Постановление от 30.04.2015 г № 167

О внесении изменений в постановление Администрации края от 31.12.2013 N 722


раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы (таблица 3) составляет 8960607 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 8097917 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1607109 тыс. рублей;
2015 год - 1250730 тыс. рублей;
2016 год - 1150730 тыс. рублей;
2017 год - 1050843 тыс. рублей;
2018 год - 1012835 тыс. рублей;
2019 год - 1012835 тыс. рублей;
2020 год - 1012835 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 477816 тыс. рублей;
2015 год - 151368 тыс. рублей;
2016 год - 105900 тыс. рублей;
2017 год - 127606 тыс. рублей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственной программы, определены на основе характера, сроков реализации мероприятий подпрограмм и предварительной оценки расходов на их реализацию.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.";

в разделе 6 "Методика оценки эффективности государственной программы":
абзац десятый после слов "муниципальных образований" дополнить словами "(муниципальных районов, городских округов)";
абзац третий признать утратившим силу;
таблицы 1 - 3 программы изложить в редакции согласно таблицам 1 - 3 настоящих изменений;
в приложении к программе:
в подпрограмме 1 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края":
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Показатели подпрограммы":
пункт шестой после слов "муниципальных образований" дополнить словами "(муниципальных районов, городских округов)";
пункт первый признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы 1 доставляет 8797575 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета - 7934885 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1588101 тыс. рублей; 2015 год - 1212722 тыс. рублей; 2016 год - 1112722 тыс. рублей; 2017 год - 1012835 тыс. рублей; 2018 год - 1012835 тыс. рублей; 2019 год - 1012835 тыс. рублей; 2020 год - 1012835 тыс. рублей; из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 477816 тыс. рублей; 2015 год - 151368 тыс. рублей; 2016 год - 105900 тыс. рублей; 2017 год - 127606 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце третьем слова "114 процентов" заменить словами "104,2 процента", число "121" заменить числом "110,6";
абзац шестой после слов "муниципальное образование" в соответствующем числе и падеже дополнить словами "(муниципальный район, городской округ)" в соответствующем числе и падеже;
абзац первый признать утратившим силу;
в подразделе 2.3 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1" раздела 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы 1":
в абзаце четвертом слова "114 процентов" заменить словами "104,2 процента", число "121" заменить числом "110,6";
абзац седьмой после слов "муниципальное образование" в соответствующем числе и падеже дополнить словами "(муниципальный район, городской округ)" в соответствующем числе и падеже;
абзац второй признать утратившим силу;
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3. Объем финансирования подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 8797575 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 7934885 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1588101 тыс. рублей;
2015 год - 1212722 тыс. рублей;
2016 год - 1112722 тыс. рублей;
2017 год - 1012835 тыс. рублей;
2018 год - 1012835 тыс. рублей;
2019 год - 1012835 тыс. рублей;
2020 год - 1012835 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 862690 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 477816 тыс. рублей;
2015 год - 151368 тыс. рублей;
2016 год - 105900 тыс. рублей;
2017 год - 127606 тыс. рублей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации государственной программы, определены на основе характера, сроков реализации мероприятий подпрограмм и предварительной оценки расходов на их реализацию.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.";

в подпрограмме 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае":
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" число "2016" заменить числом "2017";
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 163032 тыс. рублей, из них: из краевого бюджета - 163032 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 49008 тыс. рублей; 2015 год - 38008 тыс. рублей; 2016 год - 38008 тыс. рублей; 2017 год - 38008 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце четвертом слова "до 75 процентов к 2016 году" заменить словами "до 80 процентов в 2017 году";
в абзаце пятом слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов";
в абзаце шестом слова "5 процентов" заменить словами "7 процентов";
в разделе 2 "Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2":
в подразделе 2.3 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2":
в абзаце третьем слова "до 75 процентов к 2016 году" заменить словами "до 80 процентов в 2017 году";
в абзаце четвертом слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов";
в абзаце пятом слова "5 процентов" заменить словами "7 процентов";
в подразделе 2.4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" число "2016" заменить числом "2017";
раздел 3 "Объем финансирования подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3. Объем финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 163032 тыс. рублей, из них:
из краевого бюджета - 163032 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 49008 тыс. рублей;
2015 год - 38008 тыс. рублей;
2016 год - 38008 тыс. рублей;
2017 год - 38008 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.".

