Наименование
мероприятия |
Объем
финансирования
всего, млн. рублей |
В том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый результат
от реализации
мероприятия |
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
|
|
I. Рост экономического потенциала района |
1.1. Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Восстановление
"Зареченского рудника",
строительство
обогатительной фабрики
(ГОК) (Карамышевский
с/с) |
133,400 |
98,244 |
43,000 |
33,959 |
0,000 |
8,915 |
36,700 |
21,370 |
24,500 |
34,000 |
29,200 |
ОАО "СибирьПолиметаллы" (по
согласованию) |
Наполнение бюджета,
создание 348
рабочих мест |
Краевой бюджет |
0,000 |
15,300 |
|
6,385 |
|
8,915 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
133,400 |
82,944 |
43,000 |
27,574 |
|
0,000 |
36,700 |
21,370 |
24,500 |
34,000 |
29,200 |
|
|
1.1.2. Строительство
Корбалихинского рудника
и обогатительной
фабрики (Черепановский
сельсовет) |
3194,842 |
728,049 |
610,000 |
96,087 |
800,000 |
0,547 |
278,300 |
246,000 |
704,468 |
385,415 |
802,074 |
ОАО "СибирьПолиметаллы" (по
согласованию) |
Наполнение бюджета,
создание 1000
рабочих мест |
Внебюджетные источники |
3194,842 |
728,049 |
610,000 |
96,087 |
800,000 |
0,547 |
278,300 |
246,000 |
704,468 |
385,415 |
802,074 |
|
|
1.1.3. Освоение
Таловского и Степного
месторождений
(Таловский сельсовет) |
2494,203 |
719,482 |
652,000 |
34,922 |
212,000 |
0,000 |
1166,300 |
|
388,903 |
684,560 |
75,000 |
ОАО "СибирьПолиметаллы" (по
согласованию) |
Наполнение бюджета,
создание рабочих
мест |
Внебюджетные источники |
2494,203 |
1967,432 |
652,000 |
34,922 |
212,000 |
0,000 |
1166,300 |
1247,950 |
388,903 |
684,560 |
75,000 |
|
|
1.1.4. Освоение
Среднего, Лазурского,
Майского месторождений
полиметаллических руд
(Барановский,
Кузьминский сельсоветы) |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
10,000 |
Победитель торгов |
Рабочие места, до
100 раб. м., рост
доходов населения,
наполняемость
бюджета |
Внебюджетные источники |
20,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
10,000 |
0,000 |
10,000 |
|
|
1.1.5. Восстановление
Белорецкого рудника
железнорудных
ископаемых |
1000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
500,000 |
Победитель торгов |
Рост объема отгруж.
товаров, доходов
бюджета, создание
до 200 раб. мест |
Внебюджетные источники |
1000,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
500,000 |
0,000 |
500,000 |
|
|
1.1.6. Строительство
2-й очереди
"Оптико-лазерного
центра" "Росавиакосмос"
(Саввушинский сельский
совет) |
872,000 |
705,100 |
250,000 |
78,100 |
327,000 |
327,000 |
50,000 |
140,000 |
160,000 |
160,000 |
85,000 |
ОАО "НПК" Системы
прецизионного
прибора строения"
(по согласованию) |
Создание раб. мест,
обеспечение
государственных
интересов |
Федеральный бюджет |
872,000 |
705,100 |
250,000 |
78,100 |
327,000 |
327,000 |
50,000 |
140,000 |
160,000 |
160,000 |
85,000 |
|
|
1.1.7. Открытие
винно-водочного завода
г. Змеиногорск |
43,000 |
327,000 |
0,000 |
0,000 |
1,500 |
280,000 |
1,500 |
27,000 |
0,000 |
20,000 |
40,000 |
ООО "Змеиногорский
винно-водочный
завод" (по
согласованию) |
Рост объема отгруж.
товаров, доходов
бюджета, создание
до 100 раб. мест |
Внебюджетные источники |
43,000 |
327,000 |
|
|
1,500 |
280,000 |
1,500 |
27,000 |
|
20,000 |
40,000 |
|
|
1.1.8. Строительство
цеха по производству
отделочного камня в
г. Змеиногорске |
3,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,600 |
ИПБОЮЛ
Быков С.И. (по
согласованию) |
Создание 6 рабочих
мест, увеличение
объема отгруженной
продукции на 2358
тыс. руб.,
налоговых
поступлений на 150
тыс. руб. |
Внебюджетные источники |
3,600 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
3,600 |
|
|
1.1.9. Модернизация
производства мясных
полуфабрикатов |
0,400 |
1,900 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ИПБОЮЛ
Морозов С.Ю.,
Орешников С.В. (по
согласованию) |
Обновление
производственных
фондов, повышение
эффективности
производства,
улучшение условий
труда |
Внебюджетные источники |
0,400 |
1,900 |
|
1,000 |
|
0,400 |
0,400 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1.1.10. Перевод
земельных участков из
категории земель
сельскохозяйственного
назначения в земли
промышленности |
0,040 |
0,040 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,000 |
Администрация
Змеиногорского
района |
Исполнение
требований
законодательства |
Внебюджетные источники |
0,040 |
0,040 |
|
|
|
|
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,000 |
|
|
1.1.11. Цех по
производству питьевой
бутилированной воды и
две скважины для добычи
питьевой воды по
организации питьевого
водоснабжения города
Змеиногорска |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
И.П. Бондарев (по
согласованию) |
Создание 37 рабочих
мест, обеспечение
качественной
питьевой водой |
Внебюджетные источники |
6,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,000 |
|
|
1.1.12. Строительство
Змеиногорской ЗИФ
(водозабор, подъездная
дорога, поверхностный
водопровод, ЛЭП) |
3,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,400 |
ООО "Берн" (по
согласованию) |
Создание 165
рабочих мест,
вложение инвестиций
более 250 млн.
руб., увеличение
объема отгруженной
продукции,
налоговых
поступлений |
Внебюджетные источники |
3,400 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,400 |
|
|
Итого по разделу
"Промышленность" |
7770,885 |
3827,765 |
1555,000 |
244,068 |
1340,500 |
616,862 |
1533,220 |
1682,840 |
1787,891 |
1283,995 |
1554,274 |
|
|
Федеральный бюджет |
872,000 |
705,100 |
250,000 |
78,100 |
327,000 |
327,000 |
50,000 |
140,000 |
160,000 |
160,000 |
85,000 |
|
|
Краевой бюджет |
0,000 |
15,300 |
0,000 |
6,385 |
0,000 |
8,915 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
6898,885 |
3107,365 |
1305,000 |
159,583 |
1013,500 |
280,947 |
1483,220 |
1542,840 |
1627,891 |
1123,995 |
1469,274 |
|
|
1.2. "Сельское
хозяйство" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Приобретение
семян высших
репродукций в объеме в
среднем по 500 тонн
ежегодно, в том числе
35 тонн кукурузы |
18,200 |
23,237 |
2,750 |
5,970 |
0,550 |
9,617 |
5,600 |
2,550 |
5,800 |
5,100 |
3,500 |
руководители
хозяйств (по
согласованию) |
Повышение
урожайности,
сортообновление
сельхозкультур |
Внебюджетные источники |
18,200 |
23,237 |
2,750 |
5,970 |
0,550 |
9,617 |
5,600 |
2,550 |
5,800 |
5,100 |
3,500 |
|
|
1.2.2. Субсидирование
части затрат на
закладку плодовых,
ягодных, кустарниковых
насаждений, питомников
и уход за ними, на
производство и
приобретение
посадочного материала,
используемого для
закладки школьных
садов, на раскорчевку
старовозрастных
насаждений |
1,600 |
0,930 |
0,000 |
0,000 |
0,880 |
0,880 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,670 |
Управление с/х |
Восстановление
производства
плодово-ягодных
культур |
Федеральный бюджет |
1,410 |
0,873 |
|
|
0,870 |
0,873 |
|
|
|
|
0,540 |
|
|
Краевой бюджет |
0,190 |
0,057 |
|
|
0,010 |
0,007 |
0,050 |
0,050 |
|
|
0,130 |
|
|
1.2.3. Приобретение
сельхозпроизводителями
посевной,
почвообрабатывающей
техники |
24,200 |
38,570 |
6,800 |
18,670 |
1,200 |
7,800 |
1,200 |
2,300 |
5,000 |
9,800 |
10,000 |
Сельхозпредприятия
района (по
согласованию) |
Увеличение
производства зерна |
Внебюджетные источники |
24,200 |
38,570 |
6,800 |
18,670 |
1,200 |
7,800 |
1,200 |
2,300 |
5,000 |
9,800 |
10,000 |
|
|
1.2.4. Субсидирование
части затрат на
приобретение молодняка
племенных животных:
КРС, свиней, овец,
маралов, лошадей,
пушных зверей, птицы,
яйца, пчелопакетов |
3,600 |
0,000 |
2,000 |
0,000 |
0,400 |
0,000 |
0,400 |
|
0,400 |
0,000 |
0,400 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Увеличение
производства
молока, мяса |
Краевой бюджет |
1,200 |
0,000 |
|
|
|
|
0,400 |
|
0,400 |
0,000 |
0,400 |
|
|
1.2.5. Строительство и
открытие убойных
пунктов на центральных
усадьбах
(Карамышевский,
Таловский сельсовет) |
0,600 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,600 |
0,300 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Субъекты
предпринимательства (по
согласованию) |
Рост объемов
производства,
создание рабочих
мест |
Внебюджетные источники |
0,600 |
0,300 |
|
|
0,600 |
0,300 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. Реконструкция,
модернизация
молочно-товарных ферм
ООО "Октябрьский" |
66,400 |
22,232 |
20,000 |
8,797 |
6,000 |
2,335 |
0,000 |
|
11,100 |
11,100 |
29,300 |
ООО "Октябрьский"
(по согласованию) |
Рабочие места,
увеличение
производства
молока, мяса |
Внебюджетные источники |
66,400 |
22,232 |
20,000 |
8,797 |
6,000 |
2,335 |
|
|
11,100 |
11,100 |
29,300 |
|
|
1.2.7. Субсидирование
части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной
техники и оборудования
для животноводства и
птицеводства |
15,950 |
14,747 |
3,140 |
3,142 |
3,030 |
3,025 |
0,750 |
0,750 |
7,830 |
7,830 |
1,200 |
Х-ва района (по
согласованию),
управление с/х |
Укрепление
материальнотехнической
базы АПК |
Федеральный бюджет |
7,420 |
7,420 |
|
|
|
|
0,750 |
0,750 |
6,670 |
6,670 |
|
|
|
Краевой бюджет |
8,530 |
7,327 |
3,140 |
3,142 |
3,030 |
3,025 |
|
|
1,160 |
1,160 |
1,200 |
|
|
1.2.8. Приобретение
кормоуборочных
комбайнов "Дон",
самоходных косилок
МАКДОН (Октябрьский
с/с, Карамышевский с/с,
Барановский с/с) |
33,200 |
45,600 |
6,600 |
0,000 |
6,600 |
0,000 |
5,000 |
9,000 |
9,000 |
36,600 |
6,000 |
Х-ва района (по
согласованию) |
Увеличение
производства
кормов, улучшение
их качества |
Внебюджетные источники |
33,200 |
45,600 |
6,600 |
0,000 |
6,600 |
0,000 |
5,000 |
9,000 |
9,000 |
36,600 |
6,000 |
|
|
1.2.9. Привлечение и
закрепление
специалистов в
сельскохозяйственном
производстве путем
оказания
государственной
поддержки руководителям
и специалистам АПК на
возвратной основе |
1,393 |
0,060 |
1,043 |
0,000 |
0,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,060 |
0,150 |
Хозяйства района
(по согласованию) |
Повышение уровня
квалификации
специалистов |
Краевой бюджет |
1,393 |
0,060 |
1,043 |
|
0,200 |
|
|
|
|
0,060 |
0,150 |
|
|
1.2.10. Повышение
образовательного уровня
кадров АПК, путем
субсидирования затрат
на переподготовку,
целевую подготовку,
стажировку и повышение
квалификации кадров АПК
и целевую контрактную
подготовку специалистов
для сельского хозяйства |
2,029 |
0,550 |
1,354 |
0,117 |
0,271 |
0,153 |
0,123 |
0,140 |
0,127 |
0,140 |
0,154 |
Хозяйства района
(по согласованию) |
Повышение уровня
квалификации 15
специалистов |
Краевой бюджет |
1,268 |
0,237 |
0,904 |
0,055 |
0,181 |
0,062 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,063 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,761 |
0,313 |
0,450 |
0,062 |
0,090 |
0,091 |
0,063 |
0,080 |
0,067 |
0,080 |
0,091 |
|
|
1.2.11. Субсидирование
затрат на приобретение
элитных семян |
4,638 |
4,625 |
1,986 |
1,518 |
0,352 |
1,037 |
0,500 |
0,220 |
0,600 |
1,850 |
1,200 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Увеличение
урожайности
зерновых |
Федеральный бюджет |
1,950 |
4,135 |
|
1,389 |
|
1,006 |
0,450 |
0,170 |
0,500 |
1,570 |
1,000 |
|
|
Краевой бюджет |
2,688 |
0,490 |
1,986 |
0,129 |
0,352 |
0,031 |
0,050 |
0,050 |
0,100 |
0,280 |
0,200 |
|
|
1.2.12. Субсидирование
части затрат на уплату
процентов по кредитам и
займам |
21,621 |
25,719 |
2,653 |
7,307 |
0,468 |
10,522 |
7,150 |
5,150 |
5,850 |
2,740 |
5,500 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
финансовых
результатов |
Федеральный бюджет |
14,500 |
20,930 |
|
5,881 |
|
8,509 |
5,600 |
4,300 |
4,600 |
2,240 |
4,300 |
|
|
Краевой бюджет |
7,121 |
4,789 |
2,653 |
1,426 |
0,468 |
2,013 |
1,550 |
0,850 |
1,250 |
0,500 |
