Приложение к Закону от 06.04.2010 г № 166 Программа

Индикаторы программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2012 года


N п/п


Наименование
индикатора
Факт
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Приоритет 1. Повышение качества  трудовых  ресурсов  и  развитие  эффективного  рынка  труда  и
занятости
Цель 1.1 Стабилизация численности  населения  на  основе  снижения  темпов  естественной  убыли
населения и стимулирования положительного миграционного потока
1.1.1.




Общий   коэффициент
естественного
прироста    (убыли)
населения, на  1000
чел. населения
-5,1




-3,6




-2,7




-1,9




-2,2




-1,8




-1,4




1.1.2.


Коэффициент
рождаемости,     на
1000 чел. населения
10,1


11,3


12,3


12,4


12,4


12,5


12,6


1.1.3.




Коэффициент
миграционного
прироста   (убыли),
на     1000    чел.
населения
-2,8




-2,3




-2,0




-0,5




-1,7




-0,9




-0,2




Цель 1.2. Обеспечение  институциональных  и  экономических  условий,  способствующих   развитию
эффективного рынка труда и занятости
1.2.1.





















Удельный        вес
выпускников
государственных
(муниципальных)
учреждений
начального        и
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
по       полученной
профессии в  первый
год,    в     общей
численности
выпускников   таких
учреждений, из них:
       
начального
профессионального
образования, %
60,8


61,2


67,7


57,1


51,7


53,0


55,0


среднего
профессионального
образования, %
51


50


51


51


51


52


55


1.2.2.


Темп          роста
численности занятых
в экономике, %
100,0


100,3


99,5


96,5


105,0


101,0


100,5


1.2.3.


Уровень безработицы
(по     методологии
МОТ), %
8,8


6,5


8,4


12,3


8,8


8,7


8,7


1.2.4.




Уровень  официально
зарегистрированной
безработицы       к
трудоспособному
населению, %
4,7




3,8




2,6




3,6




2,6




2,5




2,5




Приоритет 2.  Повышение  уровня  жизни  населения  и  создание  благоприятного  социального   и
экологического климата
Цель 2.1. Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения  и  улучшение
качества жизни социально уязвимых категорий населения
2.1.1.




Среднемесячная
начисленная
заработная    плата
одного   работника,
руб.
6147




7805




9732




10872




12047




13680




15843




2.1.2.


Реальная заработная
плата,  в    %    к
предыдущему году
115,4


116,4


108,2


98,5


104,1


104,0


110,5


2.1.3.



Покупательная
способность средней
заработной   платы,
раз
2,3



2,3



2,3



2,2



2,2



2,3



2,3



2.1.4.



Среднемесячные
денежные доходы  на
душу     населения,
руб.
6256



7438



9749



9611



10631



12137



14228



2.1.5.




Реальные
располагаемые
доходы населения, в
%   к   предыдущему
году
124,8




106,7




112,7




85,8




103,2




105,5




109,5




2.1.6.





Удельный        вес
населения         с
доходами       ниже
величины
прожиточного
минимума, %
19,8





20,7





19,6





25,3





22,6





21,2





19,6





2.1.7.









Удельный        вес
малоимущих граждан,
получивших
социальную
поддержку, в  общем
числе    малоимущих
граждан,
обратившихся      в
органы   социальной
защиты населения, %
-









-









92









93









95









97









98









Цель 2.2. Обеспечение  доступа   жителей  края   к   качественному   образованию,   отвечающему
требованиям современной экономики, запросам личности и общества
2.2.1.





Обеспеченность
детей  в   возрасте
1 - 6 лет местами в
дошкольных
учреждениях,   мест
на 1000 детей
477





508





520





518





570





630





650





2.2.2.












Охват    дошкольным
образованием  детей
старшего
дошкольного
возраста     (число
детей 5 - 7-летнего
возраста,
получающих   услуги
дошкольного
образования,      в
общем числе детей в
возрасте от 5 до  7
лет), %
68












78












79












79












83












87












90












2.2.3.