Таблица 1
Сведения
об индикаторах государственной программы
(показателях подпрограммы) и их значениях
N п/п Наименование индикатора (показателя) Единица измерения Значение по годам
2012 г. (факт) 2013 г. (оценка) годы реализации государственной программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа Алтайского края "Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае"
Подпрограмма 1. "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края"
1. Темп роста критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов (нарастающим итогом к уровню 2014 года) %% 100,00 102,40 105,53 107,08 109,20 110,70 112,00
2. Темп роста налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Алтайского края (нарастающим итогом к уровню 2014 года) %% 92,90 100,60 100,00 102,00 104,20 106,10 107,80 109,30 110,06
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований Алтайского края %% 0,953 1,50 не более 3,00 не более 2,90 не более 2,80 не более 2,70 не более 2,60 не более 2,50 не более 2,50
4. Количество муниципальных образований Алтайского края, получающих гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5. Количество муниципальных образований Алтайского края, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством ед. 0 3 2 2 1 1 0 0 0
Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае"
1. Публикация результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета да/нет да да да да да да - - -
2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период да/нет да да да да да да - - -
3. Доля просроченной кредиторской задолженности краевого бюджета в расходах краевого бюджета %% 0 0 0 0 0 0 - - -
4. Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках программ %% 29,02 не менее 30,00 не менее 55,00 не менее 80,00 не менее 80,00 не менее 80,00 - - -
5. Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений %% 2,26 не более 5,00 не более 5,00 не более 15,00 не более 15,00 не более 15,00 - - -
6. Доля недоимки по региональным и местным налогам, налогам со специальным налоговым режимом в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края %% 3,75 не более 5,00 не более 5,00 не более 7,00 не более 7,00 не более 7,00 - - -
7. Кредитный рейтинг Алтайского края рейтинговая шкала ВВ+ не ниже ВВ+ не ниже ВВ+ не ниже ВВ+ не ниже ВВ+ не ниже ВВ+ - - -

Таблица 2
Перечень
мероприятий государственной программы
N п/п Цель, задача, мероприятие Срок реализации Участник программы Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1. "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края"
1. Цель 1. Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 2035917 1364090 1218622 1140441 1012835 1012835 1012835 8797575 всего, в том числе
477816 151368 105900 127606 - - - 862690 федеральный бюджет
1558101 1212722 1112722 1012835 1012835 1012835 1012835 7934885 краевой бюджет
2. Задача 1.1. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 1248101 1100222 1100222 1000335 1000335 1000335 1000335 7449885 краевой бюджет
3. Мероприятие 1.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Алтайского края ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 1248101 1100222 1100222 1000335 1000335 1000335 1000335 7449885 краевой бюджет
4. Задача 1.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 787816 263868 118400 140106 12500 12500 12500 1347690 всего, в том числе
477816 151368 105900 127606 862690 федеральный бюджет
310000 112500 12500 12500 12500 12500 12500 485000 краевой бюджет
5. Мероприятие 1.2.1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Алтайского края ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 660000 100000 760000 всего, в том числе
360000 360000 федеральный бюджет
300000 100000 400000 краевой бюджет
6. Мероприятие 1.2.2. Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000 краевой бюджет
7. Мероприятие 1.2.3. Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 5000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 50000 краевой бюджет
8. Мероприятие 1.2.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Алтайского края ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике - - - - - - - - краевой бюджет
9. Мероприятие 1.2.5. Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 117816 151368 105900 127606 - - - 502690 федеральный бюджет
Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае"
1. Цель 1. Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Алтайском крае ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 49008 38008 38008 38008 - - - 163032 краевой бюджет
2. Задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 49008 38008 38008 38008 - - - 163032 краевой бюджет
3. Мероприятие 1.1.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Алтайского края ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 600 600 600 600 - - - 2400 краевой бюджет
4. Мероприятие 1.1.2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти ежегодно, на постоянной основе органы исполнительной власти Алтайского края - - - - - - - - краевой бюджет
5. Мероприятие 1.1.3. Реструктуризация бюджетного сектора ежегодно, на постоянной основе органы исполнительной власти Алтайского края - - - - - - - - краевой бюджет
6. Мероприятие 1.1.4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике - - - - - - - - краевой бюджет
7. Мероприятие 1.1.5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, органы исполнительной власти Алтайского края - - - - - - - - краевой бюджет
8. Мероприятие 1.1.6. Развитие системы государственного финансового контроля ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике - - - - - - - - краевой бюджет
9. Мероприятие 1.1.7. Повышение энергетической эффективности ежегодно, на постоянной основе органы исполнительной власти Алтайского края - - - - - - - - краевой бюджет
10. Мероприятие 1.1.8. Развитие информационной системы управления региональными и муниципальными финансами ежегодно, на постоянной основе комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике 48408 37408 37408 37408 - - - 160632 краевой бюджет

<**> Расходы на мероприятие 1.1.7 подпрограммы 2 осуществляются в рамках государственной программы Алтайского края "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015 - 2020 годы.
По мероприятиям 1.1.2 - 1.1.6 подпрограммы 2 финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание органов государственной власти и соответствующих отраслей.
Таблица 3
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. всего
Всего финансовых затрат 2084925 1402098 1256630 1178449 1012835 1012835 1012835 8960607
в том числе
из краевого бюджета 1607109 1250730 1150730 1050843 1012835 1012835 1012835 8097917
из федерального бюджета 477816 151368 105900 127606 - - - 862690
из внебюджетных источников - - - - - - - -
Капитальные вложения - - - - - - - -
в том числе - - - - - - - -
из краевого бюджета - - - - - - - -
из федерального бюджета - - - - - - - -
из внебюджетных источников - - - - - - - -
НИОКР - - - - - - - -
в том числе - - - - - , - - -
из краевого бюджета - - - - - - - -
из федерального бюджета - - - - - - - -
из внебюджетных источников - - - - - - - -
Прочие расходы 2084925 1402098 1256630 1178449 1012835 1012835 1012835 8960607
в том числе
из краевого бюджета 1607109 1250730 1150730 1050843 1012835 1012835 1012835 8097917
из федерального бюджета 477816 151368 105900 127606 - - - 862690
из внебюджетных источников - - - - - - - -