1,200 |
|
|
1.2.13. Субсидирование
части затрат на
страхование рисков в
сельском хозяйстве |
24,832 |
15,779 |
4,180 |
8,726 |
0,752 |
1,403 |
8,000 |
1,770 |
8,000 |
3,880 |
3,900 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
финансовых
результатов |
Федеральный бюджет |
16,700 |
13,434 |
|
6,925 |
|
1,169 |
6,500 |
1,650 |
6,500 |
3,690 |
3,700 |
|
|
Краевой бюджет |
8,132 |
2,345 |
4,180 |
1,801 |
0,752 |
0,234 |
1,500 |
0,120 |
1,500 |
0,190 |
0,200 |
|
|
1.2.14. Субсидирование
затрат на уплату налога
на имущество |
4,802 |
2,613 |
4,002 |
1,053 |
0,800 |
1,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
финансовых
результатов |
Краевой бюджет |
4,802 |
2,613 |
4,002 |
1,053 |
0,800 |
1,560 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.15. Обеспечение
доступным жильем
молодых специалистов на
селе |
5,811 |
5,869 |
1,446 |
0,579 |
0,255 |
0,780 |
0,800 |
2,030 |
0,900 |
2,480 |
2,410 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
социально-бытовых
условий кадров на
селе |
Федеральный бюджет |
2,460 |
3,418 |
|
0,248 |
|
0,640 |
0,650 |
1,590 |
0,700 |
0,940 |
1,110 |
|
|
Краевой бюджет |
2,351 |
1,191 |
1,446 |
0,331 |
0,255 |
0,140 |
0,150 |
0,440 |
0,200 |
0,280 |
0,300 |
|
|
Внебюджетные источники |
1,000 |
1,260 |
|
|
|
|
|
|
|
1,260 |
1,000 |
|
|
1.2.16. Развитие
жилищного строительства
в сельской местности |
6,064 |
7,293 |
2,839 |
0,983 |
0,505 |
0,840 |
0,900 |
1,700 |
0,900 |
3,770 |
0,920 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
социально-бытовых
условий кадров на
селе |
Федеральный бюджет |
1,460 |
3,182 |
|
0,421 |
|
0,661 |
0,500 |
1,270 |
0,500 |
0,830 |
0,460 |
|
|
Краевой бюджет |
4,284 |
1,461 |
2,839 |
0,562 |
0,505 |
0,179 |
0,400 |
0,430 |
0,400 |
0,290 |
0,140 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,320 |
2,650 |
|
|
|
|
|
|
|
2,650 |
0,320 |
|
|
1.2.17. Субсидирование
затрат на приобретение
минеральных удобрений и
средств защиты растений |
3,658 |
1,098 |
1,437 |
0,000 |
0,201 |
0,878 |
0,900 |
0,000 |
0,900 |
0,220 |
0,220 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
финансовых
результатов,
восстановление
плодородия почв |
Федеральный бюджет |
1,210 |
0,692 |
|
|
|
0,482 |
0,500 |
|
0,500 |
0,210 |
0,210 |
|
|
Краевой бюджет |
2,448 |
0,406 |
1,437 |
|
0,201 |
0,396 |
0,400 |
|
0,400 |
0,010 |
0,010 |
|
|
1.2.18. Создание
садоводческого
товарищества в границах
муниципального
образования
Карамышевский сельсовет
(бывший склад ВВ) |
0,090 |
0,110 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,090 |
0,090 |
0,000 |
Население района |
Благоприятные
условия проживания |
Внебюджетные источники |
0,090 |
0,110 |
|
|
|
0,020 |
|
|
0,090 |
0,090 |
0,000 |
|
|
1.2.19. Создание
садоводческого
товарищества в границах
муниципального
образования
Саввушинский
сельсовет (в 2 км на
север от
п. Ново-Харьковка) |
0,080 |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
|
0,060 |
0,060 |
0,000 |
Население района |
Благоприятные
условия проживания |
Внебюджетные источники |
0,080 |
0,060 |
|
|
|
|
0,020 |
|
0,060 |
0,060 |
0,000 |
|
|
1.2.20. Субсидии на
поддержку молочного и
мясного скотоводства |
9,750 |
9,910 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,220 |
0,000 |
|
0,750 |
7,690 |
9,000 |
Управление с/х,
хозяйства района
(по согласованию) |
Улучшение
финансовых
результатов |
Федеральный бюджет |
8,500 |
9,110 |
|
|
|
1,790 |
|
0,390 |
0,400 |
6,930 |
8,100 |
|
|
Краевой бюджет |
1,250 |
1,530 |
|
|
|
0,430 |
|
0,340 |
0,350 |
0,760 |
0,900 |
|
|
1.2.21. МЦП "Развитие
АПК, внедрение
передовых технологий,
позволяющих обеспечить
выполнение объемов
производства молока и
мяса, урожайности
сельскохозяйственных
культур, выявления и
пропаганды достижений
лучших работников
сельского хозяйства,
обобщения передового
опыта, демонстрация
селекционных достижений
в сельском хозяйстве
Змеиногорского района
на 2010 - 2012 годы" |
0,359 |
0,135 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,124 |
|
0,135 |
0,135 |
0,100 |
Управление с/х |
Выявление и
пропаганда
достижений лучших
работников
сельского
хозяйства,
обобщение
передового опыта,
демонстрация
селекционных
достижений в
сельском хозяйстве
Змеиногорского
района |
Муниципальный бюджет |
0,359 |
0,259 |
|
|
|
|
0,124 |
0,124 |
0,135 |
0,135 |
0,100 |
|
|
Всего по разделу
"Сельское хозяйство" |
248,877 |
220,291 |
62,230 |
56,862 |
23,064 |
43,370 |
31,517 |
26,514 |
57,442 |
93,545 |
74,624 |
|
|
Федеральный бюджет |
55,610 |
63,194 |
0,000 |
14,864 |
0,870 |
15,130 |
14,950 |
10,120 |
20,370 |
23,080 |
19,420 |
|
|
Краевой бюджет |
45,657 |
22,506 |
23,630 |
8,499 |
6,754 |
8,077 |
4,560 |
2,340 |
5,820 |
3,590 |
4,893 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,359 |
0,259 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,124 |
0,124 |
0,135 |
0,135 |
0,100 |
|
|
Внебюджетные источники |
147,251 |
134,332 |
38,600 |
33,499 |
15,440 |
20,163 |
11,883 |
13,930 |
31,117 |
66,740 |
50,211 |
|
|
1.3. "Потребительский
рынок" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Открытие 2 - в
с. Карамышево, в т.ч. 1
самообслуживания |
1,300 |
4,400 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
2,900 |
1,100 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Змеиногорское
РайПО,
ИП Редькина (по
согласованию) |
Увеличение
товарооборота,
создание 6 рабочих
мест |
Внебюджетные источники |
1,300 |
4,400 |
0,100 |
|
0,100 |
2,900 |
1,100 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
1.3.2. Строительство
магазина в с. Кузьминке |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,500 |
РайПО (по
согласованию) |
Развитие
инфраструктуры
рынка, создание 3 4 раб. мест,
увеличение доходов
РайПО |
Внебюджетные источники |
1,500 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
0,000 |
1,500 |
|
|
1.3.3. Открытие
магазина в с. Барановка |
2,000 |
2,179 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
2,179 |
0,000 |
Змеиногорское
РайПО (по
согласованию) |
Создание 5 раб.
мест, увеличение
поступлений в
бюджет |
Внебюджетные источники |
2,000 |
2,179 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2,000 |
2,179 |
0,000 |
|
|
1.3.4. Строительство
АЗС, СТО автомобилей в
с. Барановка |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
ЧП |
Развитие
инфраструктуры
села,
удовлетворение
спроса населения в
ГСМ, создание
рабочих мест |
Внебюджетные источники |
5,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
5,000 |
|
|
1.3.5. Строительство
универсального рынка в
г. Змеиногорске |
15,000 |
41,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
1,000 |
5,000 |
40,900 |
5,000 |
ООО "Пилигрим" (по
согласованию) |
Создание новых
рабочих мест,
повышение качества
торгового
обслуживания,
улучшение условий
труда и
архитектурного
облика города |
Внебюджетные источники |
15,000 |
41,900 |
|
0,000 |
|
0,000 |
5,000 |
1,000 |
5,000 |
40,900 |
5,000 |
|
|
1.3.6. Строительство
сельскохозяйственного
рынка в г. Змеиногорске |
5,000 |
1,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,850 |
5,000 |
ООО "Авангард" (по
согласованию) |
Содействие развитию
ЛПХ, повышение
качества торгового
обслуживания,
улучшение
архитектурного
облика города,
обеспечение
санитарноэпидемиологической
безопасности
населения |
Внебюджетные источники |
5,000 |
1,350 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,850 |
5,000 |
|
|
1.3.7. Строительство
торговоразвлекательного
комплекса в
г. Змеиногорске |
10,000 |
14,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ООО "Ассорти" (по
согласованию) |
Создание новых
рабочих мест,
повышение качества
торгового
обслуживания,
улучшение условий
труда и
архитектурного
облика города |
Внебюджетные источники |
10,000 |
14,000 |
|
0,000 |
|
4,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
1.3.8. Строительство
магазина фирменной
торговли в
г. Змеиногорске |
5,000 |
7,352 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,500 |
2,000 |
0,100 |
3,000 |
3,752 |
0,000 |
ИПБОЮЛ Зурабян (по
согласованию) |
|
Внебюджетные источники |
5,000 |
7,352 |
|
0,000 |
|
3,500 |
2,000 |
0,100 |
3,000 |
3,752 |
|
|
|
1.3.9. Строительство
торгового центра в
г. Змеиногорске (в
районе худ. школы) |
19,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
6,500 |
0,000 |
6,500 |
2,000 |
6,000 |
ООО "Стоун" (по
согласованию) |
Создание новых
рабочих мест,
повышение качества
торгового
обслуживания
населения |
Внебюджетные источники |
19,000 |
3,000 |
|
0,000 |
|
1,000 |
6,500 |
|
6,500 |
2,000 |
6,000 |
|
|
1.3.10. Строительство
СТО автомобилей в
г. Змеиногорске |
4,000 |
3,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,700 |
2,000 |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
ИПБОЮЛ Медведев
(по согласованию) |
Создание новых
рабочих мест,
повышение качества
торгового
обслуживания
населения |
Внебюджетные источники |
4,000 |
3,700 |
|
0,000 |
|
1,700 |
2,000 |
|
2,000 |
2,000 |
|
|
|
1.3.11. Строительство
магазина
стройматериалов в
г. Змеиногорске |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
1,000 |
0,000 |
2,000 |
3,500 |
1,000 |
ИПБОЮЛ Болотских
(по согласованию) |
Создание новых
рабочих мест,
повышение качества
торгового
обслуживания
населения |
Внебюджетные источники |
4,000 |
4,000 |
|
0,000 |
|
0,500 |
1,000 |
|
2,000 |
3,500 |
1,000 |
|
|
1.3.12. Строительство
магазинов в
г. Змеиногорске,
с. Барановка |
0,800 |
0,857 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,800 |
0,857 |
0,000 |
ИПБОЮЛ Игошкин,
ИП Кузнецов,
Карапетян (по
согласованию) |
Создание новых
рабочих мест,
повышение качества
торгового
обслуживания
населения |
Внебюджетные источники |
0,800 |
0,857 |
|
|
|
|
|
|
0,800 |
0,857 |
|
|
|
Всего по разделу
"Потребительский рынок" |
72,600 |
82,738 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
13,600 |
27,600 |
13,100 |
21,300 |
56,038 |
23,500 |
|
|
Внебюджетные источники |
72,600 |
82,738 |
0,100 |
0,000 |
0,100 |
13,600 |
27,600 |
13,100 |
21,300 |
56,038 |
23,500 |
|
|
1.4. "Малый бизнес" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. МЦП "Развитие
предпринимательства в
Змеиногорском районе на
2010 - 2012 годы" |
12,345 |
9,806 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,059 |
4,525 |
5,111 |
5,281 |
3,175 |
Администрация
района |
Поддержка
предпринимательства |
Федеральный бюджет |
6,779 |
8,887 |
|
|
|
|
2,782 |
4,101 |
3,259 |
4,786 |
0,738 |
|
|
Краевой бюджет |
3,870 |
0,628 |
|
|
|
|
1,015 |
0,326 |
0,691 |
0,302 |
2,164 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,259 |
0,291 |
|
|
|
|
0,229 |
0,098 |
0,965 |
0,193 |
0,065 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,437 |
0,000 |
|
|
|
|
0,033 |
0,000 |
0,196 |
0,000 |
0,208 |
|
|
1.4.2. Предоставление
на конкурсной основе
бюджетных кредитов |
2,179 |
0,649 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,255 |
0,649 |
0,924 |
Администрация
района |
Поддержка
предпринимательства |
Федеральный бюджет |
0,812 |
0,286 |
|
|
|
|
|
|
0,520 |
0,286 |
0,292 |
|
|
Краевой бюджет |
1,350 |
0,361 |
|
|
|
|
|
|
0,733 |
0,361 |
0,617 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,017 |
0,002 |
|
|
|
|
|
|
0,002 |
0,002 |
0,015 |
|
|
1.4.3. Субсидирование
части затрат на уплату
процентов по полученным
кредитам (для малых
форм хозяйствования) |
1,101 |
0,496 |
0,631 |
0,130 |
0,130 |
0,128 |
0,124 |
0,072 |
0,166 |
0,166 |
0,050 |
Администрация
района |
Поддержка
предпринимательства |
Краевой бюджет |
0,885 |
0,330 |
0,631 |
0,130 |
0,130 |
0,128 |
0,124 |
0,072 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,216 |
0,166 |