Удельный  вес  лиц,
сдавших      единый
государственный
экзамен    по     2
дисциплинам,      в
общем         числе
выпускников,
участвовавших     в
едином
государственном
экзамене, %
-










-










-










97,3










98,9










98,9










98,9










2.2.4.





Обеспеченность
учеников    дневных
общеобразовательных
школ  компьютерами,
учеников    на    1
компьютер
36





35





25





25





24





24





23





2.2.5.















Удельный        вес
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
оборудованием,
соответствующим
рекомендуемому
Перечню учебного  и
компьютерного
оборудования    для
оснащения
общеобразовательных
учреждений, в общем
числе
общеобразовательных
учреждений, %
39















42















49















55















72















73















75















Цель 2.4. Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности
2.4.1.


Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет
66,6


67,2


67,5


68,5


69,2


69,6


71,0


2.4.2.



Обеспеченность
населения  врачами,
на  10  тыс.   чел.
населения
46,8



48,2



46,4



47



47



47



47



2.4.3.




Обеспеченность
населения
больничными
койками, коек на 10
тыс. чел. населения
116,7




115,7




112,3




110,6




108,2




103,3




98,4




2.4.4.







Обеспеченность
населения
амбулаторно-
поликлиническими
учреждениями,
посещений  в  смену
на  10  тыс.   чел.
населения
285,8







287,3







283,1







286,2







286







298







299







2.4.5.






Уровень
удовлетворения
потребности
населения         в
высокотехнологичной
медицинской помощи,
%
35






51






60






66






70,2






72






75






Цель 2.5. Создание  условий,  ориентирующих  граждан   на   здоровый   образ   жизни,   занятия
физкультурой и спортом
2.5.1.







Удельный  вес  лиц,
занимающихся      в
физкультурно-
оздоровительных
клубах,  секциях  и
группах,  в   общей
численности
населения края, %
11,3







13,5







16,4







18,2







19,4







21,0







22,5







2.5.2.


Обеспеченность
спортивными
сооружениями, ед.
5114


5282


5473


5540


5606


5620


5700


Цель 2.6. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Алтайского края
2.6.1.









Удельный        вес
населения -
участников  клубных
формирований,
работающих на  базе
учреждений
культурно-
досугового типа,  в
общей   численности
населения, %
4,6









4,9









4,9









5,0









5,0









5,0









5,1









2.6.2.







Количество
экземпляров   новых
поступлений       в
библиотечные  фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс.
человек  населения,
ед.
100







171







131







151







143







150







150







Цель 2.7. Улучшение  экологических  условий  жизни  человека,  состояния  окружающей  среды   и
формирование имиджа экологически чистой территории
2.7.1.





Выбросы
загрязняющих
веществ           в
атмосферный  воздух
от     стационарных
источников, тыс. т
218,6





215,0





212,4





197,2





197,2





197,2





196,3





2.7.2.


Сброс  загрязненных
сточных  вод,  млн.
куб. м
26,6


26,4


22,2


16,8


17,2


17,2


17,1


2.7.3.











Удельный        вес
уловленных        и
обезвреженных
выбросов
загрязняющих
веществ  в    общем
количестве
загрязняющих
веществ,  отходящих
от             всех
стационарных
источников, %
76,6











76,4











77,8











77,6











78,0











78,2











78,5











Цель 2.8. Обеспечение высокого уровня  личной  безопасности  граждан,  безопасности   дорожного
движения, защита от угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями
2.8.1.





Уровень
преступности,
количество
зарегистрированных
преступлений     на
1000 жителей
31,7





28,2





24,5





21,7





19,3





18,9





18,8





2.8.2.





Уровень
безопасности
дорожного движения,
количество  ДТП   в
год  на  10    тыс.
автомобилей
73,3





69,3





64,1





50,0





47,6





47,1





44,9





Приоритет 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры
Цель 3.1. Улучшение   транспортного   обслуживания   населения   и   субъектов    экономической
деятельности  на   основе   развития   транспортной   инфраструктуры,   создание   региональной
инфраструктуры связи
3.1.1.













