет 0,500 0,500 0,100 0,100 0,400 0,400
Муниципальный бюджет 0,234 0,192 0,022 0,022 0,050 0,050 0,050 0,050 0,070 0,070 0,042
Внебюджетные источники 0,010 0,038 0,002 0,010 0,002 0,010 0,002 0,010 0,002 0,008 0,002
2.1.18. Строительство базы отдыха "Эдельвейс" 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 ИП Васильева А.В. Повышение привлекательности района как туристической зоны, 2 дополнительных раб. места
Внебюджетные источники 0,700 0,000 0,700
Всего по разделу "Развитие туризма" 129,365 57,636 60,454 12,315 13,837 10,253 20,346 13,160 18,277 21,908 16,451
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 7,700 2,237 0,240 0,230 0,719 0,842 4,144 0,635 0,530 0,530 2,067
Муниципальный бюджет 2,125 1,603 0,812 0,572 0,556 0,486 0,300 0,300 0,265 0,245 0,192
Внебюджетные источники 119,540 53,796 59,402 11,513 12,562 8,925 15,902 12,225 17,482 21,133 14,192
Итого по направлению "Развитие туризма, создание рекреационнотуристической зоны в районе" 129,365 57,636 60,454 12,315 13,837 10,253 20,346 13,160 18,277 21,908 16,451
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 7,700 2,237 0,240 0,230 0,719 0,842 4,144 0,635 0,530 0,530 2,067
Муниципальный бюджет 2,125 1,603 0,812 0,572 0,556 0,486 0,300 0,300 0,265 0,245 0,192
Внебюджетные источники 119,540 53,796 59,402 11,513 12,562 8,925 15,902 12,225 17,482 21,133 14,192
III. Рост качества сферы жизнедеятельности населения
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.1. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения поселений 9,952 4,650 3,230 1,000 1,570 1,900 1,900 0,298 2,352 1,452 0,900 Администрация района, города предприятия ЖКХ (по согласованию) Улучшение качества, и теплового режима
Муниципальный бюджет 4,652 3,750 1,000 1,000 1,200 1,000 1,000 0,298 1,452 1,452
Внебюджетные источники 5,300 0,900 2,230 0,370 0,900 0,900 0,900 0,000 0,900
3.1.2. Реконструкция водовода и водозаборных сооружений п. Октябрьский 5,332 2,332 5,300 2,300 0,032 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Администрация Октябрьского сельсовета (по согласованию), Администрация района Улучшение качества водоснабжения населения Октябрьского сельсовета
Краевой бюджет 1,830 1,830 1,800 1,800 0,030 0,030
Муниципальный бюджет 3,502 0,502 3,500 0,500 0,002 0,002
3.1.3. Приобретение спецтехники и оборудования 3,600 11276,900 2,600 0,000 1,000 11276,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Администрация района Улучшение качества предоставляемых услуг
Краевой бюджет 0,700 11276,900 0,500 0,200 11276,900 0,000 0,000 0,000
Муниципальный бюджет 2,900 0,000 2,100 0,800 0,000 0,000 0,000
3.1.4. Строительство новых водозаборных скважин в п. Никольск, п. Беспаловск, п. Черепановск, реконструкция скважин в п. Воронеж, с. Барановка, развитие водоснабжения в сельской местности 11,378 2,200 5,280 0,000 4,500 0,700 1,500 1,500 0,000 0,000 0,098 Администрация района Улучшение качества питьевой воды
Краевой бюджет 10,560 1,700 4,860 4,500 0,500 1,200 1,200
Муниципальный бюджет 0,818 0,500 0,420 0,200 0,300 0,300 0,098
3.1.5. Водоснабжение ул. Уральская, Набережная, Дальняя, Караульная, Чалаева; реконструкция системы водоснабжения ул. Толстого, ул. Маяковского, ул. Фрунзе в г. Змеиногорске (в т.ч. разработка ПСД) 18,774 19,904 5,000 6,700 0,000 3,700 5,000 2,400 8,701 7,104 0,073 Администрация района, города, предприятия ЖКХ (по согласованию) Обеспечение питьевой водой
Краевой бюджет 13,831 13,493 2,000 2,000 3,200 4,000 1,900 7,831 6,393
Муниципальный бюджет 4,943 4,710 3,000 3,000 0,500 1,000 0,500 0,870 0,710 0,073
Внебюджетные источники 0,000 1,700 1,700
3.1.6 Реконструкция центральной котельной в с. Барановка 5,950 7,880 0,000 0,000 0,000 3,400 0,000 1,230 3,250 3,250 2,700 Администрация района, предприятия ЖКХ (по согласованию) Улучшение качества коммунальных услуг
Краевой бюджет 4,600 6,690 3,100 0,990 2,600 2,600 2,000
Муниципальный бюджет 1,350 1,190 0,300 0,240 0,650 0,650 0,700
3.1.7. Реконструкция котельных с их объединением: N 7 и N 14; реконструкция котельных г. Змеиногорска 8,280 7,589 0,000 2,700 4,060 4,820 0,600 0,000 0,070 0,069 3,550 Администрация района, города, предприятия ЖКХ (по согласованию) Улучшение качества коммунальных услуг
Краевой бюджет 3,260 0,760 0,760 0,760 0,000 2,500
Муниципальный бюджет 4,420 5,469 2,100 3,300 3,300 0,070 0,069 1,050
Внебюджетные источники 0,600 1,360 0,600 0,760 0,600 0,000 0,000
3.1.8. Реконструкция системы теплоснабжения в с. Карамышево 18,625 5,791 0,000 0,000 0,000 1,000 11,000 0,141 4,650 4,650 2,975 Администрация района, города, предприятия ЖКХ (по согласованию) Улучшение качества коммунальных услуг
Краевой бюджет 14,900 5,400 0,900 8,800 0,100 4,400 4,400 1,700
Муниципальный бюджет 3,725 0,391 0,100 2,200 0,041 0,250 0,250 1,275
3.1.9. ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы. Станция водоочистки питьевой воды производительностью 900 куб. м/сут. в с. Барановка Змеиногорского района Алтайского края 20,554 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,415 0,385 20,139 Администрация района Обеспечение качественной питьевой водой
Федеральный бюджет 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000
Краевой бюджет 6,400 0,000 0,000 0,000 6,400
Муниципальный бюджет 2,154 0,385 0,415 0,385 1,739