|
|
|
|
|
|
0,166 |
0,166 |
0,050 |
|
|
1.4.4. Создание
информационноконсультационного
центра по поддержке
малого
предпринимательства |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация
района |
Поддержка
предпринимательства |
Краевой бюджет |
0,050 |
0,050 |
|
0,000 |
|
0,050 |
0,050 |
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу "Малый
бизнес" |
15,675 |
11,001 |
0,631 |
0,130 |
0,130 |
0,178 |
4,233 |
4,597 |
6,532 |
6,096 |
4,149 |
|
|
Федеральный бюджет |
7,591 |
9,173 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,782 |
4,101 |
3,779 |
5,072 |
1,030 |
|
|
Краевой бюджет |
6,155 |
1,369 |
0,631 |
0,130 |
0,130 |
0,178 |
1,189 |
0,398 |
1,424 |
0,663 |
2,781 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,492 |
0,459 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,229 |
0,098 |
1,133 |
0,361 |
0,130 |
|
|
Итого по направлению
"Рост экономического
потенциала района" |
8108,037 |
4141,795 |
1617,961 |
301,060 |
1363,794 |
674,010 |
1596,570 |
1727,051 |
1873,165 |
1439,674 |
1656,547 |
|
|
Федеральный бюджет |
935,201 |
777,467 |
250,000 |
92,964 |
327,870 |
342,130 |
67,732 |
154,221 |
184,149 |
188,152 |
105,450 |
|
|
Краевой бюджет |
51,812 |
39,175 |
24,261 |
15,014 |
6,884 |
17,170 |
5,749 |
2,738 |
7,244 |
4,253 |
7,674 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,851 |
0,718 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,353 |
0,222 |
1,268 |
0,496 |
0,230 |
|
|
Внебюджетные источники |
7119,173 |
3324,435 |
1343,700 |
193,082 |
1029,040 |
314,710 |
1522,736 |
1569,870 |
1680,504 |
1246,773 |
1543,193 |
|
|
II. Развитие туризма, создание рекреационно-туристической зоны в районе |
2.1. Развитие туризма,
создание рекреационнотуристической зоны
Змеиногорского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Строительство
туристической базы
"Жемчужина" в
п. Черепановск |
9,000 |
1,700 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
0,700 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
ООО "Жемчужина"
(по согласованию) |
Организация
дополнительных
рабочих мест,
пополнение бюджета |
Внебюджетные источники |
9,000 |
1,700 |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
0,700 |
1,000 |
|
1,000 |
0,000 |
1,000 |
|
|
2.1.2. Кадастровый учет
земельных участков и
перевод территории из
земель сельхозначения в
рекреационную зону
озера "Колыванское" |
0,520 |
0,240 |
0,300 |
0,150 |
0,150 |
0,050 |
0,030 |
0,000 |
0,040 |
0,040 |
0,000 |
Победитель торгов,
администрация
района |
Исполнение
требований
законодательства |
Муниципальный бюджет |
0,150 |
0,070 |
0,100 |
0,050 |
0,050 |
0,020 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,370 |
0,170 |
0,200 |
0,100 |
0,100 |
0,030 |
0,030 |
|
0,040 |
0,040 |
0,000 |
|
|
2.1.3. МЦП "Развитие
туризма в Змеиногорском
районе в 2008 - 2012
гг." |
0,200 |
17,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,105 |
6,140 |
0,095 |
11,000 |
0,000 |
инвесторы сферы
туризма (ЛЭП,
дорога) |
Повышение
привлекательности
территории |
Муниципальный бюджет |
0,200 |
0,200 |
|
|
|
|
0,105 |
0,105 |
0,095 |
0,095 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
16,940 |
|
|
|
|
|
6,035 |
|
10,905 |
|
|
|
2.1.4. Информационнорекламное обеспечение
программы "Развитие
туризма в Змеиногорском
районе" |
0,395 |
0,124 |
0,200 |
0,029 |
0,040 |
0,030 |
0,050 |
0,050 |
0,030 |
0,015 |
0,075 |
Комитет по туризму
района |
Повышение имиджа
района, рост потока
туристов |
Муниципальный бюджет |
0,355 |
0,070 |
0,200 |
0,010 |
0,040 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,020 |
0,010 |
0,045 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,040 |
0,054 |
|
0,019 |
|
0,030 |
0,000 |
|
0,010 |
0,005 |
0,030 |
|
|
2.1.5. Оборудование
стоянок по
туристическим маршрутам |
0,070 |
0,200 |
0,050 |
0,100 |
0,010 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по туризму
района |
Рост объема платных
услуг и числа
отдыхающих |
Внебюджетные источники |
0,070 |
0,200 |
0,050 |
0,100 |
0,010 |
0,100 |
0,000 |
|
0,010 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.6. Укрепление
материально-технической
базы зоны отдыха
"Солнечный берег",
создание
этнографической деревни
(Саввушинский
сельсовет) |
2,430 |
1,841 |
1,050 |
0,730 |
0,530 |
0,571 |
0,200 |
0,240 |
0,300 |
0,300 |
0,350 |
Комитет по туризму
района |
Увеличение числа
отдыхающих, рост
объема платных
услуг |
Краевой бюджет |
0,850 |
0,701 |
|
0,230 |
|
0,171 |
0,200 |
|
0,300 |
0,300 |
0,350 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,800 |
0,800 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,780 |
0,340 |
0,650 |
0,100 |
0,130 |
0,000 |
0,000 |
0,240 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
2.1.7. Модернизация и
строительство объектов
на базе отдыха
"Санаторий Лазурный"
(озеро "Колыванское"
Саввушинский сельсовет) |
1,600 |
0,330 |
0,900 |
0,100 |
0,100 |
0,200 |
0,200 |
0,030 |
0,200 |
0,000 |
0,200 |
ЗАО
"Алтайздравница"
(по согласованию) |
Улучшение качества
отдыха и числа
отдыхающих, рост
доходов бюджета |
Внебюджетные источники |
1,600 |
0,330 |
0,900 |
0,100 |
0,100 |
0,200 |
0,200 |
0,030 |
0,200 |
0,000 |
0,200 |
|
|
2.1.8. Строительство
туристической базы в
окрестностях
п. Новохарьковка |
90,000 |
26,000 |
50,000 |
10,000 |
10,000 |
7,000 |
10,000 |
2,000 |
10,000 |
7,000 |
10,000 |
ООО "РЭМ" (по
согласованию) |
Улучшение качества
отдыха и числа
отдыхающих, рост
доходов бюджета |
Внебюджетные источники |
90,000 |
26,000 |
50,000 |
10,000 |
10,000 |
7,000 |
10,000 |
2,000 |
10,000 |
7,000 |
10,000 |
|
|
2.1.9. Восстановление
природного ландшафта
оз. "Колыванское" |
4,570 |
0,060 |
2,500 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
1,020 |
0,010 |
0,000 |
ФГУП "НИИПП" (по
согласованию) |
Сохранение
памятника природы,
улучшение экологии |
Муниципальный бюджет |
0,070 |
0,060 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,020 |
0,010 |
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
4,500 |
0,000 |
2,500 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.10. Формирование и
обустройство
туристических маршрутов
в районе |
0,015 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,015 |
Комитет по
туризму, главы
сельсоветов (по
согласованию) |
Расширение сферы
туризма |
Муниципальный бюджет |
0,015 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,015 |
|
|
2.1.11. МЦП "Развитие
сельского туризма в
Змеиногорском районе на
2009 - 2012 гг.",
создание микрогостиниц
в форме "Зеленого дома" |
17,297 |
6,286 |
0,000 |
0,000 |
0,771 |
1,421 |
7,749 |
1,625 |
4,960 |
3,240 |
3,817 |
Главы поселений,
сельские жители |
Увеличение
занятости и доходов
местного населения |
Краевой бюджет |
6,062 |
1,036 |
|
|
0,571 |
0,571 |
3,544 |
0,235 |
0,230 |
0,230 |
1,717 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,120 |
0,080 |
|
|
|
|
0,040 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
|
|
Внебюджетные источники |
11,115 |
5,170 |
|
|
0,200 |
0,850 |
4,165 |
1,350 |
4,690 |
2,970 |
2,060 |
|
|
2.1.12. Создание
координационного совета
и нормативно-правовой
базы регулирования
туристической
деятельности |
0,001 |
0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,001 |
0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по туризму
района |
Упорядочивание
туристической
деятельности в
районе |
Муниципальный бюджет |
0,001 |
0,001 |
|
|
0,001 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13. Приобретение
туристского
оборудования и
снаряжения, оргтехники,
транспортных средств |
0,267 |
0,149 |
0,142 |
0,114 |
0,025 |
0,005 |
0,010 |
0,005 |
0,040 |
0,025 |
0,050 |
Комитет по туризму
района |
Повышение
привлекательности
района как
туристической зоны,
повышение качества
и видов услуг |
Муниципальный бюджет |
0,122 |
0,072 |
0,042 |
0,042 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,020 |
0,020 |
0,050 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,145 |
0,077 |
0,100 |
0,072 |
0,020 |
0,000 |
0,005 |
|
0,020 |
0,005 |
0,000 |
|
|
2.1.14. Подготовка
кадров для организации
туристической
деятельности |
0,356 |
0,075 |
0,288 |
0,060 |
0,058 |
0,015 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по туризму
района |
Повышение
привлекательности
района как
туристической зоны,
повышение качества
и видов услуг |
Муниципальный бюджет |
0,058 |
0,058 |
0,048 |
0,048 |
0,010 |
0,010 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,010 |
0,017 |
|
0,012 |
|
0,005 |
0,000 |
|
0,010 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.15. Строительство
базы отдыха с
обустройством русской
усадьбы
п. Черепановский |
0,600 |
0,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,300 |
0,060 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
Зайченко В.А (по
согласованию) |
Организация
дополнительных
рабочих мест,
пополнение бюджета |
Внебюджетные источники |
0,600 |
0,060 |
|
|
|
|
0,300 |
0,060 |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2.1.16. Строительство
базы отдыха с
обустройством русской
усадьбы
п. Черепановский |
0,600 |
2,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,200 |
2,500 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
Вебер В.И. (по
согласованию) |
Появление наиболее
комфортабельных
мест отдыха.
Организация
дополнительных
рабочих мест,
пополнение бюджета |
Внебюджетные источники |
0,600 |
2,700 |
|
|
|
|
0,200 |
2,500 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
2.1.17. Проведение
молодежных
туристических
фестивалей и форумов
района |
0,744 |
0,730 |
0,024 |
0,032 |
0,152 |
0,160 |
0,452 |
0,460 |
0,072 |
0,078 |
0,044 |
Комитет по туризму
района |
Повышение
привлекательности
района как
туристической зоны,
повышение качества
и видов услуг |
Краевой бюджет |
0,500 |
0,500 |
|
|
0,100 |
0,100 |
0,400 |
0,400 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,234 |
0,192 |
0,022 |
0,022 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,070 |
0,070 |
0,042 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,010 |
0,038 |
0,002 |
0,010 |
0,002 |
0,010 |
0,002 |
0,010 |
0,002 |
0,008 |
0,002 |
|
|
2.1.18. Строительство
базы отдыха "Эдельвейс" |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,700 |
ИП Васильева А.В. |
Повышение
привлекательности
района как
туристической зоны,
2 дополнительных
раб. места |
Внебюджетные источники |
0,700 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,700 |
|
|
Всего по разделу
"Развитие туризма" |
129,365 |
57,636 |
60,454 |
12,315 |
13,837 |
10,253 |
20,346 |
13,160 |
18,277 |
21,908 |
16,451 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
7,700 |
2,237 |
0,240 |
0,230 |
0,719 |
0,842 |
4,144 |
0,635 |
0,530 |
0,530 |
2,067 |
|
|
Муниципальный бюджет |
2,125 |
1,603 |
0,812 |
0,572 |
0,556 |
0,486 |
0,300 |
0,300 |
0,265 |
0,245 |
0,192 |
|
|
Внебюджетные источники |
119,540 |
53,796 |
59,402 |
11,513 |
12,562 |
8,925 |
15,902 |
12,225 |
17,482 |
21,133 |
14,192 |
|
|
Итого по направлению
"Развитие туризма,
создание рекреационнотуристической зоны в
районе" |
129,365 |
57,636 |
60,454 |
12,315 |
13,837 |
10,253 |
20,346 |
13,160 |
18,277 |
21,908 |
16,451 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
7,700 |
2,237 |
0,240 |
0,230 |
0,719 |
0,842 |
4,144 |
0,635 |
0,530 |
0,530 |
2,067 |
|
|
Муниципальный бюджет |
2,125 |
1,603 |
0,812 |
0,572 |
0,556 |
0,486 |
0,300 |
0,300 |
0,265 |
0,245 |
0,192 |
|
|
Внебюджетные источники |
119,540 |
53,796 |
59,402 |
11,513 |
12,562 |
8,925 |
15,902 |
12,225 |
17,482 |
21,133 |
14,192 |
|
|
III. Рост качества сферы жизнедеятельности населения |
3.1.