Удельный        вес
региональных
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям      по
транспортно-
эксплуатационным
показателям,      в
общей протяженности
сети   региональных
автомобильных
дорог, %
35,0













35,7













36,2













40,54













41,2













42,0













42,9













3.1.2.







Протяженность
автомобильных дорог
общего  пользования
федерального,
регионального     и
межмуниципального
значения с  твердым
покрытием, км
14524







14529







14557







14588







14600







14610







14620







3.1.3.





Подвижность
населения, пасс./км
автомобильного
транспорта   общего
пользования  на   1
человека в год
702,1





746,1





802,8





776,7





786,4





790,0





820,0





3.1.4.




Грузооборот
автомобильного
транспорта   общего
пользования,   млн.
т/км
509,6




571,5




795,0




825,0




915,8




920,0




950,0




3.1.5.




Уровень доступности
для       населения
региона     базовых
услуг    в    сфере
связи, %
-




-




25




60




80




90




100




3.1.6.



Охват     населения
края       цифровым
телевизионным
вещанием, %
-



-



-



1,6



10,0



30,0



40,0



Цель 3.2. Повышение доступности  и  комфортности  жилья  для  всех  категорий  населения  края,
эффективности  и   надежности   функционирования  жилищно-коммунального  хозяйства   и   систем
жизнеобеспечения края
3.2.1.





Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся      в
среднем  на  одного
жителя   Алтайского
края, кв. м
20,0





20,4





20,7





21,0





21,3





21,6





22,0





3.2.2.









Уровень
благоустройства
жилищного фонда,  в
том           числе
оборудованного:
       
канализацией, %
62,4
62,6
63,2
63,9
64,2
64,5
65,0
централизованным
отоплением, %
49

49,2

49,1

49,4

49,5

50

50,6

горячим
водоснабжением, %
40,6

41,0

41,5

42,1

42,6

43,1

43,6

3.2.3.





Ввод  нового  жилья
за    счет     всех
источников
финансирования, кв.
м на  1000  человек
населения
173,9





237,8





252,5





262,3





264,7





282,2





319,8





3.2.4.




Удельный        вес
ветхого           и
аварийного жилья  в
общей       площади
жилищного фонда, %
2,1




2,0




2,3




2,2




1,9




1,5




1,3




3.2.5.



Степень      износа
основных     фондов
коммунального
хозяйства, %
62



60



62



64,3



65,1



64



63



3.2.6.


Удельный        вес
убыточных
организаций ЖКХ, %
75


51


49


44


40


40


38


3.2.7.










Удельный вес объема
отпуска
коммунальных
ресурсов,  счет  за
которые   выставлен
по       показаниям
приборов     учета,
в том числе:
       
холодной воды, %
25,0
26,0
20,7
47,0
43,5
100,0
100,0
горячей воды, %
19,0
20,0
36,8
37,0
51,0
100,0
100,0
тепловой энергии, %
13,7
14,0
24,5
34,0
47,6
100,0
100,0
3.2.8.






Удельный        вес
сельских населенных
пунктов,
обеспеченных
питьевой      водой
надлежащего
качества, %
82,0






82,0






88,8






88,9






90,2






90,3






90,5






3.2.9.











Удельный        вес
многоквартирных
домов  (без   учета
домов блокированной
застройки),
управление которыми
осуществляется
частными
организациями,    в
общем    количестве
многоквартирных
домов, %
1,3











44,5











50,0











60,0











86,2











80,0











80,0











Цель 3.3. Удовлетворение спроса населения на разнообразные безопасные и  качественные товары  и
услуги
3.3.1.



Оборот    розничной
торговли в  расчете
на душу  населения,
тыс. руб.
41,7



52,8



68,7



63,8



72,6



83,2



94,6



3.3.2.