3.1.10. Муниципальная адресная инвестиционная программа "Модернизация объектов ЖКХ и сокращение непроизводственных расходов и потерь тепловодоснабжения предприятий Змеиногорского района на 2010 - 2013 годы" 33,373 31,673 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 21,673 21,673 1,700 Райфинком, отдел управления муниципальным имуществом Администрации района Модернизация объектов ЖКХ и сокращение непроизводственных расходов предприятий ЖКХ
Муниципальный бюджет 33,373 31,673 10,000 10,000 21,673 21,673 1,700
Всего по разделу "ЖКХ" 135,818 11359,304 21,410 12,700 11,162 11292,452 30,000 15,569 41,111 38,583 32,135
Федеральный бюджет 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000
Краевой бюджет 56,081 11306,773 9,160 3,800 5,490 11285,390 14,000 4,190 14,831 13,393 12,600
Муниципальный бюджет 61,837 48,570 10,020 6,600 5,302 5,402 14,500 11,379 25,380 25,189 6,635
Внебюджетные источники 5,900 3,960 2,230 2,300 0,370 1,660 1,500 0,000 0,900 0,000 0,900
3.2. Дорожное хозяйство
3.2.1. Реконструкция бетонного покрытия асфальто-бетонном на трассе Поспелиха Курья - Третьяково (граница с Курьинским районом) 12,742 12,742 1,500 1,500 0,000 0,000 3,842 3,842 7,400 7,400 0,000 ГУП "Змеиногорское ДРСУ", ГУП "Алтайавтодор" (по согласованию) Обеспечение транспортной доступности нас. пунктов, обеспечение эконом. роста и привлекательности района
Федеральный бюджет 1,500 1,500 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 11,242 11,242 3,842 3,842 7,400 7,400 0,000
3.2.2. Реконструкция асфальто-бетонного покрытия автодороги Рубцовск - Змеиногорск 429,879 523,879 0,000 0,000 0,000 50,000 61,879 1,879 308,000 472,000 60,000 ГУП "Алтайавтодор", ОАО СибирьПолиметаллы (по согласованию) Обеспечение транспортной доступности нас. пунктов, обеспечение эконом. роста и привлекательности района
Краевой бюджет 249,879 249,879 1,879 1,879 248,000 248,000
Внебюджетные источники 180,000 274,000 0,000 50,000 60,000 60,000 224,000 60,000
3.2.3. Реконструкция автодороги Змеиногорск - Карамышево Октябрьский 20,000 7,865 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,865 5,000 0,000 15,000 "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Обеспечение транспортной доступности нас. пунктов, обеспечение эконом. роста и привлекательности района
Краевой бюджет 10,000 7,865 7,865 10,000
Внебюджетные источники 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
3.2.4. Реконструкция щебеночного покрытия на подъездах к населенным пунктам: Новохарьковка, Новокузнецовка, Березовка, Тушканиха, Отрада, Утка, Беспаловск, содержание дорог 35,500 19,083 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,083 18,000 17,000 16,500 "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Обеспечение транспортной доступности нас. пунктов, обеспечение эконом. роста и привлекательности района
Краевой бюджет 32,500 18,083 1,083 17,000 17,000 15,500
Внебюджетные источники 3,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000
3.2.5. Реконструкция щебеночного покрытия автодороги Змеиногорск - Черепановск 0,710 2,710 0,000 2,000 0,000 0,000 0,710 0,710 0,000 0,000 0,000 "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Обеспечение транспортной доступности нас. пунктов, обеспечение эконом. роста и привлекательности района
Краевой бюджет 0,710 0,710 0,710 0,710
Внебюджетные источники 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.6. Реконструкция моста в с. Локоток 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Обеспечение транспортной доступности нас. пунктов
Внебюджетные источники 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.7. Реконструкция щебеночного покрытия дорог (Змеиногорск Барановка) 2,044 5,044 0,000 3,000 0,000 0,000 2,044 2,044 0,000 0,000 0,000 "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Повышение качества жизни населения
Краевой бюджет 2,044 2,044 2,044 2,044
3.2.8. Реконструкция внутрипоселковых дорог 2,757 2,282 0,000 0,500 0,650 0,650 0,975 0,500 0,632 0,632 0,500 Сельские администрации, "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Повышение качества жизни населения
Краевой бюджет 1,163 1,163 0,563 0,563 0,600 0,600
Муниципальный бюджет 0,594 0,594 0,087 0,087 0,475 0,475 0,032 0,032
Внебюджетные источники 1,000 0,525 0,500 0,500 0,025 0,000 0,000 0,500
3.2.9. Ремонт дорожного покрытия улиц Ленина, Комсомольская, Ползунова, Волкова в г. Змеиногорске 16,830 14,830 0,000 0,000 4,810 4,810 8,140 8,140 1,880 1,880 2,000 "Змеиногорское ДРСУ" (по согласованию) Повышение качества жизни населения
Краевой бюджет 13,371 13,371 3,850 3,850 7,740 7,740 1,781 1,781
Муниципальный бюджет 1,459 1,459 0,960 0,960 0,400 0,400 0,099 0,099
Внебюджетные источники 2,000 0,000 2,000
Всего по разделу "Дорожное хозяйство" 520,462 589,435 1,500 8,000 5,460 56,460 78,590 26,063 340,912 498,912 94,000
Федеральный бюджет 1,500 1,500 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 320,909 304,357 0,000 0,000 4,413 4,413 16,215 25,163 274,781 274,781 25,500
Муниципальный бюджет 2,053 2,053 0,000 0,000 1,047 1,047 0,875 0,875 0,131 0,131 0,000
Внебюджетные источники 196,000 281,525 0,000 6,500 0,000 51,000 61,500 0,025 66,000 224,000 68,500
3.3. Социально-бытовая сфера
3.3.1. Реализация основных положений Градостроительного кодекса РФ, оказывающих влияние на увеличение объемов жилищного строительства (схема территориального планирования, генеральные планы сельских поселений, г. Змеиногорск, правил землепользования и застройки сельских поселений) 2,874 2,200 0,774 0,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,500 Администрация района Исполнение законодательства РФ