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. Реконструкция и
модернизация объектов
теплоснабжения
поселений |
9,952 |
4,650 |
3,230 |
1,000 |
1,570 |
1,900 |
1,900 |
0,298 |
2,352 |
1,452 |
0,900 |
Администрация
района, города
предприятия ЖКХ
(по согласованию) |
Улучшение качества,
и теплового режима |
Муниципальный бюджет |
4,652 |
3,750 |
1,000 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
1,000 |
0,298 |
1,452 |
1,452 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
5,300 |
0,900 |
2,230 |
|
0,370 |
0,900 |
0,900 |
|
0,900 |
0,000 |
0,900 |
|
|
3.1.2. Реконструкция
водовода и водозаборных
сооружений
п. Октябрьский |
5,332 |
2,332 |
5,300 |
2,300 |
0,032 |
0,032 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация
Октябрьского
сельсовета (по
согласованию),
Администрация
района |
Улучшение качества
водоснабжения
населения
Октябрьского
сельсовета |
Краевой бюджет |
1,830 |
1,830 |
1,800 |
1,800 |
0,030 |
0,030 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
3,502 |
0,502 |
3,500 |
0,500 |
0,002 |
0,002 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3. Приобретение
спецтехники и
оборудования |
3,600 |
11276,900 |
2,600 |
0,000 |
1,000 |
11276,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация
района |
Улучшение качества
предоставляемых
услуг |
Краевой бюджет |
0,700 |
11276,900 |
0,500 |
|
0,200 |
11276,900 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
2,900 |
0,000 |
2,100 |
|
0,800 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
3.1.4. Строительство
новых водозаборных
скважин в п. Никольск,
п. Беспаловск,
п. Черепановск,
реконструкция скважин в
п. Воронеж,
с. Барановка, развитие
водоснабжения в
сельской местности |
11,378 |
2,200 |
5,280 |
0,000 |
4,500 |
0,700 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
0,098 |
Администрация
района |
Улучшение качества
питьевой воды |
Краевой бюджет |
10,560 |
1,700 |
4,860 |
|
4,500 |
0,500 |
1,200 |
1,200 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,818 |
0,500 |
0,420 |
|
|
0,200 |
0,300 |
0,300 |
|
|
0,098 |
|
|
3.1.5. Водоснабжение
ул. Уральская,
Набережная, Дальняя,
Караульная, Чалаева;
реконструкция системы
водоснабжения
ул. Толстого,
ул. Маяковского,
ул. Фрунзе в
г. Змеиногорске (в т.ч.
разработка ПСД) |
18,774 |
19,904 |
5,000 |
6,700 |
0,000 |
3,700 |
5,000 |
2,400 |
8,701 |
7,104 |
0,073 |
Администрация
района, города,
предприятия ЖКХ
(по согласованию) |
Обеспечение
питьевой водой |
Краевой бюджет |
13,831 |
13,493 |
2,000 |
2,000 |
|
3,200 |
4,000 |
1,900 |
7,831 |
6,393 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
4,943 |
4,710 |
3,000 |
3,000 |
|
0,500 |
1,000 |
0,500 |
0,870 |
0,710 |
0,073 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
1,700 |
|
1,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6 Реконструкция
центральной котельной в
с. Барановка |
5,950 |
7,880 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,400 |
0,000 |
1,230 |
3,250 |
3,250 |
2,700 |
Администрация
района,
предприятия ЖКХ
(по согласованию) |
Улучшение качества
коммунальных услуг |
Краевой бюджет |
4,600 |
6,690 |
|
|
|
3,100 |
|
0,990 |
2,600 |
2,600 |
2,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,350 |
1,190 |
|
|
|
0,300 |
|
0,240 |
0,650 |
0,650 |
0,700 |
|
|
3.1.7. Реконструкция
котельных с их
объединением: N 7 и
N 14; реконструкция
котельных
г. Змеиногорска |
8,280 |
7,589 |
0,000 |
2,700 |
4,060 |
4,820 |
0,600 |
0,000 |
0,070 |
0,069 |
3,550 |
Администрация
района, города,
предприятия ЖКХ
(по согласованию) |
Улучшение качества
коммунальных услуг |
Краевой бюджет |
3,260 |
0,760 |
|
|
0,760 |
0,760 |
|
|
0,000 |
|
2,500 |
|
|
Муниципальный бюджет |
4,420 |
5,469 |
|
2,100 |
3,300 |
3,300 |
|
|
0,070 |
0,069 |
1,050 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,600 |
1,360 |
|
0,600 |
|
0,760 |
0,600 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
3.1.8. Реконструкция
системы теплоснабжения
в с. Карамышево |
18,625 |
5,791 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
11,000 |
0,141 |
4,650 |
4,650 |
2,975 |
Администрация
района, города,
предприятия ЖКХ
(по согласованию) |
Улучшение качества
коммунальных услуг |
Краевой бюджет |
14,900 |
5,400 |
|
|
|
0,900 |
8,800 |
0,100 |
4,400 |
4,400 |
1,700 |
|
|
Муниципальный бюджет |
3,725 |
0,391 |
|
|
|
0,100 |
2,200 |
0,041 |
0,250 |
0,250 |
1,275 |
|
|
3.1.9. ФЦП "Чистая
вода" на 2011 - 2017
годы. Станция
водоочистки питьевой
воды
производительностью 900
куб. м/сут. в
с. Барановка
Змеиногорского района
Алтайского края |
20,554 |
0,385 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,415 |
0,385 |
20,139 |
Администрация
района |
Обеспечение
качественной
питьевой водой |
Федеральный бюджет |
12,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
12,000 |
|
|
Краевой бюджет |
6,400 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
6,400 |
|
|
Муниципальный бюджет |
2,154 |
0,385 |
|
|
|
|
|
|
0,415 |
0,385 |
1,739 |
|
|
3.1.10. Муниципальная
адресная инвестиционная
программа "Модернизация
объектов ЖКХ и
сокращение
непроизводственных
расходов и потерь
тепловодоснабжения
предприятий
Змеиногорского района
на 2010 - 2013 годы" |
33,373 |
31,673 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
21,673 |
21,673 |
1,700 |
Райфинком, отдел
управления
муниципальным
имуществом
Администрации
района |
Модернизация
объектов ЖКХ и
сокращение
непроизводственных
расходов
предприятий ЖКХ |
Муниципальный бюджет |
33,373 |
31,673 |
|
|
|
|
10,000 |
10,000 |
21,673 |
21,673 |
1,700 |
|
|
Всего по разделу "ЖКХ" |
135,818 |
11359,304 |
21,410 |
12,700 |
11,162 |
11292,452 |
30,000 |
15,569 |
41,111 |
38,583 |
32,135 |
|
|
Федеральный бюджет |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,000 |
|
|
Краевой бюджет |
56,081 |
11306,773 |
9,160 |
3,800 |
5,490 |
11285,390 |
14,000 |
4,190 |
14,831 |
13,393 |
12,600 |
|
|
Муниципальный бюджет |
61,837 |
48,570 |
10,020 |
6,600 |
5,302 |
5,402 |
14,500 |
11,379 |
25,380 |
25,189 |
6,635 |
|
|
Внебюджетные источники |
5,900 |
3,960 |
2,230 |
2,300 |
0,370 |
1,660 |
1,500 |
0,000 |
0,900 |
0,000 |
0,900 |
|
|
3.2. Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. Реконструкция
бетонного покрытия
асфальто-бетонном на
трассе Поспелиха Курья - Третьяково
(граница с Курьинским
районом) |
12,742 |
12,742 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
3,842 |
3,842 |
7,400 |
7,400 |
0,000 |
ГУП "Змеиногорское
ДРСУ", ГУП
"Алтайавтодор" (по
согласованию) |
Обеспечение
транспортной
доступности нас.
пунктов,
обеспечение эконом.
роста и
привлекательности
района |
Федеральный бюджет |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
11,242 |
11,242 |
|
|
|
|
3,842 |
3,842 |
7,400 |
7,400 |
0,000 |
|
|
3.2.2. Реконструкция
асфальто-бетонного
покрытия автодороги
Рубцовск - Змеиногорск |
429,879 |
523,879 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
61,879 |
1,879 |
308,000 |
472,000 |
60,000 |
ГУП
"Алтайавтодор",
ОАО СибирьПолиметаллы (по
согласованию) |
Обеспечение
транспортной
доступности нас.
пунктов,
обеспечение эконом.
роста и
привлекательности
района |
Краевой бюджет |
249,879 |
249,879 |
|
|
|
|
1,879 |
1,879 |
248,000 |
248,000 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
180,000 |
274,000 |
|
0,000 |
|
50,000 |
60,000 |
|
60,000 |
224,000 |
60,000 |
|
|
3.2.3. Реконструкция
автодороги Змеиногорск
- Карамышево Октябрьский |
20,000 |
7,865 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,865 |
5,000 |
0,000 |
15,000 |
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Обеспечение
транспортной
доступности нас.
пунктов,
обеспечение эконом.
роста и
привлекательности
района |
Краевой бюджет |
10,000 |
7,865 |
|
|
|
|
|
7,865 |
|
|
10,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
10,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
5,000 |
0,000 |
5,000 |
|
|
3.2.4. Реконструкция
щебеночного покрытия на
подъездах к населенным
пунктам: Новохарьковка,
Новокузнецовка,
Березовка, Тушканиха,
Отрада, Утка,
Беспаловск, содержание
дорог |
35,500 |
19,083 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,083 |
18,000 |
17,000 |
16,500 |
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Обеспечение
транспортной
доступности нас.
пунктов,
обеспечение эконом.
роста и
привлекательности
района |
Краевой бюджет |
32,500 |
18,083 |
|
|
|
|
|
1,083 |
17,000 |
17,000 |
15,500 |
|
|
Внебюджетные источники |
3,000 |
1,000 |
|
0,000 |
|
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
0,000 |
1,000 |
|
|
3.2.5. Реконструкция
щебеночного покрытия
автодороги Змеиногорск
- Черепановск |
0,710 |
2,710 |
0,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,710 |
0,710 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Обеспечение
транспортной
доступности нас.
пунктов,
обеспечение эконом.
роста и
привлекательности
района |
Краевой бюджет |
0,710 |
0,710 |
|
|
|
|
0,710 |
0,710 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
2,000 |
|
2,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
3.2.6. Реконструкция
моста в с. Локоток |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Обеспечение
транспортной
доступности нас.