Индекс  физического
объема      оборота
розничной торговли,
%
119,6



115,3



112,0



82,5



106,6



106,8



107,0



3.3.3.




Оборот
общественного
питания  в  расчете
на душу  населения,
тыс. руб.
1,3




1,7




2,5




1,7




2,0




2,3




2,6




3.3.4.



Индекс  физического
объема      оборота
общественного
питания, %
118,6



113,4



112,3



61,9



105,8



106,0



106,3



3.3.5.


Индекс  физического
объема      платных
услуг населению, %
110,9


112,3


112,8


94,0


101,6


104,8


106,1


Приоритет 4. Формирование   институциональных   условий   и   предпосылок    для    устойчивого
экономического роста
Цель 4.1. Повышение   инвестиционной   привлекательности   края,   способствующей   привлечению
инвестиций, необходимых для обеспечения заданных темпов экономического роста
4.1.1.



Индекс  физического
объема     валового
регионального
продукта, %
110,2



109,5



103,3



94,7



108,0



105,1



105,5



4.1.2.



Инвестиции        в
основной капитал на
душу     населения,
тыс. руб.
11,0



17,0



22,4



18,1



22,5



26,5



32,2



4.1.3.





Индекс  физического
объема инвестиций в
основной капитал за
счет           всех
источников
финансирования, %
122,6





126,1





106,8





80,9





118,0





110,0





112,0





4.1.4.


Иностранные
инвестиции,    тыс.
долл. США
2796


1789


4773


79264


39660


40000


50000


Цель 4.2. Создание благоприятных условий для формирования и ведения бизнеса в Алтайском крае
4.2.1.


Темпы роста объемов
кредитных  вложений
в экономику, %
140


130


124


113


124,3


120


120


4.2.2.




Темп          роста
кредитования
субъектов малого  и
среднего предприни-
мательства, %
110




115




101




124




136




110




115




4.2.3.




Удельный        вес
занятых  в    малом
бизнесе  в    общей
численности занятых
в экономике, %
37,8




38,6




39,0




39,5




40,0




41,0




42,0




4.2.4.





Удельный        вес
продукции,
произведенной
малыми
предприятиями,    в
общем объеме ВРП, %
14,0





15,0





16,6





14,6





16,0





16,5





17,0





Цель 4.3. Формирование региональной инновационной системы и создание  условий  для  активизации
инновационной деятельности
4.3.1.










Уровень
инновационной
активности
(удельный       вес
организаций,
занимающихся
инновационной
деятельностью,    в
общем         числе
обследованных
организаций), %
9,1










8,9










7,2










8,7










9,0










9,5










10,0










4.3.2.




Удельный        вес
инновационной
продукции  в  общем
объеме  отгруженной
продукции, %
7,2




3,6




4,4




4,0




6,5




7,0




8,0




Приоритет 5. Повышение    эффективности     и     конкурентоспособности     промышленного     и
сельскохозяйственного производства
Цель 5.1. Повышение   конкурентоспособности   промышленной   продукции    на    российском    и
международном рынках, создание устойчивого энерго- и теплообеспечения края
5.1.1.









Объем   отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
собственными силами
работ             и
произведенных услуг
на душу  населения,
тыс. руб.
46,0









51,8









72,6









59,4









76,2









87,8









100,4









5.1.2.





Индекс
промышленного
производства, %
110,3


110,4


103,1


94,3


120,9


104,7


105,6


в  том   числе    в
обрабатывающих
производствах, %
112,7


111,7


102,6


92,7


125,8


105,2


107,4


5.1.3.




Доля         добычи
полезных ископаемых
в   общем    объеме
промышленного
производства, %
0,8




1,7




1,7




2,3




2,2




2,2




2,3




Цель 5.2. Повышение  конкурентоспособности   аграрного   комплекса   края   на   основе   роста
эффективности производства сельскохозяйственной продукции, интенсивного  развития  приоритетных
подотраслей
5.2.1.