Муниципальный бюджет 2,874 2,200 0,774 0,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,500
3.3.2. Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (субсидии молодым семьям) 7,649 7,553 0,379 0,065 0,065 0,078 0,078 2,822 3,495 4,588 3,632 Администрация района Закрепление молодежи на селе
Федеральный бюджет 1,359 1,081 0,493 0,671 0,588 0,688
Краевой бюджет 0,834 0,497 0,137 0,412 0,360 0,422
Муниципальный бюджет 1,356 0,695 0,379 0,065 0,065 0,078 0,078 0,192 0,412 0,360 0,422
Внебюджетные источники 4,100 5,280 2,000 2,000 3,280 2,100
3.3.3. Реализация федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" 19,028 19,852 9,828 2,310 1,873 3,500 2,000 8,826 2,000 5,216 3,327 Администрация района недопущение негативных миграционных процессов на селе
Федеральный бюджет 6,285 6,244 2,950 0,560 0,560 1,400 0,600 2,858 0,600 1,426 1,575
Краевой бюджет 6,705 2,440 3,930 0,750 0,750 0,400 0,800 0,865 0,800 0,425 0,425
Внебюджетные источники 6,038 11,168 2,948 1,000 0,563 1,700 0,600 5,103 0,600 3,365 1,327
3.3.4. Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (N 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства") 69,644 55,340 0,000 0,000 13,400 13,400 31,320 31,320 10,620 10,620 14,304 Администрации поселений (по согласованию) Улучшение качества жилищных условий
Федеральный бюджет 57,499 47,400 11,900 11,900 28,000 28,000 7,500 7,500 10,099
Краевой бюджет 5,893 3,380 0,400 0,400 0,910 0,910 2,070 2,070 2,513
Муниципальный бюджет 2,807 1,830 0,400 0,400 0,910 0,910 0,520 0,520 0,977
Внебюджетные источники 3,445 2,730 0,700 0,700 1,500 1,500 0,530 0,530 0,715
3.3.5. Установка, ремонт уличного освещения населенных пунктов района 3,000 3,600 0,300 1,000 0,300 1,100 0,600 0,600 0,900 0,900 0,900 Администрации поселений (по согласованию) Улучшение качества жилищных условий
Муниципальный бюджет 0,600 0,600 0,300 0,300 0,300 0,300
Внебюджетные источники 2,400 3,000 0,700 0,800 0,600 0,600 0,900 0,900 0,900
Всего по разделу "Социально-бытовая сфера" 99,195 84,945 10,981 2,975 16,138 17,778 34,198 43,768 16,115 20,424 21,763
Федеральный бюджет 65,143 54,725 2,950 0,560 12,460 13,300 28,600 31,351 8,771 9,514 12,362
Краевой бюджет 13,432 6,317 3,930 0,750 1,150 0,800 1,710 1,912 3,282 2,855 3,360
Муниципальный бюджет 7,037 4,725 1,153 0,665 1,265 1,278 1,788 1,902 0,932 0,880 1,899
Внебюджетные источники 13,583 19,178 2,948 1,000 1,263 2,400 2,100 8,603 3,130 7,175 4,142
Итого по направлению "Рост качества сферы жизнедеятельности населения" 755,476 12033,684 33,891 23,675 32,760 11366,690 142,788 85,400 398,138 557,919 147,898
Федеральный бюджет 78,643 56,225 4,450 2,060 12,460 13,300 28,600 31,351 8,771 9,514 24,362
Краевой бюджет 390,422 11617,447 13,090 4,550 11,053 11290,603 31,925 31,265 292,894 291,029 41,460
Муниципальный бюджет 70,927 55,349 11,173 7,265 7,614 7,727 17,163 14,156 26,443 26,200 8,534
Внебюджетные источники 215,483 304,663 5,178 9,800 1,633 55,060 65,100 8,628 70,030 231,175 73,542
IV. Рост уровня и качества жизни граждан
4.1. Образование и поддержка молодежи
4.1.1. Реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Кузьминка (в т.ч. разработка ПСД) 1,440 1,440 0,000 0,000 0,300 0,300 1,140 1,140 0,000 0,000 0,000 Администрация района, Комитет по образованию и делам молодежи Создание условий для получения качественных знаний
Краевой бюджет 0,600 0,600 0,000 0,000 0,600 0,600
Муниципальный бюджет 0,840 0,840 0,000 0,300 0,300 0,540 0,540
4.1.2. Капитальный ремонт МДОУ с. Барановка 8,323 8,323 0,000 0,000 3,000 3,000 5,310 5,310 0,013 0,013 0,000 Администрация района, Комитет по образованию и делам молодежи Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений
Краевой бюджет 6,950 6,950 0,000 2,700 2,700 4,250 4,250
Муниципальный бюджет 1,373 1,373 0,000 0,300 0,300 1,060 1,060 0,013 0,013
4.1.3. Капитальный ремонт МДОУ с. Карамышево 7,095 1,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240 1,095 0,995 6,000 Администрация района, Комитет по образованию и делам молодежи Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений
Краевой бюджет 6,300 0,800 0,000 0,000 0,000 0,900 0,800 5,400
Муниципальный бюджет 0,795 0,435 0,000 0,000 0,000 0,240 0,195 0,195 0,600
4.1.4. Капитальный ремонт МДОУ г. Змеиногорска 7,748 7,748 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,748 7,748 0,000 Администрация района, комитет по образованию и делам молодежи Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений
Краевой бюджет 6,009 6,009 0,000 0,000 0,000 6,009 6,009
Муниципальный бюджет 1,739 1,739 0,000 0,000 0,000 1,739 1,739
4.1.5. Укрепление материальной базы школьных учреждений (приобретение компьютеров) 1,788 1,588 0,292 0,292 0,164 0,164 0,250 0,250 0,882 0,882 0,200 Комитет по образованию и делам молодежи Доступность к инновациям в системе образования
Краевой бюджет 1,788 1,588 0,292 0,292 0,164 0,164 0,250 0,250 0,882 0,882 0,200
4.1.6. Приобретение автобусов для доставки учащихся в рамках программы "Школьный автобус" 4,890 2,253 2,700 1,063 0,000 0,000 0,000 0,000 1,190 1,190 1,000 Комитет по образованию и делам молодежи Экономия бюджетных средств
Краевой бюджет 4,890 2,253 2,700 1,063 1,190 1,190 1,000