пунктов |
Внебюджетные источники |
0,000 |
1,000 |
|
1,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
3.2.7. Реконструкция
щебеночного покрытия
дорог (Змеиногорск Барановка) |
2,044 |
5,044 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
2,044 |
2,044 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Повышение качества
жизни населения |
Краевой бюджет |
2,044 |
2,044 |
|
|
|
|
2,044 |
2,044 |
|
|
|
|
|
3.2.8. Реконструкция
внутрипоселковых дорог |
2,757 |
2,282 |
0,000 |
0,500 |
0,650 |
0,650 |
0,975 |
0,500 |
0,632 |
0,632 |
0,500 |
Сельские
администрации,
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Повышение качества
жизни населения |
Краевой бюджет |
1,163 |
1,163 |
|
|
0,563 |
0,563 |
|
|
0,600 |
0,600 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,594 |
0,594 |
|
|
0,087 |
0,087 |
0,475 |
0,475 |
0,032 |
0,032 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
1,000 |
0,525 |
|
0,500 |
|
|
0,500 |
0,025 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
|
|
3.2.9. Ремонт дорожного
покрытия улиц Ленина,
Комсомольская,
Ползунова, Волкова в
г. Змеиногорске |
16,830 |
14,830 |
0,000 |
0,000 |
4,810 |
4,810 |
8,140 |
8,140 |
1,880 |
1,880 |
2,000 |
"Змеиногорское
ДРСУ" (по
согласованию) |
Повышение качества
жизни населения |
Краевой бюджет |
13,371 |
13,371 |
|
|
3,850 |
3,850 |
7,740 |
7,740 |
1,781 |
1,781 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1,459 |
1,459 |
|
|
0,960 |
0,960 |
0,400 |
0,400 |
0,099 |
0,099 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
2,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000 |
|
|
Всего по разделу
"Дорожное хозяйство" |
520,462 |
589,435 |
1,500 |
8,000 |
5,460 |
56,460 |
78,590 |
26,063 |
340,912 |
498,912 |
94,000 |
|
|
Федеральный бюджет |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
320,909 |
304,357 |
0,000 |
0,000 |
4,413 |
4,413 |
16,215 |
25,163 |
274,781 |
274,781 |
25,500 |
|
|
Муниципальный бюджет |
2,053 |
2,053 |
0,000 |
0,000 |
1,047 |
1,047 |
0,875 |
0,875 |
0,131 |
0,131 |
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
196,000 |
281,525 |
0,000 |
6,500 |
0,000 |
51,000 |
61,500 |
0,025 |
66,000 |
224,000 |
68,500 |
|
|
3.3. Социально-бытовая
сфера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. Реализация
основных положений
Градостроительного
кодекса РФ, оказывающих
влияние на увеличение
объемов жилищного
строительства (схема
территориального
планирования,
генеральные планы
сельских поселений,
г. Змеиногорск, правил
землепользования и
застройки сельских
поселений) |
2,874 |
2,200 |
0,774 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
Администрация
района |
Исполнение
законодательства РФ |
Муниципальный бюджет |
2,874 |
2,200 |
0,774 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
|
|
3.3.2. Реализация
приоритетного
национального проекта
"Доступное и комфортное
жилье - гражданам
России" (субсидии
молодым семьям) |
7,649 |
7,553 |
0,379 |
0,065 |
0,065 |
0,078 |
0,078 |
2,822 |
3,495 |
4,588 |
3,632 |
Администрация
района |
Закрепление
молодежи на селе |
Федеральный бюджет |
1,359 |
1,081 |
|
|
|
|
|
0,493 |
0,671 |
0,588 |
0,688 |
|
|
Краевой бюджет |
0,834 |
0,497 |
|
|
|
|
|
0,137 |
0,412 |
0,360 |
0,422 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,356 |
0,695 |
0,379 |
0,065 |
0,065 |
0,078 |
0,078 |
0,192 |
0,412 |
0,360 |
0,422 |
|
|
Внебюджетные источники |
4,100 |
5,280 |
|
|
|
|
|
2,000 |
2,000 |
3,280 |
2,100 |
|
|
3.3.3. Реализация
федеральной целевой
программы "Социальное
развитие села до 2013
года" |
19,028 |
19,852 |
9,828 |
2,310 |
1,873 |
3,500 |
2,000 |
8,826 |
2,000 |
5,216 |
3,327 |
Администрация
района |
недопущение
негативных
миграционных
процессов на селе |
Федеральный бюджет |
6,285 |
6,244 |
2,950 |
0,560 |
0,560 |
1,400 |
0,600 |
2,858 |
0,600 |
1,426 |
1,575 |
|
|
Краевой бюджет |
6,705 |
2,440 |
3,930 |
0,750 |
0,750 |
0,400 |
0,800 |
0,865 |
0,800 |
0,425 |
0,425 |
|
|
Внебюджетные источники |
6,038 |
11,168 |
2,948 |
1,000 |
0,563 |
1,700 |
0,600 |
5,103 |
0,600 |
3,365 |
1,327 |
|
|
3.3.4. Проведение
капитального ремонта
многоквартирных жилых
домов (N 185-ФЗ "О
фонде содействия
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства") |
69,644 |
55,340 |
0,000 |
0,000 |
13,400 |
13,400 |
31,320 |
31,320 |
10,620 |
10,620 |
14,304 |
Администрации
поселений (по
согласованию) |
Улучшение качества
жилищных условий |
Федеральный бюджет |
57,499 |
47,400 |
|
|
11,900 |
11,900 |
28,000 |
28,000 |
7,500 |
7,500 |
10,099 |
|
|
Краевой бюджет |
5,893 |
3,380 |
|
|
0,400 |
0,400 |
0,910 |
0,910 |
2,070 |
2,070 |
2,513 |
|
|
Муниципальный бюджет |
2,807 |
1,830 |
|
|
0,400 |
0,400 |
0,910 |
0,910 |
0,520 |
0,520 |
0,977 |
|
|
Внебюджетные источники |
3,445 |
2,730 |
|
|
0,700 |
0,700 |
1,500 |
1,500 |
0,530 |
0,530 |
0,715 |
|
|
3.3.5. Установка,
ремонт уличного
освещения населенных
пунктов района |
3,000 |
3,600 |
0,300 |
1,000 |
0,300 |
1,100 |
0,600 |
0,600 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
Администрации
поселений (по
согласованию) |
Улучшение качества
жилищных условий |
Муниципальный бюджет |
0,600 |
0,600 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
2,400 |
3,000 |
|
0,700 |
|
0,800 |
0,600 |
0,600 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
|
|
Всего по разделу
"Социально-бытовая
сфера" |
99,195 |
84,945 |
10,981 |
2,975 |
16,138 |
17,778 |
34,198 |
43,768 |
16,115 |
20,424 |
21,763 |
|
|
Федеральный бюджет |
65,143 |
54,725 |
2,950 |
0,560 |
12,460 |
13,300 |
28,600 |
31,351 |
8,771 |
9,514 |
12,362 |
|
|
Краевой бюджет |
13,432 |
6,317 |
3,930 |
0,750 |
1,150 |
0,800 |
1,710 |
1,912 |
3,282 |
2,855 |
3,360 |
|
|
Муниципальный бюджет |
7,037 |
4,725 |
1,153 |
0,665 |
1,265 |
1,278 |
1,788 |
1,902 |
0,932 |
0,880 |
1,899 |
|
|
Внебюджетные источники |
13,583 |
19,178 |
2,948 |
1,000 |
1,263 |
2,400 |
2,100 |
8,603 |
3,130 |
7,175 |
4,142 |
|
|
Итого по направлению
"Рост качества сферы
жизнедеятельности
населения" |
755,476 |
12033,684 |
33,891 |
23,675 |
32,760 |
11366,690 |
142,788 |
85,400 |
398,138 |
557,919 |
147,898 |
|
|
Федеральный бюджет |
78,643 |
56,225 |
4,450 |
2,060 |
12,460 |
13,300 |
28,600 |
31,351 |
8,771 |
9,514 |
24,362 |
|
|
Краевой бюджет |
390,422 |
11617,447 |
13,090 |
4,550 |
11,053 |
11290,603 |
31,925 |
31,265 |
292,894 |
291,029 |
41,460 |
|
|
Муниципальный бюджет |
70,927 |
55,349 |
11,173 |
7,265 |
7,614 |
7,727 |
17,163 |
14,156 |
26,443 |
26,200 |
8,534 |
|
|
Внебюджетные источники |
215,483 |
304,663 |
5,178 |
9,800 |
1,633 |
55,060 |
65,100 |
8,628 |
70,030 |
231,175 |
73,542 |
|
|
IV. Рост уровня и качества жизни граждан |
4.1. Образование и
поддержка молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. Реконструкция
средней
общеобразовательной
школы в с. Кузьминка (в
т.ч. разработка ПСД) |
1,440 |
1,440 |
0,000 |
0,000 |
0,300 |
0,300 |
1,140 |
1,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Администрация
района, Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Создание условий
для получения
качественных знаний |
Краевой бюджет |
0,600 |
0,600 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,600 |
0,600 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,840 |
0,840 |
|
0,000 |
0,300 |
0,300 |
0,540 |
0,540 |
|
|
|
|
|
4.1.2. Капитальный
ремонт МДОУ
с. Барановка |
8,323 |
8,323 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
3,000 |
5,310 |
5,310 |
0,013 |
0,013 |
0,000 |
Администрация
района, Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Капитальный ремонт
зданий дошкольных
учреждений |
Краевой бюджет |
6,950 |
6,950 |
|
0,000 |
2,700 |
2,700 |
4,250 |
4,250 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1,373 |
1,373 |
|
0,000 |
0,300 |
0,300 |
1,060 |
1,060 |
0,013 |
0,013 |
|
|
|
4.1.3. Капитальный
ремонт МДОУ
с. Карамышево |
7,095 |
1,235 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,240 |
1,095 |
0,995 |
6,000 |
Администрация
района, Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Капитальный ремонт
зданий дошкольных
учреждений |
Краевой бюджет |
6,300 |
0,800 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
0,900 |
0,800 |
5,400 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,795 |
0,435 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,240 |
0,195 |
0,195 |
0,600 |
|
|
4.1.4. Капитальный
ремонт МДОУ
г. Змеиногорска |
7,748 |
7,748 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,748 |
7,748 |
0,000 |
Администрация
района, комитет по
образованию и
делам молодежи |
Капитальный ремонт
зданий дошкольных
учреждений |
Краевой бюджет |
6,009 |
6,009 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
6,009 |
6,009 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1,739 |
1,739 |
|
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
|
1,739 |
1,739 |
|
|
|
4.1.5. Укрепление
материальной базы
школьных учреждений
(приобретение
компьютеров) |
1,788 |
1,588 |
0,292 |
0,292 |
0,164 |
0,164 |
0,250 |
0,250 |
0,882 |
0,882 |
0,200 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Доступность к
инновациям в
системе образования |
Краевой бюджет |
1,788 |
1,588 |
0,292 |
0,292 |
0,164 |
0,164 |
0,250 |
0,250 |
0,882 |
0,882 |
0,200 |
|
|
4.1.6. Приобретение
автобусов для доставки
учащихся в рамках
программы "Школьный
автобус" |
4,890 |
2,253 |
2,700 |
1,063 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,190 |
1,190 |
1,000 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Экономия бюджетных
средств |
Краевой бюджет |
4,890 |
2,253 |
2,700 |
1,063 |
|
|
|
|
1,190 |
1,190 |
1,000 |
|
|
4.1.7. Реконструкция
объектов детского
оздоровительного лагеря
"Чайка", ремонт |
0,310 |
0,310 |
0,110 |
0,110 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Улучшение условий
для отдыха детей |
Муниципальный бюджет |
0,310 |
0,310 |
0,110 |
0,110 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
|
|
4.1.8. МЦП "Одаренные
дети" |
0,060 |
0,057 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
0,029 |
0,030 |
0,028 |
0,000 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Поддержка одаренных
детей |
Муниципальный бюджет |
0,060 |
0,057 |
|
|
|
|
0,030 |
0,029 |
0,030 |
0,028 |
|
|
|
4.1.9. МЦП "Развитие
образования в
Змеиногорском районе до
2010 г."; МЦП "Развитие
образования в
Змеиногорском районе на
2011 - 2013 годы" |
5,153 |
1,330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,426 |
0,406 |
0,924 |
0,924 |
3,803 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Развитие системы
образования района |
Краевой бюджет |
4,202 |
0,702 |
|
|
|
|
0,000 |
|
0,702 |
0,702 |
3,500 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,951 |
0,628 |
|
|
|
|
0,426 |
0,406 |
0,222 |
0,222 |
0,303 |
|
|
4.1.10. МЦП "Пожарная
безопасность
образовательных
учреждений на 2010 2014 гг." |
1,118 |
0,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,251 |
0,220 |
0,187 |
0,180 |
0,680 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Обеспечение условий
повышения качества
пожарной
безопасности в
учреждениях
образования |
Краевой бюджет |
0,567 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,567 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,551 |
0,400 |
|
|
|
|
0,251 |