Валовая   продукция
сельского хозяйства
во всех  категориях
хозяйств  на   душу
населения,     тыс.
руб.
18,3





22,7





27,7





30,6





31,0





35,6





39,9





5.2.2.




Индекс  физического
объема    продукции
сельского хозяйства
во всех  категориях
хозяйств, %
109,4




109,2




94,8




120,2




95,5




103,4




103,2




5.2.3.





Урожайность
зерновых культур во
всех     категориях
хозяйств  (зерно  в
весе          после
доработки), ц/га
10,4





13,2





11,3





15,3





12,8





13,3





14,3





5.2.4.








Внесение
минеральных
удобрений        (в
пересчете  на   100
процентов
питательных
веществ)  на  1  га
посевов  сельскохо-
зяйственных культур
1,8








1,7








2,3








3,5








2,9








4,3








5,3








5.2.5.





Продуктивность
коров в  крупных  и
средних  сельскохо-
зяйственных
организациях, кг на
1 корову
3066





3173





3464





3576





3734





3800





3850





5.2.6.



Удельный        вес
безубыточных
сельскохозяйствен-
ных организаций, %
72,6



86,4



82,4



73,6



87,9



88,0



92,0



5.2.7.








Соотношение
среднемесячной
заработной    платы
работников
сельского хозяйства
и    среднемесячной
заработной платы  в
целом по Алтайскому
краю, %
44,6








49,4








51,2








60,4








63,7








68,0








72,2








Приоритет 6. Формирование организационной  и  экономической   среды   для   развития   в   крае
современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса
Цель 6.1. Создание условий  для  устойчивого  развития  туризма  и  продвижение  туристического
продукта на российский и зарубежный рынки
6.1.1.





Количество  средств
размещения
(гостиниц,
пансионатов,
санаториев,     баз
отдыха и др.), ед.
232





264





284





287





292





297





307





6.1.2.


Количество     мест
размещения,    тыс.
мест
16,2


20,3


27,0


27,2


27,5


28,5


29,7


6.1.3.



Количество  занятых
в сфере  туризма  с
учетом      смежных
отраслей, тыс. чел.
10,8



11,0



13,1



13,0



13,2



13,4



14,1



6.1.4.





Туристский поток  -
всего, тыс. чел.
625

845

1055

985

1150

1200

1260

въездной, тыс. чел.
390
565
730
694
780
820
860
выездной, тыс. чел.
130
155
180
153
195
200
210
внутренний,    тыс.
чел.
105

125

145

138

175

180

190

Приоритет 7. Развитие международного сотрудничества
Цель 7.1. Активизация сотрудничества Алтайского края со странами ближнего и дальнего зарубежья,
субъектами Российской Федерации
7.1.1.


Объем      экспорта
продукции,     млн.
долл. США
595,4


948,9


1335,1


764,0


753,7
<*>

522,6
<*>

577,5
<*>

7.1.2.



Внешнеторговый
оборот      на душу
населения,     тыс.
долл. США
0,35



0,51



0,79



0,45



0,5
<**>


0,35
<**>


0,39
<**>


Приоритет 8. Развитие  государственного  управления  по   результатам,   внедрение   механизмов
проектно-целевого управления
Цель 8.2. Повышение эффективности формирования и использования региональных финансов
8.2.1.













Доля       расходов
консолидированного
бюджета       края,
формируемых       в
рамках программ,  в
общем        объеме
расходов
консолидированного
бюджета  Алтайского
края  (без    учета
субвенций        на
исполнение
делегируемых
полномочий), %
7,8













15,3













21,4













20,7













12,3













27,9













29,2













8.2.2.





Бюджетная
обеспеченность   за
счет        доходов
консолидированного
бюджета, руб.    на
душу населения
7258





9886





12430





11743





15682





15898





17285





8.2.3.




Уровень
дотационности
консолидированного
бюджета  Алтайского
края, %
33




29




27




38




30




27




27




--------------------------------

<*> Без учета экспорта в Республику Казахстан.
<**> Без учета внешнеторгового оборота с Республикой Казахстан.