4.1.7. Реконструкция объектов детского оздоровительного лагеря "Чайка", ремонт 0,310 0,310 0,110 0,110 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 Комитет по образованию и делам молодежи Улучшение условий для отдыха детей
Муниципальный бюджет 0,310 0,310 0,110 0,110 0,100 0,100 0,100 0,100
4.1.8. МЦП "Одаренные дети" 0,060 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,029 0,030 0,028 0,000 Комитет по образованию и делам молодежи Поддержка одаренных детей
Муниципальный бюджет 0,060 0,057 0,030 0,029 0,030 0,028
4.1.9. МЦП "Развитие образования в Змеиногорском районе до 2010 г."; МЦП "Развитие образования в Змеиногорском районе на 2011 - 2013 годы" 5,153 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,426 0,406 0,924 0,924 3,803 Комитет по образованию и делам молодежи Развитие системы образования района
Краевой бюджет 4,202 0,702 0,000 0,702 0,702 3,500
Муниципальный бюджет 0,951 0,628 0,426 0,406 0,222 0,222 0,303
4.1.10. МЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений на 2010 2014 гг." 1,118 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,251 0,220 0,187 0,180 0,680 Комитет по образованию и делам молодежи Обеспечение условий повышения качества пожарной безопасности в учреждениях образования
Краевой бюджет 0,567 0,000 0,567
Муниципальный бюджет 0,551 0,400 0,251 0,220 0,187 0,180 0,113
4.1.11. МЦП "Демографическое развитие Змеиногорского района на 2009 - 2015 гг." 5,319 4,569 0,000 0,000 0,344 0,344 1,025 1,025 3,200 3,200 0,750 Комитет по образованию и делам молодежи Развитие дошкольного образования, обеспечение безопасности дошкольных учреждений
Краевой бюджет 5,099 4,349 0,164 0,164 1,000 1,000 3,185 3,185 0,750
Муниципальный бюджет 0,220 0,220 0,180 0,180 0,025 0,025 0,015 0,015
4.1.12. Оздоровление, организация летнего отдыха детей 6,973 6,602 0,275 0,275 0,506 0,506 2,826 3,386 2,097 2,435 1,269 Комитет по образованию и делам молодежи Укрепление здоровья учащихся, оказание помощи детям из малоимущих семей
Федеральный бюджет 0,694 0,694 0,694 0,694
Краевой бюджет 2,272 2,002 0,050 0,050 0,211 0,211 0,874 0,874 0,529 0,867 0,608
Муниципальный бюджет 4,007 3,346 0,225 0,225 0,295 0,295 1,258 1,258 1,568 1,568 0,661
Внебюджетные источники 0,000 0,560 0,560
4.1.13. Модернизация технологического оборудования школьных столовых 2,844 2,704 0,851 0,851 0,793 0,793 1,200 1,060 0,000 0,000 0,000 Комитет по образованию и делам молодежи Улучшение качества питания школьников
Краевой бюджет 2,569 2,479 0,851 0,851 0,718 0,718 1,000 0,910
Муниципальный бюджет 0,275 0,225 0,075 0,075 0,200 0,150
4.1.14. Приобретение учебников для социально незащищенных детей 1,656 0,801 0,565 0,000 0,177 0,053 0,104 0,100 0,650 0,648 0,160 Комитет по образованию и делам молодежи Поддержка малообеспеченных семей
Краевой бюджет 1,606 0,801 0,565 0,000 0,177 0,053 0,104 0,100 0,650 0,648 0,110
Муниципальный бюджет 0,050 0,000 0,050
4.1.15. Проведение ЕГЭ 0,457 0,110 0,201 0,013 0,097 0,013 0,056 0,056 0,028 0,028 0,075 Комитет по образованию и делам молодежи Создание условий для проведения экзаменов
Краевой бюджет 0,447 0,100 0,201 0,013 0,097 0,013 0,046 0,046 0,028 0,028 0,075
Муниципальный бюджет 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,000
4.1.16. Создание простейшего полигона на озере Колыванском для занятий самодеятельным и спортивнооздоровительным туризмом 0,250 0,020 0,150 0,020 0,070 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,010 Комитет по образованию и делам молодежи Патриотическое воспитание молодежи
Муниципальный бюджет 0,240 0,020 0,150 0,020 0,070 0,000 0,020
Внебюджетные источники 0,010 0,000 0,010
4.1.17. Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения 0,858 0,815 0,199 0,199 0,290 0,294 0,272 0,272 0,050 0,050 0,047 Комитет по образованию и делам молодежи Обеспечение пожарной безопасности объектов образования
Краевой бюджет 0,299 0,302 0,199 0,199 0,100 0,103 0,000
Муниципальный бюджет 0,559 0,513 0,190 0,191 0,272 0,272 0,050 0,050 0,047
4.1.18. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы", в т.ч.: организация антинаркотических семинаров для молодежи, реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, организация антинаркотических акций 0,189 0,189 0,061 0,061 0,062 0,062 0,066 0,066 0,000 0,000 0,000 Комитет по образованию и делам молодежи Профилактика наркозависимости
Краевой бюджет 0,037 0,037 0,018 0,018 0,019 0,019
Муниципальный бюджет 0,152 0,152 0,043 0,043 0,043 0,043 0,066 0,066
4.1.19. Реализация КЦП "Молодежь Алтая", в т.ч.: профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив, поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 0,626 0,319 0,201 0,024 0,024 0,025 0,081 0,000 0,290 0,270 0,030 Комитет по образованию и делам молодежи Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации
Краевой бюджет 0,363 0,257 0,101 0,016 0,016 0,016 0,021 0,225 0,225 0,000
Муниципальный бюджет 0,263 0,062 0,100 0,008 0,008 0,009 0,060 0,065 0,045 0,030
4.1.20. Реализация КЦП "Дети Алтая" (подпрограмма "Дети и семья: дети-сироты") 5,586 5,087 2,537 2,038 3,049 3,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Комитет по образованию и делам молодежи Поддержка детей-сирот
Краевой бюджет 5,085 5,085 2,037 2,037 3,048 3,048
Муниципальный бюджет 0,501 0,002 0,500 0,001 0,001 0,001