0,220 |
0,187 |
0,180 |
0,113 |
|
|
4.1.11. МЦП
"Демографическое
развитие Змеиногорского
района на 2009 - 2015
гг." |
5,319 |
4,569 |
0,000 |
0,000 |
0,344 |
0,344 |
1,025 |
1,025 |
3,200 |
3,200 |
0,750 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Развитие
дошкольного
образования,
обеспечение
безопасности
дошкольных
учреждений |
Краевой бюджет |
5,099 |
4,349 |
|
|
0,164 |
0,164 |
1,000 |
1,000 |
3,185 |
3,185 |
0,750 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,220 |
0,220 |
|
|
0,180 |
0,180 |
0,025 |
0,025 |
0,015 |
0,015 |
|
|
|
4.1.12. Оздоровление,
организация летнего
отдыха детей |
6,973 |
6,602 |
0,275 |
0,275 |
0,506 |
0,506 |
2,826 |
3,386 |
2,097 |
2,435 |
1,269 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Укрепление здоровья
учащихся, оказание
помощи детям из
малоимущих семей |
Федеральный бюджет |
0,694 |
0,694 |
|
|
|
|
0,694 |
0,694 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
2,272 |
2,002 |
0,050 |
0,050 |
0,211 |
0,211 |
0,874 |
0,874 |
0,529 |
0,867 |
0,608 |
|
|
Муниципальный бюджет |
4,007 |
3,346 |
0,225 |
0,225 |
0,295 |
0,295 |
1,258 |
1,258 |
1,568 |
1,568 |
0,661 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,560 |
|
|
|
|
|
0,560 |
|
|
|
|
|
4.1.13. Модернизация
технологического
оборудования школьных
столовых |
2,844 |
2,704 |
0,851 |
0,851 |
0,793 |
0,793 |
1,200 |
1,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Улучшение качества
питания школьников |
Краевой бюджет |
2,569 |
2,479 |
0,851 |
0,851 |
0,718 |
0,718 |
1,000 |
0,910 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,275 |
0,225 |
|
|
0,075 |
0,075 |
0,200 |
0,150 |
|
|
|
|
|
4.1.14. Приобретение
учебников для социально
незащищенных детей |
1,656 |
0,801 |
0,565 |
0,000 |
0,177 |
0,053 |
0,104 |
0,100 |
0,650 |
0,648 |
0,160 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Поддержка
малообеспеченных
семей |
Краевой бюджет |
1,606 |
0,801 |
0,565 |
0,000 |
0,177 |
0,053 |
0,104 |
0,100 |
0,650 |
0,648 |
0,110 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,050 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,050 |
|
|
4.1.15. Проведение ЕГЭ |
0,457 |
0,110 |
0,201 |
0,013 |
0,097 |
0,013 |
0,056 |
0,056 |
0,028 |
0,028 |
0,075 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Создание условий
для проведения
экзаменов |
Краевой бюджет |
0,447 |
0,100 |
0,201 |
0,013 |
0,097 |
0,013 |
0,046 |
0,046 |
0,028 |
0,028 |
0,075 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,010 |
0,010 |
|
|
|
|
0,010 |
0,010 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
4.1.16. Создание
простейшего полигона на
озере Колыванском для
занятий самодеятельным
и спортивнооздоровительным
туризмом |
0,250 |
0,020 |
0,150 |
0,020 |
0,070 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Патриотическое
воспитание молодежи |
Муниципальный бюджет |
0,240 |
0,020 |
0,150 |
0,020 |
0,070 |
0,000 |
0,020 |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,010 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,010 |
|
|
4.1.17. Повышение
уровня пожарной
безопасности
образовательных
учреждений: монтаж и
сервисное обслуживание
охранно-пожарной
сигнализации, замена
электропроводки,
приобретение первичных
средств пожаротушения |
0,858 |
0,815 |
0,199 |
0,199 |
0,290 |
0,294 |
0,272 |
0,272 |
0,050 |
0,050 |
0,047 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Обеспечение
пожарной
безопасности
объектов
образования |
Краевой бюджет |
0,299 |
0,302 |
0,199 |
0,199 |
0,100 |
0,103 |
|
|
|
|
0,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,559 |
0,513 |
|
|
0,190 |
0,191 |
0,272 |
0,272 |
0,050 |
0,050 |
0,047 |
|
|
4.1.18. "Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на
2005 - 2008 годы", в
т.ч.: организация
антинаркотических
семинаров для молодежи,
реализация
профилактических
программ в
образовательных
учреждениях,
организация
антинаркотических акций |
0,189 |
0,189 |
0,061 |
0,061 |
0,062 |
0,062 |
0,066 |
0,066 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Профилактика
наркозависимости |
Краевой бюджет |
0,037 |
0,037 |
0,018 |
0,018 |
0,019 |
0,019 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,152 |
0,152 |
0,043 |
0,043 |
0,043 |
0,043 |
0,066 |
0,066 |
|
|
|
|
|
4.1.19. Реализация КЦП
"Молодежь Алтая", в
т.ч.: профессиональная
социализация молодежи,
поддержка молодежных
инициатив, поддержка
молодых людей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации |
0,626 |
0,319 |
0,201 |
0,024 |
0,024 |
0,025 |
0,081 |
0,000 |
0,290 |
0,270 |
0,030 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Формирование
условий для
успешного развития
потенциала молодежи
и ее эффективной
самореализации |
Краевой бюджет |
0,363 |
0,257 |
0,101 |
0,016 |
0,016 |
0,016 |
0,021 |
|
0,225 |
0,225 |
0,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,263 |
0,062 |
0,100 |
0,008 |
0,008 |
0,009 |
0,060 |
|
0,065 |
0,045 |
0,030 |
|
|
4.1.20. Реализация КЦП
"Дети Алтая"
(подпрограмма "Дети и
семья: дети-сироты") |
5,586 |
5,087 |
2,537 |
2,038 |
3,049 |
3,049 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Поддержка
детей-сирот |
Краевой бюджет |
5,085 |
5,085 |
2,037 |
2,037 |
3,048 |
3,048 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,501 |
0,002 |
0,500 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.21. Муниципальная
программа "Обеспечение
жильем или улучшение
жилищных условий
молодых семей в
Змеиногорском районе" |
12,497 |
6,230 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,370 |
1,642 |
3,495 |
4,588 |
3,632 |
Комитет по
образованию и
делам молодежи |
Привлечение в
жилищную сферу
дополнительных
финансовых средств,
укрепление семейных
отношений,
улучшение жилищных
условий молодых
семей |
Федеральный бюджет |
3,129 |
1,081 |
|
|
|
|
1,770 |
0,493 |
0,671 |
0,588 |
0,688 |
|
|
Краевой бюджет |
1,324 |
0,497 |
|
|
|
|
0,490 |
0,137 |
0,412 |
0,360 |
0,422 |
|
|
Местный бюджет |
1,244 |
0,552 |
|
|
|
|
0,410 |
0,192 |
0,412 |
0,360 |
0,422 |
|
|
Внебюджетные источники |
6,800 |
4,100 |
|
|
|
|
2,700 |
0,820 |
2,000 |
3,280 |
2,100 |
|
|
Всего по разделу
"Улучшение качества
образования и поддержка
молодежи" |
75,180 |
52,130 |
8,142 |
4,946 |
8,976 |
8,703 |
18,527 |
15,302 |
21,879 |
23,179 |
17,656 |
|
|
Федеральный бюджет |
3,823 |
1,775 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,464 |
1,187 |
0,671 |
0,588 |
0,688 |
|
|
Краевой бюджет |
50,407 |
34,811 |
7,014 |
4,539 |
7,414 |
7,209 |
8,635 |
8,167 |
14,712 |
14,896 |
12,632 |
|
|
Муниципальный бюджет |
14,140 |
10,884 |
1,128 |
0,407 |
1,562 |
1,494 |
4,728 |
4,568 |
4,496 |
4,415 |
2,226 |
|
|
Внебюджетные источники |
6,810 |
4,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,700 |
1,380 |
2,000 |
3,280 |
2,110 |
|
|
4.2. Здравоохранение |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Расширение
использования
возможностей для
развития плановых
медицинских услуг: |
1,080 |
0,760 |
0,000 |
0,270 |
0,000 |
0,300 |
0,330 |
0,170 |
0,360 |
0,020 |
0,390 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Повышение качества
и доступности
оказания
медицинской помощи,
поступление
дополнительных
финансовых средств |
- проведение
спирографии,
реовазографии,
велоэргометрии |
0,060 |
0,060 |
|
0,020 |
|
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,000 |
0,020 |
|
|
- оказание платных
услуг жителям
прилегающих районов |
0,120 |
0,120 |
|
0,040 |
|
0,040 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
0,000 |
0,040 |
|
|
- исследование на
гормоны щитовидной
железы |
0,180 |
0,130 |
|
0,030 |
|
0,040 |
0,050 |
0,050 |
0,060 |
0,010 |
0,070 |
|
|
- наркологическая
помощь - лечение
абстинентного синдрома,
медицинское
освидетельствование |
0,210 |
0,160 |
|
0,040 |
|
0,050 |
0,060 |
0,060 |
0,070 |
0,010 |
0,080 |
|
|
- палата повышенной
комфортности в
стационаре в
терапевтическом
отделении палата "Люкс" |
0,510 |
0,290 |
|
0,140 |
|
0,150 |
0,160 |
0,000 |
0,170 |
|
0,180 |
|
|
Внебюджетные источники |
1,080 |
0,760 |
|
0,270 |
|
0,300 |
0,330 |
0,170 |
0,360 |
0,020 |
0,390 |
|
|
4.2.2. Укрепление и
обновление
материально-технической
базы здравоохранения: |
9,240 |
9,802 |
0,650 |
3,360 |
0,650 |
3,250 |
1,290 |
1,040 |
3,340 |
2,152 |
3,310 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Обеспечение
лицензионных и
противопожарных
требований,
повышение качества
медицинских услуг |
- проведение ремонта
зданий |
0,410 |
0,540 |
|
0,110 |
|
0,130 |
0,040 |
0,150 |
0,170 |
0,150 |
0,200 |
|
|
- приобретение
дорогостоящей техники,
оборудования |
1,470 |
2,100 |
|
0,350 |
|
0,380 |
0,600 |
0,430 |
0,420 |
0,940 |
0,450 |
|
|
- МЦП "Повышение уровня
пожарной безопасности
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска" на
2011 - 2012 годы,
оснащение
противопожарным
оборудованием,
инвентарем |
1,400 |
1,900 |
|
0,800 |
|
0,900 |
0,100 |
0,100 |
0,700 |
0,100 |
0,600 |
|
|
- переподготовка и
повышение квалификации
медицинских кадров |
0,160 |
0,650 |
|
0,200 |
|
0,040 |
0,050 |
0,210 |
0,050 |
0,200 |
0,060 |
|
|
- проведение
предлицензионной
подготовки |
1,300 |
0,502 |
|
0,200 |
|
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,600 |
0,002 |
0,700 |
|
|
- проведение
капитального ремонта
зданий |
3,200 |
4,110 |
|
1,700 |
|
1,500 |
0,500 |
0,150 |
1,400 |
0,760 |
1,300 |
|
|
Краевой бюджет |
1,050 |
2,302 |
|
0,350 |
|
0,380 |
0,600 |
0,430 |
0,000 |
1,142 |
0,450 |
|
|
Местный бюджет |
2,620 |
6,200 |
0,400 |
2,900 |
0,400 |
2,740 |
0,650 |
0,460 |
1,170 |
0,100 |
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,910 |
1,300 |
0,250 |
0,110 |
0,250 |
0,130 |
0,040 |
0,150 |
0,170 |
0,910 |
0,200 |
|
|
4.2.3. Внедрение новых
методов лечения и
диагностики: |
2,700 |
2,321 |
0,000 |
0,810 |
0,000 |
0,900 |
0,900 |
0,600 |
0,900 |
0,011 |
0,900 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Повышение качества
оказываемой
медицинской помощи
населению |
- Приобретение
дыхательного аппарата
для новорожденных |
0,600 |
0,490 |
|
0,190 |
|
0,200 |
0,200 |
0,100 |
0,200 |
0,000 |
0,200 |
|
|
- Приобретение
криодиструктора для
гинекологического
отделения |
0,900 |
0,600 |
|
0,200 |
|
0,300 |
0,300 |
0,100 |
0,300 |
0,000 |
0,300 |
|
|
- Приобретение
пульсоксиметра для
реанимационного
отделения |
1,200 |
1,231 |
|
0,420 |
|
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,011 |
0,400 |
|
|
Краевой бюджет |
1,800 |
2,310 |
|
0,810 |
|
0,900 |
0,900 |
0,600 |
|
|
0,900 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,011 |
|
|
|
|
|
|
|
0,011 |
|
|
|
4.2.4. Предупреждение и
борьба с заболеваниями
социального характера |
3,804 |
6,038 |
0,375 |
0,435 |
0,088 |
0,449 |
0,459 |
2,610 |
2,594 |
2,544 |
0,288 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Снижение
заболеваемости
населения |
Профилактика
ВИЧ-инфекции СПИДа (МЦП
"Профилактика ВИЧ
(СПИДа) инфекции среди
населения города
Змеиногорска и
Змеиногорского района
на 2005 - 2008 годы") |
0,450 |
0,450 |
|
0,060 |
|
0,060 |
0,060 |
0,000 |
0,330 |
0,330 |
0,060 |
|
|
- приобретение
инактиватора сыворотки
АСИС, реактивы |
0,180 |
0,230 |
|
0,050 |
|
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,080 |
0,080 |
0,050 |
|
|
- защитные очки,
перчатки для
медперсонала |