4.1.21. Муниципальная программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Змеиногорском районе" 12,497 6,230 0,000 0,000 0,000 0,000 5,370 1,642 3,495 4,588 3,632 Комитет по образованию и делам молодежи Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, укрепление семейных отношений, улучшение жилищных условий молодых семей
Федеральный бюджет 3,129 1,081 1,770 0,493 0,671 0,588 0,688
Краевой бюджет 1,324 0,497 0,490 0,137 0,412 0,360 0,422
Местный бюджет 1,244 0,552 0,410 0,192 0,412 0,360 0,422
Внебюджетные источники 6,800 4,100 2,700 0,820 2,000 3,280 2,100
Всего по разделу "Улучшение качества образования и поддержка молодежи" 75,180 52,130 8,142 4,946 8,976 8,703 18,527 15,302 21,879 23,179 17,656
Федеральный бюджет 3,823 1,775 0,000 0,000 0,000 0,000 2,464 1,187 0,671 0,588 0,688
Краевой бюджет 50,407 34,811 7,014 4,539 7,414 7,209 8,635 8,167 14,712 14,896 12,632
Муниципальный бюджет 14,140 10,884 1,128 0,407 1,562 1,494 4,728 4,568 4,496 4,415 2,226
Внебюджетные источники 6,810 4,660 0,000 0,000 0,000 0,000 2,700 1,380 2,000 3,280 2,110
4.2. Здравоохранение 0,000 0,000
4.2.1. Расширение использования возможностей для развития плановых медицинских услуг: 1,080 0,760 0,000 0,270 0,000 0,300 0,330 0,170 0,360 0,020 0,390 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, поступление дополнительных финансовых средств
- проведение спирографии, реовазографии, велоэргометрии 0,060 0,060 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 0,020
- оказание платных услуг жителям прилегающих районов 0,120 0,120 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,000 0,040
- исследование на гормоны щитовидной железы 0,180 0,130 0,030 0,040 0,050 0,050 0,060 0,010 0,070
- наркологическая помощь - лечение абстинентного синдрома, медицинское освидетельствование 0,210 0,160 0,040 0,050 0,060 0,060 0,070 0,010 0,080
- палата повышенной комфортности в стационаре в терапевтическом отделении палата "Люкс" 0,510 0,290 0,140 0,150 0,160 0,000 0,170 0,180
Внебюджетные источники 1,080 0,760 0,270 0,300 0,330 0,170 0,360 0,020 0,390
4.2.2. Укрепление и обновление материально-технической базы здравоохранения: 9,240 9,802 0,650 3,360 0,650 3,250 1,290 1,040 3,340 2,152 3,310 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Обеспечение лицензионных и противопожарных требований, повышение качества медицинских услуг
- проведение ремонта зданий 0,410 0,540 0,110 0,130 0,040 0,150 0,170 0,150 0,200
- приобретение дорогостоящей техники, оборудования 1,470 2,100 0,350 0,380 0,600 0,430 0,420 0,940 0,450
- МЦП "Повышение уровня пожарной безопасности МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" на 2011 - 2012 годы, оснащение противопожарным оборудованием, инвентарем 1,400 1,900 0,800 0,900 0,100 0,100 0,700 0,100 0,600
- переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров 0,160 0,650 0,200 0,040 0,050 0,210 0,050 0,200 0,060
- проведение предлицензионной подготовки 1,300 0,502 0,200 0,300 0,000 0,000 0,600 0,002 0,700
- проведение капитального ремонта зданий 3,200 4,110 1,700 1,500 0,500 0,150 1,400 0,760 1,300
Краевой бюджет 1,050 2,302 0,350 0,380 0,600 0,430 0,000 1,142 0,450
Местный бюджет 2,620 6,200 0,400 2,900 0,400 2,740 0,650 0,460 1,170 0,100 0,000
Внебюджетные источники 0,910 1,300 0,250 0,110 0,250 0,130 0,040 0,150 0,170 0,910 0,200
4.2.3. Внедрение новых методов лечения и диагностики: 2,700 2,321 0,000 0,810 0,000 0,900 0,900 0,600 0,900 0,011 0,900 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
- Приобретение дыхательного аппарата для новорожденных 0,600 0,490 0,190 0,200 0,200 0,100 0,200 0,000 0,200
- Приобретение криодиструктора для гинекологического отделения 0,900 0,600 0,200 0,300 0,300 0,100 0,300 0,000 0,300
- Приобретение пульсоксиметра для реанимационного отделения 1,200 1,231 0,420 0,400 0,400 0,400 0,400 0,011 0,400
Краевой бюджет 1,800 2,310 0,810 0,900 0,900 0,600 0,900
Внебюджетные источники 0,000 0,011 0,011
4.2.4. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 3,804 6,038 0,375 0,435 0,088 0,449 0,459 2,610 2,594 2,544 0,288 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Снижение заболеваемости населения
Профилактика ВИЧ-инфекции СПИДа (МЦП "Профилактика ВИЧ (СПИДа) инфекции среди населения города Змеиногорска и Змеиногорского района на 2005 - 2008 годы") 0,450 0,450 0,060 0,060 0,060 0,000 0,330 0,330 0,060
- приобретение инактиватора сыворотки АСИС, реактивы 0,180 0,230 0,050 0,050 0,050 0,050 0,080 0,080 0,050
- защитные очки, перчатки для медперсонала 0,270 0,280 0,010 0,010 0,010 0,010 0,250 0,250 0,010
Реализация МЦП "Вакцинопрофилактика в Змеиногорском районе на 2010 - 2015 годы" 0,160 0,110 0,020 0,020 0,020 0,020 0,070 0,070 0,030 0,000 0,020
ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы": вакцинопрофилактика 0,914 3,273 0,163 0,170 0,178 2,300 0,640 0,640 0,096
Реализация КЦП "Вакцинопрофилактика" на 2007 - 2011 гг. 1,588 1,483 0,359 0,164 0,084 0,170 0,000 0,100 1,049 1,049 0,096
Реализация ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы": неотложные меры борьбы с туберкулезом 0,150 0,206 0,015 0,016 0,016 0,050 0,125 0,125 0,009
Реализация КЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае" на 2007 - 2011 годы 0,232 0,126 0,016 0,013 0,004 0,013 0,135 0,030 0,070 0,070 0,007
Реализация МЦП "Туберкулез" на 2010 2015 годы 0,070 0,050 0,050 0,050 0,020 0,000
Федеральный бюджет 2,283 4,698 0,178 0,186 0,194 2,350 1,984 1,984 0,105
Краевой бюджет 0,931 0,720 0,375 0,177 0,088 0,183 0,135 0,130 0,230 0,230 0,103
Местный бюджет 0,590 0,620 0,080 0,080 0,130 0,130 0,380 0,330 0,080
4.2.5. Реализация приоритетного Национального проекта "Здоровье" 19,006 19,616 1,747 4,502 0,407 4,654 6,208 6,080 5,272 4,380 5,372 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
Техобслуживание реанимобилей 1,500 0,800 0,200 0,300 0,400 0,300 0,500 0,000 0,600
- денежные выплаты медработникам первичного звена 10,950 12,530 2,640 2,640 3,650 3,740 3,650 3,510 3,650
- денежные выплаты медработникам по родовым сертификатам 1,470 2,090 0,360 0,360 0,750 0,650 0,360 0,720 0,360
вакцинопрофилактика 3,951 2,498 1,747 0,798 0,407 0,830 0,863 0,870 0,467 0,000 0,467
профилактика и лечение ВИЧ СПИДа 1,135 1,698 0,504 0,524 0,545 0,520 0,295 0,150 0,295
Федеральный бюджет 5,086 4,196 1,747 1,302 0,407 1,354 1,408 1,390 0,762 0,150 0,762
Краевой бюджет: 1,470 2,090 0,360 0,360 0,750 0,650 0,360 0,720 0,360
Местный бюджет 0,900 0,800 0,200 0,300 0,400 0,300 0,500 0,000 0,000
Внебюджетные источники (ТФОМС) 10,950 12,530 2,640 2,640 3,650 3,740 3,650 3,510 3,650
4.2.6. Реализация КЦП 0,984 0,904 0,150 0,357 0,121 0,256 0,265 0,171 0,224 0,120 0,224 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Снижение заболеваемости населения
Реализация КЦП "Дети Алтая" на 2007 - 2010 годы: подпрограмма "Здоровое поколение" 0,461 0,553 0,205 0,213 0,221 0,135 0,120 0,000 0,120
Реализация КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы: подпрограмма "Сахарный диабет" 0,050 0,061 0,022 0,023 0,024 0,016 0,013 0,000 0,013
Реализация КЦП "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 годы: подпрограмма "Пульмонология" 0,194 0,047 0,015 0,016 0,016 0,016 0,089 0,000 0,089
Реализация КЦП "Витаминизация беременных и детей, находящихся в детских домах и домах-интернатах Алтайского края" на 2007 - 2011 годы 0,008 0,011 0,003 0,004 0,004 0,004 0,002 0,000 0,002
Реализация КЦП "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению" 0,000 0,112 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Прочие мероприятия 0,000 0,120 0,120
Краевой бюджет: 0,984 0,904 0,150 0,357 0,121 0,256 0,265 0,171 0,224 0,120 0,224
4.2.7. Строительство поликлиники на 360 посещений, г. Змеиногорск, в т.ч. Корректировка ПСД 114,520 84,936 0,000 0,000 0,000 3,500 18,688 18,688 64,134 62,748 31,698 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
Краевой бюджет 103,828 73,660 1,750 14,950 14,950 57,721 56,960 31,157
Местный бюджет 10,692 11,276 1,750 3,738 3,738 6,413 5,788 0,541
4.2.8. Приобретение жилья для специалистов, МЦП "Кадровая политика в здравоохранении МО "Змеиногорский район" Алтайского края на 2011 - 2012 годы" 1,635 1,580 0,600 0,600 0,800 0,800 0,000 0,000 0,235 0,180 0,000 МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) Укомплектованность врачами, снижение значения коэффициента совместительства врачей
Местный бюджет 1,635 1,580 0,600 0,600 0,800 0,800 0,235 0,180
Всего по разделу "Здоровье" 130,557 106,341 3,522 5,832 2,066 9,455 21,932 23,279 68,887 67,775 34,150
Федеральный бюджет 4,437 4,698 1,747 0,178 0,407 0,186 0,194 2,350 1,984 1,984 0,105
Краевой бюджет 108,593 79,896 0,525 1,694 0,209 3,469 16,850 16,281 58,175 58,452 32,834
Муниципальный бюджет 15,537 19,676 1,000 3,580 1,200 5,370 4,518 4,328 8,198 6,398 0,621
Другие источники 1,990 2,071 0,250 0,380 0,250 0,430 0,370 0,320 0,530 0,941 0,590
4.3. Культура
4.3.1. Капитальный ремонт здания ДК в с. Таловка 13,035 5,930 0,000 0,000 0,860 0,860 0,175 0,175 5,000 4,895 7,000 Администрация района, комитет по культуре Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг
Краевой бюджет 9,914 4,830 0,774 0,774 0,140 0,140 4,000 3,916 5,000
Муниципальный бюджет 3,121 1,100 0,086 0,086 0,035 0,035 1,000 0,979 2,000
4.3.2. Ремонт крыши Кузьминского Дома культуры 0,556 0,556 0,000 0,000 0,556 0,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 комитет по культуре, администрации поселений (по согласованию) Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг
Краевой бюджет 0,500 0,500 0,500 0,500
Муниципальный бюджет 0,056 0,056 0,056 0,056
4.3.3. Реализация муниципальной целевой программы "Культура Змеиногорского района на 2011 год" 0,450 0,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,447 0,000 комитет по культуре, администрации поселений (по согласованию) Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг
Краевой бюджет 0,150 0,147 0,150 0,147
Муниципальный бюджет 0,300 0,300 0,300 0,300
4.3.4. Капитальный ремонт кровли Дома культуры с. Карамышево (чердачное перекрытие) 0,370 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,000 0,000 0,000 комитет по культуре, администрации поселений (по согласованию) Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг
Муниципальный бюджет 0,370 0,370 0,370 0,370
4.3.5. Сохранение культурного наследия ремонт и реставрация памятников культуры 1,016 1,016 0,000 0,000 1,016 1,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 комитет по культуре, администрации поселений (по согласованию) Патриотическое воспитание населения, ремонт мемориальных комплексов в г. Змеиногорске, с. Кузьминка
Краевой бюджет 0,895 0,895 0,895 0,895
Муниципальный бюджет 0,121 0,121 0,121 0,121