0,270 |
0,280 |
|
0,010 |
|
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,250 |
0,250 |
0,010 |
|
|
Реализация МЦП
"Вакцинопрофилактика в
Змеиногорском районе на
2010 - 2015 годы" |
0,160 |
0,110 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,070 |
0,070 |
0,030 |
0,000 |
0,020 |
|
|
ФЦП "Предупреждение и
борьба с социально
значимыми заболеваниями
на 2007 - 2011 годы":
вакцинопрофилактика |
0,914 |
3,273 |
|
0,163 |
|
0,170 |
0,178 |
2,300 |
0,640 |
0,640 |
0,096 |
|
|
Реализация КЦП
"Вакцинопрофилактика"
на 2007 - 2011 гг. |
1,588 |
1,483 |
0,359 |
0,164 |
0,084 |
0,170 |
0,000 |
0,100 |
1,049 |
1,049 |
0,096 |
|
|
Реализация ФЦП
"Предупреждение и
борьба с социально
значимыми заболеваниями
на 2007 - 2011 годы":
неотложные меры борьбы
с туберкулезом |
0,150 |
0,206 |
|
0,015 |
|
0,016 |
0,016 |
0,050 |
0,125 |
0,125 |
0,009 |
|
|
Реализация КЦП
"Неотложные меры борьбы
с туберкулезом в
Алтайском крае" на 2007
- 2011 годы |
0,232 |
0,126 |
0,016 |
0,013 |
0,004 |
0,013 |
0,135 |
0,030 |
0,070 |
0,070 |
0,007 |
|
|
Реализация МЦП
"Туберкулез" на 2010 2015 годы |
0,070 |
0,050 |
|
|
|
|
0,050 |
0,050 |
0,020 |
0,000 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
2,283 |
4,698 |
|
0,178 |
|
0,186 |
0,194 |
2,350 |
1,984 |
1,984 |
0,105 |
|
|
Краевой бюджет |
0,931 |
0,720 |
0,375 |
0,177 |
0,088 |
0,183 |
0,135 |
0,130 |
0,230 |
0,230 |
0,103 |
|
|
Местный бюджет |
0,590 |
0,620 |
|
0,080 |
|
0,080 |
0,130 |
0,130 |
0,380 |
0,330 |
0,080 |
|
|
4.2.5. Реализация
приоритетного
Национального проекта
"Здоровье" |
19,006 |
19,616 |
1,747 |
4,502 |
0,407 |
4,654 |
6,208 |
6,080 |
5,272 |
4,380 |
5,372 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Повышение качества
оказываемой
медицинской помощи
населению |
Техобслуживание
реанимобилей |
1,500 |
0,800 |
|
0,200 |
|
0,300 |
0,400 |
0,300 |
0,500 |
0,000 |
0,600 |
|
|
- денежные выплаты
медработникам
первичного звена |
10,950 |
12,530 |
|
2,640 |
|
2,640 |
3,650 |
3,740 |
3,650 |
3,510 |
3,650 |
|
|
- денежные выплаты
медработникам по
родовым сертификатам |
1,470 |
2,090 |
|
0,360 |
|
0,360 |
0,750 |
0,650 |
0,360 |
0,720 |
0,360 |
|
|
вакцинопрофилактика |
3,951 |
2,498 |
1,747 |
0,798 |
0,407 |
0,830 |
0,863 |
0,870 |
0,467 |
0,000 |
0,467 |
|
|
профилактика и лечение
ВИЧ СПИДа |
1,135 |
1,698 |
|
0,504 |
|
0,524 |
0,545 |
0,520 |
0,295 |
0,150 |
0,295 |
|
|
Федеральный бюджет |
5,086 |
4,196 |
1,747 |
1,302 |
0,407 |
1,354 |
1,408 |
1,390 |
0,762 |
0,150 |
0,762 |
|
|
Краевой бюджет: |
1,470 |
2,090 |
|
0,360 |
|
0,360 |
0,750 |
0,650 |
0,360 |
0,720 |
0,360 |
|
|
Местный бюджет |
0,900 |
0,800 |
|
0,200 |
|
0,300 |
0,400 |
0,300 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Внебюджетные источники
(ТФОМС) |
10,950 |
12,530 |
|
2,640 |
|
2,640 |
3,650 |
3,740 |
3,650 |
3,510 |
3,650 |
|
|
4.2.6. Реализация КЦП |
0,984 |
0,904 |
0,150 |
0,357 |
0,121 |
0,256 |
0,265 |
0,171 |
0,224 |
0,120 |
0,224 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Снижение
заболеваемости
населения |
Реализация КЦП "Дети
Алтая" на 2007 - 2010
годы: подпрограмма
"Здоровое поколение" |
0,461 |
0,553 |
|
0,205 |
|
0,213 |
0,221 |
0,135 |
0,120 |
0,000 |
0,120 |
|
|
Реализация КЦП
"Предупреждение
заболеваний социального
характера и борьба с
ними" на 2007 - 2011
годы: подпрограмма
"Сахарный диабет" |
0,050 |
0,061 |
|
0,022 |
|
0,023 |
0,024 |
0,016 |
0,013 |
0,000 |
0,013 |
|
|
Реализация КЦП
"Важнейшие направления
развития
специализированной
медицинской помощи" на
2007 - 2011 годы:
подпрограмма
"Пульмонология" |
0,194 |
0,047 |
|
0,015 |
|
0,016 |
0,016 |
0,016 |
0,089 |
0,000 |
0,089 |
|
|
Реализация КЦП
"Витаминизация
беременных и детей,
находящихся в детских
домах и
домах-интернатах
Алтайского края" на
2007 - 2011 годы |
0,008 |
0,011 |
|
0,003 |
|
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,002 |
0,000 |
0,002 |
|
|
Реализация КЦП
"Развитие системы
первичной
медико-санитарной
помощи сельскому
населению" |
0,000 |
0,112 |
|
0,112 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Прочие мероприятия |
0,000 |
0,120 |
|
|
|
|
|
|
|
0,120 |
|
|
|
Краевой бюджет: |
0,984 |
0,904 |
0,150 |
0,357 |
0,121 |
0,256 |
0,265 |
0,171 |
0,224 |
0,120 |
0,224 |
|
|
4.2.7. Строительство
поликлиники на 360
посещений,
г. Змеиногорск, в
т.ч. Корректировка ПСД |
114,520 |
84,936 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,500 |
18,688 |
18,688 |
64,134 |
62,748 |
31,698 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Повышение качества
оказываемой
медицинской помощи
населению |
Краевой бюджет |
103,828 |
73,660 |
|
|
|
1,750 |
14,950 |
14,950 |
57,721 |
56,960 |
31,157 |
|
|
Местный бюджет |
10,692 |
11,276 |
|
|
|
1,750 |
3,738 |
3,738 |
6,413 |
5,788 |
0,541 |
|
|
4.2.8. Приобретение
жилья для специалистов,
МЦП "Кадровая политика
в здравоохранении МО
"Змеиногорский район"
Алтайского края на 2011
- 2012 годы" |
1,635 |
1,580 |
0,600 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
0,000 |
0,000 |
0,235 |
0,180 |
0,000 |
МУЗ "ЦРБ
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
Укомплектованность
врачами, снижение
значения
коэффициента
совместительства
врачей |
Местный бюджет |
1,635 |
1,580 |
0,600 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
|
|
0,235 |
0,180 |
|
|
|
Всего по разделу
"Здоровье" |
130,557 |
106,341 |
3,522 |
5,832 |
2,066 |
9,455 |
21,932 |
23,279 |
68,887 |
67,775 |
34,150 |
|
|
Федеральный бюджет |
4,437 |
4,698 |
1,747 |
0,178 |
0,407 |
0,186 |
0,194 |
2,350 |
1,984 |
1,984 |
0,105 |
|
|
Краевой бюджет |
108,593 |
79,896 |
0,525 |
1,694 |
0,209 |
3,469 |
16,850 |
16,281 |
58,175 |
58,452 |
32,834 |
|
|
Муниципальный бюджет |
15,537 |
19,676 |
1,000 |
3,580 |
1,200 |
5,370 |
4,518 |
4,328 |
8,198 |
6,398 |
0,621 |
|
|
Другие источники |
1,990 |
2,071 |
0,250 |
0,380 |
0,250 |
0,430 |
0,370 |
0,320 |
0,530 |
0,941 |
0,590 |
|
|
4.3. Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. Капитальный
ремонт здания ДК в
с. Таловка |
13,035 |
5,930 |
0,000 |
0,000 |
0,860 |
0,860 |
0,175 |
0,175 |
5,000 |
4,895 |
7,000 |
Администрация
района,
комитет по
культуре |
Проведение
культурных
мероприятий,
расширение видов
услуг |
Краевой бюджет |
9,914 |
4,830 |
|
|
0,774 |
0,774 |
0,140 |
0,140 |
4,000 |
3,916 |
5,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
3,121 |
1,100 |
|
|
0,086 |
0,086 |
0,035 |
0,035 |
1,000 |
0,979 |
2,000 |
|
|
4.3.2. Ремонт крыши
Кузьминского Дома
культуры |
0,556 |
0,556 |
0,000 |
0,000 |
0,556 |
0,556 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
комитет по
культуре,
администрации
поселений (по
согласованию) |
Проведение
культурных
мероприятий,
расширение видов
услуг |
Краевой бюджет |
0,500 |
0,500 |
|
|
0,500 |
0,500 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,056 |
0,056 |
|
|
0,056 |
0,056 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.3. Реализация
муниципальной целевой
программы "Культура
Змеиногорского района
на 2011 год" |
0,450 |
0,447 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,450 |
0,447 |
0,000 |
комитет по
культуре,
администрации
поселений (по
согласованию) |
Проведение
культурных
мероприятий,
расширение видов
услуг |
Краевой бюджет |
0,150 |
0,147 |
|
|
|
|
|
|
0,150 |
0,147 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,300 |
0,300 |
|
|
|
|
|
|
0,300 |
0,300 |
|
|
|
4.3.4. Капитальный
ремонт кровли Дома
культуры с. Карамышево
(чердачное перекрытие) |
0,370 |
0,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,370 |
0,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
комитет по
культуре,
администрации
поселений (по
согласованию) |
Проведение
культурных
мероприятий,
расширение видов
услуг |
Муниципальный бюджет |
0,370 |
0,370 |
|
|
|
|
0,370 |
0,370 |
|
|
|
|
|
4.3.5. Сохранение
культурного наследия ремонт и реставрация
памятников культуры |
1,016 |
1,016 |
0,000 |
0,000 |
1,016 |
1,016 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
комитет по
культуре,
администрации
поселений (по
согласованию) |
Патриотическое
воспитание
населения, ремонт
мемориальных
комплексов в
г. Змеиногорске,
с. Кузьминка |
Краевой бюджет |
0,895 |
0,895 |
|
|
0,895 |
0,895 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,121 |
0,121 |
|
|
0,121 |
0,121 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.6. Реализация
муниципальной целевой
программы "Культура
Змеиногорского района
на 2012 - 2015 годы" |
0,190 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,190 |
комитет по
культуре,
администрации
поселений (по
согласованию) |
|
Муниципальный бюджет |
0,190 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,190 |
|
|
4.3.7. Реализация
муниципальной целевой
программы "Культура
Змеиногорского района
на 2007 - 2010 годы" |
0,768 |
4,448 |
0,000 |
2,369 |
0,000 |
1,355 |
0,768 |
0,724 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
0,153 |
0,966 |
|
0,286 |
|
0,276 |
0,153 |
0,404 |
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,564 |
2,763 |
|
1,595 |
|
0,848 |
0,564 |
0,320 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,051 |
0,719 |
|
0,488 |
|
0,231 |
0,051 |
|
|
|
|
|
|
4.3.8. Реализация
муниципальной целевой
программы "Культура
города Змеиногорска на
2008 - 2012 годы" |
2,591 |
5,435 |
0,000 |
2,789 |
2,591 |
2,646 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
0,024 |
0,196 |
|
0,173 |
0,024 |
0,024 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
2,567 |
5,004 |
|
2,437 |
2,567 |
2,567 |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,234 |
|
0,179 |
|
0,055 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
"Культура" |
18,976 |
18,202 |
0,000 |
5,158 |
5,023 |
6,433 |
1,313 |
1,269 |
5,450 |
5,342 |
7,190 |
|
|
Краевой бюджет |
11,636 |
7,534 |
0,000 |
0,458 |
2,193 |
2,469 |
0,293 |
0,544 |
4,150 |
4,063 |
5,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
7,289 |
9,714 |
0,000 |
4,032 |
2,830 |
3,678 |
0,969 |
0,725 |
1,300 |
1,279 |
2,190 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,051 |
0,954 |
0,000 |
0,667 |
0,000 |
0,286 |
0,051 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.4. Спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. Реконструкция
стадиона и
строительство хоккейной
коробки в с. Барановка |
0,020 |
0,070 |
0,020 |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,050 |
0,000 |
Администрация с/с,
СПК
им. И.Я.Шумакова
(по согласованию) |
Укрепление
физического
здоровья населения |
Муниципальный бюджет |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,010 |
0,060 |
0,010 |
0,010 |
|
|
|
|
|
0,050 |
|
|
|
4.4.2. Реконструкция
стадионов в с. Таловка
(хоккейная коробка),
п. Октябрьский,
с. Карамышево |
0,700 |
0,560 |
0,200 |
0,000 |
0,000 |
0,010 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,550 |
0,000 |
Администрация
района,
поселения,
базовые хозяйства
(по согласованию) |
Привлечение
населения к
здоровому образу
жизни |
Муниципальный бюджет |
0,650 |
0,500 |
0,150 |
|
|
|
|
|
0,500 |
0,500 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,050 |
0,060 |
0,050 |
|
|
0,010 |
|
|
|
0,050 |
|
|
|
4.4.3. Укрепление
спортивной базы,
приобретение
оборудования для
тренажерных залов
школьных и других
образовательных
учреждений |
0,290 |
0,501 |
0,184 |
0,200 |
0,006 |
0,020 |
0,000 |
0,181 |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
Главы поселений,
базовые хозяйства
(по согласованию) |
Привлечение
молодежи к занятию
спортом, укрепление
физического
здоровья населения |
Муниципальный бюджет |
0,290 |
0,491 |
0,184 |
0,200 |
0,006 |
0,020 |
|
0,171 |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,010 |
|
|
|
|
|
0,010 |
|
|
|
|
|
4.4.4. Создание
районного спортивного
клуба |
0,800 |
0,100 |
0,350 |
0,000 |
0,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
Райспорткомитет |
Привлечение
молодежи к занятию
спортом, укрепление
физического
здоровья населения |
Муниципальный бюджет |
0,800 |
0,100 |
0,350 |
|
0,350 |
|
|
|
0,100 |
0,100 |
0,000 |
|
|
4.4.5. Капитальный
ремонт здания ДЮСШ в
г. Змеиногорске |
1,580 |
1,020 |
0,000 |
0,000 |
0,640 |
0,640 |
0,380 |
0,380 |
0,000 |
0,000 |
0,560 |
ДЮСШ и
Райспорткомитет
(по согласованию) |
Укрепление
физического
здоровья населения,
развитие спорта и
физической культуры
на селе |
Муниципальный бюджет |
1,580 |
1,020 |
|
|
0,640 |
0,640 |
0,380 |
0,380 |
|
|
0,560 |
|
|
4.4.6. Ремонт лыжной
базы в г. Змеиногорске |
0,000 |
0,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,620 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,080 |
0,000 |
Райспорткомитет |
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,700 |
|
|
|
0,620 |
|
|
|
0,080 |
|
|
|
4.4.7. ВЦП "Развитие
физической культуры и
спорта в Алтайском
крае" на 2009 - 2011
годы, МЦП "Районная
программа развития
физической культуры и
спорта в Змеиногорском
районе на 2011 - 2014
годы" |
0,150 |
0,180 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,180 |
0,050 |
|
|
Краевой бюджет |
0,100 |
0,100 |
|
|
|
|
|
|
0,100 |
0,100 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,050 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,050 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,080 |
|
|
|
|
|
|
|
0,080 |
|
|
|
Итого по разделу
"Спорт" |
3,540 |
3,131 |
0,754 |
0,220 |
0,996 |
1,290 |
0,380 |
0,561 |
0,800 |
1,060 |
0,610 |
|
|
Краевой бюджет |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
3,380 |
2,121 |
0,694 |
0,210 |
0,996 |
0,660 |
0,380 |
0,551 |
0,700 |
0,700 |
0,610 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,060 |
0,910 |
0,060 |
0,010 |
0,000 |
0,630 |
0,000 |
0,010 |
0,000 |
0,260 |
0,000 |
|
|
4.5. Социальная защита
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5. Социальная защита
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1. Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг |
67,353 |
45,324 |
20,009 |
8,881 |
6,277 |
10,363 |
11,917 |
12,180 |
13,900 |
13,900 |
15,250 |
Управление СЗН по
Змеиногорскому
району (по
согласованию) |
Поддержание
жизненного уровня
малообеспеченных
граждан |
Краевой бюджет |
67,353 |
45,324 |
20,009 |
8,881 |
6,277 |
10,363 |
11,917 |
12,180 |
13,900 |
13,900 |
15,250 |
|
|
4.5.2 Оказание помощи в
денежной форме |
2,737 |
1,380 |
0,519 |
0,182 |
0,963 |
0,178 |
0,205 |
0,480 |
0,500 |
0,540 |
0,550 |
Администрация
района, Управление
СЗН по
Змеиногорскому
району (по
согласованию) |
Поддержание
жизненного уровня
малообеспеченных
граждан |
Федеральный бюджет |
0,210 |
0,210 |
|
|
0,210 |
0,210 |
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
1,367 |
0,800 |
0,519 |
0,182 |
0,163 |
0,178 |
0,205 |
0,210 |
0,230 |
0,230 |
0,250 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,290 |
1,040 |
|
|
0,590 |
0,590 |
0,230 |
0,230 |
0,220 |
0,220 |
0,250 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,100 |
0,130 |
|
|
|
|
|
0,040 |
0,050 |
0,090 |
0,050 |
|
|
4.5.3. Выплата
ежемесячного пособия на
ребенка |
48,530 |
39,797 |
10,687 |
7,677 |
3,353 |
9,530 |
10,960 |
11,300 |
11,290 |
11,290 |
12,240 |
Управление СЗН по
Змеиногорскому
району (по
согласованию) |
Поддержание
жизненного уровня
малообеспеченных
граждан |
Краевой бюджет |
48,530 |
39,797 |
10,687 |
7,677 |
3,353 |
9,530 |
10,960 |
11,300 |
11,290 |
11,290 |
12,240 |
|
|
4.5.4. Организация
оздоровления и отдыха
детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации |
9,407 |
9,052 |
0,777 |
0,724 |
1,310 |
1,308 |
1,300 |
3,030 |
2,820 |
3,990 |
3,200 |
Администрация
района,
Управление СЗН по
Змеиногорскому
району (по
согласованию) |
Поддержание
жизненного уровня
малообеспеченных
граждан |
Федеральный бюджет |
2,490 |
1,590 |
|
|
|
|
0,770 |
0,770 |
0,820 |
0,820 |
0,900 |
|
|
Краевой бюджет |
1,728 |
1,899 |
0,288 |
0,199 |
0,220 |
0,220 |
0,220 |
0,620 |
0,200 |
0,860 |
0,800 |
|
|
Муниципальный бюджет |
5,159 |
4,153 |
0,489 |
0,525 |
1,090 |
1,088 |
1,080 |
1,080 |
1,500 |
1,460 |
1,000 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,800 |
1,410 |
|
|
|
|
|
0,560 |
0,300 |
0,850 |
0,500 |
|
|
ВСЕГО по разделу
"Социальная поддержка
малообеспеченных семей" |
129,027 |
96,353 |
31,992 |
17,464 |
11,903 |
22,179 |
25,382 |
26,990 |
28,510 |
29,720 |
31,240 |
|
|
Федеральный бюджет |
2,700 |
1,800 |
0,000 |
0,000 |
0,210 |
0,210 |
0,770 |
0,770 |
0,820 |
0,820 |
0,900 |
|
|
Краевой бюджет |
118,978 |
87,820 |
31,503 |
16,939 |
10,013 |
20,291 |
23,302 |
24,310 |
25,620 |
26,280 |
28,540 |
|
|
Муниципальный бюджет |
6,449 |
5,193 |
0,489 |
0,525 |
1,680 |
1,678 |
1,310 |
1,310 |
1,720 |
1,680 |
1,250 |
|
|
Внебюджетные источники |
0,900 |
1,540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,600 |
0,350 |
0,940 |
0,550 |
|
|
4.6. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1. МЦП "Содействие
занятости населения
Змеиногорского района" |
77,474 |
53,620 |
12,950 |
13,613 |
23,383 |
24,130 |
38,165 |
12,970 |
2,907 |
2,907 |
0,069 |
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
развитие системы
рабочих мест;
содействие
трудоустройству
ищущих работу и
безработных
граждан;
создание безопасных
и комфортных
условий труда;
обеспечение
социального
партнерства на
рынке труда;
реализация
антикризисных
мероприятий |
Федеральный бюджет |
15,920 |
15,910 |
|
|
7,500 |
7,490 |
8,420 |
8,420 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
32,063 |
32,015 |
12,692 |
12,692 |
14,910 |
14,910 |
2,800 |
2,800 |
1,613 |
1,613 |
0,048 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,011 |
1,005 |
0,258 |
0,258 |
0,220 |
0,220 |
0,210 |
0,210 |
0,317 |
0,317 |
0,006 |
|
|
Внебюджетные источники |
25,360 |
4,690 |
|
0,663 |
0,753 |
1,510 |
23,615 |
1,540 |
0,977 |
0,977 |
0,015 |
|
|
4.6.2. МЦП "Развитие
предпринимательства в
Змеиногорском районе на
2010 - 2012 годы" |
5,729 |
9,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,560 |
4,520 |
2,723 |
4,500 |
1,446 |
Администрация
района |
увеличение
количества рабочих
мест в сфере малого
и среднего бизнеса
не менее чем на 1%
ежегодно;
увеличение доли
занятых в сфере
малого и среднего
бизнеса не менее
чем 1% ежегодно;
увеличение объема
налоговых
поступлений в
бюджеты |
Федеральный бюджет |
2,705 |
8,600 |
|
|
|
|
|
4,100 |
2,705 |
4,500 |
|
|
|
Краевой бюджет |
2,664 |
0,330 |
|
|
|
|
1,200 |
0,330 |
0,018 |
0,000 |
1,446 |
|
|
Муниципальный бюджет |
0,360 |
0,090 |
|
|
|
|
0,360 |
0,090 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.6.3. Реализация КЦП
"Дополнительные меры по
снижению напряженности
на рынке труда" |
17,935 |
13,866 |
0,000 |
|
4,069 |
|
8,420 |
8,420 |
5,446 |
5,446 |
0,000 |
КГУ "Центр
занятости
населения
г. Змеиногорска"
(по согласованию) |
развитие системы
рабочих мест;
содействие
трудоустройству
ищущих работу и
безработных
граждан;
создание безопасных
и комфортных
условий труда;
обеспечение
социального
партнерства на
рынке труда;
реализация
антикризисных
мероприятий |
Федеральный бюджет |
17,935 |
17,935 |
|
|
4,069 |
4,069 |
8,420 |
8,420 |
5,446 |
5,446 |
|
|
|
Всего по разделу "Труд
и занятость населения" |
98,018 |
80,575 |
12,950 |
13,613 |
27,452 |
28,199 |
45,025 |
25,910 |
11,076 |
12,853 |
1,516 |
|
|
Федеральный бюджет |
36,560 |
42,445 |
0,000 |
0,000 |
11,569 |
11,559 |
16,840 |
20,940 |
8,151 |
9,946 |
0,000 |
|
|
Краевой бюджет |
34,727 |
32,345 |
12,692 |
12,692 |
14,910 |
14,910 |
4,000 |
3,130 |
1,631 |
1,613 |
1,494 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,371 |
1,095 |
0,258 |
0,258 |
0,220 |
0,220 |
0,570 |
0,300 |
0,317 |
0,317 |
0,006 |
|
|
Внебюджетные источники |
25,360 |
4,690 |
0,000 |
0,663 |
0,753 |
1,510 |
23,615 |
1,540 |
0,977 |
0,977 |
0,015 |
|
|
4.7. Безопасность
населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1. Обеспечение
мероприятий МЦП
"Профилактика
правонарушений в
Змеиногорском районе" |
1,160 |
1,028 |
0,226 |
0,200 |
0,230 |
0,204 |
0,300 |
0,300 |
0,324 |
0,324 |
0,080 |
Администрация
района,
ОВД (по
согласованию) |
Содействие органам
внутренних дел в
сфере обеспечения
безопасности
населения |
Краевой бюджет |
0,004 |
0,004 |
|
|
0,004 |
0,004 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1,156 |
1,024 |
0,226 |
0,200 |
0,226 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,324 |
0,324 |
0,080 |
|
|
4.7.2. Программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Змеиногорске на 2009 2012 годы" |
0,165 |
0,155 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,155 |
0,155 |
0,010 |
Администрация
района,
ОВД (по
согласованию) |
Содействие органам
внутренних дел в
сфере обеспечения
безопасности
населения". |
Краевой бюджет |
0,125 |
0,125 |
|
|
|
|
|
|
0,125 |
0,125 |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,040 |
0,030 |
|
|
|
|
|
|
0,030 |
0,030 |
0,010 |
|
|
Всего по разделу
"Безопасность
населения" |
1,325 |
1,183 |
0,226 |
0,200 |
0,230 |
0,204 |
0,300 |
0,300 |
0,479 |
0,479 |
0,090 |
|
|
Краевой бюджет |
0,129 |
0,129 |
0,000 |
0,000 |
0,004 |
0,004 |
0,000 |
0,000 |
0,125 |
0,125 |
0,000 |
|
|
Муниципальный бюджет |
1,196 |
1,054 |
0,226 |
0,200 |
0,226 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,354 |
0,354 |
0,090 |
|
|
Итого по направлению
"Рост уровня и качества
жизни граждан" |
456,623 |
357,915 |
57,586 |
47,433 |
56,646 |
76,463 |
112,859 |
93,611 |
137,081 |
140,408 |
92,452 |
|
|
Федеральный бюджет |
47,520 |
50,718 |
1,747 |
0,178 |
12,186 |
11,955 |
20,268 |
25,247 |
11,626 |
13,338 |
1,693 |
|
|
Краевой бюджет |
324,570 |
242,635 |
51,734 |
36,322 |
34,743 |
48,352 |
53,080 |
52,432 |
104,513 |
105,529 |
80,500 |
|
|
Муниципальный бюджет |
49,362 |
49,737 |
3,795 |
9,212 |
8,714 |
13,300 |
12,775 |
12,082 |
17,085 |
15,143 |
6,993 |
|
|
Внебюджетные источники |
35,171 |
14,825 |
0,310 |
1,720 |
1,003 |
2,856 |
26,736 |
3,850 |
3,857 |
6,398 |
3,265 |
|
|
Итого по программе: |
9449,500 |
16591,030 |
1769,892 |
384,483 |
1467,037 |
12127,417 |
1872,563 |
1919,222 |
2426,661 |
2159,909 |
1913,347 |
|
|
Федеральный бюджет |
1061,364 |
884,410 |
256,197 |
95,202 |
352,516 |
367,385 |
116,600 |
210,819 |
204,546 |
211,004 |
131,505 |
|
|
Краевой бюджет |
774,503 |
11901,494 |
89,325 |
56,116 |
53,399 |
11356,967 |
94,898 |
87,070 |
405,181 |
401,341 |
131,701 |
|
|
Муниципальный бюджет |
124,266 |
107,407 |
15,780 |
17,049 |
16,884 |
21,514 |
30,591 |
26,760 |
45,061 |
42,084 |
15,949 |
|
|
Внебюджетные источники |
7489,367 |
3697,719 |
1408,590 |
216,115 |
1044,238 |
381,551 |
1630,474 |
1594,573 |
1771,873 |
1505,479 |
1634,192 |
|
|