4.3.6. Реализация муниципальной целевой программы "Культура Змеиногорского района на 2012 - 2015 годы" 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190 комитет по культуре, администрации поселений (по согласованию)
Муниципальный бюджет 0,190 0,000 0,190
4.3.7. Реализация муниципальной целевой программы "Культура Змеиногорского района на 2007 - 2010 годы" 0,768 4,448 0,000 2,369 0,000 1,355 0,768 0,724 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,153 0,966 0,286 0,276 0,153 0,404
Муниципальный бюджет 0,564 2,763 1,595 0,848 0,564 0,320
Внебюджетные источники 0,051 0,719 0,488 0,231 0,051
4.3.8. Реализация муниципальной целевой программы "Культура города Змеиногорска на 2008 - 2012 годы" 2,591 5,435 0,000 2,789 2,591 2,646 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,024 0,196 0,173 0,024 0,024
Муниципальный бюджет 2,567 5,004 2,437 2,567 2,567
Внебюджетные источники 0,000 0,234 0,179 0,055
Итого по разделу "Культура" 18,976 18,202 0,000 5,158 5,023 6,433 1,313 1,269 5,450 5,342 7,190
Краевой бюджет 11,636 7,534 0,000 0,458 2,193 2,469 0,293 0,544 4,150 4,063 5,000
Муниципальный бюджет 7,289 9,714 0,000 4,032 2,830 3,678 0,969 0,725 1,300 1,279 2,190
Внебюджетные источники 0,051 0,954 0,000 0,667 0,000 0,286 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4. Спорт
4.4.1. Реконструкция стадиона и строительство хоккейной коробки в с. Барановка 0,020 0,070 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 Администрация с/с, СПК им. И.Я.Шумакова (по согласованию) Укрепление физического здоровья населения
Муниципальный бюджет 0,010 0,010 0,010 0,010
Внебюджетные источники 0,010 0,060 0,010 0,010 0,050
4.4.2. Реконструкция стадионов в с. Таловка (хоккейная коробка), п. Октябрьский, с. Карамышево 0,700 0,560 0,200 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,500 0,550 0,000 Администрация района, поселения, базовые хозяйства (по согласованию) Привлечение населения к здоровому образу жизни
Муниципальный бюджет 0,650 0,500 0,150 0,500 0,500
Внебюджетные источники 0,050 0,060 0,050 0,010 0,050
4.4.3. Укрепление спортивной базы, приобретение оборудования для тренажерных залов школьных и других образовательных учреждений 0,290 0,501 0,184 0,200 0,006 0,020 0,000 0,181 0,100 0,100 0,000 Главы поселений, базовые хозяйства (по согласованию) Привлечение молодежи к занятию спортом, укрепление физического здоровья населения
Муниципальный бюджет 0,290 0,491 0,184 0,200 0,006 0,020 0,171 0,100 0,100
Внебюджетные источники 0,000 0,010 0,010
4.4.4. Создание районного спортивного клуба 0,800 0,100 0,350 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,000 Райспорткомитет Привлечение молодежи к занятию спортом, укрепление физического здоровья населения
Муниципальный бюджет 0,800 0,100 0,350 0,350 0,100 0,100 0,000
4.4.5. Капитальный ремонт здания ДЮСШ в г. Змеиногорске 1,580 1,020 0,000 0,000 0,640 0,640 0,380 0,380 0,000 0,000 0,560 ДЮСШ и Райспорткомитет (по согласованию) Укрепление физического здоровья населения, развитие спорта и физической культуры на селе
Муниципальный бюджет 1,580 1,020 0,640 0,640 0,380 0,380 0,560
4.4.6. Ремонт лыжной базы в г. Змеиногорске 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,620 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 Райспорткомитет
Внебюджетные источники 0,000 0,700 0,620 0,080
4.4.7. ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы, МЦП "Районная программа развития физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2011 - 2014 годы" 0,150 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,180 0,050
Краевой бюджет 0,100 0,100 0,100 0,100
Муниципальный бюджет 0,050 0,000 0,050
Внебюджетные источники 0,000 0,080 0,080
Итого по разделу "Спорт" 3,540 3,131 0,754 0,220 0,996 1,290 0,380 0,561 0,800 1,060 0,610
Краевой бюджет 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,000
Муниципальный бюджет 3,380 2,121 0,694 0,210 0,996 0,660 0,380 0,551 0,700 0,700 0,610
Внебюджетные источники 0,060 0,910 0,060 0,010 0,000 0,630 0,000 0,010 0,000 0,260 0,000
4.5. Социальная защита населения
4.5. Социальная защита населения
4.5.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 67,353 45,324 20,009 8,881 6,277 10,363 11,917 12,180 13,900 13,900 15,250 Управление СЗН по Змеиногорскому району (по согласованию) Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан
Краевой бюджет 67,353 45,324 20,009 8,881 6,277 10,363 11,917 12,180 13,900 13,900 15,250
4.5.2 Оказание помощи в денежной форме 2,737 1,380 0,519 0,182 0,963 0,178 0,205 0,480 0,500 0,540 0,550 Администрация района, Управление СЗН по Змеиногорскому району (по согласованию) Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан
Федеральный бюджет 0,210 0,210 0,210 0,210
Краевой бюджет 1,367 0,800 0,519 0,182 0,163 0,178 0,205 0,210 0,230 0,230 0,250
Муниципальный бюджет 1,290 1,040 0,590 0,590 0,230 0,230 0,220 0,220 0,250
Внебюджетные источники 0,100 0,130 0,040 0,050 0,090 0,050
4.5.3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 48,530 39,797 10,687 7,677 3,353 9,530 10,960 11,300 11,290 11,290 12,240 Управление СЗН по Змеиногорскому району (по согласованию) Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан
Краевой бюджет 48,530 39,797 10,687 7,677 3,353 9,530 10,960 11,300 11,290 11,290 12,240
4.5.4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 9,407 9,052 0,777 0,724 1,310 1,308 1,300 3,030 2,820 3,990 3,200 Администрация района, Управление СЗН по Змеиногорскому району (по согласованию) Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан
Федеральный бюджет 2,490 1,590 0,770 0,770 0,820 0,820 0,900
Краевой бюджет 1,728 1,899 0,288 0,199 0,220 0,220 0,220 0,620 0,200 0,860 0,800
Муниципальный бюджет 5,159 4,153 0,489 0,525 1,090 1,088 1,080 1,080 1,500 1,460 1,000
Внебюджетные источники 0,800 1,410 0,560 0,300 0,850 0,500
ВСЕГО по разделу "Социальная поддержка малообеспеченных семей" 129,027 96,353 31,992 17,464 11,903 22,179 25,382 26,990 28,510 29,720 31,240
Федеральный бюджет 2,700 1,800 0,000 0,000 0,210 0,210 0,770 0,770 0,820 0,820 0,900
Краевой бюджет 118,978 87,820 31,503 16,939 10,013 20,291 23,302 24,310 25,620 26,280 28,540
Муниципальный бюджет 6,449 5,193 0,489 0,525 1,680 1,678 1,310 1,310 1,720 1,680 1,250
Внебюджетные источники 0,900 1,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,350 0,940 0,550
4.6. Труд и занятость
4.6.1. МЦП "Содействие занятости населения Змеиногорского района" 77,474 53,620 12,950 13,613 23,383 24,130 38,165 12,970 2,907 2,907 0,069 КГУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) развитие системы рабочих мест; содействие трудоустройству ищущих работу и безработных граждан; создание безопасных и комфортных условий труда; обеспечение социального партнерства на рынке труда; реализация антикризисных мероприятий
Федеральный бюджет 15,920 15,910 7,500 7,490 8,420 8,420
Краевой бюджет 32,063 32,015 12,692 12,692 14,910 14,910 2,800 2,800 1,613 1,613 0,048
Муниципальный бюджет 1,011 1,005 0,258 0,258 0,220 0,220 0,210 0,210 0,317 0,317 0,006
Внебюджетные источники 25,360 4,690 0,663 0,753 1,510 23,615 1,540 0,977 0,977 0,015
4.6.2. МЦП "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2010 - 2012 годы" 5,729 9,020 0,000 0,000 0,000 0,000 1,560 4,520 2,723 4,500 1,446 Администрация района увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса не менее чем на 1% ежегодно; увеличение доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса не менее чем 1% ежегодно; увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты
Федеральный бюджет 2,705 8,600 4,100 2,705 4,500
Краевой бюджет 2,664 0,330 1,200 0,330 0,018 0,000 1,446
Муниципальный бюджет 0,360 0,090 0,360 0,090 0,000 0,000 0,000
4.6.3. Реализация КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда" 17,935 13,866 0,000 4,069 8,420 8,420 5,446 5,446 0,000 КГУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) развитие системы рабочих мест; содействие трудоустройству ищущих работу и безработных граждан; создание безопасных и комфортных условий труда; обеспечение социального партнерства на рынке труда; реализация антикризисных мероприятий
Федеральный бюджет 17,935 17,935 4,069 4,069 8,420 8,420 5,446 5,446
Всего по разделу "Труд и занятость населения" 98,018 80,575 12,950 13,613 27,452 28,199 45,025 25,910 11,076 12,853 1,516
Федеральный бюджет 36,560 42,445 0,000 0,000 11,569 11,559 16,840 20,940 8,151 9,946 0,000
Краевой бюджет 34,727 32,345 12,692 12,692 14,910 14,910 4,000 3,130 1,631 1,613 1,494
Муниципальный бюджет 1,371 1,095 0,258 0,258 0,220 0,220 0,570 0,300 0,317 0,317 0,006
Внебюджетные источники 25,360 4,690 0,000 0,663 0,753 1,510 23,615 1,540 0,977 0,977 0,015
4.7. Безопасность населения
4.7.1. Обеспечение мероприятий МЦП "Профилактика правонарушений в Змеиногорском районе" 1,160 1,028 0,226 0,200 0,230 0,204 0,300 0,300 0,324 0,324 0,080 Администрация района, ОВД (по согласованию) Содействие органам внутренних дел в сфере обеспечения безопасности населения
Краевой бюджет 0,004 0,004 0,004 0,004
Муниципальный бюджет 1,156 1,024 0,226 0,200 0,226 0,200 0,300 0,300 0,324 0,324 0,080
4.7.2. Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорске на 2009 2012 годы" 0,165 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,155 0,155 0,010 Администрация района, ОВД (по согласованию) Содействие органам внутренних дел в сфере обеспечения безопасности населения".
Краевой бюджет 0,125 0,125 0,125 0,125
Муниципальный бюджет 0,040 0,030 0,030 0,030 0,010
Всего по разделу "Безопасность населения" 1,325 1,183 0,226 0,200 0,230 0,204 0,300 0,300 0,479 0,479 0,090
Краевой бюджет 0,129 0,129 0,000 0,000 0,004 0,004 0,000 0,000 0,125 0,125 0,000
Муниципальный бюджет 1,196 1,054 0,226 0,200 0,226 0,200 0,300 0,300 0,354 0,354 0,090
Итого по направлению "Рост уровня и качества жизни граждан" 456,623 357,915 57,586 47,433 56,646 76,463 112,859 93,611 137,081 140,408 92,452
Федеральный бюджет 47,520 50,718 1,747 0,178 12,186 11,955 20,268 25,247 11,626 13,338 1,693
Краевой бюджет 324,570 242,635 51,734 36,322 34,743 48,352 53,080 52,432 104,513 105,529 80,500
Муниципальный бюджет 49,362 49,737 3,795 9,212 8,714 13,300 12,775 12,082 17,085 15,143 6,993
Внебюджетные источники 35,171 14,825 0,310 1,720 1,003 2,856 26,736 3,850 3,857 6,398 3,265
Итого по программе: 9449,500 16591,030 1769,892 384,483 1467,037 12127,417 1872,563 1919,222 2426,661 2159,909 1913,347
Федеральный бюджет 1061,364 884,410 256,197 95,202 352,516 367,385 116,600 210,819 204,546 211,004 131,505
Краевой бюджет 774,503 11901,494 89,325 56,116 53,399 11356,967 94,898 87,070 405,181 401,341 131,701
Муниципальный бюджет 124,266 107,407 15,780 17,049 16,884 21,514 30,591 26,760 45,061 42,084 15,949
Внебюджетные источники 7489,367 3697,719 1408,590 216,115 1044,238 381,551 1630,474 1594,573 1771,873 1505,479 1634,192